ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СЕМЬЯ И ДЕТИ КАМЧАТКИ"
N п/п | Наименование Программы /подпрограммы/ основного мероприятия | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы (тыс. руб.) | |||||||||
ГРБС | ВСЕГО | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Государственная программа Камчатского края "Семья и дети Камчатки" | Всего | 291 632,26622 | 33 572,41138 | 33 840,35183 | 51 899,58422 | 45 968,59179 | 14 519,40000 | 14 538,90000 | 18 079,20000 | 79 213,82700 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 291 160,26622 | 33 572,41138 | 33 840,35183 | 51 899,58422 | 45 968,59179 | 14 519,40000 | 14 538,90000 | 18 079,20000 | 78 741,82700 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 5 514,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 470,80000 | 488,20000 | 507,70000 | 4 048,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 815 | 472,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 472,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 285 645,56622 | 33 572,41138 | 33 840,35183 | 51 899,58422 | 45 497,79179 | 14 031,20000 | 14 031,20000 | 14 031,20000 | 78 741,82700 | |||
813 | 12 006,20872 | 2 525,00000 | 2 480,00000 | 1 669,57872 | 1 112,80000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 3 618,83000 | |||
814 | 71 023,72225 | 8 085,41138 | 8 354,35183 | 7 179,43725 | 10 504,52179 | 8 200,00000 | 8 200,00000 | 8 200,00000 | 12 300,00000 | |||
815 | 177 163,28525 | 18 742,52000 | 18 680,00000 | 33 813,65625 | 32 830,47000 | 5 631,20000 | 5 631,20000 | 5 631,20000 | 56 203,03900 | |||
816 | 8 100,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 150,00000 | 1 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 950,00000 | |||
858 | 16 904,20800 | 2 599,48000 | 2 706,00000 | 8 086,91200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 511,81600 | |||
847 | 448,14200 | 120,00000 | 120,00000 | 0,00000 | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 158,14200 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Подпрограмма 1 "Семья" | Всего | 127 371,32225 | 10 022,00000 | 10 874,00000 | 30 935,56825 | 27 809,47000 | 1 445,00000 | 1 445,00000 | 1 445,00000 | 43 395,28400 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 127 371,32225 | 10 022,00000 | 10 874,00000 | 30 935,56825 | 27 809,47000 | 1 445,00000 | 1 445,00000 | 1 445,00000 | 43 395,28400 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 127 371,32225 | 10 022,00000 | 10 874,00000 | 30 935,56825 | 27 809,47000 | 1 445,00000 | 1 445,00000 | 1 445,00000 | 43 395,28400 | |||
813 | 496,08000 | 0,00000 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 296,08000 | |||
815 | 101 422,89225 | 5 802,52000 | 6 348,00000 | 21 698,65625 | 26 759,47000 | 1 445,00000 | 1 445,00000 | 1 445,00000 | 36 479,24600 | |||
816 | 8 100,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 150,00000 | 1 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 950,00000 | |||
858 | 16 904,20800 | 2 599,48000 | 2 706,00000 | 8 086,91200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 511,81600 | |||
847 | 448,14200 | 120,00000 | 120,00000 | 0,00000 | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 158,14200 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Укрепление социального положительных семейных традиции и семейных ценностей и ответственного родительства | Всего | 37 366,99400 | 6 877,00000 | 6 376,00000 | 7 696,91200 | 3 795,00000 | 825,00000 | 825,00000 | 825,00000 | 10 147,08200 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 37 366,99400 | 6 877,00000 | 6 376,00000 | 7 696,91200 | 3 795,00000 | 825,00000 | 825,00000 | 825,00000 | 10 147,08200 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 37 366,99400 | 6 877,00000 | 6 376,00000 | 7 696,91200 | 3 795,00000 | 825,00000 | 825,00000 | 825,00000 | 10 147,08200 | |||
813 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 16 814,64400 | 2 657,52000 | 2 050,00000 | 3 360,00000 | 2 745,00000 | 825,00000 | 825,00000 | 825,00000 | 3 527,12400 | |||
816 | 8 100,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 150,00000 | 1 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 950,00000 | |||
858 | 12 004,20800 | 2 599,48000 | 2 706,00000 | 3 186,91200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 511,81600 | |||
847 | 448,14200 | 120,00000 | 120,00000 | 0,00000 | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 158,14200 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.2. | Развитие системы социальных услуг, оказание поддержки семьям с детьми. Ресурсное обеспечение, организационно-методическая поддержка учреждений и организаций, работающих с семьями и детьми | Всего | 90 004,32825 | 3 145,00000 | 4 498,00000 | 23 238,65625 | 24 014,47000 | 620,00000 | 620,00000 | 620,00000 | 33 248,20200 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 90 004,32825 | 3 145,00000 | 4 498,00000 | 23 238,65625 | 24 014,47000 | 620,00000 | 620,00000 | 620,00000 | 33 248,20200 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 90 004,32825 | 3 145,00000 | 4 498,00000 | 23 238,65625 | 24 014,47000 | 620,00000 | 620,00000 | 620,00000 | 33 248,20200 | |||
813 | 496,08000 | 0,00000 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 296,08000 | |||
815 | 84 608,24825 | 3 145,00000 | 4 298,00000 | 18 338,65625 | 24 014,47000 | 620,00000 | 620,00000 | 620,00000 | 32 952,12200 | |||
858 | 4 900,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 900,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2. | Подпрограмма 2 "Особый ребенок" | Всего | 116 340,33078 | 15 795,41138 | 15 434,35183 | 14 239,86278 | 13 732,32179 | 9 580,00000 | 9 580,00000 | 13 120,30000 | 24 858,08300 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 116 340,33078 | 15 795,41138 | 15 434,35183 | 14 239,86278 | 13 732,32179 | 9 580,00000 | 9 580,00000 | 13 120,30000 | 24 858,08300 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 3 540,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3540,30000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 112 800,03078 | 15 795,41138 | 15 434,35183 | 14 239,86278 | 13 732,32179 | 9 580,00000 | 9 580,00000 | 9 580,00000 | 24 858,08300 | |||
813 | 5 717,11553 | 1 310,00000 | 1 080,00000 | 800,42553 | 652,80000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 1 723,89000 | |||
814 | 71 023,72225 | 8 085,41138 | 8 354,35183 | 7 179,43725 | 10 504,52179 | 8 200,00000 | 8 200,00000 | 8 200,00000 | 12 300,00000 | |||
815 | 36 059,19300 | 6 400,00000 | 6 000,00000 | 6 260,00000 | 2 575,00000 | 1 330,00000 | 1 330,00000 | 1 330,00000 | 10 834,19300 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.1. | Медицинская и социальная реабилитация детей с особыми потребностями, использование новых методов и технологии в реабилитационном процессе | Всего | 84 323,40421 | 9 894,02438 | 10470,91183 | 10 264,70321 | 11 807,32179 | 8 930,00000 | 8 680,00000 | 12 220,30000 | 15 596,44300 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 84 323,40421 | 9 894,02438 | 10470,91183 | 10 264,70321 | 11 807,32179 | 8 930,00000 | 8 680,00000 | 12 220,30000 | 15 596,44300 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3540,30000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 84 323,40421 | 9 894,02438 | 10470,91183 | 10 264,70321 | 11 807,32179 | 8 930,00000 | 8 680,00000 | 8 680,00000 | 15 596,44300 | |||
813 | 1 917,21596 | 480,00000 | 300,00000 | 252,76596 | 252,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 631,65000 | |||
814 | 68 681,39525 | 7 394,02438 | 7 875,91183 | 6 906,93725 | 10 504,52179 | 8 200,00000 | 8 200,00000 | 8 200,00000 | 11 400,00000 | |||
815 | 13 724,79300 | 2 020,00000 | 2 295,00000 | 3 105,00000 | 1 050,00000 | 730,00000 | 480,00000 | 480,00000 | 3 564,79300 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.2. | Социализация детей с особенностями развития и членов их семей, повышение их адаптивных возможностей. Социокультурная и трудовая реабилитация, профориентация детей с особыми потребностями | Всего | 16 487,00000 | 3 270,00000 | 2 775,00000 | 2 055,00000 | 810,00000 | 530,00000 | 780,00000 | 780,00000 | 5 487,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 16 487,00000 | 3 270,00000 | 2 775,00000 | 2 055,00000 | 810,00000 | 530,00000 | 780,00000 | 780,00000 | 5 487,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 16 487,00000 | 3 270,00000 | 2 775,00000 | 2 055,00000 | 810,00000 | 530,00000 | 780,00000 | 780,00000 | 5 487,00000 | |||
815 | 16 487,00000 | 3 270,00000 | 2 775,00000 | 2 055,00000 | 810,00000 | 530,00000 | 780,00000 | 780,00000 | 5 487,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.3. | Ресурсное обеспечение реабилитации и социализации детей с особыми потребностями и членов их семей. Организация и проведение информационно-просветительской кампании, направленной на развитие толерантности в отношении к детям, имеющим нарушения в | Всего | 11 989,62657 | 2 631,38700 | 2 188,44000 | 1 920,15957 | 1 115,00000 | 120,00000 | 120,00000 | 120,00000 | 3 774,64000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 11 989,62657 | 2 631,38700 | 2 188,44000 | 1 920,15957 | 1 115,00000 | 120,00000 | 120,00000 | 120,00000 | 3 774,64000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 11 989,62657 | 2 631,38700 | 2 188,44000 | 1 920,15957 | 1 115,00000 | 120,00000 | 120,00000 | 120,00000 | 3 774,64000 | |||
813 | 3 799,89957 | 830,00000 | 780,00000 | 547,65957 | 400,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 1 092,24000 | |||
814 | 2 342,32700 | 691,38700 | 478,44000 | 272,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 900,00000 | |||
815 | 5 847,40000 | 1 110,00000 | 930,00000 | 1 100,00000 | 715,00000 | 70,00000 | 70,00000 | 70,00000 | 1 782,40000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
3. | Подпрограмма 3 "Профилактика и преодоление семейного и детского неблагополучия" | Всего | 47 920,61319 | 7 755,00000 | 7 532,00000 | 6 724,15319 | 4 426,80000 | 3 494,40000 | 3 513,90000 | 3 513,90000 | 10 960,46000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 47 448,61319 | 7 755,00000 | 7 532,00000 | 6 724,15319 | 4 426,80000 | 3 494,40000 | 3 513,90000 | 3 513,90000 | 10 488,46000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 1 974,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 470,80000 | 488,20000 | 507,70000 | 507,70000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 815 | 472,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 472,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 45 474,21319 | 7 755,00000 | 7 532,00000 | 6 724,15319 | 3 956,00000 | 3 006,20000 | 3 006,20000 | 3 006,20000 | 10 488,46000 | |||
813 | 5 793,01319 | 1 215,00000 | 1 200,00000 | 869,15319 | 460,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 1 598,86000 | |||
815 | 39 681,20000 | 6 540,00000 | 6 332,00000 | 5 855,00000 | 3 496,00000 | 2 856,20000 | 2 856,20000 | 2 856,20000 | 8 889,60000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
3.1. | Профилактика семейного и детского неблагополучия, суицидального поведения. Организация межведомственного взаимодействия по вопросам предотвращения и выявления случаев неблагополучия | Всего | 26 254,98000 | 4 339,00000 | 4 757,00000 | 4 337,01000 | 2 543,00000 | 982,00000 | 1 592,00000 | 2 242,20000 | 5 462,77000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 26 254,98000 | 4 339,00000 | 4 757,00000 | 4 337,01000 | 2 543,00000 | 982,00000 | 1 592,00000 | 2 242,20000 | 5 462,77000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 26 254,98000 | 4 339,00000 | 4 757,00000 | 4 337,01000 | 2 543,00000 | 982,00000 | 1 592,00000 | 2 242,20000 | 5 462,77000 | |||
813 | 5 478,77000 | 1 140,00000 | 1 140,00000 | 818,60000 | 430,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 1 500,17000 | |||
815 | 20 776,21000 | 3 199,00000 | 3 617,00000 | 3 518,41000 | 2 113,00000 | 832,00000 | 1 442,00000 | 2 092,20000 | 3 962,60000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
3.2. | Выявление, реабилитация и сопровождение семей и детей, находящихся на разных стадиях неблагополучия, с применением эффективных технологий и специализированных методик. Расширение спектра социальных услуг детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций | Всего | 15 287,99000 | 2 195,00000 | 1 800,00000 | 1 866,59000 | 1 620,80000 | 1 143,20000 | 1 376,70000 | 1 271,70000 | 4 014,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 14 815,99000 | 2 195,00000 | 1 800,00000 | 1 866,59000 | 1 620,80000 | 1 143,20000 | 1 376,70000 | 1 271,70000 | 3 542,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 1 974,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 470,80000 | 488,20000 | 507,70000 | 507,70000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 815 | 472,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 472,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 12 841,59000 | 2 195,00000 | 1 800,00000 | 1 866,59000 | 1 150,00000 | 655,00000 | 869,00000 | 764,00000 | 3 542,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
3.3. | Своевременное оказание помощи детям, подвергшимся различным формам насилия, жестокого обращения, профилактика рисков жестокого обращения с детьми | Всего | 6 377,64319 | 1 221,00000 | 975,00000 | 520,55319 | 263,00000 | 1 369,20000 | 545,20000 | 0,00000 | 1 483,69000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 6 377,64319 | 1 221,00000 | 975,00000 | 520,55319 | 263,00000 | 1 369,20000 | 545,20000 | 0,00000 | 1 483,69000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 6 377,64319 | 1 221,00000 | 975,00000 | 520,55319 | 263,00000 | 1 369,20000 | 545,20000 | 0,00000 | 1 483,69000 | |||
813 | 314,24319 | 75,00000 | 60,00000 | 50,55319 | 30,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 98,69000 | |||
815 | 6 063,40000 | 1 146,00000 | 915,00000 | 470,00000 | 233,00000 | 1 369,20000 | 545,20000 | 0,00000 | 1 385,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
".