Сводные финансовые затраты
Источники и | Финансовые затраты (тыс. рублей) | ||||
Всего | в том числе по годам | ||||
2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего финансовых затрат | 155500,0 | 25000,0 | 53500,0 | 53500,0 | 23500,0 |
в том числе: | |||||
из краевого бюджета | 125500,0 | 25000,0 | 38500,0 | 38500,0 | 23500,0 |
из федерального бюджета | 30000,0 | - | 15000,0 | 15000,0 | - |
Капитальные вложения | 61500,0 | 1500,0 | 30000,0 | 30000,0 | - |
в том числе: | |||||
из краевого бюджета | 31500,0 | 1500,0 | 15000,0 | 15000,0 | - |
из федерального бюджета | 30000,0 | - | 15000,0 | 15000,0 | - |
Прочие расходы | 94000,0 | 23500,0 | 23500,0 | 23500,0 | 23500,0 |
в том числе: | |||||
из краевого бюджета | 94000,0 | 23500,0 | 23500,0 | 23500,0 | 23500,0 |
из федерального бюджета |
Реализация подпрограммы "Здоровое поколение" позволит продолжить совершенствование системы государственной поддержки службы материнства и детства. Мероприятия подпрограммы, направленные на обеспечение детей в течение первого года жизни сбалансированным питанием, детей, страдающих фенилкетонурией, лечебным питанием, дальнейшее развитие телемедицинских технологий, улучшение работы родовспомогательной службы края, развитие системы пренатальной диагностики врожденной и наследственной патологии плода и новорожденного, позволят повысить доступность и качество медицинской помощи женщинам и детям и добиться снижения материнской смертности до 24,0 на 100 тыс. родившихся живыми, младенческой смертности до 10 на 1000 родившихся живыми, первичного выхода на инвалидность детей в возрасте от 0 до 17 лет (включительно) до 23,0 на 10 тыс. детей, увеличения удельного веса детей 1 группы здоровья до 35,5 процента от общего числа детей, что будет способствовать достижению основной цели подпрограммы - сохранению, восстановлению и укреплению здоровья детей.
Оценка реализации подпрограммы будет осуществляться по следующим показателям (таблица 5).