Действующий

О МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ВЕДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (с изменениями на: 10.04.2017)

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности

_____________________________________________________
(наименование предприятия)

на _________________________________ год
(два года, следующих за планируемым)


(тыс. рублей)

______________ год (год, следующий за
планируемым)

___________ год
(второй год, следующий за планируемым)

1.




2.

3.

4.

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)

Чистая прибыль (убыток)

Чистые активы

Часть прибыли, подлежащая перечислению в республиканский бюджет <**>

     ________________

<*> - Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в республиканский бюджет до 15 июня планируемого года, по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

<**> - Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в республиканский бюджет в данном году, по итогам деятельности предприятия за предшествующие годы.

     ________________

Примечания:

1. Дополнительные показатели деятельности предприятия могут устанавливаться республиканским органом исполнительной власти в отношении предприятий, производящих важнейшую (стратегическую) продукцию (работы, услуги).

Планируемые дополнительные показатели реализации в натуральном выражении могут устанавливаться по 3-5 основным видам продукции (работ, услуг).

2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на два года, следующих за планируемым, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы, а также прогнозов социально-экономического развития страны.