__________________________________________________
(наименование предприятия)
на ____________________________________ годы
(два года, следующие за планируемым)
(тыс. рублей)
N п/п | Наименование показателя | ___________ год (год, следующий за планируемым) | ___________ год (второй год, следующий за планируемым) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) | ||
2. | Чистая прибыль (убыток) | ||
3. | Чистые активы | ||
4. | Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет <*> |
________________
* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
Примечания:
1. Дополнительные показатели деятельности предприятия могут устанавливаться областным органом исполнительной власти в отношении предприятий, производящих важнейшую (стратегическую) продукцию (работы, услуги).
Планируемые дополнительные показатели реализации в натуральном выражении могут устанавливаться по 3 - 5 основным видам продукции (работ, услуг).
2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.
3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на два года, следующие за планируемым, определяется исходя из ожидаемого эффекта от реализации мероприятий Программы, а также прогнозов социально-экономического развития Ростовской области.