____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании постановления Правительства Амурской области от 25.09.2023 N 804.
____________________________________________________________________
В целях корректировки объемов финансирования мероприятий, направленных на развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области, Правительство Амурской области постановляет:
Внести в государственную программу "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области", утвержденную постановлением Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. N 443 (в редакции постановления Правительства Амурской области от 6 декабря 2021 г. N 964), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор
Амурской области
В.А.ОРЛОВ
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
1. Пункты 9, 10 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
"9. | Объемы бюджетных ассигнований государственной программы (с разбивкой по годам) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы составляет 8297407,12 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 333657,60 тыс. рублей; 2015 год - 317726,10 тыс. рублей; 2016 год - 306650,30 тыс. рублей; 2017 год - 366690,60 тыс. рублей; 2018 год - 428594,00 тыс. рублей; 2019 год - 679554,62 тыс. рублей; 2020 год - 817529,14 тыс. рублей; 2021 год - 1203024,57 тыс. рублей; 2022 год - 789075,50 тыс. рублей; 2023 год - 666945,37 тыс. рублей; 2024 год - 1791505,33 тыс. рублей; 2025 год - 596453,99 тыс. рублей |
10. | Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы, результаты федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов | 1. Сохранение удельного веса населения Амурской области, посещающего театрально-зрелищные, концертные мероприятия, в общей численности населения на уровне 18,5% ежегодно. 2. Изменение числа участников культурно-досуговых мероприятий с 31,5 тыс. человек в 2012 году до 26,2 тыс. человек в 2025 году. 3. Увеличение объема архивных фондов с 716568 единиц хранения в 2012 году до 739346 единиц хранения в 2025 году. 4. Увеличение доли населения, охваченного музейным обслуживанием, с 52,0% в 2012 году до 90,0% к 2018 году, в дальнейшем значение показателя не изменится. 5. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения с 30,5% в 2012 году до 70,0% к 2020 году, в дальнейшем значение показателя не изменится. 6. Увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях этнокультурной направленности, с 58,4% в 2012 году до 67% в 2025 году. 7. Увеличение доли населения Амурской области, охваченного библиотечным обслуживанием, с 4,0% в 2012 году до 5,2% в 2025 году. 8. Увеличение числа участников мероприятий в сфере культуры и искусства различного уровня с 88 тыс. человек в 2012 году до 88,3 тыс. человек в 2025 году. 9. Повышение уровня удовлетворенности населения Амурской области качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры до 70,0% в 2025 году. 10. Снижение удельного расхода электрической энергии в учреждениях (кВт ч/кв. м) с 4,1 в 2016 году до 3,6 в 2025 году. 11. Сохранение удельного расхода тепловой энергии в учреждениях (Гкал/кв. м) на уровне 0,03 ежегодно. 12. Снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на отопление в учреждениях (кг у.т./кв. м) с 0,00007 в 2016 году до 0,00006 в 2025 году. 13. Снижение удельного расхода воды в учреждениях (куб. м/чел.) с 1,8 в 2016 году до 1,7 в 2025 году. 14. Сохранение доли государственных, муниципальных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества указанных учреждений субъекта Российской Федерации на уровне 100%. 15. Увеличение количества созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры области до 5 ед. 16. Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту до 7 ед. 17. Модернизация, переоснащение учреждений культуры до 1 ед. 18. Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, до 925 чел. 19. Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям, до 546 чел.". |
2. В разделе 6 государственной программы:
1) в абзаце первом сумму "8380048,20 тыс. рублей" заменить суммой "8297407,12 тыс. рублей";
2) в абзаце девятом сумму "1204321,24 тыс. рублей" заменить суммой "1203024,57 тыс. рублей";
3) в абзаце десятом сумму "1062064,37 тыс. рублей" заменить суммой "789075,50 тыс. рублей";
4) в абзаце одиннадцатом сумму "783360,61 тыс. рублей" заменить суммой "666945,37 тыс. рублей";
5) в абзаце двенадцатом сумму "634627,26 тыс. рублей" заменить суммой "1791505,33 тыс. рублей";
6) в абзаце тринадцатом сумму "596453,98 тыс. рублей" заменить суммой "596453,99 тыс. рублей";
7) в абзаце пятнадцатом сумму "2311049,89 тыс. рублей" заменить суммой "2326369,77 тыс. рублей;
8) в абзаце шестнадцатом сумму "2157718,12 тыс. рублей" заменить суммой "2079033,73 тыс. рублей";
9) в абзаце семнадцатом сумму "295458,67 тыс. рублей" заменить суммой "297084,58 тыс. рублей";
10) в абзаце восемнадцатом сумму "954546,14 тыс. рублей" заменить суммой "958506,38 тыс. рублей";
11) в абзаце двадцатом сумму "656299,54 тыс. рублей" заменить суммой "659573,56 тыс. рублей";
12) в абзаце двадцать первом сумму "496886,94 тыс. рублей" заменить суммой "300674,22 тыс. рублей";
13) в абзаце двадцать втором сумму "1656993,30 тыс. рублей" заменить суммой "1641910,90 тыс. рублей";
14) в абзаце двадцать третьем сумму "24408,77 тыс. рублей" заменить суммой "24708,78 тыс. рублей".
3. В подпрограмме "Профессиональное искусство":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"7. | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (с разбивкой по годам) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 2326369,77 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 111128,20 тыс. рублей; 2015 год - 91122,20 тыс. рублей; 2016 год - 88830,70 тыс. рублей; 2017 год - 128264,10 тыс. рублей; 2018 год - 160401,50 тыс. рублей; 2019 год - 208978,50 тыс. рублей; 2020 год - 250185,90 тыс. рублей; 2021 год - 303133,79 тыс. рублей; 2022 год - 215429,01 тыс. рублей; 2023 год - 261719,25 тыс. рублей; 2024 год - 250087,09 тыс. рублей; 2025 год - 257089,53 тыс. рублей"; |
2) в разделе 5 подпрограммы:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
"Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 2326369,77 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:";
б) в абзаце девятом сумму "287813,97 тыс. рублей" заменить суммой "303133,79 тыс. рублей";
в) в абзаце десятом сумму "258174,13 тыс. рублей" заменить суммой "215429,01 тыс. рублей";
г) в абзаце одиннадцатом сумму "248740,98 тыс. рублей" заменить суммой "261719,25 тыс. рублей";
д) в абзаце двенадцатом сумму "230812,79 тыс. рублей" заменить суммой "250087,09 тыс. рублей";
3) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы, планируемые показатели и непосредственные результаты федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов
Источниками расчетов показателей подпрограммы являются формы статистического наблюдения 9-НК "Сведения о деятельности театра", 12-НК "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива", внутренняя статистика учреждений и отчеты учреждений культуры.
Показатели основных мероприятий подпрограммы рассчитываются следующим образом.
1. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), в процентах (Пп), рассчитывается по формуле:
Кп - число посещений театрально-зрелищных, концертных мероприятий, ед.;
i, i-1 - номер года, за который приводятся данные по числу посещений.
2. Доля театров, имеющих сайт в информационно-коммуникационной сети Интернет, в общем количестве театров Амурской области, в процентах (Дтс), рассчитывается по формуле:
Дтс = Ктс / Кт x 100, где:
Ктс - число театров, всего, ед.;
Кт - число театров, имеющих сайт в информационно-коммуникационной сети Интернет, ед.
3. Доля театральных мероприятий для детей в общем количестве мероприятий, в процентах (Дмд), рассчитывается по формуле:
Дмд = МД / Мт x 100, где:
МД - количество театральных мероприятий для детей, ед.;
Мт - количество театральных мероприятий, всего, ед.
4. Доля театрально-зрелищных учреждений, прошедших модернизацию и техническое переоснащение, в общем количестве театрально-зрелищных учреждений Амурской области, в процентах (Дтзм), рассчитывается по формуле:
Дтзм = Ктзм / Ктз x 100,0, где:
Ктзм - число театрально-зрелищных учреждений, прошедших модернизацию и техническое переоснащение, ед.;
Ктз - количество театрально-зрелищных учреждений, всего, ед.
5. Увеличение количества зрительских мест в театрально-зрелищных учреждениях (по сравнению с 2012 годом), в процентах (Пп), рассчитывается по формуле:
Пп = Пзмi / Кзмi x 100, где:
Кзм - число зрительских мест в театрально-зрелищных учреждениях, ед.;
i, i-1 - номер года, за который приводятся данные по числу зрительных мест.
6. Доля зданий театрально-зрелищных учреждений, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений, в процентах (Дзд), рассчитывается по формуле:
Дзд = Кзд / Кз x 100, где: