Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы
N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации государственной программы | |||||||||
2003 - 2012 годы | 2013 - 2018 годы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | за период реализации государственной программы | |||
Государственная программа Челябинской области "Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области" | ||||||||||||
Основная цель государственной программы: улучшение транспортной связности и доступности территории путем развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе малой авиации | ||||||||||||
Показатели государственной программы (показатели конечного результата) | ||||||||||||
Задача 1 государственной программы: обеспечение качества, доступности и конкурентоспособности транспортных услуг для населения и хозяйствующих субъектов | ||||||||||||
1. | Увеличение протяженности, обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории Челябинской области, всего, в том числе: | километров | - | 21159,0 | 25564,0 | 26462,0 | 26690,2 | 26697,5 | 26700,0 | 26725,1 | 26736,1 | 26736,1 |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | километров | - | 8723,0 | 8723,0 | 8725,0 | 8724,0 | 8724,0 | 8726,5 | 8751,6 | 8762,6 | 8762,6 | |
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | километров | - | 12436,0 | 16841,0 | 17737,0 | 17966,2 | 17973,5 | 17973,5 | 17973,5 | 17973,5 | 17973,5 | |
2. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, всего, в том числе: | километров | 355,6 | 432,6 | 36,36 | 58,65 | 30,969 | 12,3708 | 10,794 | 29,080 | 15,0 | 150,8638 |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | километров | 345,2 | 346,7 | 9,87 | 26,39 | 7,804 | 2,7035 | 10,531 | 29,080 | 15,0 | 91,5085 | |
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | километров | 10,4 | 85,9 | 26,49 | 32,26 | 23,165 | 9,6673 | 0,263 | - | - | 65,3553 | |
Задача 2 государственной программы: обеспечение безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети административного центра Челябинской области | ||||||||||||
3. | Комплексное содержание объектов улично-дорожной сети в административном центре Челябинской области | тысяч квадратных метров | - | 9783,0 | 9783,0 | 10693,1 | 10693,1 | 10693,1 | 10693,1 | 10693,1 | 10693,1 | 10693,1 |
Задача 3 государственной программы: обеспечение повышения уровня благоустройства общественных территорий административного центра Челябинской области | ||||||||||||
4. | Количество построенных и благоустроенных пешеходно-транспортных и пешеходных набережных, земельных участков, в том числе в центральной части административного центра Челябинской области | единиц | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | 6 |
Задача 4 государственной программы: реализация программ дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети | ||||||||||||
5. | Доля автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | процентов | 52,0 | 52,5 | 52,8 | 53,1 | 53,4 | 53,73 | 54,57 | 55,68 | 55,68 | 55,68 |
Задача 5 государственной программы: внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения | ||||||||||||
6. | Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог | процентов | - | - | 10 | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
Задача 6 государственной программы: повышение транспортной доступности и удовлетворение потребностей населения Челябинской области в пассажирских перевозках железнодорожным, воздушным, автомобильным и городским наземным электрическим транспортом | ||||||||||||
7. | Объем отправленных пассажиров пригородным железнодорожным транспортом | млн. пассажиров | - | - | - | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 17,6 |
8. | Объем перевозок грузов автомобильным транспортом | млн. тонн | - | - | - | 30,6 | 31,1 | 31,6 | 32,1 | 32,6 | 33,2 | 191,2 |
9. | Объем перевозок железнодорожным транспортом | млн. тонн | - | - | - | 59,0 | 61,0 | 63,0 | 65,0 | 67,0 | 69,0 | 384,0 |
Задача 7 государственной программы: обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти Челябинской области в сфере дорожного хозяйства и транспорта | ||||||||||||
10. | Уровень выполнения контрольно-надзорных функций в сфере дорожного хозяйства и транспорта от запланированного объема по состоянию на 31 декабря отчетного года | процентов | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Задача 8 государственной программы: повышение качества обслуживания населения Челябинской агломерации (Челябинский городской округ, Копейский городской округ, Сосновский муниципальный район) автомобильным и городским наземным электрическим транспортом | ||||||||||||
11. | Количество пассажиров, перевезенных по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в Челябинской агломерации | млн. пассажиров | - | - | - | - | - | 188 | 236,5 | 272 | 272 | 968,5 |
Подпрограмма "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области" | ||||||||||||
Цель подпрограммы: обеспечение качества, доступности и конкурентоспособности транспортных услуг для населения и хозяйствующих субъектов | ||||||||||||
Показатели подпрограммы (показатели непосредственного результата) | ||||||||||||
Задача 1 подпрограммы: создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, обеспечение устойчивого функционирования дорожной сети | ||||||||||||
12. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения на территории Челябинской области в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе: | километров | 237,27 | 165,622 | 5,967 | 20,125 | 13,7662 | 6,10 | 2,48 | 25,08 | 11,00 | 78,5512 |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | километров | 234,7 | 102,531 | - | 1,93 | - | - | 2,48 | 25,08 | 11,00 | 40,49 | |
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | километров | 2,57 | 63,091 | 5,967 | 18,195 | 13,7662 | 6,10 | - | - | - | 38,0612 | |
Задача 2 подпрограммы: увеличение пропускной способности существующей дорожной сети | ||||||||||||
13. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения на территории Челябинской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе: | километров | 118,29 | 266,928 | 30,393 | 30,755 | 13,6468 | 4,8828 | 8,314 | 4,0 | 4,0 | 65,5986 |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | километров | 110,46 | 244,13 | 9,87 | 24,46 | 7,804 | 2,7035 | 8,051 | 4,0 | 4,0 | 51,0185 | |
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | километров | 7,83 | 22,798 | 20,523 | 6,295 | 5,8428 | 2,1793 | 0,263 | - | - | 14,5801 | |
14. | Устройство наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения | километров | - | - | - | - | 5,0 | - | - | - | - | 5,0 |
Задача 3 подпрограммы: увеличение протяженности автомобильных дорог Челябинской области, соответствующих нормативным требованиям | ||||||||||||
15. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории Челябинской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе: | километров | 2176,19 | 1268,141 | 215,420 | 533,815 | 633,5556 | 525,222 | 433,683 | 392,514 | 63,343 | 2582,1326 |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | километров | 1417,31 | 592,609 | 65,175 | 341,983 | 363,0006 | 307,358 | 222,683 | 184,514 | 63,343 | 1482,8816 | |
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | километров | 758,88 | 675,532 | 150,245 | 191,832 | 270,555 | 217,864 | 211,0 | 208,0 | - | 1099,251 | |
16. | Комплексное содержание объектов улично-дорожной сети в муниципальном образовании Челябинской области | километров | - | - | 595,0 | 937,3 | 937,3 | 937,3 | 937,3 | 937,3 | - | 937,3 |
Задача 4 подпрограммы: улучшение технического состояния и потребительских свойств автомобильных дорог | ||||||||||||
17. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года | километров | - | 4579,0 | 4606,0 | 4633,0 | 4659,0 | 4676,0 | 4703,6 | 4734,6 | 4740,6 | 4740,6 |
18. | Доля протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям, по состоянию на 31 декабря отчетного года | процентов | - | - | 53,1 | 53,1 | 53,4 | 53,6 | 53,9 | 54,1 | 54,1 | 54,1 |
19. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года | километров | - | 3631,0 | - | 9223,0 | 9594,0 | 9633,8 | 9687,7 | 9723,7 | 9723,7 | 9723,7 |
20. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | процентов | - | - | - | 52,0 | 53,4 | 53,6 | 53,9 | 54,1 | 54,1 | 54,1 |
21. | Уровень выполнения запланированного объема работ областными государственными казенными учреждениями в сфере дорожного хозяйства, подведомственными Министерству, по состоянию на 31 декабря отчетного года | процентов | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
22. | Уровень выполнения мероприятий в сфере дорожного хозяйства по состоянию на 31 декабря отчетного года | процентов | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства административного центра Челябинской области" | ||||||||||||
Основная цель подпрограммы: обеспечение безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети административного центра Челябинской области | ||||||||||||
Задача подпрограммы: обеспечение сохранности автомобильных дорог, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения | ||||||||||||
Показатели подпрограммы (показатели непосредственного результата) | ||||||||||||
23. | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Челябинской области, в том числе: | километров | - | - | - | 7,772 | 3,556 | 1,388 | - | - | - | 12,716 |
в результате строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Челябинской области | километров | - | - | - | 5,056 | 3,556 | 1,2 | - | - | - | 9,812 | |
в результате реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Челябинской области | километров | - | - | - | 2,716 | - | 0,188 | - | - | - | 2,904 | |
24. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Челябинской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | километров | - | - | - | 53,99 | 22,508 | 23,500 | 10,0 | 10,0 | - | 119,998 |
Подпрограмма "Развитие городской инфраструктуры административного центра Челябинской области" | ||||||||||||
Основная цель подпрограммы: обеспечение повышения уровня благоустройства общественных территорий административного центра Челябинской области | ||||||||||||
Задача подпрограммы: создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности и отдыха жителей и гостей административного центра Челябинской области путем повышения уровня благоустройства общественных территорий и земельных участков вдоль автомобильных дорог города Челябинска | ||||||||||||
Показатели подпрограммы (показатели непосредственного результата) | ||||||||||||
25. | Количество транспортных развязок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения административного центра Челябинской области, оформленных с использованием малых архитектурных форм | единиц | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
26. | Улучшение качества инженерной инфраструктуры города Челябинска в результате использованных иных межбюджетных трансфертов | процентов | - | - | 23,0 | 24,9 | - | - | - | - | - | 24,9 |
27. | Строительство пешеходной набережной | метров | - | - | - | - | 502,58 | - | - | - | - | 502,58 |
Подпрограмма "Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" | ||||||||||||
Основная цель проекта: реализация программ дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети | ||||||||||||
Показатели проекта (показатели непосредственного результата) | ||||||||||||
Задача 1 проекта: ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети | ||||||||||||
28. | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети | процентов | - | - | 65,0 | 60,0 | - | - | - | - | - | 60,0 |
Задача 2 проекта: приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, дорожной сети городских агломераций | ||||||||||||
29. | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | процентов | - | - | 62,5238 | 66,5416 | 72,0 | 76,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
30. | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) | тыс. пог. метров | - | - | - | - | - | 0,222 | 0,6936 | 1,3651 | - | 1,3651 |
31. | Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) | километров | - | - | - | - | - | 0,19 | 0,19 | 0,19 | - | 0,19 |
Задача 3 проекта: снижение уровня перегрузки дорог федерального и регионального значения | ||||||||||||
32. | Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки | процентов | - | - | 1,19 | 1,19 | - | - | - | - | - | 1,19 |
33. | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | процентов | - | - | - | 60,0 | 62,0 | 64,0 | 66,0 | 70,0 | - | 70,0 |
Подпрограмма "Реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | ||||||||||||
Основная цель проекта: создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения | ||||||||||||
Задача проекта: внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения | ||||||||||||
Показатели проекта (показатели непосредственного результата) | ||||||||||||
34. | Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, процент в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог | процентов | - | - | 10,0 | 20,0 | - | - | - | - | - | 20,0 |
35. | Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения | единиц | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 11 |
36. | Увеличение количества стационарных камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211 процентов от базового количества 2017 года | процентов | - | - | 429,0 | 429,0 | 537,04 | 537,04 | 537,04 | 537,04 | - | 537,04 |
37. | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города накопленным итогом) | единиц | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 |
38. | Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения | процентов | - | - | - | - | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | - | 40,0 |
39. | Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения | процентов | - | - | - | - | 7,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | - | 25,0 |
Подпрограмма "Повышение транспортной доступности для населения в Челябинской области" | ||||||||||||
Основная цель подпрограммы: повышение транспортной доступности и удовлетворение потребностей населения Челябинской области в пассажирских перевозках железнодорожным, воздушным, автомобильным и городским наземным электрическим транспортом | ||||||||||||
Задача подпрограммы: обеспечение устойчивой и стабильной работы существующей маршрутной сети пассажирского транспорта | ||||||||||||
Показатели подпрограммы (показатели непосредственного результата) | ||||||||||||
40. | Компенсация убытков организациям железнодорожного транспорта в целях возмещения потерь в доходах, возникших вследствие предоставления детям в возрасте от 5 до 7 лет льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Челябинской области | процентов | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
41. | Количество поездов пассажирского железнодорожного транспорта пригородного сообщения | поездов | - | - | не менее 63 | не менее 63 | не менее 63 | не менее 60 | не менее 60 | не менее 60 | не менее 60 | не менее 60 |
42. | Количество межмуниципальных садовых сезонных маршрутов | маршрутов | - | - | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 |
43. | Количество авиационных маршрутов | маршрутов | - | - | не менее 9 | не менее 11 | не менее 16 | не менее 19 | не менее 19 | не менее 19 | не менее 19 | не менее 19 |
44. | Количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам | млн. человек | - | - | - | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 40,8 |
45. | Количество пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом дальнего следования | тыс. человек | - | - | - | 2392,2 | 2903,6 | 2903,6 | 2903,6 | 2903,6 | 3157,3 | 17163,9 |
46. | Грузооборот с учетом вагонов иных собственников в порожнем состоянии | млрд. т.-км <1> | - | - | - | 253,9 | 261,0 | 268,4 | 276,5 | 284,4 | 292,6 | 1636,8 |
47. | Количество маршрутов регулярных перевозок автомобильного и городского наземного электрического транспорта | маршрутов | - | - | - | не менее 80 | - | - | - | - | - | не менее 80 |
48. | Уровень выполнения прикладных научных исследований для реализации мероприятий по организации транспортного обслуживания населения Челябинской области от запланированного объема на 31 декабря отчетного года | процентов | - | - | - | 100,0 | - | - | - | - | - | 100,0 |
49. | Количество оборотных рейсов автомобильного транспорта по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | оборотных рейсов | - | - | - | не менее 11000 | - | - | - | - | - | не менее 11000 |
50. | Количество приобретенных новых транспортных средств и (или) проведенных капитально-восстановительных ремонтов бывших в эксплуатации транспортных средств | единиц | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | 48 |
51. | Уровень выполнения запланированного объема работ областными государственными казенными учреждениями в сфере транспорта, подведомственными Министерству, по состоянию на 31 декабря отчетного года | процентов | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
52. | Обустройство трамвайных остановочных пунктов в соответствии с требованиями доступности для маломобильных групп населения | единиц | - | - | - | - | 25 | 60 | 60 | 60 | - | 205 |
53. | Увеличение протяженности трамвайных путей, обособленных бордюрным камнем | километров | - | - | - | - | 10 | 13 | 13 | 13 | - | 49 |
54. | Количество межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом, организованных по регулируемым тарифам | маршрутов | - | - | - | - | 19 | 20 | 20 | 20 | - | 20 |
55. | Количество маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом, организованных по регулируемым тарифам | маршрутов | - | - | - | - | - | 96 | 96 | 96 | - | 96 |
56. | Количество маршрутов регулярных перевозок городским наземным электрическим транспортом, организованных по регулируемым тарифам | маршрутов | - | - | - | - | - | 51 | 51 | 51 | - | 51 |
57. | Количество обустроенных остановок общественного транспорта | единиц | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 30 |
58. | Количество транспортных средств, переоборудованных для использования природного газа в качестве моторного топлива | единиц | - | - | - | - | - | 1136 | 2617 | 1038 | - | 4791 |
59. | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении по маршруту | процентов | - | - | - | - | - | 50,0 | 60,0 | 70,0 | - | 70,0 |
60. | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, оснащенных системами безналичной оплаты проезда | процентов | - | - | - | - | - | 40,0 | 50,0 | 55,0 | - | 55,0 |
61. | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующими требованиям о защите персональных данных | процентов | - | - | - | - | - | 10,0 | 12,0 | 15,0 | - | 15,0 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Челябинской области "Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области" | ||||||||||||
Основная цель подпрограммы: обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти Челябинской области в сфере дорожного хозяйства и транспорта | ||||||||||||
Задача подпрограммы: обеспечение эффективной деятельности Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области как ответственного исполнителя государственной программы и главного распорядителя средств областного бюджета | ||||||||||||
Показатели подпрограммы (показатели непосредственного результата) | ||||||||||||
62. | Своевременное обеспечение необходимыми материальными ресурсами сотрудников Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области | процентов | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Подпрограмма "Реформирование системы общественного транспорта в Челябинской агломерации" | ||||||||||||
Основная цель подпрограммы: повышение качества обслуживания населения Челябинской агломерации (Челябинский городской округ, Копейский городской округ, Сосновский муниципальный район) автомобильным и городским наземным электрическим транспортом | ||||||||||||
Задача подпрограммы: обеспечение транспортной связности муниципальных образований, входящих в Челябинскую агломерацию (Челябинский городской округ, Копейский городской округ, Сосновский муниципальный район) | ||||||||||||
Показатели подпрограммы (показатели непосредственного результата) | ||||||||||||
63. | Строительство новых трамвайных линий наземного электрического пассажирского транспорта | километров | - | - | - | - | - | - | 9,8 | - | - | 9,8 |
64. | Приобретение наземного рельсового общественного транспорта для перевозки пассажиров | единиц | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | 35 |
65. | Создание троллейбусной инфраструктуры в городе Челябинске | объект | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
66. | Количество транспортных средств на маршрутах регулярных перевозок, организованных по регулируемым тарифам в Челябинской агломерации | единиц | - | - | - | - | - | 820 | 1005 | 1088 | 1088 | 1088 |
________________
<1> Тонн-километров.