Недействующий

Об утверждении Порядка составления перспективного (среднесрочного) финансового плана и Методики формирования перспективного (среднесрочного) финансового плана Липецкой области



Составление ПФП

2.1. Составление ПФП осуществляет управление финансов администрации области в сроки, установленные для составления областного бюджета на очередной финансовый год.

2.2. ПФП составляется на три года, из которых:

- первый год - год, на который составляется бюджет;

- следующие два года - плановый период, на протяжении которого прослеживаются результаты заявленной финансово-экономической политики.

2.3. ПФП разрабатывается на основе прогноза социально-экономического развития области, проводимой налоговой и бюджетной политики, приоритетов социально-экономического развития на среднесрочную перспективу.

2.4. Для составления ПФП в сроки, устанавливаемые постановлением администрации области о разработке проекта ПФП и закона об областном бюджете на очередной финансовый год, в управление финансов администрации области представляется на планируемый период в двух вариантах (реалистичном и оптимистичном) следующая информация (показатели):

Управлением экономики администрации области:

- индекс физического объема валового регионального продукта (ВРП);

- темп роста потребительских цен (индекс инфляции);

- темп роста фонда оплаты труда;

- темп роста прибыли прибыльных предприятий;

- перечень областных целевых программ, предлагаемых к финансированию.

2.4.2. Комитетом по управлению госимуществом области:

- прогноз поступления доходов от имущества, находящегося в областной собственности;

- прогноз поступления арендной платы за землю, подлежащей зачислению в областной бюджет.

2.4.3. Администраторами расходов областного бюджета - прогноз поступления доходов в областной бюджет от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

2.5. В случае необходимости перечень показателей может быть расширен.

2.6. ПФП составляется по укрупненным показателям бюджетной классификации в соответствии с Методикой формирования перспективного (среднесрочного) финансового плана Липецкой области. Исходной базой для формирования ПФП являются параметры областного бюджета текущего года.

Для расчета отдельных показателей ПФП могут быть использованы данные отчета об исполнении областного бюджета за прошедший год и ожидаемое исполнение областного бюджета за текущий год.

2.7. Составление ПФП производится в три этапа:

- первый этап - разработка двух вариантов ПФП исходя из сценарных условий социально-экономического развития ежегодно разрабатываемых Министерством экономического развития и торговли РФ;

- второй этап - рассмотрение вариантов ПФП межведомственной комиссией, создаваемой администраций области в установленном порядке;

- третий этап - подготовка материалов для утверждения ПФП администрацией области.

2.8. Показатели ПФП являются основой при составлении областного бюджета на очередной финансовый год.

2.9. Проект ПФП вносится на рассмотрение и утверждение администрации области в сроки, установленные для проекта областного бюджета на очередной финансовый год.

2.10. ПФП одновременно с проектом областного бюджета на очередной финансовый год представляется в областной Совета депутатов.

2.11. ПФП ежегодно корректируется согласно показателям среднесрочного прогноза социально-экономического развития области, при этом плановый период сдвигается на один год вперед.

2.12. Корректировка показателей ПФП осуществляется путем утверждения ПФП на очередной трехлетний период.

Уточнение показателей, использованных при формировании ПФП, осуществляется непрерывно в течение всего цикла финансового планирования в целях разработки ПФП на следующие периоды и контроля реализации ПФП.