____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании Постановления Правительства Камчатского края от 28.12.2023 N 697-П.
____________________________________________________________________
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 548-П, изменения согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Камчатского края
Е.А.ЧЕКИН
ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 548-П (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
1. В паспорте Программы:
1) в разделе "Участники Программы" слова ", молодежи и информационной политики" заменить словами "и молодежи";
2) раздел "Иные участники Программы" изложить в следующей редакции:
"
Иные Участники Программы | 1) Пенсионный фонд Российской Федерации (по согласованию); 2) Фонд социального страхования Российской Федерации (по согласованию); 3) органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); 4) краевые государственные бюджетные учреждения (по согласованию); 5) краевые государственные автономные учреждения (по согласованию); 6) краевые государственные казенные учреждения (по согласованию); 7) социально ориентированные некоммерческие организации (по согласованию); |
";
3) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования Программы составляет 93 256 851,20879 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 6 240 804,70214 тыс. рублей; 2016 год - 6 834 385,07595 тыс. рублей; 2017 год - 7 143 496,86433 тыс. рублей; 2018 год - 7 656 596,48981 тыс. рублей; 2019 год - 8 172 940,71172 тыс. рублей; 2020 год - 9 322 419,01859 тыс. рублей; 2021 год - 10 990 274,22342 тыс. рублей; 2022 год - 10 659 625,24894 тыс. рублей; 2023 год - 11 238 737,23036 тыс. рублей; 2024 год - 7 353 302,13498 тыс. рублей; 2025 год - 7 644 269,50855 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 21 180 793,92652 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 1 164 936,67211 тыс. рублей; 2016 год - 1 286 526,39645 тыс. рублей; 2017 год - 1 305 349,02796 тыс. рублей; 2018 год - 1 280 539,73000 тыс. рублей; 2019 год - 1 935 082,50000 тыс. рублей; 2020 год - 3 491 019,80000 тыс. рублей; 2021 год - 3 915 627,70000 тыс. рублей; 2022 год - 3 193 807,40000 тыс. рублей; 2023 год - 3 607 904,70000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 35 463,81835 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 16 832,20850 тыс. рублей; 2025 год - 18 631,60985 тыс. рублей; краевого бюджета - 71 718 838,10356 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 5 058 854,53003 тыс. рублей; 2016 год - 5 534 495,74950 тыс. рублей; 2017 год - 5 834 774,76537 тыс. рублей; 2018 год - 6 257 511,15841 тыс. рублей; 2019 год - 6 070 356,88582 тыс. рублей; 2020 год - 5 829 516,79753 тыс. рублей; 2021 год - 7 074 570,01242 тыс. рублей; 2022 год - 7 465 817,84894 тыс. рублей; 2023 год - 7 630 832,53036 тыс. рублей; 2024 год - 7 336 469,92648 тыс. рублей; 2025 год - 7 625 637,89870 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 8 933,86036 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 287,73000 тыс. рублей; 2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей; 2018 год - 99,50140 тыс. рублей; 2019 год - 3 615,02590 тыс. рублей; 2020 год - 1 882,42106 тыс. рублей; 2021 год - 76,51100 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 207 896,500000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 557,40000 тыс. рублей; 2016 год - 631,40000 тыс. рублей; 2017 год - 400,40000 тыс. рублей; 2018 год - 87 979,30000 тыс. рублей; 2019 год - 118 328,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 104 925,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей; 2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 30 466,80000 тыс. рублей; 2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей. |
".
2. В паспорте Подпрограммы 1 "Старшее поколение в Камчатском крае":
1) в разделе "Участники Подпрограммы 1" слова ", молодежи и информационной политики" заменить словами "и молодежи";
2) раздел "Иные участники Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"
Иные Участники Подпрограммы 1 | 1) Пенсионный фонд Российской Федерации (по согласованию); 2) органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); 3) краевые государственные бюджетные учреждения (по согласованию); 4) краевые государственные автономные учреждения (по согласованию); 5) краевые государственные казенные учреждения (по согласованию); 6) социально ориентированные некоммерческие организации (по согласованию); |
";
3) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 1 022 217,97795 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 34 209,05000 тыс. рублей; 2016 год - 35 079,47824 тыс. рублей; 2017 год - 33 440,35500 тыс. рублей; 2018 год - 37 949,30000 тыс. рублей; 2019 год - 80 435,60000 тыс. рублей; 2020 год - 81 829,60000 тыс. рублей; 2021 год - 83 911,13471 тыс. рублей; 2022 год - 93 842,09000 тыс. рублей; 2023 год - 424 845,59000 тыс. рублей; 2024 год - 57 169,60000 тыс. рублей; 2025 год - 59 506,18000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 484 959,70000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 11 399,30000 тыс. рублей; 2020 год - 29 428,60000 тыс. рублей; 2021 год - 38 873,90000 тыс. рублей; 2022 год - 39 031,70000 тыс. рублей; 2023 год - 366 226,20000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 536 895,67795 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 34 117,35000 тыс. рублей; 2016 год - 34 983,97824 тыс. рублей; 2017 год - 33 353,25500 тыс. рублей; 2018 год - 37 861,00000 тыс. рублей; 2019 год - 69 036,30000 тыс. рублей; 2020 год - 52 401,00000 тыс. рублей; 2021 год - 45 037,23471 тыс. рублей; 2022 год - 54 810,39000 тыс. рублей; 2023 год - 58 619,39000 тыс. рублей; 2024 год - 57 169,60000 тыс. рублей; 2025 год - 59 506,18000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 362,60000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 91,70000 тыс. рублей; 2016 год - 95,50000 тыс. рублей; 2017 год - 87,10000 тыс. рублей; 2018 год - 88,30000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей. |
".
3. В паспорте Подпрограммы 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 63 174 867,10211 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 4 377 990,18155 тыс. рублей; 2016 год - 4 972 153,41396 тыс. рублей; 2017 год - 5 123 719,18896 тыс. рублей; 2018 год - 5 048 952,57500 тыс. рублей; 2019 год - 5 442 561,14142 тыс. рублей; 2020 год - 6 591 707,10433 тыс. рублей; 2021 год - 7 356 570,33854 тыс. рублей; 2022 год - 6 947 567,30000 тыс. рублей; 2023 год - 7 132 142,90000 тыс. рублей; 2024 год - 4 999 647,22850 тыс. рублей; 2025 год - 5 181 855,72985 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 20 399 496,21452 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 1 127 470,66011 тыс. рублей; 2016 год - 1 263 271,39645 тыс. рублей; 2017 год - 1 272 330,72796 тыс. рублей; 2018 год - 1 268 992,13000 тыс. рублей; 2019 год - 1 915 980,30000 тыс. рублей; 2020 год - 3 336 252,60000 тыс. рублей; 2021 год - 3 867 228,00000 тыс. рублей; 2022 год - 3 149 481,80000 тыс. рублей; 2023 год - 3 198 488,60000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 34 519,81835 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 16 360,20850 тыс. рублей; 2025 год - 18 159,60985 тыс. рублей; краевого бюджета - 42 740 851,06924 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 3 250 519,52144 тыс. рублей; 2016 год - 3 708 882,01751 тыс. рублей; 2017 год - 3 851 388,46100 тыс. рублей; 2018 год - 3 779 960,44500 тыс. рублей; 2019 год - 3 526 580,84142 тыс. рублей; 2020 год - 3 255 454,50433 тыс. рублей; 2021 год - 3 489 342,33854 тыс. рублей; 2022 год - 3 798 085,50000 тыс. рублей; 2023 год - 3 933 654,30000 тыс. рублей; 2024 год - 4 983 287,02000 тыс. рублей; 2025 год - 5 163 696,12000 тыс. рублей. |
".
4. В паспорте Подпрограммы 3 "Доступная среда в Камчатском крае":
1) в разделе "Участники Подпрограммы 3" слова ", молодежи и информационной политики" заменить словами "и молодежи";
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 432 738,38768 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 52 444,88100 тыс. рублей; 2016 год - 34 702,75625 тыс. рублей; 2017 год - 49 361,66037 тыс. рублей; 2018 год - 35 523,18150 тыс. рублей; 2019 год - 33 962,37315 тыс. рублей; 2020 год - 31 195,19196 тыс. рублей; 2021 год - 9 023,23013 тыс. рублей; 2022 год - 9 712,10000 тыс. рублей; 2023 год - 46 821,57368 тыс. рублей; 2024 год - 74 457,84964 тыс. рублей; 2025 год - 55 533,59000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 157 252,01200 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 28 965,51200 тыс. рублей; 2016 год - 22 869,60000 тыс. рублей; 2017 год - 32 612,90000 тыс. рублей; 2018 год - 11 121,10000 тыс. рублей; 2019 год - 5 871,40000 тыс. рублей; 2020 год - 18 051,40000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 37 760,10000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 269 917,88332 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 23 479,36900 тыс. рублей; 2016 год - 11 545,42625 тыс. рублей; 2017 год - 13 776,08937 тыс. рублей; 2018 год - 24 302,58010 тыс. рублей; 2019 год - 27 841,31525 тыс. рублей; 2020 год - 11 261,37090 тыс. рублей; 2021 год - 8 946,71913 тыс. рублей; 2022 год - 9 712,10000 тыс. рублей; 2023 год - 9 061,47368 тыс. рублей; 2024 год - 74 457,84964 тыс. рублей; 2025 год - 55 533,59000 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 5 568,49236 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 287,73000 тыс. рублей; 2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей; 2018 год - 99,50140 тыс. рублей; 2019 год - 249,65790 тыс. рублей; 2020 год - 1 882,42106 тыс. рублей; 2021 год - 76,51100 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей". |
5. В паспорте Подпрограммы 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 | общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 555 222,35198 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 111 739,82379 тыс. рублей; 2016 год - 77 995,13244 тыс. рублей; 2017 год - 68 313,17284 тыс. рублей; 2018 год - 400 721,62517 тыс. рублей; 2019 год - 348 473,86004 тыс. рублей; 2020 год - 145 230,88660 тыс. рублей; 2021 год - 144 583,21984 тыс. рублей; 2022 год - 30 186,32626 тыс. рублей; 2023 год - 14 357,89500 тыс. рублей; 2024 год - 102 925,10000 тыс. рублей; 2025 год - 110 695,31000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета - 1 347 688,45198 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 111 274,12379 тыс. рублей; 2016 год - 77 459,23244 тыс. рублей; 2017 год - 67 999,87284 тыс. рублей; 2018 год - 312 830,62517 тыс. рублей; 2019 год - 230 145,86004 тыс. рублей; 2020 год - 145 230,88660 тыс. рублей; 2021 год - 144 583,21984 тыс. рублей; 2022 год - 30 186,32626 тыс. рублей; 2023 год - 14 357,89500 тыс. рублей; 2024 год - 102 925,10000 тыс. рублей; 2025 год - 110 695,31000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 207 533,90000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 465,70000 тыс. рублей; 2016 год - 535,90000 тыс. рублей; 2017 год - 313,30000 тыс. рублей; 2018 год - 87 891,00000 тыс. рублей; 2019 год - 118 328,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей. |
".
6. В паспорте Подпрограммы 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций":
1) в разделе "Участники Подпрограммы 5" слова ", молодежи и информационной политики" заменить словами "и молодежи";
7. В паспорте Подпрограммы 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 | общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 112 922,27811 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 17 880,80000 тыс. рублей; 2016 год - 13 205,82000 тыс. рублей; 2017 год - 972,56000 тыс. рублей; 2018 год - 31 262,91040 тыс. рублей; 2019 год - 45 924,18771 тыс. рублей; 2020 год - 400,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 1 602,00000 тыс. рублей; 2025 год - 1 674,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета - 7 997,27811 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 1 424,70000 тыс. рублей; 2016 год - 762,02000 тыс. рублей; 2017 год - 972,56000 тыс. рублей; 2018 год - 796,11040 тыс. рублей; 2019 год - 365,88771 тыс. рублей; 2020 год - 400,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 1 602,00000 тыс. рублей; 2025 год - 1 674,00000 тыс. рублей; Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 104 925,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей; 2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 30 466,80000 тыс. рублей; 2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей. |
".
8. В паспорте Подпрограммы 7 "Обеспечение реализации Программы" раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7 | общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 26 778 491,31982 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 1 623 875,76580 тыс. рублей; 2016 год - 1 686 554,35000 тыс. рублей; 2017 год - 1 851 716,64316 тыс. рублей; 2018 год - 2 079 668,99574 тыс. рублей; 2019 год - 2 170 479,69708 тыс. рублей; 2020 год - 2 466 465,44794 тыс. рублей; 2021 год - 3 393 950,30020 тыс. рублей; 2022 год - 3 574 669,43268 тыс. рублей; 2023 год - 3 616 845,27168 тыс. рублей; 2024 год - 2 098 455,56684 тыс. рублей; 2025 год - 2 215 809,84870 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 130 872,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 286,50000 тыс. рублей; 2016 год - 385,40000 тыс. рублей; 2017 год - 405,40000 тыс. рублей; 2018 год - 426,50000 тыс. рублей; 2019 год - 1 831,50000 тыс. рублей; 2020 год - 107 287,20000 тыс. рублей; 2021 год - 9 525,80000 тыс. рублей; 2022 год - 5 293,90000 тыс. рублей; 2023 год - 5 429,80000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 944,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 472,00000 тыс. рублей; 2025 год - 472,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 26 646 675,31982 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 1 623 589,26580 тыс. рублей; 2016 год - 1 686 168,95000 тыс. рублей; 2017 год - 1 851 311,24316 тыс. рублей; 2018 год - 2 079 242,49574 тыс. рублей; 2019 год - 2 168 648,19708 тыс. рублей; 2020 год - 2 359 178,24794 тыс. рублей; 2021 год - 3 384 424,50020 тыс. рублей; 2022 год - 3 569 375,53268 тыс. рублей; 2023 год - 3 611 415,47168 тыс. рублей; 2024 год - 2 097 983,56684 тыс. рублей; 2025 год - 2 215 337,84870 тыс. рублей. |
".
9. В графе 3 "Ответственный исполнитель" приложения 2 "Перечень основных мероприятий государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае":
1) в пункте 1.2 слова ", молодежи и информационной политики" заменить словами "и молодежи";
2) в пункте 1.6 слова ", молодежи и информационной политики" заменить словами "и молодежи";
3) в пункте 5.3 слова ", молодежи и информационной политики" заменить словами "и молодежи";
4) в пункте 5.4 слова ", молодежи и информационной политики" заменить словами "и молодежи".
10. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к Программе
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"
тыс. руб.
N п/п | Наименование Программы / подпрограммы/ мероприятия | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы | |||||||||
ГРБС | ВСЕГО | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | Всего | 93 256 851,20879 | 6 240 804,70214 | 6 834 385,07595 | 7 143 496,86433 | 7 656 596,48981 | 8 172 940,71172 | 9 322 419,01859 | 10 990 274,22342 | 10 659 625,24894 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 93 190 821,08904 | 6 240 804,70214 | 6 834 385,07595 | 7 143 496,86433 | 7 626 030,18841 | 8 172 940,71172 | 9 322 419,01859 | 10 990 274,22342 | 10 659 625,24894 | |||
за счет средств федерального бюджета | 21 180 793,92652 | 1 164 936,67211 | 1 286 526,39645 | 1 305 349,02796 | 1 280 539,73000 | 1 935 082,50000 | 3 491 019,80000 | 3 915 627,70000 | 3 193 807,40000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 35 463,81835 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 71 718 838,10356 | 5 058 854,53003 | 5 534 495,74950 | 5 834 774,76537 | 6 257 511,15841 | 6 070 356,88582 | 5 829 516,79753 | 7 074 570,01242 | 7 465 817,84894 | |||
за счет средств местных бюджетов | 8 933,86036 | 0,00000 | 287,73000 | 2 972,67100 | 99,50140 | 3 615,02590 | 1 882,42106 | 76,51100 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 207 896,50000 | 557,40000 | 631,40000 | 400,40000 | 87 979,30000 | 118 328,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации | 104 925,00000 | 16 456,10000 | 12 443,80000 | 0,00000 | 30 466,80000 | 45 558,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1. | Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" | Всего | 1 022 217,97795 | 34 209,05000 | 35 079,47824 | 33 440,35500 | 37 949,30000 | 80 435,60000 | 81 829,60000 | 83 911,13471 | 93 842,09000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 1 022 217,97795 | 34 209,05000 | 35 079,47824 | 33 440,35500 | 37 949,30000 | 80 435,60000 | 81 829,60000 | 83 911,13471 | 93 842,09000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 484 959,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 399,30000 | 29 428,60000 | 38 873,90000 | 39 031,70000 | |||
812 | 327 194,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 157 765,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 399,30000 | 29 428,60000 | 38 873,90000 | 39 031,70000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 536 895,67795 | 34 117,35000 | 34 983,97824 | 33 353,25500 | 37 861,00000 | 69 036,30000 | 52 401,00000 | 45 037,23471 | 54 810,39000 | |||
812 | 10 293,98000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 304,99000 | |||
813 | 250,00000 | 120,00000 | 130,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 471 525,61295 | 29 643,70000 | 29 896,77824 | 29 825,30000 | 32 651,00000 | 63 070,00000 | 47 761,00000 | 40 926,83471 | 47 690,00000 | |||
816 | 11 114,30000 | 1 062,00000 | 2 371,30000 | 1 341,00000 | 670,00000 | 625,00000 | 500,00000 | 550,00000 | 515,00000 | |||
846 | 11 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 23 314,83000 | 1 291,65000 | 585,90000 | 450,00000 | 2 540,00000 | 3 341,30000 | 2 140,00000 | 1 840,40000 | 1 840,40000 | |||
862 | 8 660,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 720,00000 | 1 460,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 362,60000 | 91,70000 | 95,50000 | 87,10000 | 88,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.1. | Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.2. | Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста | Всего | 20 396,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 720,00000 | 1 460,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 20 396,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 720,00000 | 1 460,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 20 396,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 720,00000 | 1 460,00000 | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
846 | 11 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
862 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 720,00000 | 1 460,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.3. | Укрепление здоровья граждан пожилого возраста | Всего | 468 695,828 24 | 30 543,65000 | 30 221,77824 | 29 995,00000 | 34 813,00000 | 59 341,30000 | 44 746,00000 | 33 038,52000 | 49 110,40000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 468 695,828 24 | 30 543,65000 | 30 221,77824 | 29 995,00000 | 34 813,00000 | 59 341,30000 | 44 746,00000 | 33 038,52000 | 49 110,40000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 468 695,828 24 | 30 543,65000 | 30 221,77824 | 29 995,00000 | 34 813,00000 | 59 341,30000 | 44 746,00000 | 33 038,52000 | 49 110,40000 | |||
815 | 445 380,99824 | 29 252,00000 | 29 635,87824 | 29 545,00000 | 32 273,00000 | 56 000,00000 | 42 606,00000 | 31 198,12000 | 47 270,00000 | |||
847 | 23 314,83000 | 1 291,65000 | 585,90000 | 450,00000 | 2 540,00000 | 3 341,30000 | 2 140,00000 | 1 840,40000 | 1 840,40000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.4. | Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста | Всего | 7 250,50000 | 681,40000 | 992,40000 | 802,40000 | 579,30000 | 475,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 7 250,50000 | 681,40000 | 992,40000 | 802,40000 | 579,30000 | 475,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 6 887,90000 | 589,70000 | 896,90000 | 715,30000 | 491,00000 | 475,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 | |||
813 | 250,00000 | 120,00000 | 130,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 409,90000 | 91,70000 | 16,90000 | 15,30000 | 16,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 6 228,00000 | 378,00000 | 750,00000 | 700,00000 | 475,00000 | 475,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 362,60000 | 91,70000 | 95,50000 | 87,10000 | 88,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 362,60000 | 91,70000 | 95,50000 | 87,10000 | 88,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
1.5. | Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста | Всего | 21 782,30000 | 934,00000 | 1 785,30000 | 891,00000 | 557,00000 | 565,00000 | 4 820,00000 | 9 210,00000 | 115,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 21 782,30000 | 934,00000 | 1 785,30000 | 891,00000 | 557,00000 | 565,00000 | 4 820,00000 | 9 210,00000 | 115,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 21 782,30000 | 934,00000 | 1 785,30000 | 891,00000 | 557,00000 | 565,00000 | 4 820,00000 | 9 210,00000 | 115,00000 | |||
815 | 16 896,00000 | 250,00000 | 164,00000 | 250,00000 | 362,00000 | 415,00000 | 4 720,00000 | 9 060,00000 | 0,00000 | |||
816 | 4 886,30000 | 684,00000 | 1 621,30000 | 641,00000 | 195,00000 | 150,00000 | 100,00000 | 150,00000 | 115,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
1.6. | Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста | Всего | 240,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 240,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 240,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 240,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.РЗ | Региональный проект "Старшее поколение" | Всего | 503 852,39471 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18 054,30000 | 29 863,60000 | 39 542,61471 | 42 756,69000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 503 852,39471 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18 054,30000 | 29 863,60000 | 39 542,61471 | 42 756,69000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 484 959,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 399,30000 | 29 428,60000 | 38 873,90000 | 39 031,70000 | |||
812 | 327 194,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 157 765,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 399,30000 | 29 428,60000 | 38 873,90000 | 39 031,70000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 18 892,69471 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 655,00000 | 435,00000 | 668,71471 | 3 724,99000 | |||
812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 304,99000 | |||
815 | 8 598,71471 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 655,00000 | 435,00000 | 668,71471 | 420,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2. | Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" | Всего | 63 174 867,10211 | 4 377 990,18155 | 4 972 153,41396 | 5 123 719,18896 | 5 048 952,57500 | 5 442 561,14142 | 6 591 707,10433 | 7 356 570,33854 | 6 947 567,30000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 63 140 347,28376 | 4 377 990,18155 | 4 972 153,41396 | 5 123 719,18896 | 5 048 952,57500 | 5 442 561,14142 | 6 591 707,10433 | 7 356 570,33854 | 6 947 567,30000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 20 399 496,21452 | 1 127 470,66011 | 1 263 271,39645 | 1 272 330,72796 | 1 268 992,13000 | 1 915 980,30000 | 3 336 252,60000 | 3 867 228,00000 | 3 149 481,80000 | |||
812 | 9 284,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 968,20000 | 3 093,00000 | |||
815 | 20 390 212,21452 | 1 127 470,66011 | 1 263 271,39645 | 1 272 330,72796 | 1 268 992,13000 | 1 915 980,30000 | 3 336 252,60000 | 3 864 259,80000 | 3 146 388,80000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 815 | 34 519,81835 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 42 740 851,06924 | 3 250 519,52144 | 3 708 882,01751 | 3 851 388,46100 | 3 779 960,44500 | 3 526 580,84142 | 3 255 454,50433 | 3 489 342,33854 | 3 798 085,50000 | |||
810 | 1 236 714,36640 | 108 376,38040 | 141 688,26655 | 170 000,00000 | 145 000,00000 | 177 000,00000 | 204 649,71945 | 0,00000 | 0,00000 | |||
812 | 656 700,98026 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 209 807,18026 | 219 065,60000 | |||
815 | 40 847 435,72258 | 3 142 143,14104 | 3 567 193,75096 | 3 681 388,46100 | 3 634 960,44500 | 3 349 580,84142 | 3 050 804,78488 | 3 279 535,15828 | 3 579 019,90000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.1. | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством | Всего | 9 751 970,94922 | 836 995,48500 | 1 027 573,99422 | 1 173 500,91400 | 1 065 651,43000 | 1 139 196,10000 | 1 122 129,43600 | 1 055 371,49000 | 907 368,30000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 9 751 970,94922 | 836 995,48500 | 1 027 573,99422 | 1 173 500,91400 | 1 065 651,43000 | 1 139 196,10000 | 1 122 129,43600 | 1 055 371,49000 | 907 368,30000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 7 902 447,35400 | 731 508,31000 | 817 624,00000 | 848 804,71400 | 743 397,53000 | 933 719,60000 | 1 070 732,40000 | 1 005 594,10000 | 860 156,30000 | |||
812 | 9 284,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 968,20000 | 3 093,00000 | |||
815 | 7 893 163,35400 | 731 508,31000 | 817 624,00000 | 848 804,71400 | 743 397,53000 | 933 719,60000 | 1 070 732,40000 | 1 002 625,90000 | 857 063,30000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 1 849 523,59522 | 105 487,17500 | 209 949,99422 | 324 696,20000 | 322 253,90000 | 205 476,50000 | 51 397,03600 | 49 777,39000 | 47 212,00000 | |||
815 | 1 849 523,59522 | 105 487,17500 | 209 949,99422 | 324 696,20000 | 322 253,90000 | 205 476,50000 | 51 397,03600 | 49 777,39000 | 47 212,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.2. | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края | Всего | 20 602 872,34081 | 1 673 309,63271 | 1 783 376,26800 | 1 764 570,05335 | 1 721 144,33000 | 1 794 268,54480 | 1 707 366,58939 | 1 732 154,57263 | 1 812 492,23684 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 20 568 352,52246 | 1 673 309,63271 | 1 783 376,26800 | 1 764 570,05335 | 1 721 144,33000 | 1 794 268,54480 | 1 707 366,58939 | 1 732 154,5 7263 | 1 812 492,23684 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 33 994,92235 | 0,00000 | 4 191,02100 | 7 363,20135 | 5 563,80000 | 3 117,20000 | 3 920,20000 | 3 351,30000 | 3 248,80000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 34 519,81835 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 20 534 357,60011 | 1 673 309,63271 | 1 779 185,24700 | 1 757 206,85200 | 1 715 580,53000 | 1 791 151,34480 | 1 703 446,38939 | 1 728 803,27263 | 1 809 243,43684 | |||
815 | 20 534 357,60011 | 1 673 309,63271 | 1 779 185,24700 | 1 757 206,85200 | 1 715 580,53000 | 1 791 151,34480 | 1 703 446,38939 | 1 728 803,27263 | 1 809 243,43684 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |