| ||||||||||||
к Закону Тульской области | ||||||||||||
"О внесении изменений и дополнений | ||||||||||||
в Закон Тульской области | ||||||||||||
"О бюджете Тульской области на 2003 год" | ||||||||||||
Приложение 11 | ||||||||||||
к Закону Тульской области | ||||||||||||
"О бюджете Тульской области на 2003 год" | ||||||||||||
Распределение ассигнований из бюджета Тульской области | ||||||||||||
на 2003 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов | ||||||||||||
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации | ||||||||||||
Наименование показателя | КОД функциональной классификации | Сумма, тыс. рублей | ||||||||||
раздел | подраз- дел | целе- вая статья | вид рас- хода | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ | 01 |
|
|
| 536 008,8 | |||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти | 01 | 02 |
|
| 88 978,5 | |||||||
Содержание главы законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации | 01 | 02 | 021 |
| 575,7 | |||||||
Денежное содержание главы законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации | 01 | 02 | 021 | 009 | 575,7 | |||||||
Содержание членов законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации | 01 | 02 | 023 |
| 19 997,2 | |||||||
Денежное содержание членов законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации | 01 | 02 | 023 | 032 | 19 997,2 | |||||||
Обеспечение деятельности законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации | 01 | 02 | 025 |
| 68 405,6 | |||||||
Денежное содержание аппарата | 01 | 02 | 025 | 027 | 42 446,2 | |||||||
Расходы на содержание аппарата | 01 | 02 | 025 | 029 | 25 959,4 | |||||||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 01 | 03 |
|
| 373 824,9 | |||||||
Содержание главы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместителей | 01 | 03 | 034 |
| 4 771,4 | |||||||
Денежное содержание главы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместителей | 01 | 03 | 034 | 033 | 4 771,4 | |||||||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 01 | 03 | 036 |
| 369 053,5 | |||||||
Денежное содержание аппарата | 01 | 03 | 036 | 027 | 261 190,0 | |||||||
Расходы на содержание аппарата | 01 | 03 | 036 | 029 | 107 863,5 | |||||||
Прочие расходы на общегосударственное управление | 01 | 05 |
|
| 73 205,4 | |||||||
Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств) | 01 | 05 | 039 |
| 53 357,5 | |||||||
Содержание подведомственных структур | 01 | 05 | 039 | 075 | 53 357,5 | |||||||
Государственная поддержка архивной службы | 01 | 05 | 041 |
| 19 847,9 | |||||||
Содержание подведомственных структур | 01 | 05 | 041 | 075 | 19 847,9 | |||||||
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ | 02 |
|
|
| 48 048,5 | |||||||
Федеральная судебная система | 02 | 01 |
|
| 48 048,5 | |||||||
Обеспечение деятельности мировых судей | 02 | 01 | 064 |
| 48 048,5 | |||||||
Денежное содержание аппарата | 02 | 01 | 064 | 027 | 19 608,1 | |||||||
Расходы на содержание аппарата | 02 | 01 | 064 | 029 | 28 440,4 | |||||||
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА | 05 |
|
|
| 510 052,0 | |||||||
Органы внутренних дел | 05 | 01 |
|
| 507 281,3 | |||||||
Обеспечение личного состава войск (сил) | 05 | 01 | 601 |
| 507 281,3 | |||||||
Содержание подведомственных структур | 05 | 01 | 601 | 075 | 507 281,3 | |||||||
Органы государственной безопасности | 05 | 05 |
|
| 2 175,0 | |||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 05 | 05 | 515 |
| 2 175,0 | |||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 05 | 05 | 515 | 397 | 2 175,0 | |||||||
Органы прокуратуры | 05 | 08 |
|
| 250,0 | |||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 05 | 08 | 515 |
| 250,0 | |||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 05 | 08 | 515 | 397 | 250,0 | |||||||
Органы юстиции | 05 | 10 |
|
| 345,7 | |||||||
Поддержка государственных нотариальных контор | 05 | 10 | 062 |
| 345,7 | |||||||
Содержание нотариальных контор | 05 | 10 | 062 | 160 | 345,7 | |||||||
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ | 06 |
|
|
| 9 000,0 | |||||||
Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса | 06 | 02 |
|
| 9 000,0 | |||||||
НИОКР | 06 | 02 | 281 |
| 9 000,0 | |||||||
Другие НИОКР | 06 | 02 | 281 | 216 | 9 000,0 | |||||||
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО | 07 |
|
|
| 662 804,5 | |||||||
Топливно-энергетический комплекс | 07 | 01 |
|
| 21 070,0 | |||||||
Государственная поддержка энергетики и электрификации субъектов Российской Федерации | 07 | 01 | 293 |
| 21 070,0 | |||||||
Целевые субсидии и субвенции | 07 | 01 | 293 | 290 | 17 770,0 | |||||||
Субсидии на услуги, предоставляемые населению газоснабжающими организациями в субъектах Российской Федерации | 07 | 01 | 293 | 441 | 3 300,0 | |||||||
Строительство, архитектура | 07 | 07 |
|
| 633 394,5 | |||||||
Государственные капитальные вложения | 07 | 07 | 313 |
| 515 494,5 | |||||||
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 07 | 07 | 313 | 198 | 515 494,5 | |||||||
Федеральная целевая программа "Культура России (2001 - 2005 годы)" | 07 | 07 | 631 |
| 3 000,0 | |||||||
Подпрограмма "Развитие культуры и сохранение культурного наследия России" | 07 | 07 | 631 | 711 | 3 000,0 | |||||||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы | 07 | 07 | 633 |
| 94 000,0 | |||||||
Подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации" | 07 | 07 | 633 | 752 | 2 000,0 | |||||||
Подпрограмма "Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда" | 07 | 07 | 633 | 756 | 92 000,0 | |||||||
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2003 - 2006 годы | 07 | 07 | 640 |
| 1 000,0 | |||||||
Подпрограмма "Дети-инвалиды" | 07 | 07 | 640 | 726 | 1 000,0 | |||||||
Федеральная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года" | 07 | 07 | 655 |
| 19 900,0 | |||||||
Подпрограмма "Преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС" | 07 | 07 | 655 | 797 | 19 900,0 | |||||||
Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 07 | 09 |
|
| 8 340,0 | |||||||
Финансирование геолого-разведочных работ | 07 | 09 | 475 |
| 8 340,0 | |||||||
Геолого-разведочные работы | 07 | 09 | 475 | 410 | 8 340,0 | |||||||
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО | 08 |
|
|
| 369 029,2 | |||||||
Сельскохозяйственное производство | 08 | 01 |
|
| 350 641,0 | |||||||
Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию животноводства | 08 | 01 | 340 |
| 122 500,0 | |||||||
Субсидии на животноводческую продукцию из бюджетов субъектов Российской Федерации | 08 | 01 | 340 | 210 | 118 500,0 | |||||||
Финансирование мероприятий по племенному животноводству и элитному семеноводству | 08 | 01 | 340 | 217 | 4 000,0 | |||||||
Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию растениеводства | 08 | 01 | 341 |
| 191 891,0 | |||||||
Финансирование мероприятий по племенному животноводству и элитному семеноводству | 08 | 01 | 341 | 217 | 3 000,0 | |||||||
Целевые субсидии и субвенции | 08 | 01 | 341 | 290 | 188 891,0 | |||||||
Прочие расходы в области сельского хозяйства | 08 | 01 | 342 |
| 13 250,0 | |||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 08 | 01 | 342 | 397 | 13 250,0 | |||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 08 | 01 | 515 |
| 23 000,0 | |||||||
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам | 08 | 01 | 515 | 463 | 23 000,0 | |||||||
Земельные ресурсы | 08 | 02 |
|
| 17 096,2 | |||||||
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования | 08 | 02 | 344 |
| 17 096,2 | |||||||
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования | 08 | 02 | 344 | 212 | 17 096,2 | |||||||
Заготовка и хранение сельскохозяйственной продукции | 08 | 03 |
|
| 0,0 | |||||||
Формирование региональных продовольственных фондов | 08 | 03 | 348 |
| 0,0 | |||||||
Расходы по формированию региональных продовольственных фондов | 08 | 03 | 348 | 229 | 0,0 | |||||||
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства | 08 | 05 |
|
| 1 292,0 | |||||||
Прочие расходы в области сельского хозяйства | 08 | 05 | 342 |
| 1 292,0 | |||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 08 | 05 | 342 | 397 | 1 292,0 | |||||||
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ | 09 |
|
|
| 28 163,5 | |||||||
Водные ресурсы | 09 | 01 |
|
| 23 000,0 | |||||||
Финансирование мероприятий по регулированию, использованию и охране водных ресурсов | 09 | 01 | 360 |
| 23 000,0 | |||||||
Финансирование природоохранных мероприятий | 09 | 01 | 360 | 407 | 23 000,0 | |||||||
Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира | 09 | 03 |
|
| 5 163,5 | |||||||
Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей среды и охраны природы | 09 | 03 | 362 |
| 5 163,5 | |||||||
Финансирование природоохранных мероприятий | 09 | 03 | 362 | 407 | 5 163,5 | |||||||
ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА | 10 |
|
|
| 206 595,9 | |||||||
Автомобильный транспорт | 10 | 01 |
|
| 204 018,9 | |||||||
Государственная поддержка автомобильного транспорта | 10 | 01 | 372 |
| 204 018,9 | |||||||
Целевые субсидии и субвенции | 10 | 01 | 372 | 290 | 204 018,9 | |||||||
Связь | 10 | 06 |
|
| 2 577,0 | |||||||
Государственная поддержка отрасли связи | 10 | 06 | 376 |
| 2 577,0 | |||||||
Целевые субсидии и субвенции | 10 | 06 | 376 | 290 | 2 577,0 | |||||||
РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 11 |
|
|
| 3 500,0 | |||||||
Прочие мероприятия по развитию рыночной инфраструктуры | 11 | 02 |
|
| 3 500,0 | |||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 11 | 02 | 515 |
| 3 500,0 | |||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 11 | 02 | 515 | 397 | 3 500,0 | |||||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 12 |
|
|
| 140 719,1 | |||||||
Жилищное хозяйство | 12 | 01 |
|
| 2 599,5 | |||||||
Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов Российской Федерации | 12 | 01 | 310 |
| 2 599,5 | |||||||
Целевые субсидии и субвенции | 12 | 01 | 310 | 290 | 2 599,5 | |||||||
Коммунальное хозяйство | 12 | 02 |
|
| 126 221,8 | |||||||
Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации | 12 | 02 | 311 |
| 126 221,8 | |||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 12 | 02 | 311 | 397 | 126 221,8 | |||||||
Прочие структуры и мероприятия жилищно-коммунального хозяйства | 12 | 03 |
|
| 11 897,8 | |||||||
Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации | 12 | 03 | 311 |
| 11 897,8 | |||||||
Расходы на прочие структуры и мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в субъектах Российской Федерации | 12 | 03 | 311 | 444 | 11 897,8 | |||||||
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ | 13 |
|
|
| 122 289,4 | |||||||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 13 | 02 |
|
| 28 091,1 | |||||||
Обеспечение личного состава войск (сил) | 13 | 02 | 601 |
| 28 091,1 | |||||||
Содержание подведомственных структур | 13 | 02 | 601 | 075 | 28 091,1 | |||||||
Гражданская оборона | 13 | 03 |
|
| 460,0 | |||||||
Мероприятия по гражданской обороне | 13 | 03 | 151 |
| 460,0 | |||||||
Проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций | 13 | 03 | 151 | 083 | 460,0 | |||||||
Государственная противопожарная служба | 13 | 04 |
|
| 93 738,3 | |||||||
Обеспечение личного состава войск (сил) | 13 | 04 | 601 |
| 93 738,3 | |||||||
Содержание подведомственных структур | 13 | 04 | 601 | 075 | 93 738,3 | |||||||
ОБРАЗОВАНИЕ | 14 |
|
|
| 471 007,0 | |||||||
Дошкольное образование | 14 | 01 |
|
| 1 519,1 | |||||||
Ведомственные расходы на образование | 14 | 01 | 400 |
| 1 519,1 | |||||||
Детские дошкольные учреждения | 14 | 01 | 400 | 259 | 1 519,1 | |||||||
Общее образование | 14 | 02 |
|
| 309 047,5 | |||||||
Ведомственные расходы на образование | 14 | 02 | 400 |
| 309 047,5 | |||||||
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 14 | 02 | 400 | 260 | 18 364,1 | |||||||
Специальные школы | 14 | 02 | 400 | 261 | 10 743,2 | |||||||
Школы-интернаты | 14 | 02 | 400 | 263 | 217 434,2 | |||||||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 14 | 02 | 400 | 264 | 22 087,1 | |||||||
Детские дома | 14 | 02 | 400 | 265 | 40 418,9 | |||||||
Начальное профессиональное образование | 14 | 03 |
|
| 12 085,7 | |||||||
Ведомственные расходы на образование | 14 | 03 | 400 |
| 12 085,7 | |||||||
Специальные профессионально-технические училища | 14 | 03 | 400 | 267 | 12 085,7 | |||||||
Среднее профессиональное образование | 14 | 04 |
|
| 76 063,5 | |||||||
Ведомственные расходы на образование | 14 | 04 | 400 |
| 76 063,5 | |||||||
Средние специальные учебные заведения | 14 | 04 | 400 | 268 | 76 063,5 | |||||||
Переподготовка и повышение квалификации | 14 | 05 |
|
| 34 099,5 | |||||||
Ведомственные расходы на образование | 14 | 05 | 400 |
| 34 099,5 | |||||||
Институты повышения квалификации | 14 | 05 | 400 | 269 | 14 263,2 | |||||||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 14 | 05 | 400 | 270 | 19 836,3 | |||||||
Высшее профессиональное образование | 14 | 06 |
|
| 1 215,4 | |||||||
Ведомственные расходы на образование | 14 | 06 | 400 |
| 1 215,4 | |||||||
Высшие учебные заведения | 14 | 06 | 400 | 271 | 1 215,4 | |||||||
Прочие расходы в области образования | 14 | 07 |
|
| 36 976,3 | |||||||
Ведомственные расходы на образование | 14 | 07 | 400 |
| 36 976,3 | |||||||
Прочие учреждения и мероприятия в области образования | 14 | 07 | 400 | 272 | 19 861,4 | |||||||
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков | 14 | 07 | 400 | 319 | 17 114,9 | |||||||
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 15 |
|
|
| 122 464,4 | |||||||
Культура и искусство | 15 | 01 |
|
| 119 259,5 | |||||||
Ведомственные расходы на культуру и искусство | 15 | 01 | 410 |
| 43 705,4 | |||||||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа | 15 | 01 | 410 | 280 | 1 654,6 | |||||||
Музеи и постоянные выставки | 15 | 01 | 410 | 283 | 24 338,1 | |||||||
Библиотеки | 15 | 01 | 410 | 284 | 17 712,7 | |||||||
Государственная поддержка театров, концертных организаций и других организаций исполнительских искусств | 15 | 01 | 411 |
| 62 652,7 | |||||||
Театры, концертные организации и другие организации исполнительских искусств | 15 | 01 | 411 | 281 | 62 652,7 | |||||||
Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства | 15 | 01 | 412 |
| 12 901,4 | |||||||
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства | 15 | 01 | 412 | 287 | 12 901,4 | |||||||
Кинематография | 15 | 02 |
|
| 3 204,9 | |||||||
Государственная поддержка кинематографии | 15 | 02 | 415 |
| 3 204,9 | |||||||
Организации кинематографии | 15 | 02 | 415 | 282 | 3 204,9 | |||||||
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 16 |
|
|
| 30 703,5 | |||||||
Периодическая печать и издательства | 16 | 02 |
|
| 30 703,5 | |||||||
Государственная поддержка периодических изданий, учрежденных органами законодательной и исполнительной власти | 16 | 02 | 423 |
| 7 751,5 | |||||||
Целевые субсидии и субвенции | 16 | 02 | 423 | 290 | 7 751,5 | |||||||
Государственная поддержка районных (городских) газет | 16 | 02 | 425 |
| 22 952,0 | |||||||
Оплата расходов, связанных с производством и распространением районных (городских) газет (оплата полиграфических услуг, бумаги и услуг федеральной почтовой связи) | 16 | 02 | 425 | 292 | 22 952,0 | |||||||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 17 |
|
|
| 919 288,6 | |||||||
Здравоохранение | 17 | 01 |
|
| 861 412,7 | |||||||
Ведомственные расходы на здравоохранение | 17 | 01 | 430 |
| 860 727,7 | |||||||
Родильные дома | 17 | 01 | 430 | 295 | 27 902,4 | |||||||
Больницы, клиники, госпитали | 17 | 01 | 430 | 300 | 458 541,8 | |||||||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 17 | 01 | 430 | 301 | 8 294,6 | |||||||
Дома ребенка | 17 | 01 | 430 | 304 | 12 459,6 | |||||||
Санатории для больных туберкулезом | 17 | 01 | 430 | 306 | 4 187,6 | |||||||
Санатории для детей и подростков | 17 | 01 | 430 | 307 | 6 711,0 | |||||||
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения | 17 | 01 | 430 | 310 | 332 375,3 | |||||||
Целевые расходы на оказание дорогостоящих видов медицинской помощи гражданам Российской Федерации | 17 | 01 | 430 | 315 | 10 255,4 | |||||||
Федеральная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года" | 17 | 01 | 655 |
| 685,0 | |||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 17 | 01 | 655 | 397 | 685,0 | |||||||
Санитарно-эпидемиологический надзор | 17 | 02 |
|
| 1 905,0 | |||||||
Ведомственные расходы на санитарно-эпидемиологический надзор | 17 | 02 | 432 |
| 1 905,0 | |||||||
Мероприятия по борьбе с эпидемиями | 17 | 02 | 432 | 312 | 1 905,0 | |||||||
Физическая культура и спорт | 17 | 03 |
|
| 55 970,9 | |||||||
Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт | 17 | 03 | 434 |
| 55 970,9 | |||||||
Содержание объектов социально-культурной сферы | 17 | 03 | 434 | 285 | 284,7 | |||||||
Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта | 17 | 03 | 434 | 314 | 55 686,2 | |||||||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 18 |
|
|
| 484 127,3 | |||||||
Учреждения социального обеспечения и службы занятости | 18 | 01 |
|
| 176 773,1 | |||||||
Ведомственные расходы в области социального обеспечения | 18 | 01 | 440 |
| 176 773,1 | |||||||
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | 18 | 01 | 440 | 320 | 140 032,8 | |||||||
Учреждения по обучению инвалидов | 18 | 01 | 440 | 321 | 12 383,7 | |||||||
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | 18 | 01 | 440 | 323 | 24 356,6 | |||||||
Социальная помощь | 18 | 02 |
|
| 3 716,4 | |||||||
Ведомственные расходы в области социального обеспечения | 18 | 02 | 440 |
| 1 677,4 | |||||||
Пособия и социальная помощь | 18 | 02 | 440 | 322 | 1 677,4 | |||||||
Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан | 18 | 02 | 442 |
| 2 039,0 | |||||||
Пособия и социальная помощь | 18 | 02 | 442 | 322 | 2 000,0 | |||||||
Выплаты пенсий и пособий | 18 | 02 | 442 | 326 | 39,0 | |||||||
Молодежная политика | 18 | 03 |
|
| 2 125,3 | |||||||
Государственная поддержка в области молодежной политики | 18 | 03 | 446 |
| 2 125,3 | |||||||
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | 18 | 03 | 446 | 323 | 2 125,3 | |||||||
Прочие мероприятия в области социальной политики | 18 | 06 |
|
| 260 857,0 | |||||||
Прочие ведомственные расходы в области социальной политики | 18 | 06 | 445 |
| 2 368,4 | |||||||
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | 18 | 06 | 445 | 323 | 2 368,4 | |||||||
Мероприятия по содействию трудоустройству населения Российской Федерации | 18 | 06 | 458 |
| 1 000,0 | |||||||
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 18 | 06 | 458 | 368 | 1 000,0 | |||||||
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 18 | 06 | 484 |
| 35 047,6 | |||||||
Расходы на обеспечение инвалидов транспортными средствами или компенсация расходов на транспортное обслуживание вместо получения транспортного средства | 18 | 06 | 484 | 328 | 7 650,0 | |||||||
Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов | 18 | 06 | 484 | 329 | 26 270,0 | |||||||
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов | 18 | 06 | 484 | 348 | 100,0 | |||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 18 | 06 | 484 | 397 | 1 027,6 | |||||||
Фонд компенсаций | 18 | 06 | 489 |
| 118 214,3 | |||||||
Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов | 18 | 06 | 489 | 333 | 58 051,8 | |||||||
Расходы на оплату установки телефона ветеранам и инвалидам и его использование | 18 | 06 | 489 | 334 | 15 724,4 | |||||||
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам | 18 | 06 | 489 | 345 | 36 335,4 | |||||||
Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам и инвалидам | 18 | 06 | 489 | 346 | 2 102,7 | |||||||
Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварий на ПО "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | 18 | 06 | 489 | 558 | 6 000,0 | |||||||
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах" в части полномочий субъектов Российской Федерации | 18 | 06 | 498 |
| 79 620,5 | |||||||
Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов | 18 | 06 | 498 | 333 | 28 160,0 | |||||||
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам | 18 | 06 | 498 | 345 | 32 310,7 | |||||||
Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам и инвалидам | 18 | 06 | 498 | 346 | 7 399,8 | |||||||
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов | 18 | 06 | 498 | 348 | 130,0 | |||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 18 | 06 | 498 | 397 | 11 620,0 | |||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 18 | 06 | 515 |
| 7 126,7 | |||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 18 | 06 | 515 | 397 | 7 126,7 | |||||||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ | 18 | 06 | 522 |
| 17 479,5 | |||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 18 | 06 | 522 | 397 | 17 479,5 | |||||||
Государственные пособия гражданам, имеющим детей | 18 | 07 |
|
| 40 655,5 | |||||||
Фонд компенсаций | 18 | 07 | 489 |
| 40 655,5 | |||||||
Субвенции на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | 18 | 07 | 489 | 470 | 40 655,5 | |||||||
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 19 |
|
|
| 66 360,1 | |||||||
Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга | 19 | 01 |
|
| 66 360,1 | |||||||
Процентные платежи по государственному внутреннему долгу | 19 | 01 | 460 |
| 66 360,1 | |||||||
Выплаты процентов по государственному долгу | 19 | 01 | 460 | 330 | 66 360,1 | |||||||
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ДРУГИМ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ | 21 |
|
|
| 3 032 814,1 | |||||||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 21 | 01 |
|
| 3 019 644,1 | |||||||
Региональный фонд финансовой поддержки в субъектах Российской Федерации | 21 | 01 | 481 |
| 624 847,5 | |||||||
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований | 21 | 01 | 481 | 445 | 624 847,5 | |||||||
Средства, передаваемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами других уровней власти | 21 | 01 | 483 |
| 7 119,3 | |||||||
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 21 | 01 | 483 | 358 | 7 119,3 | |||||||
Дотации и субвенции | 21 | 01 | 485 |
| 2 373 514,8 | |||||||
Целевые субсидии и субвенции | 21 | 01 | 485 | 290 | 1 177 401,6 | |||||||
Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | 21 | 01 | 485 | 360 | 17 310,0 | |||||||
Дотации и субвенции из бюджетов субъектов Российской Федерации | 21 | 01 | 485 | 369 | 1 178 803,2 | |||||||
Федеральная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года" | 21 | 01 | 655 |
| 162,5 | |||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 21 | 01 | 655 | 397 | 162,5 | |||||||
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" | 21 | 01 | 680 |
| 14 000,0 | |||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 21 | 01 | 680 | 397 | 14 000,0 | |||||||
Фонд регионального развития | 21 | 02 |
|
| 3 500,0 | |||||||
Федеральная целевая программа "Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002 - 2010 годы и до 2015 года)" | 21 | 02 | 677 |
| 3 500,0 | |||||||
Субсидии на реализацию федеральных программ развития регионов | 21 | 02 | 677 | 457 | 3 500,0 | |||||||
Мероприятия в области регионального развития | 21 | 03 |
|
| 9 670,0 | |||||||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы | 21 | 03 | 633 |
| 9 170,0 | |||||||
Подпрограмма "Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф" | 21 | 03 | 633 | 753 | 970,0 | |||||||
Подпрограмма "Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда" | 21 | 03 | 633 | 756 | 8 000,0 | |||||||
Мероприятия по реализации Федерального закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" | 21 | 03 | 633 | 761 | 200,0 | |||||||
Федеральная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года" | 21 | 03 | 655 |
| 500,0 | |||||||
Подпрограмма "Преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС" | 21 | 03 | 655 | 797 | 500,0 | |||||||
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ | 23 |
|
|
| 14 728,1 | |||||||
Мобилизационная подготовка экономики | 23 | 01 |
|
| 14 728,1 | |||||||
Мобилизационная подготовка экономики | 23 | 01 | 500 |
| 14 728,1 | |||||||
Мобилизационная подготовка экономики | 23 | 01 | 500 | 380 | 14 728,1 | |||||||
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 26 |
|
|
| 287 707,0 | |||||||
Дорожное хозяйство | 26 | 01 |
|
| 287 707,0 | |||||||
Государственная поддержка дорожного хозяйства | 26 | 01 | 479 |
| 287 707,0 | |||||||
Целевые субсидии и субвенции | 26 | 01 | 479 | 290 | 287 707,0 | |||||||
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 30 |
|
|
| -4 284,1 | |||||||
Резервные фонды | 30 | 01 |
|
| 50 000,0 | |||||||
Резервные фонды | 30 | 01 | 510 |
| 50 000,0 | |||||||
Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, резервные фонды органов местного самоуправления | 30 | 01 | 510 | 435 | 50 000,0 | |||||||
Проведение выборов и референдумов | 30 | 02 |
|
| 11 334,0 | |||||||
Содержание членов избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, территориальных избирательных комиссий | 30 | 02 | 294 |
| 1 707,2 | |||||||
Денежное содержание аппарата | 30 | 02 | 294 | 027 | 1 707,2 | |||||||
Обеспечение деятельности избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, территориальных избирательных комиссий | 30 | 02 | 295 |
| 7 511,8 | |||||||
Денежное содержание аппарата | 30 | 02 | 295 | 027 | 6 403,3 | |||||||
Расходы на содержание аппарата | 30 | 02 | 295 | 029 | 1 108,5 | |||||||
Расходы на проведение выборов и референдумов | 30 | 02 | 511 |
| 2 115,0 | |||||||
Выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации, выборы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, выборы в органы местного самоуправления | 30 | 02 | 511 | 394 | 2 115,0 | |||||||
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) | 30 | 03 |
|
| -162 074,4 | |||||||
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) | 30 | 03 | 514 |
| -162 074,4 | |||||||
Бюджетные кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований юридическим лицам | 30 | 03 | 514 | 357 | -158 472,9 | |||||||
Другие ссуды | 30 | 03 | 514 | 399 | -3 601,5 | |||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 30 | 04 |
|
| 95 956,3 | |||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 30 | 04 | 515 |
| 49 456,3 | |||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 30 | 04 | 515 | 397 | 49 456,3 | |||||||
Федеральная целевая программа "Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002 - 2010 годы и до 2015 года)" | 30 | 04 | 677 |
| 46 500,0 | |||||||
Субсидии на реализацию федеральных программ развития регионов | 30 | 04 | 677 | 457 | 46 500,0 | |||||||
Туризм | 30 | 05 |
|
| 500,0 | |||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 30 | 05 | 515 |
| 500,0 | |||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 30 | 05 | 515 | 397 | 500,0 | |||||||
ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ | 31 |
|
|
| 1 282 069,8 | |||||||
Территориальные дорожные фонды | 31 | 11 |
|
| 1 282 069,8 | |||||||
Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете | 31 | 11 | 520 |
| 1 282 069,8 | |||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 31 | 11 | 520 | 397 | 1 282 069,8 | |||||||
Итого |
|
|
|
| 9 343 196,7 |