____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Правительства Тверской области от 12.03.2024 N 100-пп.
____________________________________________________________________
В соответствии с Законом Тверской области от 18.01.2006 N 13-ЗО "О бюджетном процессе в Тверской области" Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в государственную программу Тверской области "Здравоохранение Тверской области" на 2019 - 2025 годы, утвержденную Постановлением Правительства Тверской области от 23.01.2019 N 15-пп "О государственной программе Тверской области "Здравоохранение Тверской области" на 2019 - 2025 годы" (далее - Программа), следующие изменения:
1) разделы "Подпрограммы", "Ожидаемые результаты реализации государственной программы Тверской области (конечный результат реализации государственной программы, выраженный показателями достижения цели государственной программы)", "Источники финансирования государственной программы Тверской области по годам ее реализации", "Плановые объемы финансирования подпрограмм по годам реализации, в том числе обеспечивающей подпрограммы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
Подпрограммы | Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" (далее - подпрограмма 1). Подпрограмма 2 "Организация оказания медицинской помощи и предоставления услуг, сопутствующих оказанию медицинской помощи" (далее - подпрограмма 2). Подпрограмма 3 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения населения Тверской области, в том числе в амбулаторных условиях" (далее - подпрограмма 3). Подпрограмма 4 "Укрепление материально-технической базы медицинских организаций Тверской области" (далее - подпрограмма 4). Подпрограмма 5 "Реализация национальных проектов" (далее - подпрограмма 5). Подпрограмма 6 "Совершенствование скорой медицинской помощи" (далее - подпрограмма 6). Обеспечивающая подпрограмма |
Ожидаемые результаты реализации государственной программы Тверской области (конечный результат реализации государственной программы, выраженный показателями достижения цели государственной программы) | Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте (на 100000 человек населения) с 630,0 до 570,0; снижение смертности от болезней системы кровообращения (на 100000 человек населения) с 720,0 до 600,0; снижение смертности населения от новообразований, в том числе от злокачественных (на 100000 человек населения), с 249,1 до 233,0; снижение младенческой смертности (на 1000 человек родившихся) с 4,5 до 3,8; снижение материнской смертности (случаев на 100000 родившихся живыми) с 14,0 до 12,0; увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении (лет) с 71,4 до 72,73 лет; снижение смертности населения (без показателей смертности от внешних причин) (на 100000 человек населения) с 1540,0 до 1510,0; снижение общего коэффициента смертности (на 1000 человек населения) с 16,7 до 14,5; снижение коэффициента естественного прироста населения в Тверской области (на 1000 человек населения) с -7,6 до -6,7; снижение численности населения Тверской области с 1245,6 до 1208,8 тыс. человек |
Источники финансирования государственной программы Тверской области по годам ее реализации | Объем финансирования Программы по годам реализации составит: 2019 г. - 11538196,2 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области - 10240402,3 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета - 1297793,9 тыс. руб.; 2020 г. - 18070900,3 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области - 11104664,0 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета - 6966236,3 тыс. руб.; 2021 г. - 20928684,6 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области - 12173151,8 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета - 8755532,8 тыс. руб.; 2022 г. - 14993033,1 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области - 12541340,8 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета - 2451692,3 тыс. руб.; 2023 г. - 13672254,5 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области - 11662600,0 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета - 2009654,5 тыс. руб.; 2024 г. - 13587609,7 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области - 11441766,5 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета - 2145843,2 тыс. руб.; 2025 г. - 12005822,0 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области - 10482202,7 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета - 1523619,3 тыс. руб. |
Плановые объемы финансирования подпрограмм по годам реализации, в том числе обеспечивающей подпрограммы | Объем финансирования подпрограмм по годам реализации составит: 2019 г. подпрограмма 1 - 140698,3 тыс. руб.; подпрограмма 2 - 7811601,6 тыс. руб.; подпрограмма 3 - 1250290,6 тыс. руб.; подпрограмма 4 - 550777,4 тыс. руб.; подпрограмма 5 - 1383146,3 тыс. руб.; подпрограмма 6 - 328550,4 тыс. руб.; обеспечивающая подпрограмма - 73131,6 тыс. руб.; 2020 г. подпрограмма 1 - 149986,2 тыс. руб.; подпрограмма 2 - 9997546,3 тыс. руб.; подпрограмма 3 - 1532923,2 тыс. руб.; подпрограмма 4 - 3928959,9 тыс. руб.; подпрограмма 5 - 2190596,3 тыс. руб.; подпрограмма 6 - 195404,1 тыс. руб.; обеспечивающая подпрограмма - 75484,3 тыс. руб.; 2021 г. подпрограмма 1 - 165319,5 тыс. руб.; подпрограмма 2 - 11205388,7 тыс. руб.; подпрограмма 3 - 1885947,7 тыс. руб.; подпрограмма 4 - 4263071,1 тыс. руб.; подпрограмма 5 - 3025299,7 тыс. руб.; подпрограмма 6 - 307293,3 тыс. руб.; обеспечивающая подпрограмма - 76364,6 тыс. руб.; 2022 г. подпрограмма 1 - 163701,2 тыс. руб.; подпрограмма 2 - 8611835,8 тыс. руб.; подпрограмма 3 - 1367461,3 тыс. руб.; подпрограмма 4 - 1189225,6 тыс. руб.; подпрограмма 5 - 3116508,4 тыс. руб.; подпрограмма 6 - 460696,2 тыс. руб.; обеспечивающая подпрограмма - 83604,6 тыс. руб.; 2023 г. подпрограмма 1 - 166350,7 тыс. руб.; подпрограмма 2 - 8869645,4 тыс. руб.; подпрограмма 3 - 1369507,6 тыс. руб.; подпрограмма 4 - 629568,0 тыс. руб.; подпрограмма 5 - 2188862,3 тыс. руб.; подпрограмма 6 - 364715,9 тыс. руб.; обеспечивающая подпрограмма - 83604,6 тыс. руб.; 2024 г. подпрограмма 1 - 162620,7 тыс. руб.; подпрограмма 2 - 9113918,4 тыс. руб.; подпрограмма 3 - 1390309,5 тыс. руб.; подпрограмма 4 - 126310,5 тыс. руб.; подпрограмма 5 - 2346130,1 тыс. руб.; подпрограмма 6 - 364715,9 тыс. руб.; обеспечивающая подпрограмма - 83604,6 тыс. руб.; 2025 г. подпрограмма 1 - 91414,5 тыс. руб.; подпрограмма 2 - 8536602,9 тыс. руб.; подпрограмма 3 - 819929,9 тыс. руб.; подпрограмма 4 - 802,9 тыс. руб.; подпрограмма 5 - 2180924,6 тыс. руб.; подпрограмма 6 - 295660,0 тыс. руб.; обеспечивающая подпрограмма - 80487,2 тыс. руб. |
";
2) разделы "Задачи подпрограммы", "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы)", "Источники финансирования подпрограммы по годам реализации", "Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации" паспорта подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:
"
Задачи подпрограммы | Задача 1 "Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику у населения Тверской области". Задача 2 "Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения". Задача 3 "Совершенствование оказания медицинской помощи гражданам старше трудоспособного возраста в рамках реализации регионального проекта "Старшее поколение" в структуре национального проекта "Демография". Задача 4 "Реализация регионального проекта "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" в рамках национального проекта "Демография" |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы) | Увеличение охвата населения иммунизацией (%) до 95%. Выполнение в полном объеме запланированных мероприятий (%) - 100%. Увеличение охвата граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию (%), до 70%. Увеличение доли лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением (%), до 90%. Повышение уровня госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет (на 10 тыс. населения соответствующего возраста) до 57,4. Уменьшение розничной продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) до 7,4. Снижение темпа прироста первичной заболеваемости ожирением (%) на 6,3 |
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации | 2019 г. - 140698,3 тыс. руб.; 2020 г. - 149986,2 тыс. руб.; 2021 г. - 165319,5 тыс. руб.; 2022 г. - 163701,2 тыс. руб.; 2023 г. - 166350,7 тыс. руб.; 2024 г. - 162620,7 тыс. руб.; 2025 г. - 91414,5 тыс. руб. |
Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации | Объем финансирования задач подпрограммы 1 по годам реализации составит: 2019 г. задача 1 - 56664,0 тыс. руб.; задача 2 - 81039,0 тыс. руб.; задача 3 - 2995,3 тыс. руб.; задача 4 - 0,0 тыс. руб.; 2020 г. задача 1 - 56664,1 тыс. руб.; задача 2 - 92911,6 тыс. руб.; задача 3 - 410,5 тыс. руб.; задача 4 - 0,0 тыс. руб.; 2021 г. задача 1 - 66297,7 тыс. руб.; задача 2 - 98641,9 тыс. руб.; задача 3 - 379,9 тыс. руб.; задача 4 - 0,0 тыс. руб.; 2022 г. задача 1 - 69238,9 тыс. руб.; задача 2 - 94115,3 тыс. руб.; задача 3 - 347,0 тыс. руб.; задача 4 - 0,0 тыс. руб.; 2023 г. задача 1 - 69238,9 тыс. руб.; задача 2 - 96764,8 тыс. руб.; задача 3 - 347,0 тыс. руб.; задача 4 - 0,0 тыс. руб.; 2024 г. задача 1 - 69238,9 тыс. руб.; задача 2 - 92996,2 тыс. руб.; задача 3 - 385,6 тыс. руб.; задача 4 - 0,0 тыс. руб.; 2025 г. задача 1 - 56664,0 тыс. руб.; задача 2 - 34750,5 тыс. руб.; задача 3 - 0,0 тыс. руб.; задача 4 - 0,0 тыс. руб. |
";
3) разделы "Задачи подпрограммы", "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы)", "Источники финансирования подпрограммы по годам реализации", "Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации" паспорта подпрограммы 2 Программы изложить в следующей редакции:
"
Задачи подпрограммы | Задача 1 "Организация предоставления бюджетными медицинскими организациями Тверской области государственных услуг по оказанию медицинской помощи населению". Задача 2 "Организация предоставления казенными медицинскими организациями Тверской области государственных услуг по оказанию медицинской помощи населению". Задача 3 "Предоставление услуг, сопутствующих оказанию медицинской помощи" |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы) | Уровень выполнения объемов медицинской помощи в бюджетных учреждениях здравоохранения (%) - 100%; уровень выполнения объемов медицинской помощи в казенных учреждениях здравоохранения (%) - 100%; удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг (%) - 72,0% |
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации | 2019 г. - 7811601,6 тыс. руб.; 2020 г. - 9997546,3 тыс. руб.; 2021 г. - 11205388,7 тыс. руб.; 2022 г. - 8611835,8 тыс. руб.; 2023 г. - 8869645,4 тыс. руб.; 2024 г. - 9113918,4 тыс. руб.; 2025 г. - 8536602,9 тыс. руб. |
Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации | 2019 г. задача 1 - 6862654,6 тыс. руб.; задача 2 - 712513,5 тыс. руб.; задача 3 - 236433,5 тыс. руб.; 2020 г. задача 1 - 9017705,7 тыс. руб.; задача 2 - 732731,8 тыс. руб.; задача 3 - 247108,8 тыс. руб.; 2021 г. задача 1 - 10227234,4 тыс. руб.; задача 2 - 734301,7 тыс. руб.; задача 3 - 243852,6 тыс. руб.; 2022 г. задача 1 - 7622572,8 тыс. руб.; задача 2 - 769498,7 тыс. руб.; задача 3 - 219764,3 тыс. руб.; 2023 г. задача 1 - 7877605,8 тыс. руб.; задача 2 - 768037,0 тыс. руб.; задача 3 - 224002,6 тыс. руб.; 2024 г. задача 1 - 8110634,3 тыс. руб.; задача 2 - 768037,0 тыс. руб.; задача 3 - 235247,1 тыс. руб.; 2025 г. задача 1 - 7444636,6 тыс. руб.; задача 2 - 832461,8 тыс. руб.; задача 3 - 259504,5 тыс. руб. |
";
4) разделы "Источники финансирования подпрограммы по годам реализации", "Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации" паспорта подпрограммы 3 Программы изложить в следующей редакции:
"
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации | 2019 г. - 1250290,6 тыс. руб.; 2020 г. - 1532923,2 тыс. руб.; 2021 г. - 1885947,7 тыс. руб.; 2022 г. - 1367461,3 тыс. руб.; 2023 г. - 1369507,6 тыс. руб.; 2024 г. - 1390309,5 тыс. руб.; 2025 г. - 819929,9 тыс. руб. |
Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации | Объем финансирования задач подпрограммы 3 по годам реализации составит: 2019 г. задача 1 - 855148,8 тыс. руб.; задача 2 - 383894,7 тыс. руб.; задача 3 - 11247,1 тыс. руб.; 2020 г. задача 1 - 1109144,3 тыс. руб.; задача 2 - 405333,0 тыс. руб.; задача 3 - 18445,9 тыс. руб.; 2021 г. задача 1 - 1442661,0 тыс. руб.; задача 2 - 424840,9 тыс. руб.; задача 3 - 18445,8 тыс. руб.; 2022 г. задача 1 - 929414,5 тыс. руб.; задача 2 - 419601,0 тыс. руб.; задача 3 - 18445,8 тыс. руб.; 2023 г. задача 1 - 920612,9 тыс. руб.; задача 2 - 430448,9 тыс. руб.; задача 3 - 18445,8 тыс. руб.; 2024 г. задача 1 - 930240,5 тыс. руб.; задача 2 - 441623,2 тыс. руб.; задача 3 - 18445,8 тыс. руб.; 2025 г. задача 1 - 808682,8 тыс. руб.; задача 2 - 0,0 тыс. руб.; задача 3 - 11247,1 тыс. руб. |
";
5) раздел "Задачи подпрограммы" паспорта подпрограммы 4 Программы изложить в следующей редакции:
"
Задачи подпрограммы | Задача 1 "Организация мероприятий по развитию материально-технической базы медицинских организаций". Задача 2 "Строительство объектов в рамках адресной инвестиционной программы" |
";
6) разделы "Источники финансирования подпрограммы по годам реализации", "Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации" паспорта подпрограммы 4 Программы изложить в следующей редакции:
"
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации | 2019 г. - 550777,4 тыс. руб.; 2020 г. - 3928959,9 тыс. руб.; 2021 г. - 4263071,1 тыс. руб.; 2022 г. - 1189225,6 тыс. руб.; 2023 г. - 629568,0 тыс. руб.; 2024 г. - 126310,5 тыс. руб.; 2025 г. - 802,9 тыс. руб. |
Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации | Объем финансирования задач подпрограммы 4 по годам реализации составит: 2019 г. задача 1 - 354365,2 тыс. руб.; задача 2 - 196412,2 тыс. руб.; 2020 г. задача 1 - 1184245,6 тыс. руб.; задача 2 - 2744714,3 тыс. руб.; 2021 г. задача 1 - 942867,9 тыс. руб.; задача 2 - 3320203,2 тыс. руб.; 2022 г. задача 1 - 157124,2 тыс. руб.; задача 2 - 1032101,4 тыс. руб.; 2023 г. задача 1 - 147564,6 тыс. руб.; задача 2 - 482003,4 тыс. руб.; 2024 г. задача 1 - 126310,5 тыс. руб.; задача 2 - 0,0 тыс. руб.; 2025 г. задача 1 - 802,9 тыс. руб.; задача 2 - 0,0 тыс. руб. |
";
7) разделы "Задачи подпрограммы", "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы)", "Источники финансирования подпрограммы по годам реализации", "Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации" паспорта подпрограммы 5 Программы изложить в следующей редакции:
"
Задачи подпрограммы | Задача 1 "Реализация регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" в рамках национального проекта "Здравоохранение". Задача 2 "Реализация регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в рамках национального проекта "Здравоохранение". Задача 3 "Реализация регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" в рамках национального проекта "Здравоохранение". Задача 4 "Реализация регионального проекта "Развитие детского здравоохранения Тверской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" в рамках национального проекта "Здравоохранение". Задача 5 "Реализация регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" в рамках национального проекта "Здравоохранение". Задача 7 "Реализация регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" в рамках национального проекта "Здравоохранение". Задача 8 "Реализация регионального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" в рамках национального проекта "Здравоохранение". Задача 9 "Реализация регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Тверской области" в рамках национального проекта "Здравоохранение" |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы) | Увеличение доли обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), до 98,5%. Увеличение числа лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации, до 222 человек в год. Увеличение доли граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, до 100%. Увеличение количества посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду, до 3,5 тыс. посещений. Увеличение числа выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", до 4173,7 тыс. посещений в год. Увеличение числа посещений сельскими жителями фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в расчете на 1 сельского жителя до 1,94 посещения. Увеличение доли населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания, до 98,59%. Увеличение доли граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения до 68,1%. Увеличение доли поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций до 69,1%. Уменьшение больничной летальности от инфаркта миокарда до 8%. Уменьшение больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения до 14,0%. Увеличение количества рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях до 3713 единиц в год. Увеличение доли лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, до 80%. Увеличение доли лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях, до 90%. Увеличение доли злокачественных новообразований, выявленных на 1 - 2 стадиях, до 63%. Увеличение удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением, до 60%. Уменьшение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) до 17,3%. Увеличение доли лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году, из числа состоящих под диспансерным наблюдением до 80%. Увеличение доли преждевременных родов 22 - 37 недель в перинатальных центрах до 61,7%. Увеличение суммарного коэффициента рождаемости (число детей, рожденных одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода (15 - 49 лет)) до 1,676. Снижение смертности детей в возрасте 0 - 4 года до 5,0 на 1000 родившихся живыми. Снижение смертности детей в возрасте 0 - 17 лет до 43,0 на 100 тыс. детей соответствующего возраста. Увеличение доли посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями 53,8%. Увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями костно-мышечной системы и соединительной ткани до 90%. Увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями глаз и его придаточного аппарата до 90%. Увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов пищеварения до 90%. Увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов кровообращения до 90%. Увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушениями обмена веществ до 90%. Повышение укомплектованности медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами-педиатрами, до 85,1%. Повышение количества (доли) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям до 95%. Увеличение числа выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей, дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений до 95%. Увеличение обеспеченности населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, до 41,2 на 10 тыс. населения. Увеличение обеспеченности населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, до 96,0 на 10 тыс. населения. Увеличение обеспеченности населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, до 22,3 на 10 тыс. населения. Увеличение доли специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов до 87,7%. Увеличение укомплектованности медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), врачами до 90,6%. Увеличение укомплектованности медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), средними медицинскими работниками до 95%. Увеличение числа специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, до 16,7 тыс. человек. Повышение укомплектованности фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками до 69,2%. Увеличение обеспеченности медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, до 8,4 человека на 10 тыс. населения. Увеличение обеспеченности населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, до 15,3 человека на 10 тыс. населения. Увеличение числа граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, до 321,15 человека. Увеличение доли медицинских организаций государственной системы здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с единой государственной информационной системой, до 100%. Увеличение доли медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, до 100%. Увеличение доли записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, до 63%. Увеличение доли граждан, являющихся пользователями Единого портала государственных услуг, которым доступны электронные медицинские документы в личном кабинете пациента "Мое здоровье", по факту оказания медицинской помощи до 87%. Увеличение доли случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения, до 100%. Увеличение количества пролеченных иностранных граждан до 0,06 тыс. человек. Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год) до 0,02 млн. долларов. Увеличение числа посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год до 8,23 единиц. Сокращение доли зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта, до 10%. Сокращение доли оборудования в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больницах в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их структурных подразделений), предусмотренными положениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных видов диагностических исследований, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования до 25% |
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации | 2019 г. - 1383146,3 тыс. руб.; 2020 г. - 2190596,3 тыс. руб.; 2021 г. - 3025299,7 тыс. руб.; 2022 г. - 3116508,4 тыс. руб.; 2023 г. - 2188862,3 тыс. руб.; 2024 г. - 2346130,1 тыс. руб.; 2025 г. - 2180924,6 тыс. руб. |
Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации | Объем финансирования задач подпрограммы 5 по годам реализации составит: 2019 г. задача 1 - 82872,8 тыс. руб.; задача 2 - 178200,6 тыс. руб.; задача 3 - 381022,8 тыс. руб.; задача 4 - 432354,2 тыс. руб.; задача 5 - 154469,5 тыс. руб.; задача 7 - 154226,4 тыс. руб.; задача 8 - 0,0 тыс. руб.; задача 9 - 0,0 тыс. руб. 2020 г. задача 1 - 254051,7 тыс. руб.; задача 2 - 350170,8 тыс. руб.; задача 3 - 552132,3 тыс. руб.; задача 4 - 403943,0 тыс. руб.; задача 5 - 149103,7 тыс. руб.; задача 7 - 481194,8 тыс. руб.; задача 8 - 0,0 тыс. руб.; задача 9 - 0,0 тыс. руб. 2021 г. задача 1 - 243483,1 тыс. руб.; задача 2 - 430054,1 тыс. руб.; задача 3 - 573982,3 тыс. руб.; задача 4 - 281606,0 тыс. руб.; задача 5 - 173183,5 тыс. руб.; задача 7 - 188039,0 тыс. руб.; задача 8 - 0,0 тыс. руб.; задача 9 - 1134951,7 тыс. руб. 2022 г. задача 1 - 218025,9 тыс. руб.; задача 2 - 355218,2 тыс. руб.; задача 3 - 214559,8 тыс. руб.; задача 4 - 210110,7 тыс. руб.; задача 5 - 227030,9 тыс. руб.; задача 7 - 72198,9 тыс. руб.; задача 8 - 0,0 тыс. руб.; задача 9 - 1819364,0 тыс. руб. 2023 г. задача 1 - 218025,9 тыс. руб.; задача 2 - 279396,8 тыс. руб.; задача 3 - 61680,8 тыс. руб.; задача 4 - 219669,7 тыс. руб.; задача 5 - 232092,0 тыс. руб.; задача 7 - 50633,1 тыс. руб.; задача 8 - 0,0 тыс. руб.; задача 9 - 1127364,0 тыс. руб. 2024 г. задача 1 - 240450,0 тыс. руб.; задача 2 - 378996,0 тыс. руб.; задача 3 - 81798,2 тыс. руб.; задача 4 - 229679,7 тыс. руб.; задача 5 - 232092,0 тыс. руб.; задача 7 - 55750,2 тыс. руб.; задача 8 - 0,0 тыс. руб.; задача 9 - 1127364,0 тыс. руб. 2025 г. задача 1 - 11947,9 тыс. руб.; задача 2 - 0,0 тыс. руб.; задача 3 - 5913,2 тыс. руб.; задача 4 - 290188,0 тыс. руб.; задача 5 - 155786,1 тыс. руб.; задача 7 - 26043,4 тыс. руб.; задача 8 - 0,0 тыс. руб.; задача 9 - 1691046,0 тыс. руб. |
";
8) дополнить Программу подпрограммой 6 "Совершенствование скорой медицинской помощи", изложив ее в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы 6 государственной программы Тверской области "Здравоохранение Тверской области" на 2019 - 2025 годы
Наименование подпрограммы | Совершенствование скорой медицинской помощи |
Задачи подпрограммы | Задача 1 "Обеспечение деятельности скорой медицинской помощи". Задача 2 "Укрепление материально-технической базы скорой медицинской помощи". Задача 3 "Сохранение и укрепление кадрового потенциала службы скорой медицинской помощи". Задача 4 "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры скорой медицинской помощи и Центра медицины катастроф". Задача 5 "Оптимизация логистической системы скорой медицинской помощи" |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы) | Увеличение доли экстренных вызовов скорой медицинской помощи со временем доезда менее 20 мин. до 95%. Увеличение доли структурных подразделений ГБУЗ ТО "Тверская станция скорой медицинской помощи", в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, до 100%. Увеличение количества медицинских работников, привлеченных на работу в ГБУЗ ТО "Тверская станция скорой медицинской помощи", до 301. Повышение эффективности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры скорой медицинской помощи до 100%. Увеличение доли пациентов, направленных по экстренным показаниям в медицинские организации, до 100% |
Источники финансирования подпрограмм по годам реализации | 2019 г. - 328550,4 <*> тыс. руб.; 2020 г. - 195404,1 <*> тыс. руб.; 2021 г. - 307293,3 <*> тыс. руб.; 2022 г. - 460696,2 тыс. руб.; 2023 г. - 364715,9 тыс. руб.; 2024 г. - 364715,9 тыс. руб.; 2025 г. - 295660,0 тыс. руб. |
Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации | Объем финансирования задач подпрограммы 6 по годам реализации составит: 2019 г. задача 1 - 174744,4 <*> тыс. руб.; задача 2 - 0,0 <*> тыс. руб.; задача 3 - 153806,0 <*> тыс. руб.; задача 4 - 0,0 <*> тыс. руб.; задача 5 - 0,0 <*> тыс. руб. 2020 г. задача 1 - 124477,4 <*> тыс. руб.; задача 2 - 0,0 <*> тыс. руб.; задача 3 - 70926,7 <*> тыс. руб.; задача 4 - 0,0 <*> тыс. руб.; задача 5 - 0,0 <*> тыс. руб. 2021 г. задача 1 - 184147,1 <*> тыс. руб.; задача 2 - 0,0 <*> тыс. руб.; задача 3 - 123146,2 <*> тыс. руб.; задача 4 - 0,0 <*> тыс. руб.; задача 5 - 0,0 <*> тыс. руб. 2022 г. задача 1 - 148774,5 тыс. руб.; задача 2 - 97500,0 тыс. руб.; задача 3 - 214421,7 тыс. руб.; задача 4 - 0,0 тыс. руб.; задача 5 - 0,0 тыс. руб. 2023 г. задача 1 - 148794,2 тыс. руб.; задача 2 - 0,0 тыс. руб.; задача 3 - 215921,7 тыс. руб.; задача 4 - 0,0 тыс. руб.; задача 5 - 0,0 тыс. руб. 2024 г. задача 1 - 148794,2 тыс. руб.; задача 2 - 0,0 тыс. руб.; задача 3 - 215921,7 тыс. руб.; задача 4 - 0,0 тыс. руб.; задача 5 - 0,0 тыс. руб. 2025 г. задача 1 - 141854,0 тыс. руб.; задача 2 - 0,0 тыс. руб.; задача 3 - 153806,0 тыс. руб.; задача 4 - 0,0 тыс. руб.; задача 5 - 0,0 тыс. руб. |
________________
* В предыдущей редакции Программы объемы финансирования 2019 - 2021 годов были отражены в подпрограмме 2.";
9) приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1);
10) приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
Губернатор Тверской области
И.М.РУДЕНЯ
"Приложение 1
к государственной программе Тверской области
"Здравоохранение Тверской области"
на 2019 - 2025 годы
Характеристика государственной программы Тверской области "Здравоохранение Тверской области" на 2019 - 2025 годы
Главный администратор государственной программы Тверской области - Министерство здравоохранения Тверской области
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа - государственная программа Тверской области.
2. Цель - цель государственной программы Тверской области.
3. Подпрограмма - подпрограмма государственной программы Тверской области.
4. Задача - задача подпрограммы.
5. Мероприятие - мероприятие подпрограммы.
6. Административное мероприятие - административное мероприятие подпрограммы или обеспечивающей подпрограммы.
7. Показатель - показатель цели программы, показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы (административного мероприятия).