(по разделам)
млн. рублей
Объемы | В том числе: | Гарантии | Гарантии | |||||||||||
Федеральный бюджет | Банк развития | Областной | Местные | Собственные | Кредиты | Иностранные | Другие | |||||||
всего | капитальные | НИОКР | прочие | |||||||||||
Всего по | 279 679,63 | 152 997,31 | 139 785,18 | 440,40 | 12 771,73 | 0,000 | 30 607,47 | 3 120,71 | 51 251,66 | 26 363,79 | 0,000 | 15 338,68 | ||
К всего по | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | ||||
По источникам | 100,00% | 54,70% | 49,98% | 0,16% | 4,57% | 10,94% | 1,12% | 18,33% | 9,43% | 5,48% | ||||
2007 год | 25 342,11 | 4 268,48 | 3 217,59 | 35,03 | 1 015,86 | 4 111,10 | 430,42 | 7 552,98 | 4 784,65 | 4 194,48 | ||||
К всего по | 9,06% | 2,79% | 2,30% | 7,95% | 7,95% | 13,43% | 13,79% | 14,74% | 18,15% | 27,35% | ||||
По источникам | 100,00% | 16,84% | 12,70% | 0,14% | 4,01% | 16,22% | 1,70% | 29,80% | 18,88% | 16,55% | ||||
2008 год | 54 493,90 | 23 269,98 | 20 096,59 | 105,78 | 3 067,61 | 6 241,40 | 705,82 | 12 502,72 | 7 779,60 | 3 994,39 | ||||
К всего по | 19,48% | 15,21% | 14,38% | 24,02% | 24,02% | 20,39% | 22,62% | 24,39% | 29,51% | 26,04% | ||||
По источникам | 100,00% | 42,70% | 36,88% | 0,19% | 5,63% | 11,45% | 1,30% | 22,94% | 14,28% | 7,33% | ||||
2009 год | 71 814,86 | 38 592,16 | 34 638,96 | 131,77 | 3 821,42 | 6 566,85 | 822,21 | 13 857,35 | 8 007,40 | 3 968,89 | ||||
К всего по | 25,68% | 25,22% | 24,78% | 29,92% | 29,92% | 21,46% | 26,35% | 27,04% | 30,37% | 25,88% | ||||
По источникам | 100,00% | 53,74% | 48,23% | 0,18% | 5,32% | 9,14% | 1,14% | 19,30% | 11,15% | 5,53% | ||||
2010 год | 63,608,96 | 37 153,97 | 34 297,75 | 95,21 | 2 761,02 | 7 565,24 | 681,18 | 10 197,55 | 5 068,55 | 2 942,48 | ||||
К всего по | 22,74% | 24,28% | 24,54% | 21,62% | 21,62% | 24,72% | 21,83% | 19,90% | 19,23% | 19,18% | ||||
По источникам | 100,00% | 58,41% | 53,92% | 0,15% | 4,34% | 11,89% | 1,07% | 16,03% | 7,97% | 4,63% | ||||
2011 год | 64 419,80 | 49 712,72 | 47 534,29 | 72,61 | 2 105,82 | 6 122,88 | 481,08 | 7 141,07 | 723,60 | 238,44 | ||||
К всего по | 23,03% | 32,49% | 34,01% | 16,49% | 16,49% | 20,00% | 15,42% | 13,93% | 2,74% | 1,55% | ||||
По источникам | 100,00% | 77,17% | 73,79% | 0,11% | 3,27% | 9,50% | 0,75% | 11,09% | 1,12% | 0,37% | ||||
Раздел 1. "Создание условий для долгосрочного роста конкурентоспособности экономики Воронежской области" | ||||||||||||||
Итого | 225 750,80 | 141 977,50 | 133 430,80 | 440,40 | 8 106,30 | 0,00 | 5 109,35 | 0,00 | 47 832,37 | 26 363,79 | 0,00 | 4 467,79 | ||
2007 год | 15 294,18 | 2 626,42 | 2 191,25 | 35,03 | 400,14 | 136,74 | 6 587,87 | 4 784,65 | 1 158,50 | |||||
2008 год | 41 051,16 | 20 209,24 | 18 296,12 | 105,78 | 1 807,34 | 836,91 | 11 494,61 | 7 779,60 | 730,80 | |||||
2009 год | 57 386,21 | 34 809,70 | 32 410,50 | 131,77 | 2 267,42 | 1 104,88 | 12 945,53 | 8 007,40 | 518,70 | |||||
2010 год | 52 993,55 | 35 183,44 | 33 269,53 | 95,21 | 1 818,70 | 1 200,65 | 9 717,91 | 5 068,55 | 1 823,00 | |||||
2011 год | 59 025,71 | 49 148,70 | 47 263,40 | 72,61 | 1 812,69 | 1 830,17 | 7 086,46 | 723,60 | 236,79 | |||||
К всего по | 80,72% | 92,80% | 95,45% | 100,0% | 63,47% | 16,69% | 93,33% | 100,00% | 29,13% | |||||
Раздел 2. "Формирование основы для долгосрочной капитализации человеческого потенциала" | ||||||||||||||
Итого | 17 945,12 | 5 733,81 | 2 293,52 | 0,00 | 3 440,29 | 0,00 | 8 499,86 | 773,02 | 1 483,93 | 0,00 | 0,00 | 1 454,50 | ||
2007 год | 2 162,16 | 514,96 | 205,98 | 308,98 | 940,63 | 77,03 | 252,01 | 377,52 | ||||||
2008 год | 4 681,37 | 1 426,11 | 570,44 | 855,67 | 2 295,09 | 177,12 | 380,12 | 402,93 | ||||||
2009 год | 5 617,67 | 1 982,59 | 793,04 | 1 189,55 | 2 423,03 | 209,91 | 389,31 | 612,84 | ||||||
2010 год | 4 710,33 | 1 359,34 | 543,74 | 815,61 | 2 642,33 | 232,78 | 416,34 | 59,55 | ||||||
2011 год | 773,59 | 450,81 | 180,33 | 270,49 | 198,78 | 76,19 | 46,15 | 1,66 | ||||||
К всего по | 6,42% | 3,75% | 1,64% | 26,94% | 27,77% | 24,77% | 2,90% | 9,48% | ||||||
Раздел 3. "Обеспечение сбалансированного пространственного развития Воронежской области" | ||||||||||||||
Итого | 33 812,09 | 5 076,07 | 4 060,86 | 0,000 | 1 015,22 | 0,000 | 15 035,02 | 2 347,69 | 1 936,94 | 0,000 | 0,000 | 9 416,36 | ||
2007 год | 7 645,48 | 1 025,45 | 820,36 | 205,09 | 2 894,59 | 353,39 | 713,63 | 2 658,42 | ||||||
2008 год | 8 306,50 | 1 537,53 | 1 230,02 | 307,51 | 2 751,30 | 528,70 | 628,32 | 2 860,65 | ||||||
2009 год | 8 288,74 | 1 794,28 | 1 435,42 | 358,86 | 2 521,95 | 612,30 | 522,85 | 2 837,36 | ||||||
2010 год | 5 380,88 | 605,60 | 484,478 | 121,12 | 3 203,26 | 448,41 | 63,69 | 1 059,93 | ||||||
2011 год | 4 190,50 | 113,21 | 90,57 | 22 ,64 | 3 663,93 | 404,89 | 8,46 | |||||||
К всего по | 12,09% | 3,32% | 2,91% | 7,95% | 49,12% | 75,23% | 3,78% | 61,39% | ||||||
Раздел 4. "Повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Воронежской области" | ||||||||||||||
Итого | 2 173,96 | 209,92 | 0,00 | 0,00 | 209,92 | 0,00 | 1 963,24 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2007 год | 240,99 | 101,65 | 101,65 | 139,14 | 0,20 | |||||||||
2008 год | 455,39 | 97,09 | 97,09 | 358,10 | 0,20 | |||||||||
2009 год | 522,79 | 5,59 | 5,59 | 517,00 | 0,20 |
2010 год | 524,79 | 5,59 | 5,59 | 519,00 | 0,20 | |||||||||
2011 год | 430,00 | 0,00 | 430,00 | |||||||||||
К всего по | 0,78% | 0,14% | 1,64% | 6,41% | 0,00% | 0,00% |
Часть 6. Оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий от реализации программы
Реализация программы экономического и социального развития Воронежской области на 2007 - 2011 годы направлена на динамичное повышение качества жизни и устойчивый экономический рост на основе развития и максимального использования потенциала региона. Значения показателей эффективности, достигаемых в результате реализации программы, соизмеримы со стандартами Российской Федерации и обеспечивают эффективную конкурентоспособность Воронежской области среди регионов Центрального федерального округа, а также других регионов, в основном, за счет создания условий для повышения инвестиционной привлекательности региона, формирования эффективной системы государственного управления процессами регионального развития.
Макроэкономические индикаторы эффективности программы в целом (при условии финансирования мероприятий из всех предусмотренных источников) определены следующим образом (таблицы 6.1 - 6.2):
- прирост инвестиций в экономику Воронежской области в среднем не менее чем на 20% в год, за весь период реализации программы - в 2,5 раза к уровню 2006 года;
- рост объема валового регионального продукта в среднем не менее чем на 6 - 7% в год;
- рост собственных доходов консолидированного бюджета Воронежской области в 2,1 раза за период реализации программы.
Повышение эффективности использования финансовых, материальных и человеческих ресурсов Воронежской области.
Для достижения поставленных в части 2 целей и решения задач в настоящей программе предусмотрена реализация институциональных, организационных и инвестиционных проектов. В их числе реализация коммерческих инвестиционных проектов, направленных на развитие реального сектора экономики, некоммерческих инвестиционных проектов, направленных на улучшение показателей уровня и качества жизни населения Воронежской области, а также институциональных мер, которые направлены на повышение конкурентоспособности Воронежской области и создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата.
Реализация программы позволит решить основные проблемы Воронежской области и достичь качественных результатов, формирующих основу для эффективной интеграции в базовые процессы глобального экономического и социального развития. В их числе:
- формирование благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, увеличение притока инвестиций на территорию Воронежской области и ускорение темпов технологической и управленческой модернизации;
- развитие рыночной инфраструктуры, в том числе демонополизация рынков и обеспечение доступа хозяйствующих субъектов Воронежской области на внутренние и внешние рынки реализации продукции и услуг;
- решение проблем тарифных и нетарифных ограничений, препятствующих эффективной интеграции предприятий Воронежской области в европейские рынки;
- повышение рыночной конкурентоспособности предприятий Воронежской области на российском и международном рынках, в том числе за счет смены стандартов управления и технологической модернизации производства;
- существенное увеличение экспортной составляющей в ВРП области за счет производственного и сервисного потенциала предприятий и фирм Воронежской области;
- формирование кластеров в ряде ключевых для развития Воронежской области видов экономической деятельности, в первую очередь связанных с перспективами лидерства в Центральном федеральном округе: машиностроение и энергетические инфраструктуры; пищевое и агропромышленное производство, а также значимые для экономики комплексы строительства и производства строительных материалов, а также ряд других;
- развитие электрогенерирующих мощностей, полностью покрывающих прогноз потребностей развития экономики Воронежской области и обеспечивающих экспорт электроэнергии;
- выстраивание эффективных земельных отношений, способствующих росту инвестиций, привлечению капиталов на территорию Воронежской области и решению проблем в сфере жилищного строительства;
- мелиорация земель, сохранение и воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения и, как следствие, максимальное обеспечение перерабатывающего сектора собственным сырьем;
- рост инновационного сектора региональной экономики, а также численности занятых в наукоемком секторе экономики (на базе комплекса переработки пищевой и сельскохозяйственной продукции, самолетостроения, машиностроения, энергетики и иных);
- создание современной инфраструктуры образования, здравоохранения и культуры, максимально адаптированной к особенностям экономики и социальной сферы Воронежской области и использующей процессы макрорегиональной интеграции в Российской Федерации и Центральном федеральном округе;
- формирование конкурентоспособных в макрорегиональном пространстве институтов рынка труда и рынка образования;