+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Цель: Ожидаемые результаты ¦
¦ ¦
¦ Развитие инфраструктуры системы городс- 1998 1999 2000 2005 ¦
¦ кого хозяйства. ¦
¦ Объем реализации, 87,7 232,5 793,3 1207,5¦
¦ млн.руб. ¦
¦ ¦
¦ Задачи: Рост реализации про- 130,0 344,6 1175,8 1789,7¦
¦ мышленной продукции ¦
¦ Разработка и выпуск промышленной про- (% к 1997г.) ¦
¦ дукции, обеспечивающей развитие инфраст- ¦
¦ руктуры, совершенствование технической и Численность работаю- 100,0 104,0 107,5 160,0¦
¦ технологической базы основных комплексов щих, (% к 1997г.) ¦
¦ системы городского хозяйства и экономию ¦
¦ бюджетных средств на единицу выполняемой Прибыль, млн.руб. 2,5 33,5 75,2 143,5¦
¦ работы при соблюдении требований экологи- ¦
¦ ческой безопасности. Рост прибыли к 1997г., ¦
¦ Развитие производства коммунальной раз 1 13,4 30,1 57,4¦
¦ техники на предприятиях ОПК (в рамках кон- ¦
¦ версии). ¦
¦ Источники финансирования *) ¦
¦ (млн. руб.) ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ ¦ Федеральный ¦ Региональный ¦ Собственные ¦ Привлеченные ¦ Итого ¦
¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ средства ¦ средства ¦ ¦
+------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+---------------¦
¦ 1998 ¦ - ¦ 67,0 ¦ 3,98 ¦ 44,7 ¦ 115,68 ¦
+------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+---------------¦
¦ 1999 ¦ - ¦ 160,7 ¦ 9,75 ¦ 47,4 ¦ 217,85 ¦
+------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+---------------¦
¦ 2000 ¦ - ¦ 122,8 ¦ 9,5 ¦ 191,12 ¦ 323,42 ¦
+------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+---------------¦
¦ Всего ¦ - ¦ 350,5 ¦ 23,23 ¦ 283,22 ¦ 656,95 ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
-------------------
*) Объемы финансирования сформированы по инвестиционным предложениям