____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Правительства Тверской области от 12.03.2024 N 100-пп.
____________________________________________________________________
В соответствии с Законом Тверской области от 18.01.2006 N 13-ЗО "О бюджетном процессе в Тверской области" Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в государственную программу Тверской области "Здравоохранение Тверской области" на 2019 - 2025 годы, утвержденную Постановлением Правительства Тверской области от 23.01.2019 N 15-пп "О государственной программе Тверской области "Здравоохранение Тверской области" на 2019 - 2025 годы" (далее - Программа), следующие изменения:
1) разделы "Подпрограммы", "Ожидаемые результаты реализации государственной программы Тверской области (конечный результат реализации государственной программы, выраженный показателями достижения цели государственной программы)", "Источники финансирования государственной программы Тверской области по годам ее реализации", "Плановые объемы финансирования подпрограмм по годам реализации, в том числе обеспечивающей подпрограммы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
Подпрограммы | Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" (далее - подпрограмма 1). Подпрограмма 2 "Организация оказания медицинской помощи и предоставления услуг, сопутствующих оказанию медицинской помощи" (далее - подпрограмма 2). Подпрограмма 3 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения населения Тверской области, в том числе в амбулаторных условиях" (далее - подпрограмма 3). Подпрограмма 4 "Укрепление материально-технической базы медицинских организаций Тверской области" (далее - подпрограмма 4). Подпрограмма 5 "Реализация национальных проектов" (далее - подпрограмма 5). Подпрограмма 6 "Совершенствование скорой медицинской помощи" (далее - подпрограмма 6). Обеспечивающая подпрограмма |
Ожидаемые результаты реализации государственной программы Тверской области (конечный результат реализации государственной программы, выраженный показателями достижения цели государственной программы) | Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте (на 100000 человек населения) с 630,0 до 570,0; снижение смертности от болезней системы кровообращения (на 100000 человек населения) с 720,0 до 600,0; снижение смертности населения от новообразований, в том числе от злокачественных (на 100000 человек населения), с 249,1 до 233,0; снижение младенческой смертности (на 1000 человек родившихся) с 4,5 до 3,8; снижение материнской смертности (случаев на 100000 родившихся живыми) с 14,0 до 12,0; увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении (лет) с 71,4 до 72,73 лет; снижение смертности населения (без показателей смертности от внешних причин) (на 100000 человек населения) с 1540,0 до 1510,0; снижение общего коэффициента смертности (на 1000 человек населения) с 16,7 до 14,5; снижение коэффициента естественного прироста населения в Тверской области (на 1000 человек населения) с -7,6 до -6,7; снижение численности населения Тверской области с 1245,6 до 1208,8 тыс. человек |
Источники финансирования государственной программы Тверской области по годам ее реализации | Объем финансирования Программы по годам реализации составит: 2019 г. - 11538196,2 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области - 10240402,3 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета - 1297793,9 тыс. руб.; 2020 г. - 18070900,3 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области - 11104664,0 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета - 6966236,3 тыс. руб.; 2021 г. - 20928684,6 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области - 12173151,8 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета - 8755532,8 тыс. руб.; 2022 г. - 14993033,1 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области - 12541340,8 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета - 2451692,3 тыс. руб.; 2023 г. - 13672254,5 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области - 11662600,0 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета - 2009654,5 тыс. руб.; 2024 г. - 13587609,7 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области - 11441766,5 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета - 2145843,2 тыс. руб.; 2025 г. - 12005822,0 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области - 10482202,7 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета - 1523619,3 тыс. руб. |
Плановые объемы финансирования подпрограмм по годам реализации, в том числе обеспечивающей подпрограммы | Объем финансирования подпрограмм по годам реализации составит: 2019 г. подпрограмма 1 - 140698,3 тыс. руб.; подпрограмма 2 - 7811601,6 тыс. руб.; подпрограмма 3 - 1250290,6 тыс. руб.; подпрограмма 4 - 550777,4 тыс. руб.; подпрограмма 5 - 1383146,3 тыс. руб.; подпрограмма 6 - 328550,4 тыс. руб.; обеспечивающая подпрограмма - 73131,6 тыс. руб.; 2020 г. подпрограмма 1 - 149986,2 тыс. руб.; подпрограмма 2 - 9997546,3 тыс. руб.; подпрограмма 3 - 1532923,2 тыс. руб.; подпрограмма 4 - 3928959,9 тыс. руб.; подпрограмма 5 - 2190596,3 тыс. руб.; подпрограмма 6 - 195404,1 тыс. руб.; обеспечивающая подпрограмма - 75484,3 тыс. руб.; 2021 г. подпрограмма 1 - 165319,5 тыс. руб.; подпрограмма 2 - 11205388,7 тыс. руб.; подпрограмма 3 - 1885947,7 тыс. руб.; подпрограмма 4 - 4263071,1 тыс. руб.; подпрограмма 5 - 3025299,7 тыс. руб.; подпрограмма 6 - 307293,3 тыс. руб.; обеспечивающая подпрограмма - 76364,6 тыс. руб.; 2022 г. подпрограмма 1 - 163701,2 тыс. руб.; подпрограмма 2 - 8611835,8 тыс. руб.; подпрограмма 3 - 1367461,3 тыс. руб.; подпрограмма 4 - 1189225,6 тыс. руб.; подпрограмма 5 - 3116508,4 тыс. руб.; подпрограмма 6 - 460696,2 тыс. руб.; обеспечивающая подпрограмма - 83604,6 тыс. руб.; 2023 г. подпрограмма 1 - 166350,7 тыс. руб.; подпрограмма 2 - 8869645,4 тыс. руб.; подпрограмма 3 - 1369507,6 тыс. руб.; подпрограмма 4 - 629568,0 тыс. руб.; подпрограмма 5 - 2188862,3 тыс. руб.; подпрограмма 6 - 364715,9 тыс. руб.; обеспечивающая подпрограмма - 83604,6 тыс. руб.; 2024 г. подпрограмма 1 - 162620,7 тыс. руб.; подпрограмма 2 - 9113918,4 тыс. руб.; подпрограмма 3 - 1390309,5 тыс. руб.; подпрограмма 4 - 126310,5 тыс. руб.; подпрограмма 5 - 2346130,1 тыс. руб.; подпрограмма 6 - 364715,9 тыс. руб.; обеспечивающая подпрограмма - 83604,6 тыс. руб.; 2025 г. подпрограмма 1 - 91414,5 тыс. руб.; подпрограмма 2 - 8536602,9 тыс. руб.; подпрограмма 3 - 819929,9 тыс. руб.; подпрограмма 4 - 802,9 тыс. руб.; подпрограмма 5 - 2180924,6 тыс. руб.; подпрограмма 6 - 295660,0 тыс. руб.; обеспечивающая подпрограмма - 80487,2 тыс. руб. |
";
2) разделы "Задачи подпрограммы", "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы)", "Источники финансирования подпрограммы по годам реализации", "Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации" паспорта подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:
"
Задачи подпрограммы | Задача 1 "Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику у населения Тверской области". Задача 2 "Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения". Задача 3 "Совершенствование оказания медицинской помощи гражданам старше трудоспособного возраста в рамках реализации регионального проекта "Старшее поколение" в структуре национального проекта "Демография". Задача 4 "Реализация регионального проекта "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" в рамках национального проекта "Демография" |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы) | Увеличение охвата населения иммунизацией (%) до 95%. Выполнение в полном объеме запланированных мероприятий (%) - 100%. Увеличение охвата граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию (%), до 70%. Увеличение доли лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением (%), до 90%. Повышение уровня госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет (на 10 тыс. населения соответствующего возраста) до 57,4. Уменьшение розничной продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) до 7,4. Снижение темпа прироста первичной заболеваемости ожирением (%) на 6,3 |
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации | 2019 г. - 140698,3 тыс. руб.; 2020 г. - 149986,2 тыс. руб.; 2021 г. - 165319,5 тыс. руб.; 2022 г. - 163701,2 тыс. руб.; 2023 г. - 166350,7 тыс. руб.; 2024 г. - 162620,7 тыс. руб.; 2025 г. - 91414,5 тыс. руб. |
Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации | Объем финансирования задач подпрограммы 1 по годам реализации составит: 2019 г. задача 1 - 56664,0 тыс. руб.; задача 2 - 81039,0 тыс. руб.; задача 3 - 2995,3 тыс. руб.; задача 4 - 0,0 тыс. руб.; 2020 г. задача 1 - 56664,1 тыс. руб.; задача 2 - 92911,6 тыс. руб.; задача 3 - 410,5 тыс. руб.; задача 4 - 0,0 тыс. руб.; 2021 г. задача 1 - 66297,7 тыс. руб.; задача 2 - 98641,9 тыс. руб.; задача 3 - 379,9 тыс. руб.; задача 4 - 0,0 тыс. руб.; 2022 г. задача 1 - 69238,9 тыс. руб.; задача 2 - 94115,3 тыс. руб.; задача 3 - 347,0 тыс. руб.; задача 4 - 0,0 тыс. руб.; 2023 г. задача 1 - 69238,9 тыс. руб.; задача 2 - 96764,8 тыс. руб.; задача 3 - 347,0 тыс. руб.; задача 4 - 0,0 тыс. руб.; 2024 г. задача 1 - 69238,9 тыс. руб.; задача 2 - 92996,2 тыс. руб.; задача 3 - 385,6 тыс. руб.; задача 4 - 0,0 тыс. руб.; 2025 г. задача 1 - 56664,0 тыс. руб.; задача 2 - 34750,5 тыс. руб.; задача 3 - 0,0 тыс. руб.; задача 4 - 0,0 тыс. руб. |
";
3) разделы "Задачи подпрограммы", "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы)", "Источники финансирования подпрограммы по годам реализации", "Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации" паспорта подпрограммы 2 Программы изложить в следующей редакции:
"
Задачи подпрограммы | Задача 1 "Организация предоставления бюджетными медицинскими организациями Тверской области государственных услуг по оказанию медицинской помощи населению". Задача 2 "Организация предоставления казенными медицинскими организациями Тверской области государственных услуг по оказанию медицинской помощи населению". Задача 3 "Предоставление услуг, сопутствующих оказанию медицинской помощи" |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы) | Уровень выполнения объемов медицинской помощи в бюджетных учреждениях здравоохранения (%) - 100%; уровень выполнения объемов медицинской помощи в казенных учреждениях здравоохранения (%) - 100%; удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг (%) - 72,0% |
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации | 2019 г. - 7811601,6 тыс. руб.; 2020 г. - 9997546,3 тыс. руб.; 2021 г. - 11205388,7 тыс. руб.; 2022 г. - 8611835,8 тыс. руб.; 2023 г. - 8869645,4 тыс. руб.; 2024 г. - 9113918,4 тыс. руб.; 2025 г. - 8536602,9 тыс. руб. |
Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации | 2019 г. задача 1 - 6862654,6 тыс. руб.; задача 2 - 712513,5 тыс. руб.; задача 3 - 236433,5 тыс. руб.; 2020 г. задача 1 - 9017705,7 тыс. руб.; задача 2 - 732731,8 тыс. руб.; задача 3 - 247108,8 тыс. руб.; 2021 г. задача 1 - 10227234,4 тыс. руб.; задача 2 - 734301,7 тыс. руб.; задача 3 - 243852,6 тыс. руб.; 2022 г. задача 1 - 7622572,8 тыс. руб.; задача 2 - 769498,7 тыс. руб.; задача 3 - 219764,3 тыс. руб.; 2023 г. задача 1 - 7877605,8 тыс. руб.; задача 2 - 768037,0 тыс. руб.; задача 3 - 224002,6 тыс. руб.; 2024 г. задача 1 - 8110634,3 тыс. руб.; задача 2 - 768037,0 тыс. руб.; задача 3 - 235247,1 тыс. руб.; 2025 г. задача 1 - 7444636,6 тыс. руб.; задача 2 - 832461,8 тыс. руб.; задача 3 - 259504,5 тыс. руб. |
";
4) разделы "Источники финансирования подпрограммы по годам реализации", "Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации" паспорта подпрограммы 3 Программы изложить в следующей редакции:
"
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации | 2019 г. - 1250290,6 тыс. руб.; 2020 г. - 1532923,2 тыс. руб.; 2021 г. - 1885947,7 тыс. руб.; 2022 г. - 1367461,3 тыс. руб.; 2023 г. - 1369507,6 тыс. руб.; 2024 г. - 1390309,5 тыс. руб.; 2025 г. - 819929,9 тыс. руб. |
Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации | Объем финансирования задач подпрограммы 3 по годам реализации составит: 2019 г. задача 1 - 855148,8 тыс. руб.; задача 2 - 383894,7 тыс. руб.; задача 3 - 11247,1 тыс. руб.; 2020 г. задача 1 - 1109144,3 тыс. руб.; задача 2 - 405333,0 тыс. руб.; задача 3 - 18445,9 тыс. руб.; 2021 г. задача 1 - 1442661,0 тыс. руб.; задача 2 - 424840,9 тыс. руб.; задача 3 - 18445,8 тыс. руб.; 2022 г. задача 1 - 929414,5 тыс. руб.; задача 2 - 419601,0 тыс. руб.; задача 3 - 18445,8 тыс. руб.; 2023 г. задача 1 - 920612,9 тыс. руб.; задача 2 - 430448,9 тыс. руб.; задача 3 - 18445,8 тыс. руб.; 2024 г. задача 1 - 930240,5 тыс. руб.; задача 2 - 441623,2 тыс. руб.; задача 3 - 18445,8 тыс. руб.; 2025 г. задача 1 - 808682,8 тыс. руб.; задача 2 - 0,0 тыс. руб.; задача 3 - 11247,1 тыс. руб. |
";