Недействующий

О ЦЕЛЕВОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЙОШКАР-ОЛЫ НА 2003-2008 ГОДЫ

Таблица 3

Объемы финансирования мероприятий программы "Столица" в разрезе основных разделов программы

(тыс.рублей)


N п/п

Наименование мероприятия, этапы его реализации

Объем финансирова-ния - всего

В том числе

федераль-ный бюджет - безвозврат-ная основа

республи-канский бюджет Республики Марий Эл

муниципальный бюджет муниципального образования "Город Йошкар-Ола"

собствен-ные средства предприя-тий

кредиты коммер-ческих банков

Другие источники финанси-рования

ИТОГО по всем мероприятиям

4515436,7

1429306,4

1133773,3

250496

804940

3000

893921

2003 год

488183

165511,2

124735,3

15163,5

93850

300

88623

2004 год

803100,4

266938,9

225149

53834,5

143910

400

112868

2005 год

833850,3

236842,3

237019

53284

164525

300

141880

2006 год

732670

242566

177250

43584

117300

1000

150970

2007 год

782899

245924

175450

40270

130870

1000

189385

2008 год

874734

271524

194170

44360

154485

210195

1.

Улучшение условий хозяйствования

412829

9500

5989

540

1000

395800

2003 год

58739

1800

1639

300

55000

2004 год

68280

4700

2930

250

400

60000

2005 год

64880

3000

1360

220

300

60000

2006 год

65130

60

70

65000

2007 год

70000

70000

2008 год

85800

85800

1.1.

Вовлечение в экономический оборот земель, как важнейшего ресурса развития города

7000

3000

4000

2003 год

3000

1500

1500

2004 год

3500

1500

2000

2005 год

500

500

2006 год

2007 год

2008 год

1.2.

Поддержка малого предпринимательства

5500

5500

2003 год

300

300

2004 год

2700

2700

2005 год

2500

2500

2006 год

2007 год

2008 год

1.3.

Формирование условий развития потребительского рынка

400329

1000

1989

540

1000

395800

2003 год

55439

139

300

55000

2004 год

62080

500

930

250

400

60000

2005 год

61880

500

860

220

300

60000

2006 год

65130

60

70

65000

2007 год

70000

70000

2008 год

85800

85800

9
 z..

Развитие отраслей жизнеобеспечения, улучшение условий жизнедеятельности

1953158

433400

441560

155992

683306

2000

236900

2003 год

200473,5

45000

56660

7095,5

88168

3550

2004 год

421561,5

113200

103350

38003,5

137978

29030

2005 год

406459

107600

97650

34254

136875

30080

2006 год

276639

61600

62750

27409

89800

1000

34080

2007 год

309910

53000

59800

25095

103435

1000

67580

2008 год

338115

53000

61350

24135

127050

72580

2.1.

Реконструкция и модернизация систем коммуникаций

608592

255200

13300

13850

320242

2000

4000

2003 год

102466

35000

2000

2200

62266

1000

2004 год

140831

63200

2800

ЗОЮ

68821

3000

2005 год

117255

58000

2500

2160

54595

2006 год

71605

33000

2000

2160

33445

1000

2007 год

70855

33000

2000

2160

32695

1000

2008 год

105580

33000

2000

2160

68420

2.2.

Развитие дорожного хозяйства

236800

226800

10000

2003 год

40300

40300

2004 год

65300

55300

10000

2005 год

50300

50300

2006 год

23600

23600

2007 год

26000

26000

2008 год

31300

31300

2.3.

Развитие жилищно-коммунального хозяйства

468525

27000

99625

170950

170950

2003 год

8300

1000

3700

1800

1800

2004 год

77855

7000

20195

25330

25330

2005 год

87980

7000

21220

29880

29880

2006 год

90630

4000

18670

33980

33980

2007 год

96880

4000

17920

37480

37480

2008 год

106880

4000

17920

42480

42480

2.4.

Улучшение экологической обстановки и санитарного состояния города

474814

178200

51660

28517

154487

61950

2003 год

32482,5

10000

560

1195,5

19977

750

2004 год

105543,5

50000

11750

4298,5

38795

700

2005 год

117784

49600

14350

7374

46260

200

2006 год

64044

28600

13150

6579

15615

100

2007 год

88775

20000

7800

5015

25860

30100

2008 год

66185

20000

4050

4055

7980

30100

2.5.

Оптимизация работы городского пассажирского транспорта

156427

118800

37627

2003 год

16925

12800

4125

2004 год

31032

26000

5032

2005 год

26140

20000

6140

2006 год

26760

20000

6760

2007 год

27400

20000

7400

2008 год

28170

20000

8170

2.6.

Улучшение противопожарной обстановки города

8000

4000

4000

2003 год

2004 год

1000

500

500

2005 год

7000

3500

3500

2006 год

2007 год

2008 год

3.

Повышение качества жизни населения

2147914,7

995906,4

681913,3

88015

121094

260986

2003 год

228435,5

120511,2

65975,3

6429

5682

29838

2004 год

312258,9

153738,9

116599

12401

5682

23838

2005 год

362511,3

129242,3

136369

17670

27430

51800

2006 год

390901

180966

114500

16115

27430

51890

2007 год

402989

192924

115650

15175

27435

51805

2008 год

450819

218524

132820

20225

27435

51815

3.1.

Развитие системы социальной помощи

127000

62000

49000

8000

8000

2003 год

18500

7000

4500

7000

2004 год

37100

18000

16850

1250

1000

2005 год

35200

16000

17450

1750

2006 год

19700

12000

5950

1750

2007 год

8000

4000

2250

1750

2008 год

8500

5000

2000

1500

3.2.

Ликвидация ветхого жилищного фонда, развитие ипотечного кредитования

718100

110000

215200

21000

120900

251000

2003 год

46950

15200

3500

5650

22600

2004 год

81550

10000

40000

3500

5650

22400

2005 год

132400

10000

40000

3500

27400

51500

2006 год

142400

20000

40000

3500

27400

51500

2007 год

152400

30000

40000

3500

27400

51500

2008 год

162400

40000

40000

3500

27400

51500

3.3.

Развитие здравоохранения

539240

352140

176600

10500

2003 год

69180

36500

31180

1500

2004 год

37550

29000

7050

1500

2005 год

44100

35000

6600

2500

2006 год

122140

79640

41000

1500

2007 год

124000

81500

41000

1500

2008 год

142270

90500

49770

2000

3.4.

Создание жителям города условий для занятия физической культурой и спортом

143190

8750

134440

2003 год

3300

3300

2004 год

46940

8750

38190

2005 год

57750

57750

2006 год

9600

9600

2007 год

11600

11600

2008 год

14000

14000

3.5.

Развитие образования города

217325

112275

75250

29800

2003 год

33925

32275

1150

500

2004 год

32600

22000

7600

3000

2005 год

29000

13000

10000

6000

2006 год

30700

10000

15100

5600

2007 год

37900

15000

17900

5000

2008 год

53200

20000

23500

9700

3.6.

Развитие культуры и сохранение культурного наследия города

50614

20330

23755

4559

194

1776

2003 год

10749

10005

474

32

238

2004 год

20550

14330

5195

680

32

313

2005 год

4915

1000

2805

780

30

300

2006 год

5400

2500

1750

815

30

305

2007 год

5480

2500

1750

890

35

305

2008 год

3520

2250

920

35

315

3.7.

Укрепление общественного порядка, снижение уровня преступности и улучшение криминогенной обстановки на террито рии города

12594

2528

9856

210

2003 год

255

255

2004 год

2760

914

1721

125

2005 год

3254

914

2340

2006 год

2435

200

2150

85

2007 год

1885

200

1685

2008 год

2005

300

1705

3.8.

Совершенствование политики занятости

339851,7

330411,4

5140,3

4300

2003 год

45576.5

44736.2

640.3

200

2004 год

53208,9

51658,9

800

750

2005 год

55892,3

54242,3

850

800

2006 год

58526

56826

900

800

2007 год

61724

59924

950

850

2008 год

64924

63024

1000

900

4.

Информирование населения

1535

800

500

235

2003 год

535

300

235

2004 год

1000

500

500

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

- Средства федерального бюджета ежегодно уточняются в соответствии с защищенными лимитами по федеральным целевым программам и мероприятиям непрограммной части.

{Таблица 3 в редакции: Закона Республики Марий Эл от 05.10.2006 года N 58-З}