Приложение N 3
к муниципальной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||||||||||
Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Мероприятие 2.1.3 | Субсидии транспортным предприятиям на компенсацию выпадающих доходов по тарифам, не обеспечивающим экономически обоснованные затраты | Всего | 357394,3 | 34782,9 | 43719,7 | 38435,0 | 38370,2 | 39373,6 | 46117,1 | 45170,0 | 17437,6 | 12826,8 | 12889,4 | 28272,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 357394,3 | 34782,9 | 43719,7 | 38435,0 | 38370,2 | 39373,6 | 46117,1 | 45170,0 | 17437,6 | 12826,8 | 12889,4 | 28272,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.1.10 <*> | Организация транспортного обслуживания населения | Всего | 108932,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18127,4 | 32627,8 | 33151,1 | 25026,6 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 91592,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12354,5 | 24551,2 | 31162,0 | 23525,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 17340,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5772,9 | 8076,6 | 1989,1 | 1501,6 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |