1. Показатели экономической эффективности деятельности
_____________________________________________________________
(наименование предприятия)
на _____________________ год
(планируемый период)
(тыс. рублей)
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | за год | ||
1 | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) <1> | |||||
2 | Чистая прибыль | |||||
2.1. | Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет <2> | |||||
2.2. | Часть чистой прибыли, направляемая на вознаграждение работников предприятия <3> | |||||
2.3. | Часть чистой прибыли, направляемая на обновление основных средств и пополнение оборотных средств предприятия <4> | |||||
3 | Чистый убыток (планируемый чистый убыток предприятий, дотируемых из бюджетов) | |||||
4 | Чистые активы | |||||
5 | Общая рентабельность, % <5> | |||||
6 | Рентабельность собственного капитала, % <6> | х | х | х | х |
________________
<1> Значение показателя "выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)" должна быть не менее величины показателя за аналогичный период прошлого года с поправкой на прогнозируемый индекс-дефлятор, увеличенный в 1,05 раза.
<2> Размер части чистой прибыли, перечисляемой в областной бюджет, устанавливается Законом Ивановской области от 31.12.2008 N 196-ОЗ "О части прибыли государственных унитарных предприятий Ивановской области, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, перечисляемой в областной бюджет".
<3> Не более 35% от чистой прибыли, остающейся после перечисления части чистой прибыли в областной бюджет.
<4> Не менее 65% от чистой прибыли, остающейся после перечисления части чистой прибыли в областной бюджет.
<5> Планируемый ежеквартальный показатель "Общая рентабельность" (определяется как отношение чистой прибыли (нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) к выручке от продажи товаров, продукции, работ, услуг), значение которого:
не менее величины показателя за аналогичный период прошлого года для организаций, достигших его уровня 25 и более процентов;
не менее 25 процентов для организаций, достигших его уровня за аналогичный период прошлого года от 20% до 25%;
не менее величины показателя за аналогичный период прошлого года, плюс 5% для организаций, имевших положительный ее уровень, не превышающий 20%;
не менее 5% для организаций, не имевших чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.
<6> Планируемый годовой показатель "Рентабельность собственного капитала" определяется как отношение чистой прибыли (убытка) к средней величине собственного капитала за анализируемый период.
2. Дополнительные показатели деятельности
на ____________________ год
(планируемый период)
(тыс. рублей)
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | за год | ||
1 | Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности | |||||
1.1 | ||||||
2 | Среднесписочная численность (человек) | |||||
3 | Среднемесячная заработная плата (рублей) | |||||
4 | Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей) |