Недействующий

О ПРОГРАММЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2007 - 2011 ГОДЫ

Таблица 5.3. Объемы и источники финансирования программы

(по разделам)

млн. рублей

Объемы
 финансирования,
 всего

В том числе:

Гарантии
 Правительства
 РФ

Гарантии
 Воронежской
 области

Федеральный бюджет

Банк развития
 внешнеэконо-
 мической
 деятельности

Областной
 бюджет

Местные
 бюджеты

Собственные
 средства
 предприятий

Кредиты
 коммерческих
 банков

Иностранные
 кредиты

Другие
 источники
 финансирования

всего

капитальные
 вложения

НИОКР

прочие
 текущие
 расходы

Всего по
 программе

279 679,63

152 997,31

139 785,18

440,40

12 771,73

0,000

30 607,47

3 120,71

51 251,66

26 363,79

0,000

15 338,68

К всего по
 программе, %

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

По источникам
 финансирования,
 %

100,00%

54,70%

49,98%

0,16%

4,57%

10,94%

1,12%

18,33%

9,43%

5,48%

2007 год

25 342,11

4 268,48

3 217,59

35,03

1 015,86

4 111,10

430,42

7 552,98

4 784,65

4 194,48

К всего по
 программе, %

9,06%

2,79%

2,30%

7,95%

7,95%

13,43%

13,79%

14,74%

18,15%

27,35%

По источникам
 финансирования,
 %

100,00%

16,84%

12,70%

0,14%

4,01%

16,22%

1,70%

29,80%

18,88%

16,55%

2008 год

54 493,90

23 269,98

20 096,59

105,78

3 067,61

6 241,40

705,82

12 502,72

7 779,60

3 994,39

К всего по
 программе, %

19,48%

15,21%

14,38%

24,02%

24,02%

20,39%

22,62%

24,39%

29,51%

26,04%

По источникам
 финансирования,
 %

100,00%

42,70%

36,88%

0,19%

5,63%

11,45%

1,30%

22,94%

14,28%

7,33%

2009 год

71 814,86

38 592,16

34 638,96

131,77

3 821,42

6 566,85

822,21

13 857,35

8 007,40

3 968,89

К всего по
 программе, %

25,68%

25,22%

24,78%

29,92%

29,92%

21,46%

26,35%

27,04%

30,37%

25,88%

По источникам
 финансирования,
 %

100,00%

53,74%

48,23%

0,18%

5,32%

9,14%

1,14%

19,30%

11,15%

5,53%

2010 год

63,608,96

37 153,97

34 297,75

95,21

2 761,02

7 565,24

681,18

10 197,55

5 068,55

2 942,48

К всего по
 программе, %

22,74%

24,28%

24,54%

21,62%

21,62%

24,72%

21,83%

19,90%

19,23%

19,18%

По источникам
 финансирования,
 %

100,00%

58,41%

53,92%

0,15%

4,34%

11,89%

1,07%

16,03%

7,97%

4,63%

2011 год

64 419,80

49 712,72

47 534,29

72,61

2 105,82

6 122,88

481,08

7 141,07

723,60

238,44

К всего по
 программе, %

23,03%

32,49%

34,01%

16,49%

16,49%

20,00%

15,42%

13,93%

2,74%

1,55%

По источникам
 финансирования,
 %

100,00%

77,17%

73,79%

0,11%

3,27%

9,50%

0,75%

11,09%

1,12%

0,37%

Раздел 1. "Создание условий для долгосрочного роста конкурентоспособности экономики Воронежской области"

Итого

225 750,80

141 977,50

133 430,80

440,40

8 106,30

0,00

5 109,35

0,00

47 832,37

26 363,79

0,00

4 467,79

2007 год

15 294,18

2 626,42

2 191,25

35,03

400,14

136,74

6 587,87

4 784,65

1 158,50

2008 год

41 051,16

20 209,24

18 296,12

105,78

1 807,34

836,91

11 494,61

7 779,60

730,80

2009 год

57 386,21

34 809,70

32 410,50

131,77

2 267,42

1 104,88

12 945,53

8 007,40

518,70

2010 год

52 993,55

35 183,44

33 269,53

95,21

1 818,70

1 200,65

9 717,91

5 068,55

1 823,00

2011 год

59 025,71

49 148,70

47 263,40

72,61

1 812,69

1 830,17

7 086,46

723,60

236,79

К всего по
 программе, %

80,72%

92,80%

95,45%

100,0%

63,47%

16,69%

93,33%

100,00%

29,13%

Раздел 2. "Формирование основы для долгосрочной капитализации человеческого потенциала"

Итого

17 945,12

5 733,81

2 293,52

0,00

3 440,29

0,00

8 499,86

773,02

1 483,93

0,00

0,00

1 454,50

2007 год

2 162,16

514,96

205,98

308,98

940,63

77,03

252,01

377,52

2008 год

4 681,37

1 426,11

570,44

855,67

2 295,09

177,12

380,12

402,93

2009 год

5 617,67

1 982,59

793,04

1 189,55

2 423,03

209,91

389,31

612,84

2010 год

4 710,33

1 359,34

543,74

815,61

2 642,33

232,78

416,34

59,55

2011 год

773,59

450,81

180,33

270,49

198,78

76,19

46,15

1,66

К всего по
 программе, %

6,42%

3,75%

1,64%

26,94%

27,77%

24,77%

2,90%

9,48%

Раздел 3. "Обеспечение сбалансированного пространственного развития Воронежской области"

Итого

33 812,09

5 076,07

4 060,86

0,000

1 015,22

0,000

15 035,02

2 347,69

1 936,94

0,000

0,000

9 416,36

2007 год

7 645,48

1 025,45

820,36

205,09

2 894,59

353,39

713,63

2 658,42

2008 год

8 306,50

1 537,53

1 230,02

307,51

2 751,30

528,70

628,32

2 860,65

2009 год

8 288,74

1 794,28

1 435,42

358,86

2 521,95

612,30

522,85

2 837,36

2010 год

5 380,88

605,60

484,478

121,12

3 203,26

448,41

63,69

1 059,93

2011 год

4 190,50

113,21

90,57

22 ,64

3 663,93

404,89

8,46

К всего по
 программе, %

12,09%

3,32%

2,91%

7,95%

49,12%

75,23%

3,78%

61,39%

Раздел 4. "Повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Воронежской области"

Итого

2 173,96

209,92

0,00

0,00

209,92

0,00

1 963,24

0,00

0,80

0,00

0,00

0,00

2007 год

240,99

101,65

101,65

139,14

0,20

2008 год

455,39

97,09

97,09

358,10

0,20

2009 год

522,79

5,59

5,59

517,00

0,20

2010 год

524,79

5,59

5,59

519,00

0,20

2011 год

430,00

0,00

430,00

К всего по
 программе, %

0,78%

0,14%

1,64%

6,41%

0,00%

0,00%

Часть 6. Оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий от реализации программы

Реализация программы экономического и социального развития Воронежской области на 2007 - 2011 годы направлена на динамичное повышение качества жизни и устойчивый экономический рост на основе развития и максимального использования потенциала региона. Значения показателей эффективности, достигаемых в результате реализации программы, соизмеримы со стандартами Российской Федерации и обеспечивают эффективную конкурентоспособность Воронежской области среди регионов Центрального федерального округа, а также других регионов, в основном, за счет создания условий для повышения инвестиционной привлекательности региона, формирования эффективной системы государственного управления процессами регионального развития.

Макроэкономические индикаторы эффективности программы в целом (при условии финансирования мероприятий из всех предусмотренных источников) определены следующим образом (таблицы 6.1 - 6.2):

- прирост инвестиций в экономику Воронежской области в среднем не менее чем на 20% в год, за весь период реализации программы - в 2,5 раза к уровню 2006 года;

- рост объема валового регионального продукта в среднем не менее чем на 6 - 7% в год;

- рост собственных доходов консолидированного бюджета Воронежской области в 2,1 раза за период реализации программы.

Повышение эффективности использования финансовых, материальных и человеческих ресурсов Воронежской области.

Для достижения поставленных в части 2 целей и решения задач в настоящей программе предусмотрена реализация институциональных, организационных и инвестиционных проектов. В их числе реализация коммерческих инвестиционных проектов, направленных на развитие реального сектора экономики, некоммерческих инвестиционных проектов, направленных на улучшение показателей уровня и качества жизни населения Воронежской области, а также институциональных мер, которые направлены на повышение конкурентоспособности Воронежской области и создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата.

Реализация программы позволит решить основные проблемы Воронежской области и достичь качественных результатов, формирующих основу для эффективной интеграции в базовые процессы глобального экономического и социального развития. В их числе:

- формирование благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, увеличение притока инвестиций на территорию Воронежской области и ускорение темпов технологической и управленческой модернизации;

- развитие рыночной инфраструктуры, в том числе демонополизация рынков и обеспечение доступа хозяйствующих субъектов Воронежской области на внутренние и внешние рынки реализации продукции и услуг;

- решение проблем тарифных и нетарифных ограничений, препятствующих эффективной интеграции предприятий Воронежской области в европейские рынки;

- повышение рыночной конкурентоспособности предприятий Воронежской области на российском и международном рынках, в том числе за счет смены стандартов управления и технологической модернизации производства;

- существенное увеличение экспортной составляющей в ВРП области за счет производственного и сервисного потенциала предприятий и фирм Воронежской области;

- формирование кластеров в ряде ключевых для развития Воронежской области видов экономической деятельности, в первую очередь связанных с перспективами лидерства в Центральном федеральном округе: машиностроение и энергетические инфраструктуры; пищевое и агропромышленное производство, а также значимые для экономики комплексы строительства и производства строительных материалов, а также ряд других;

- развитие электрогенерирующих мощностей, полностью покрывающих прогноз потребностей развития экономики Воронежской области и обеспечивающих экспорт электроэнергии;

- выстраивание эффективных земельных отношений, способствующих росту инвестиций, привлечению капиталов на территорию Воронежской области и решению проблем в сфере жилищного строительства;

- мелиорация земель, сохранение и воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения и, как следствие, максимальное обеспечение перерабатывающего сектора собственным сырьем;

- рост инновационного сектора региональной экономики, а также численности занятых в наукоемком секторе экономики (на базе комплекса переработки пищевой и сельскохозяйственной продукции, самолетостроения, машиностроения, энергетики и иных);

- создание современной инфраструктуры образования, здравоохранения и культуры, максимально адаптированной к особенностям экономики и социальной сферы Воронежской области и использующей процессы макрорегиональной интеграции в Российской Федерации и Центральном федеральном округе;

- формирование конкурентоспособных в макрорегиональном пространстве институтов рынка труда и рынка образования;