Для реализации мероприятий Подпрограммы требуется 25 млн. рублей финансовых средств.
При этом средства республиканского бюджета в объеме 10 млн. руб (40% общего объема финансирования) целесообразно направить на финансирование обучения (переподготовки) бухгалтерских работников и лицензирование выбранного по итогам конкурса программного обеспечения для автоматизации бюджетного учета. При таком подходе удастся значительно снизить стоимость лицензирования программного обеспечения за счет приобретения так называемой лицензии "на субъект Федерации", что должно быть обязательным условием конкурсной документации.
Кроме того, средства республиканского бюджета в объеме 5 млн. рублей (20% общего объема финансирования) необходимо направить на техническое сопровождение и обслуживание приобретаемого программного продукта победителем конкурса в течении 2005 года.
Привлеченные же средства в объеме 10 млн.руб (40% общего объема финансирования), в первую очередь это бюджетные ресурсы муниципальных образований, следует направить на модернизацию парка вычислительной техники на участках бюджетного учета и софинансирование мероприятий по обучению (переподготовке) бухгалтерских работников. Участие муниципальных бюджетов в финансировании мероприятий Подпрограммы должно быть зафиксировано соответствующими двусторонними соглашениями между каждым муниципальным образованием и государственным заказчиком Подпрограммы. Компьютерная техническая готовность муниципального образования должна быть предопределяющей к включению муниципального образования в план-график поставки программного обеспечения и обучения бухгалтерских работников на специализированных курсах.
Часть мероприятий Подпрограммы не требуют дополнительного бюджетного финансирования и выполняются государственным заказчиком Подпрограммы в пределах сметы расходов на текущее содержание.
2005 год (млн.руб) | 2006 год (млн.руб) | |||
Бюджет Республики Алтай | Иные источники финансирования | Бюджет Республики Алтай | Иные источники финансирования | |
Капитальные вложения | 7,1 | 4,2 | 1,5 | 3,5 |
Разное | 2,9 | 0,8 | 3,5 | 1,5 |
ИТОГО | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Плановые суммы по отдельным мероприятиям, отраженным в перечне программных мероприятий могут отличаться от фактических в зависимости от различных факторов в пределах общей суммы, утвержденной на соответствующий год.