+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Цель: Ожидаемые результаты ¦
¦ ¦
¦ Развитие авиационной отрасли промышлен- 1998 1999 2000 2003 ¦
¦ ного комплекса города. ¦
¦ Рост реализации про- 300 700 2100 3000 ¦
¦ Задачи: мышленной продукции ¦
¦ (% к 1997г.) ¦
¦ Реализация инвестиционных проектов по ¦
¦ модернизации, разработке и производству Численность работаю- на уровне 1997г. ¦
¦ отечественной авиационной техники, имеющей щих, (% к 1997г.) ¦
¦ масштабный и стабильный спрос на внутреннем ¦
¦ и внешних рынках. Прибыль , млн. руб. - - 50 262,5 ¦
¦ Сохранение в авиастроении базовых тех- ¦
¦ нологий науки и производства. Подпрограмма предусматривает прибыльное произ- ¦
¦ водство, начиная с 2000г. Индекс роста прибыли ¦
¦ в 2003г. по сравнению с 2000г. составляет 525% ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ Источники финансирования*) ¦
¦ (млн. руб.) ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ ¦ Федеральный ¦ Региональный ¦ Собственные ¦ Привлеченные ¦ Итого ¦
¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ средства ¦ средства ¦ ¦
+------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+---------------¦
¦ 1998 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 176,5 ¦ 176,5 ¦
+------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+---------------¦
¦ 1999 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 388,0 ¦ 388,0 ¦
+------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+---------------¦
¦ 2000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 245,7 ¦ 245,7 ¦
+------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+---------------¦
¦ Всего ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 810,2 ¦ 810,2 ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------+_____________
-------------------
*) Объемы финансирования сформированы по инвестиционным предложениям