Действующий

О внесении изменений в Приложение N 1 к муниципальной программе "Развитие транспортной системы", утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 15 января 2020 года N 031-06-13/0



Приложение
к постановлению администрации
города Иркутска
от 26 января 2022 г. N 031-06-31/22



"Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

N п/п

Наименование основного мероприятия

Финансирование, тыс. руб.

Ожидаемый результат

Участники Программы

Всего, по источникам финансирования

по годам реализации:

2020

2021

2022

2023

2024

2025

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

Всего,

в том числе:

3 840 941,0

3 832 320,1

2 945 094,1

2 065 101,0

2 065 997,0

2 087 000,0

X

X

бюджет города

2 619 741,0

2 744 281,6

1 798 506,6

1 835 101,0

2 065 997,0

2 087 000,0

федеральный бюджет

1 050 000,0

811 444,5

365 000,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

171 200,0

276 594,0

781 587,5

230 000,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

Всего,

в том числе:

3 384 780,0

3 312 450,1

2 916 842,1

2 056 983,0

2 057 779,0

2 078 782,0

X

X

бюджет города

2 164 780,0

2 225 371,6

1 770 254,6

1 826 983,0

2 057 779,0

2 078 782,0

федеральный бюджет

1 050 000,0

811 444,5

365 000,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

170 000,0

275 634,0

781 587,5

230 000,0

0,0

0,0

Задача 1

Увеличение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям

1

Основное мероприятие 1.1. "Муниципальный проект "Дорожная сеть"

Всего,

в том числе:

1 726 174,2

1 584 694,4

1 592 427,8

1 116 788,9

271 624,0

272 134,0

Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог

КГО, КУМИ

бюджет города

506 174,2

500 492,6

445 840,3

886 788,9

271 624,0

272 134,0

федеральный бюджет

1 050 000,0

811 444,5

365 000,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

170 000,0

272 757,3

781 587,5

230 000,0

0,0

0,0

2.

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения"

Всего,

в том числе:

1 624 246,8

1 648 500,9

1 285 553,3

901 333,1

1 747 896,0

1 768 389,0

Поддержание надлежащего технического состояния, улучшение параметров автомобильных дорог

КГО, КУМИ, МКУ г. Иркутска "Безопасный город"

бюджет города

1 624 246,8

1 645 624,2

1 285 553,3

901 333,1

1 747 896,0

1 768 389,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

2 876,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 2

Повышение безопасности дорожного движения и пропускной способности автомобильных дорог

3

Основное мероприятие 1.3. "Повышение безопасности и развитие системы организации дорожного движения"

Всего,

в том числе:

34 359,0

79 254,8

38 861,0

38 861,0

38 259,0

38 259,0

Создание условий предупреждения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий

КГО

бюджет города

34 359,0

79 254,8

38 861,0

38 861,0

38 259,0

38 259,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 "Транспорт"

Всего, в том числе:

456 161,0

519 870,0

28 252,0

8 118,0

8 218,0

8 218,0

X

X

бюджет города

454 961,0

518 910,0

28 252,0

8 118,0

8 218,0

8 218,0

областной бюджет

1 200,0

960,0

Задача 1.

Повышение качества организации транспортного обслуживания населения

4

Основное мероприятие 2.1. "Повышение уровня доступности и комфортности предоставления транспортных услуг населению"

Всего,

в том числе:

456 161,0

519 870,0

28 252,0

8 118,0

8 218,0

8 218,0

Повышение доступности услуг и городского пассажирского транспорта, снижение уровня износа подвижного состава и инфраструктуры городского наземного электрического транспорта

КЭиСП

бюджет города

454 961,0

518 910,0

28 252,0

8 118,0

8 218,0

8 218,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

1 200,0

960,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

Основное мероприятие 2.2. "Улучшение технического состояния инфраструктуры электротранспорта и расширение маршрутной сети"

Всего,

в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КЭиСП

бюджет города

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".



И.о. заместителя мэра - председателя комитета
городского обустройства администрации
города Иркутска
С.Ю.ГАВРИН