Недействующий


ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 февраля 2022 года N 63-П


О внесении изменений в Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 548-П "Об утверждении государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"

____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании Постановления Правительства Камчатского края от 28.12.2023 N 697-П.
____________________________________________________________________



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Внести в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 548-П, изменения согласно приложению к настоящему Постановлению.


2. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.



Председатель Правительства
Камчатского края
Е.А.ЧЕКИН



Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 14.02.2022 N 63-П



ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 548-П (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)


1. В паспорте Программы:


1) в разделе "Участники Программы" слова ", молодежи и информационной политики" заменить словами "и молодежи";


2) раздел "Иные участники Программы" изложить в следующей редакции:


"

Иные Участники Программы

1) Пенсионный фонд Российской Федерации (по согласованию);

2) Фонд социального страхования Российской Федерации (по согласованию);

3) органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию);

4) краевые государственные бюджетные учреждения (по согласованию);

5) краевые государственные автономные учреждения (по согласованию);

6) краевые государственные казенные учреждения (по согласованию);

7) социально ориентированные некоммерческие организации (по согласованию);

";


3) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Программы

общий объем финансирования Программы составляет

93 256 851,20879 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 6 240 804,70214 тыс. рублей;

2016 год - 6 834 385,07595 тыс. рублей;

2017 год - 7 143 496,86433 тыс. рублей;

2018 год - 7 656 596,48981 тыс. рублей;

2019 год - 8 172 940,71172 тыс. рублей;

2020 год - 9 322 419,01859 тыс. рублей;

2021 год - 10 990 274,22342 тыс. рублей;

2022 год - 10 659 625,24894 тыс. рублей;

2023 год - 11 238 737,23036 тыс. рублей;

2024 год - 7 353 302,13498 тыс. рублей;

2025 год - 7 644 269,50855 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) -

21 180 793,92652 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 1 164 936,67211 тыс. рублей;

2016 год - 1 286 526,39645 тыс. рублей;

2017 год - 1 305 349,02796 тыс. рублей;

2018 год - 1 280 539,73000 тыс. рублей;

2019 год - 1 935 082,50000 тыс. рублей;

2020 год - 3 491 019,80000 тыс. рублей;

2021 год - 3 915 627,70000 тыс. рублей;

2022 год - 3 193 807,40000 тыс. рублей;

2023 год - 3 607 904,70000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 35 463,81835 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 16 832,20850 тыс. рублей;

2025 год - 18 631,60985 тыс. рублей;

краевого бюджета - 71 718 838,10356 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 5 058 854,53003 тыс. рублей;

2016 год - 5 534 495,74950 тыс. рублей;

2017 год - 5 834 774,76537 тыс. рублей;

2018 год - 6 257 511,15841 тыс. рублей;

2019 год - 6 070 356,88582 тыс. рублей;

2020 год - 5 829 516,79753 тыс. рублей;

2021 год - 7 074 570,01242 тыс. рублей;

2022 год - 7 465 817,84894 тыс. рублей;

2023 год - 7 630 832,53036 тыс. рублей;

2024 год - 7 336 469,92648 тыс. рублей;

2025 год - 7 625 637,89870 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) - 8 933,86036 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 287,73000 тыс. рублей;

2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;

2018 год - 99,50140 тыс. рублей;

2019 год - 3 615,02590 тыс. рублей;

2020 год - 1 882,42106 тыс. рублей;

2021 год - 76,51100 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) -

207 896,500000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 557,40000 тыс. рублей;

2016 год - 631,40000 тыс. рублей;

2017 год - 400,40000 тыс. рублей;

2018 год - 87 979,30000 тыс. рублей;

2019 год - 118 328,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 104 925,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей;

2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 30 466,80000 тыс. рублей;

2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей.

".


2. В паспорте Подпрограммы 1 "Старшее поколение в Камчатском крае":


1) в разделе "Участники Подпрограммы 1" слова ", молодежи и информационной политики" заменить словами "и молодежи";


2) раздел "Иные участники Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:


"

Иные Участники Подпрограммы 1

1) Пенсионный фонд Российской Федерации (по согласованию);

2) органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию);

3) краевые государственные бюджетные учреждения (по согласованию);

4) краевые государственные автономные учреждения (по согласованию);

5) краевые государственные казенные учреждения (по согласованию);

6) социально ориентированные некоммерческие организации (по согласованию);

";


3) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1

общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 1 022 217,97795 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 34 209,05000 тыс. рублей;

2016 год - 35 079,47824 тыс. рублей;

2017 год - 33 440,35500 тыс. рублей;

2018 год - 37 949,30000 тыс. рублей;

2019 год - 80 435,60000 тыс. рублей;

2020 год - 81 829,60000 тыс. рублей;

2021 год - 83 911,13471 тыс. рублей;

2022 год - 93 842,09000 тыс. рублей;

2023 год - 424 845,59000 тыс. рублей;

2024 год - 57 169,60000 тыс. рублей;

2025 год - 59 506,18000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) -

484 959,70000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 11 399,30000 тыс. рублей;

2020 год - 29 428,60000 тыс. рублей;

2021 год - 38 873,90000 тыс. рублей;

2022 год - 39 031,70000 тыс. рублей;

2023 год - 366 226,20000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 536 895,67795 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 34 117,35000 тыс. рублей;

2016 год - 34 983,97824 тыс. рублей;

2017 год - 33 353,25500 тыс. рублей;

2018 год - 37 861,00000 тыс. рублей;

2019 год - 69 036,30000 тыс. рублей;

2020 год - 52 401,00000 тыс. рублей;

2021 год - 45 037,23471 тыс. рублей;

2022 год - 54 810,39000 тыс. рублей;

2023 год - 58 619,39000 тыс. рублей;

2024 год - 57 169,60000 тыс. рублей;

2025 год - 59 506,18000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) - 362,60000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 91,70000 тыс. рублей;

2016 год - 95,50000 тыс. рублей;

2017 год - 87,10000 тыс. рублей;

2018 год - 88,30000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей.

".


3. В паспорте Подпрограммы 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2

общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 63 174 867,10211 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 4 377 990,18155 тыс. рублей;

2016 год - 4 972 153,41396 тыс. рублей;

2017 год - 5 123 719,18896 тыс. рублей;

2018 год - 5 048 952,57500 тыс. рублей;

2019 год - 5 442 561,14142 тыс. рублей;

2020 год - 6 591 707,10433 тыс. рублей;

2021 год - 7 356 570,33854 тыс. рублей;

2022 год - 6 947 567,30000 тыс. рублей;

2023 год - 7 132 142,90000 тыс. рублей;

2024 год - 4 999 647,22850 тыс. рублей;

2025 год - 5 181 855,72985 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) -

20 399 496,21452 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 1 127 470,66011 тыс. рублей;

2016 год - 1 263 271,39645 тыс. рублей;

2017 год - 1 272 330,72796 тыс. рублей;

2018 год - 1 268 992,13000 тыс. рублей;

2019 год - 1 915 980,30000 тыс. рублей;

2020 год - 3 336 252,60000 тыс. рублей;

2021 год - 3 867 228,00000 тыс. рублей;

2022 год - 3 149 481,80000 тыс. рублей;

2023 год - 3 198 488,60000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 34 519,81835 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 16 360,20850 тыс. рублей;

2025 год - 18 159,60985 тыс. рублей;

краевого бюджета - 42 740 851,06924 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 3 250 519,52144 тыс. рублей;

2016 год - 3 708 882,01751 тыс. рублей;

2017 год - 3 851 388,46100 тыс. рублей;

2018 год - 3 779 960,44500 тыс. рублей;

2019 год - 3 526 580,84142 тыс. рублей;

2020 год - 3 255 454,50433 тыс. рублей;

2021 год - 3 489 342,33854 тыс. рублей;

2022 год - 3 798 085,50000 тыс. рублей;

2023 год - 3 933 654,30000 тыс. рублей;

2024 год - 4 983 287,02000 тыс. рублей;

2025 год - 5 163 696,12000 тыс. рублей.

".


4. В паспорте Подпрограммы 3 "Доступная среда в Камчатском крае":


1) в разделе "Участники Подпрограммы 3" слова ", молодежи и информационной политики" заменить словами "и молодежи";


2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3

общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 432 738,38768 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 52 444,88100 тыс. рублей;

2016 год - 34 702,75625 тыс. рублей;

2017 год - 49 361,66037 тыс. рублей;

2018 год - 35 523,18150 тыс. рублей;

2019 год - 33 962,37315 тыс. рублей;

2020 год - 31 195,19196 тыс. рублей;

2021 год - 9 023,23013 тыс. рублей;

2022 год - 9 712,10000 тыс. рублей;

2023 год - 46 821,57368 тыс. рублей;

2024 год - 74 457,84964 тыс. рублей;

2025 год - 55 533,59000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) -

157 252,01200 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 28 965,51200 тыс. рублей;

2016 год - 22 869,60000 тыс. рублей;

2017 год - 32 612,90000 тыс. рублей;

2018 год - 11 121,10000 тыс. рублей;

2019 год - 5 871,40000 тыс. рублей;

2020 год - 18 051,40000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 37 760,10000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 269 917,88332 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 23 479,36900 тыс. рублей;

2016 год - 11 545,42625 тыс. рублей;

2017 год - 13 776,08937 тыс. рублей;

2018 год - 24 302,58010 тыс. рублей;

2019 год - 27 841,31525 тыс. рублей;

2020 год - 11 261,37090 тыс. рублей;

2021 год - 8 946,71913 тыс. рублей;

2022 год - 9 712,10000 тыс. рублей;

2023 год - 9 061,47368 тыс. рублей;

2024 год - 74 457,84964 тыс. рублей;

2025 год - 55 533,59000 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) - 5 568,49236 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 287,73000 тыс. рублей;

2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;

2018 год - 99,50140 тыс. рублей;

2019 год - 249,65790 тыс. рублей;

2020 год - 1 882,42106 тыс. рублей;

2021 год - 76,51100 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей".


5. В паспорте Подпрограммы 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4

общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 555 222,35198 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 111 739,82379 тыс. рублей;

2016 год - 77 995,13244 тыс. рублей;

2017 год - 68 313,17284 тыс. рублей;

2018 год - 400 721,62517 тыс. рублей;

2019 год - 348 473,86004 тыс. рублей;

2020 год - 145 230,88660 тыс. рублей;

2021 год - 144 583,21984 тыс. рублей;

2022 год - 30 186,32626 тыс. рублей;

2023 год - 14 357,89500 тыс. рублей;

2024 год - 102 925,10000 тыс. рублей;

2025 год - 110 695,31000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 1 347 688,45198 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 111 274,12379 тыс. рублей;

2016 год - 77 459,23244 тыс. рублей;

2017 год - 67 999,87284 тыс. рублей;

2018 год - 312 830,62517 тыс. рублей;

2019 год - 230 145,86004 тыс. рублей;

2020 год - 145 230,88660 тыс. рублей;

2021 год - 144 583,21984 тыс. рублей;

2022 год - 30 186,32626 тыс. рублей;

2023 год - 14 357,89500 тыс. рублей;

2024 год - 102 925,10000 тыс. рублей;

2025 год - 110 695,31000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) -

207 533,90000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 465,70000 тыс. рублей;

2016 год - 535,90000 тыс. рублей;

2017 год - 313,30000 тыс. рублей;

2018 год - 87 891,00000 тыс. рублей;

2019 год - 118 328,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей.

".


6. В паспорте Подпрограммы 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций":


1) в разделе "Участники Подпрограммы 5" слова ", молодежи и информационной политики" заменить словами "и молодежи";


7. В паспорте Подпрограммы 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6

общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 112 922,27811 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 17 880,80000 тыс. рублей;

2016 год - 13 205,82000 тыс. рублей;

2017 год - 972,56000 тыс. рублей;

2018 год - 31 262,91040 тыс. рублей;

2019 год - 45 924,18771 тыс. рублей;

2020 год - 400,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 1 602,00000 тыс. рублей;

2025 год - 1 674,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 7 997,27811 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 1 424,70000 тыс. рублей;

2016 год - 762,02000 тыс. рублей;

2017 год - 972,56000 тыс. рублей;

2018 год - 796,11040 тыс. рублей;

2019 год - 365,88771 тыс. рублей;

2020 год - 400,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 1 602,00000 тыс. рублей;

2025 год - 1 674,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 104 925,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей;

2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 30 466,80000 тыс. рублей;

2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей.

".


8. В паспорте Подпрограммы 7 "Обеспечение реализации Программы" раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7

общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 26 778 491,31982 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 1 623 875,76580 тыс. рублей;

2016 год - 1 686 554,35000 тыс. рублей;

2017 год - 1 851 716,64316 тыс. рублей;

2018 год - 2 079 668,99574 тыс. рублей;

2019 год - 2 170 479,69708 тыс. рублей;

2020 год - 2 466 465,44794 тыс. рублей;

2021 год - 3 393 950,30020 тыс. рублей;

2022 год - 3 574 669,43268 тыс. рублей;

2023 год - 3 616 845,27168 тыс. рублей;

2024 год - 2 098 455,56684 тыс. рублей;

2025 год - 2 215 809,84870 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) -

130 872,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 286,50000 тыс. рублей;

2016 год - 385,40000 тыс. рублей;

2017 год - 405,40000 тыс. рублей;

2018 год - 426,50000 тыс. рублей;

2019 год - 1 831,50000 тыс. рублей;

2020 год - 107 287,20000 тыс. рублей;

2021 год - 9 525,80000 тыс. рублей;

2022 год - 5 293,90000 тыс. рублей;

2023 год - 5 429,80000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 944,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 472,00000 тыс. рублей;

2025 год - 472,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 26 646 675,31982 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 1 623 589,26580 тыс. рублей;

2016 год - 1 686 168,95000 тыс. рублей;

2017 год - 1 851 311,24316 тыс. рублей;

2018 год - 2 079 242,49574 тыс. рублей;

2019 год - 2 168 648,19708 тыс. рублей;

2020 год - 2 359 178,24794 тыс. рублей;

2021 год - 3 384 424,50020 тыс. рублей;

2022 год - 3 569 375,53268 тыс. рублей;

2023 год - 3 611 415,47168 тыс. рублей;

2024 год - 2 097 983,56684 тыс. рублей;

2025 год - 2 215 337,84870 тыс. рублей.

".


9. В графе 3 "Ответственный исполнитель" приложения 2 "Перечень основных мероприятий государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае":


1) в пункте 1.2 слова ", молодежи и информационной политики" заменить словами "и молодежи";


2) в пункте 1.6 слова ", молодежи и информационной политики" заменить словами "и молодежи";


3) в пункте 5.3 слова ", молодежи и информационной политики" заменить словами "и молодежи";


4) в пункте 5.4 слова ", молодежи и информационной политики" заменить словами "и молодежи".


10. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:



"Приложение 3
к Программе



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"



тыс. руб.

N п/п

Наименование Программы / подпрограммы/ мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию Программы

ГРБС

ВСЕГО

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"

Всего

93 256 851,20879

6 240 804,70214

6 834 385,07595

7 143 496,86433

7 656 596,48981

8 172 940,71172

9 322 419,01859

10 990 274,22342

10 659 625,24894

Всего без учета планируемых объемов обязательств

93 190 821,08904

6 240 804,70214

6 834 385,07595

7 143 496,86433

7 626 030,18841

8 172 940,71172

9 322 419,01859

10 990 274,22342

10 659 625,24894

за счет средств федерального бюджета

21 180 793,92652

1 164 936,67211

1 286 526,39645

1 305 349,02796

1 280 539,73000

1 935 082,50000

3 491 019,80000

3 915 627,70000

3 193 807,40000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

35 463,81835

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

71 718 838,10356

5 058 854,53003

5 534 495,74950

5 834 774,76537

6 257 511,15841

6 070 356,88582

5 829 516,79753

7 074 570,01242

7 465 817,84894

за счет средств местных бюджетов

8 933,86036

0,00000

287,73000

2 972,67100

99,50140

3 615,02590

1 882,42106

76,51100

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

207 896,50000

557,40000

631,40000

400,40000

87 979,30000

118 328,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации

104 925,00000

16 456,10000

12 443,80000

0,00000

30 466,80000

45 558,30000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.

Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"

Всего

1 022 217,97795

34 209,05000

35 079,47824

33 440,35500

37 949,30000

80 435,60000

81 829,60000

83 911,13471

93 842,09000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 022 217,97795

34 209,05000

35 079,47824

33 440,35500

37 949,30000

80 435,60000

81 829,60000

83 911,13471

93 842,09000

за счет средств федерального бюджета

484 959,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11 399,30000

29 428,60000

38 873,90000

39 031,70000

812

327 194,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

157 765,20000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11 399,30000

29 428,60000

38 873,90000

39 031,70000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

536 895,67795

34 117,35000

34 983,97824

33 353,25500

37 861,00000

69 036,30000

52 401,00000

45 037,23471

54 810,39000

812

10 293,98000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 304,99000

813

250,00000

120,00000

130,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

471 525,61295

29 643,70000

29 896,77824

29 825,30000

32 651,00000

63 070,00000

47 761,00000

40 926,83471

47 690,00000

816

11 114,30000

1 062,00000

2 371,30000

1 341,00000

670,00000

625,00000

500,00000

550,00000

515,00000

846

11 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

0,00000

0,00000

847

23 314,83000

1 291,65000

585,90000

450,00000

2 540,00000

3 341,30000

2 140,00000

1 840,40000

1 840,40000

862

8 660,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 720,00000

1 460,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

362,60000

91,70000

95,50000

87,10000

88,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.

Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.

Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста

Всего

20 396,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

1 720,00000

1 460,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

20 396,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

1 720,00000

1 460,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

20 396,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

1 720,00000

1 460,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

11 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

0,00000

0,00000

862

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 720,00000

1 460,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.

Укрепление здоровья граждан пожилого возраста

Всего

468 695,828 24

30 543,65000

30 221,77824

29 995,00000

34 813,00000

59 341,30000

44 746,00000

33 038,52000

49 110,40000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

468 695,828 24

30 543,65000

30 221,77824

29 995,00000

34 813,00000

59 341,30000

44 746,00000

33 038,52000

49 110,40000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

468 695,828 24

30 543,65000

30 221,77824

29 995,00000

34 813,00000

59 341,30000

44 746,00000

33 038,52000

49 110,40000

815

445 380,99824

29 252,00000

29 635,87824

29 545,00000

32 273,00000

56 000,00000

42 606,00000

31 198,12000

47 270,00000

847

23 314,83000

1 291,65000

585,90000

450,00000

2 540,00000

3 341,30000

2 140,00000

1 840,40000

1 840,40000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.4.

Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста

Всего

7 250,50000

681,40000

992,40000

802,40000

579,30000

475,00000

400,00000

400,00000

400,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

7 250,50000

681,40000

992,40000

802,40000

579,30000

475,00000

400,00000

400,00000

400,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

6 887,90000

589,70000

896,90000

715,30000

491,00000

475,00000

400,00000

400,00000

400,00000

813

250,00000

120,00000

130,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

409,90000

91,70000

16,90000

15,30000

16,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

6 228,00000

378,00000

750,00000

700,00000

475,00000

475,00000

400,00000

400,00000

400,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

362,60000

91,70000

95,50000

87,10000

88,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

362,60000

91,70000

95,50000

87,10000

88,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.5.

Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста

Всего

21 782,30000

934,00000

1 785,30000

891,00000

557,00000

565,00000

4 820,00000

9 210,00000

115,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

21 782,30000

934,00000

1 785,30000

891,00000

557,00000

565,00000

4 820,00000

9 210,00000

115,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

21 782,30000

934,00000

1 785,30000

891,00000

557,00000

565,00000

4 820,00000

9 210,00000

115,00000

815

16 896,00000

250,00000

164,00000

250,00000

362,00000

415,00000

4 720,00000

9 060,00000

0,00000

816

4 886,30000

684,00000

1 621,30000

641,00000

195,00000

150,00000

100,00000

150,00000

115,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.6.

Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста

Всего

240,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

240,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

240,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

240,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.РЗ

Региональный проект "Старшее поколение"

Всего

503 852,39471

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

18 054,30000

29 863,60000

39 542,61471

42 756,69000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

503 852,39471

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

18 054,30000

29 863,60000

39 542,61471

42 756,69000

за счет средств федерального бюджета

484 959,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11 399,30000

29 428,60000

38 873,90000

39 031,70000

812

327 194,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

157 765,20000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11 399,30000

29 428,60000

38 873,90000

39 031,70000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

18 892,69471

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6 655,00000

435,00000

668,71471

3 724,99000

812

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 304,99000

815

8 598,71471

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6 655,00000

435,00000

668,71471

420,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.

Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"

Всего

63 174 867,10211

4 377 990,18155

4 972 153,41396

5 123 719,18896

5 048 952,57500

5 442 561,14142

6 591 707,10433

7 356 570,33854

6 947 567,30000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

63 140 347,28376

4 377 990,18155

4 972 153,41396

5 123 719,18896

5 048 952,57500

5 442 561,14142

6 591 707,10433

7 356 570,33854

6 947 567,30000

за счет средств федерального бюджета

20 399 496,21452

1 127 470,66011

1 263 271,39645

1 272 330,72796

1 268 992,13000

1 915 980,30000

3 336 252,60000

3 867 228,00000

3 149 481,80000

812

9 284,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2 968,20000

3 093,00000

815

20 390 212,21452

1 127 470,66011

1 263 271,39645

1 272 330,72796

1 268 992,13000

1 915 980,30000

3 336 252,60000

3 864 259,80000

3 146 388,80000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

34 519,81835

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

42 740 851,06924

3 250 519,52144

3 708 882,01751

3 851 388,46100

3 779 960,44500

3 526 580,84142

3 255 454,50433

3 489 342,33854

3 798 085,50000

810

1 236 714,36640

108 376,38040

141 688,26655

170 000,00000

145 000,00000

177 000,00000

204 649,71945

0,00000

0,00000

812

656 700,98026

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

209 807,18026

219 065,60000

815

40 847 435,72258

3 142 143,14104

3 567 193,75096

3 681 388,46100

3 634 960,44500

3 349 580,84142

3 050 804,78488

3 279 535,15828

3 579 019,90000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством

Всего

9 751 970,94922

836 995,48500

1 027 573,99422

1 173 500,91400

1 065 651,43000

1 139 196,10000

1 122 129,43600

1 055 371,49000

907 368,30000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

9 751 970,94922

836 995,48500

1 027 573,99422

1 173 500,91400

1 065 651,43000

1 139 196,10000

1 122 129,43600

1 055 371,49000

907 368,30000

за счет средств федерального бюджета

7 902 447,35400

731 508,31000

817 624,00000

848 804,71400

743 397,53000

933 719,60000

1 070 732,40000

1 005 594,10000

860 156,30000

812

9 284,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2 968,20000

3 093,00000

815

7 893 163,35400

731 508,31000

817 624,00000

848 804,71400

743 397,53000

933 719,60000

1 070 732,40000

1 002 625,90000

857 063,30000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 849 523,59522

105 487,17500

209 949,99422

324 696,20000

322 253,90000

205 476,50000

51 397,03600

49 777,39000

47 212,00000

815

1 849 523,59522

105 487,17500

209 949,99422

324 696,20000

322 253,90000

205 476,50000

51 397,03600

49 777,39000

47 212,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края

Всего

20 602 872,34081

1 673 309,63271

1 783 376,26800

1 764 570,05335

1 721 144,33000

1 794 268,54480

1 707 366,58939

1 732 154,57263

1 812 492,23684

Всего без учета планируемых объемов обязательств

20 568 352,52246

1 673 309,63271

1 783 376,26800

1 764 570,05335

1 721 144,33000

1 794 268,54480

1 707 366,58939

1 732 154,5 7263

1 812 492,23684

за счет средств федерального бюджета

815

33 994,92235

0,00000

4 191,02100

7 363,20135

5 563,80000

3 117,20000

3 920,20000

3 351,30000

3 248,80000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

34 519,81835

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

20 534 357,60011

1 673 309,63271

1 779 185,24700

1 757 206,85200

1 715 580,53000

1 791 151,34480

1 703 446,38939

1 728 803,27263

1 809 243,43684

815

20 534 357,60011

1 673 309,63271

1 779 185,24700

1 757 206,85200

1 715 580,53000

1 791 151,34480

1 703 446,38939

1 728 803,27263

1 809 243,43684

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»