Действующий

О внесении изменений в Муниципальную программу "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ" на 2020 - 2025 годы, утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 02.12.2019 N 370



Приложение N 3
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 17.03.2022 N 43



РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

N п/п

Статус

Код подпрограммы

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель (соисполнители)

Код бюджетной классификации

Ожидаемый социально-экономический эффект

Срок

Источники финансирования

Финансовые показатели, тыс. руб.

ЦСР

РзПр

ГРБС

ВР

Начала реализации

Окончания реализации

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18 + гр. 20 + гр. 22 + гр. 24)

план по программе

в т.ч. утверждено в бюджете

план по программе

в т.ч. утверждено в бюджете

план по программе

в т.ч. утверждено в бюджете

план по программе

в т.ч. утверждено в бюджете

план по программе

в т.ч. утверждено в бюджете

план по программе

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Цель: развитие и поддержка городского электрического транспорта, обеспечение условий для устойчивого функционирования городского электрического транспорта г. Улан-Удэ по оказанию услуг перевозки населения

Подпрограмма "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ"

Процессная часть

1

Основное мероприятие

Комплекс мероприятий по созданию условий для устойчивой работы предприятия городского электрического транспорта

КТПРП

6920100000

0408

032

813

Задача 1, показатель 1

2020

2025

Итого:

466073,2

138215,2

552158,0

190221,2

553909,8

96000,0

566543,0

96000,0

587513,7

96000,0

567049,3

3293247,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

РБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ

466073,2

138215,2

552158,0

190221,2

553909,8

96000,0

566543,0

96000,0

587513,7

96000,0

567049,3

3293247,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

Основное мероприятие

Комплекс мероприятий по обновлению основных фондов, развитию и восстановлению материально-технической базы и объектов инфраструктуры наземного электрического общественного транспорта города

КУИиЗ, КТПРП

6920200000

0408

032, 019

813, 244

Задача 2; показатели 2, 3

2020

2025

Итого:

369873,1

95472,1

370504,1

100184,7

644347,6

0,0

675707,8

0,0

705494,5

0,0

441663,9

3207591,0

ФБ

364815,4

94517,4

364804,7

99182,8

636551,5

0,0

667262,5

0,0

693953,0

0,0

434609,9

3161997,0

РБ

3685,0

954,7

3684,9

1001,9

6429,8

0,0

6740,1

0,0

7009,5

0,0

4390,0

31939,3

МБ

1372,7

0,0

2014,5

0,0

1366,3

0,0

1705,2

0,0

4532,0

0,0

2664,0

13654,7

ВИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

Основное мероприятие

Развитие сети городского электрического транспорта, в т.ч. строительство новых трамвайных путей в отдаленные микрорайоны города (юго-запад - 100-е кварталы, юго-восток - п. Энергетик)

КС

6920500000

0412

032

414

Задачи 1, 2; показатель 1

2020

2025

Итого:

0,0

0,0

0,0

0,0

45000,0

0,0

105000,0

0,0

0,0

0,0

2044000,0

2194000,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

44550,0

0,0

103950,0

0,0

0,0

0,0

2000000,0

2148500,0

РБ

0,0

0,0

0,0

0,0

450,0

0,0

1050,0

0,0

0,0

0,0

40000,0

41500,0

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4000,0

4000,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по подпрограмме:

835946,3

233687,3

922662,1

290405,9

1243257,4

96000,0

1347250,8

96000,0

1293008,2

96000,0

3052713,2

8694838,0

Федеральный бюджет:

364815,4

94517,4

364804,7

99182,8

681101,5

0,0

771212,5

0,0

693953,0

0,0

2434609,9

5310497,0

Республиканский бюджет:

3685,0

954,7

3684,9

1001,9

6879,8

0,0

7790,1

0,0

7009,5

0,0

44390,0

73439,3

Местный бюджет

467445,9

138215,2

554172,5

190221,2

555276,1

96000,0

568248,2

96000,0

592045,7

96000,0

573713,3

3310901,7

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

В т.ч. капитальные вложения

369873,1

95472,1

370504,1

100184,7

689347,6

0,0

780707,8

0,0

705494,5

0,0

2485663,9

5401591,0

НИОКР

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие нужды

466073,2

138215,2

552158,0

190221,2

553909,8

96000,0

566543,0

96000,0

587513,7

96000,0

567049,3

3293247,0