ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ КАМЧАТСКОГО КРАЯ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ"
тыс. руб.
N п/п | Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы | ||||||||
ГРБС | ВСЕГО | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами" | Всего | х | 78 887 866,96990 | 9 190 255,59910 | 10 961 424,24394 | 13 223 593,68109 | 13 756 055,59612 | 12 466 620,90477 | 8 352 215,42071 | 10 937 701,52415 | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | х | 78 887 866,96990 | 9 190 255,59910 | 10 961 424,24394 | 13 223 593,68109 | 13 756 055,59612 | 12 466 620,90477 | 8 352 215,42071 | 10 937 701,52415 | ||
за счет средств федерального бюджета | 2 182 313,45094 | 265 911,90000 | 542 020,70000 | 548 871,95094 | 614 642,50000 | 71 089,10000 | 83 907,80000 | 55 869,50000 | |||
810 | 383 707,25094 | - | 10 270,60000 | 113 251,05094 | 49 319,20000 | 71 089,10000 | 83 907,80000 | 55 869,50000 | |||
812 | 1 798 606,20000 | 265 911,90000 | 531 750,10000 | 435 620,90000 | 565 323,30000 | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | х | - | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | х | 71 368 179,14632 | 8 411 226,97910 | 9 788 986,04749 | 11 921 351,11635 | 12 269 882,74461 | 11 428 087,73212 | 7 501 560,72500 | 10 086 645,50946 | ||
810 | 69 116 303,21052 | 8 159 989,91257 | 9 416 068,84317 | 10 884 090,74740 | 11 730 766,22861 | 11 337 181,24431 | 7 501 560,72500 | 10 086 645,50946 | |||
812 | 294 181,15900 | 46 399,48100 | 48 582,57400 | 43 749,25800 | 104 105,06600 | 51 344,78000 | - | - | |||
813 | 76 663,36886 | 2 380,00000 | 1 700,00000 | 32 583,36886 | 40 000,00000 | - | - | - | |||
815 | 13 000,00000 | 10 000,00000 | 1 900,00000 | 1 100,00000 | - | - | - | - | |||
816 | 3 259,99999 | 1 609,99999 | 1 150,00000 | - | 500,00000 | - | - | - | |||
829 | 699,69300 | 400,00000 | 299,69300 | - | - | - | - | - | |||
843 | 1 772 960,82941 | 101 835,74000 | 317 784,93732 | 958 828,70209 | 394 511,45000 | - | - | - | |||
847 | 5 092,04000 | 2 593,00000 | 1 500,00000 | 999,04000 | - | - | - | - | |||
848 | 367,60000 | 367,60000 | - | - | - | - | - | - | |||
857 | 85 651,24554 | 85 651,24554 | - | - | - | - | - | - | |||
860 | 52 479,65924 | 4 878,03000 | 2 177,10763 | 5 862,81380 | - | 39 561,70781 | - | - | |||
за счет средств местных бюджетов | х | 156 189,18083 | 13 116,72000 | 10 677,49645 | 8 641,10380 | 41 250,35151 | 70 970,09865 | 6 746,89571 | 4 786,51469 | ||
за счет средств внебюджетных фондов | х | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств внебюджетных источников | х | 4 841 623,48400 | 500 000,00000 | 619 740,00000 | 654 729,51000 | 726 750,00000 | 790 003,97400 | 760 000,00000 | 790 400,00000 | ||
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 810 | 300 000,00000 | - | - | 90 000,00000 | 103 530,00000 | 106 470,00000 | - | - | ||
1. | Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае" | Всего | х | 62 362 731,46527 | 6 847 311,92856 | 8 468 615,44024 | 10 362 784,67386 | 10 083 594,14874 | 10 667 235,25346 | 6 472 566,28571 | 9 460 623,73469 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | х | 62 362 731,46527 | 6 847 311,92856 | 8 468 615,44024 | 10 362 784,67386 | 10 083 594,14874 | 10 667 235,25346 | 6 472 566,28571 | 9 460 623,73469 | ||
за счет средств федерального бюджета | х | - | - | - | - | - | |||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | х | - | - | - | - | - | |||||
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе: | х | 62 283 339,39557 | 6 839 073,23856 | 8 460 115,05141 | 10 360 006,38386 | 10 079 361,20874 | 10 659 763,52081 | 6 468 142,70000 | 9 456 439,00000 | ||
810 | 60 836 976,20077 | 6 643 111,39303 | 8 159 681,05309 | 9 450 539,03291 | 10 038 861,20874 | 10 620 201,81300 | 6 468 142,70000 | 9 456 439,00000 | |||
813 | 76 663,36886 | 2 380,00000 | 1 700,00000 | 32 583,36886 | 40 000,00000 | - | - | - | |||
815 | 13 000,00000 | 10 000,00000 | 1 900,00000 | 1 100,00000 | - | - | - | ||||
816 | 3 259,99999 | 1 609,99999 | 1 150,00000 | - | 500,00000 | - | - | - | |||
829 | 699,69300 | 400,00000 | 299,69300 | - | - | - | - | - | |||
843 | 1 261 629,24741 | 92 960,00000 | 293 884,30532 | 874 784,94209 | - | - | - | - | |||
847 | 5 092,04000 | 2 593,00000 | 1 500,00000 | 999,04000 | - | - | - | - | |||
848 | 367,60000 | 367,60000 | - | - | - | - | - | - | |||
857 | 85 651,24554 | 85 651,24554 | - | - | - | ||||||
860 | 39 561,70781 | - | - | ||||||||
за счет средств местных бюджетов | 39 830,36189 | 8 238,69000 | 8 500,38883 | 2 778,29000 | 4 232,94000 | 7 471,73265 | 4 423,58571 | 4 184,73469 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | |||||||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | ||||||
1.1. | Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием Камчатского края | Всего | 27 799,33299 | 17 350,59999 | 6 549,69300 | 3 399,04000 | 500,00000 | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 27 799,33299 | 17 350,59999 | 6 549,69300 | 3 399,04000 | 500,00000 | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе: | 27 799,33299 | 17 350,59999 | 6 549,69300 | 3 399,04000 | 500,00000 | - | - | - | |||
813 | 5 380,00000 | 2 380,00000 | 1 700,00000 | 1 300,00000 | - | - | |||||
815 | 13 000,00000 | 10 000,00000 | 1 900,00000 | 1 100,00000 | - | ||||||
816 | 3 259,99999 | 1 609,99999 | 1 150,00000 | - | 500,00000 | ||||||
829 | 699,69300 | 400,00000 | 299,69300 | - | - | ||||||
832 | - | - | - | - | |||||||
843 | - | - | |||||||||
847 | 5 092,04000 | 2 593,00000 | 1 500,00000 | 999,04000 | - | ||||||
848 | 367,60000 | 367,60000 | - | - | |||||||
857 | - | - | - | - | - | ||||||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.2. | Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием муниципального образования в Камчатском крае | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
804 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
808 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
810 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
812 | - | ||||||||||
813 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
814 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
815 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
816 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
819 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
826 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
829 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
832 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
843 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
847 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
848 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
857 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.3. | Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей | Всего | 895 710,45337 | 86 301,94883 | 55 462,38915 | 39 660,39743 | 102 040,82000 | 204 081,63265 | 204 081,63265 | 204 081,63265 | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 895 710,45337 | 86 301,94883 | 55 462,38915 | 39 660,39743 | 102 040,82000 | 204 081,63265 | 204 081,63265 | 204 081,63265 | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 877 796,23541 | 84 575,90883 | 54 353,13915 | 38 867,18743 | 100 000,00000 | 200 000,00000 | 200 000,00000 | 200 000,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 17 914,21796 | 1 726,04000 | 1 109,25000 | 793,21000 | 2 040,82000 | 4 081,63265 | 4 081,63265 | 4 081,63265 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.4. | Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов | Всего | 4 044,41000 | - | - | - | 4 044,41000 | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 4 044,41000 | - | - | - | 4 044,41000 | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 3 963,52000 | - | - | - | 3 963,52000 | - | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | 80,89000 | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.5. | Модернизация систем энерго-, теплоснабжения и объектов коммунально-бытового назначения на территории Камчатского края | Всего | 35 951,56837 | 980,39768 | 10 991,58069 | - | 23 979,59000 | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 35 951,56837 | 980,39768 | 10 991,58069 | - | 23 979,59000 | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 35 232,53837 | 960,78768 | 10 771,75069 | 23 500,00000 | - | - | - | |||
за счет средств местных бюджетов | 719,03000 | 19,61000 | 219,83000 | - | 479,59000 | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.6. | Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жилищно-коммунальной сфере | Всего | 470 128,91185 | 155 881,95766 | 246 637,45900 | 34 060,62000 | 33 548,87519 | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 470 128,91185 | 155 881,95766 | 246 637,45900 | 34 060,62000 | 33 548,87519 | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 461 397,31185 | 152 764,31766 | 241 704,70900 | 33 379,41000 | 33 548,87519 | - | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | 8 731,60000 | 3 117,64000 | 4 932,75000 | 681,21000 | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.7. | Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения | Всего | 142 548,31339 | 9 831,36384 | 16 010,81849 | 46 321,13596 | 30 612,24000 | 17 520,00000 | 17 097,65306 | 5 155,10204 | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 142 548,31339 | 9 831,36384 | 16 010,81849 | 46 321,13596 | 30 612,24000 | 17 520,00000 | 17 097,65306 | 5 155,10204 | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 139 751,35192 | 9 634,73384 | 15 690,60212 | 45 394,71596 | 30 000,00000 | 17 223,60000 | 16 755,70000 | 5 052,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 2 796,96147 | 196,63000 | 320,21637 | 926,42000 | 612,24000 | 296,40000 | 341,95306 | 103,10204 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | ||||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.8. | Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае, индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, узлов учета коммунальных ресурсов на источниках тепло-, водоснабжения | Всего | 35 334,86002 | 35 334,86002 | - | - | - | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 35 334,86002 | 35 334,86002 | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - |
за счет средств краевого бюджета | 810 | 34 628,16002 | 34 628,16002 | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | 706,70000 | 706,70000 | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.9. | Проведение мероприятий по внедрению, обновлению, сопровождению, техническому обслуживанию информационных систем, организационно-правовому обеспечению и информационному сопровождению деятельности в сфере энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, газификации, энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Всего | 9 036,42700 | 1 000,00000 | 472,00000 | 4 151,95300 | 3 412,47400 | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 9 036,42700 | 1 000,00000 | 472,00000 | 4 151,95300 | 3 412,47400 | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 9 036,42700 | 1 000,00000 | 472,00000 | 4 151,95300 | 3 412,47400 | - | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.10. | Проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.11. | Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений | Всего | 339 635,75929 | 101 390,53000 | 32 590,07829 | - | 50 970,23800 | 154 684,91300 | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 339 635,75929 | 101 390,53000 | 32 590,07829 | - | 50 970,23800 | 154 684,91300 | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 332 843,04929 | 99 362,72000 | 31 938,27829 | - | 49 950,83800 | 151 591,21300 | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | 6 792,71000 | 2 027,81000 | 651,80000 | - | 1 019,40000 | 3 093,70000 | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | ||||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.12. | Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Всего | 3 989 114,91720 | 644 064,00000 | 533 501,32720 | 408 714,59000 | 580 716,00000 | 607 373,00000 | 607 373,00000 | 607 373,00000 | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 3 989 114,91720 | 644 064,00000 | 533 501,32720 | 408 714,59000 | 580 716,00000 | 607 373,00000 | 607 373,00000 | 607 373,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 3 989 114,91720 | 644 064,00000 | 533 501,32720 | 408 714,59000 | 580 716,00000 | 607 373,00000 | 607 373,00000 | 607 373,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.13. | Возмещение предприятиям коммунального комплекса недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по льготным тарифам | Всего | 51 528 097,36922 | 5 288 352,20000 | 6 025 099,12728 | 8 289 057,76339 | 8 830 627,27855 | 9 364 987,00000 | 5 364 987,00000 | 8 364 987,00000 | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 51 528 097,36922 | 5 288 352,20000 | 6 025 099,12728 | 8 289 057,76339 | 8 830 627,27855 | 9 364 987,00000 | 5 364 987,00000 | 8 364 987,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 51 528 097,36922 | 5 288 352,20000 | 6 025 099,12728 | 8 289 057,76339 | 8 830 627,27855 | 9 364 987,00000 | 5 364 987,00000 | 8 364 987,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.14. | Возмещение исполнителям коммунальных услуг недополученных доходов в связи с ограничением изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги до установленного уровня | Всего | 430 225,20100 | 64 000,00000 | 79 954,60100 | 73 954,60000 | 83 316,00000 | 43 000,00000 | 43 000,00000 | 43 000,00000 | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 430 225,20100 | 64 000,00000 | 79 954,60100 | 73 954,60000 | 83 316,00000 | 43 000,00000 | 43 000,00000 | 43 000,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 430 225,20100 | 64 000,00000 | 79 954,60100 | 73 954,60000 | 83 316,00000 | 43 000,00000 | 43 000,00000 | 43 000,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.15. | Возмещение предприятиям коммунального комплекса затрат, связанных с выработкой тепловой энергии на обогрев трубопроводов холодного водоснабжения | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.16. | Возмещение юридическим лицам недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения для целей горячего водоснабжения, над расчетной величиной, указанной в тарифных решениях на горячее водоснабжение в открытой системе теплоснабжения на регулируемый период | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.17. | Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам для оплаты работ по технологическому присоединению к системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения | Всего | 559 424,66120 | - | - | 526 682,07120 | 32 742,59000 | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 559 424,66120 | - | - | 526 682,07120 | 32 742,59000 | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 559 424,66120 | - | - | 526 682,07120 | 32 742,59000 | - | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.18. | Возмещение юридическим лицам недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения и закрытой системе горячего водоснабжения для целей горячего водоснабжения, над утвержденной величиной норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях поставки горячей воды | Всего | 431 632,33795 | 242 000,00000 | 189 632,33795 | - | - | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 431 632,33795 | 242 000,00000 | 189 632,33795 | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 431 632,33795 | 242 000,00000 | 189 632,33795 | - | - | - | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | ||||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.19. | Финансовое обеспечение затрат управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территорией опережающего социально-экономического развития "Камчатка", в связи с выполнением работ по созданию отдельных объектов инженерной инфраструктуры на территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка" | Всего | 125 212,95335 | 85 651,24554 | - | - | - | 39 561,70781 | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 125 212,95335 | 85 651,24554 | - | - | - | 39 561,70781 | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 125 212,95335 | 85 651,24554 | - | - | 39 561,70781 | - | - | ||||
857 | 85 651,24554 | 85 651,24554 | - | - | - | - | - | ||||
860 | 39 561,70781 | ||||||||||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.20. | Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений, за исключением мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.21. | Предоставление субсидий муниципальным районам (городским округам) в Камчатском крае на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае при выполнении органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае полномочий по отдельным вопросам местного значения | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.22. | Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственных полномочий по вопросам установления нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Камчатском крае | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.23. | Оснащение образовательных учреждений Камчатского края автоматическими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей в образовательных учреждениях в межотопительный период | Всего | 71 283,36886 | - | - | 31 283,36886 | 40 000,00000 | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 71 283,36886 | - | - | 31 283,36886 | 40 000,00000 | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 813 | 71 283,36886 | - | - | 31 283,36886 | 40 000,00000 | - | - | - | ||
804 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
808 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
810 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
812 | - | ||||||||||
813 | 71 283,36886 | - | - | 31 283,36886 | 40 000,00000 | - | - | - |
814 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
815 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
816 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
819 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
826 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
829 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
832 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
843 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
847 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
848 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
857 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.24. | Возмещение недополученных доходов, не учетных при регулировании тарифов Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края, юридическим лицам - организациям теплоснабжения | Всего | 1 261 629,24741 | 92 960,00000 | 293 884,30532 | 874 784,94209 | - | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 1 261 629,24741 | 92 960,00000 | 293 884,30532 | 874 784,94209 | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 843 | 1 261 629,24741 | 92 960,00000 | 293 884,30532 | 874 784,94209 | - | - | - | - | ||
804 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
808 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
810 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
812 | - | ||||||||||
813 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
814 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
815 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
816 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
819 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
826 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
829 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
832 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
843 | 1 261 629,24741 | 92 960,00000 | 293 884,30532 | 874 784,94209 | - | - | - | - | |||
847 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
848 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
857 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.25. | Проведение мероприятий в целях решения иных вопросов в сфере теплоснабжения, электроснабжения и горячего водоснабжения | Всего | 131 753,47673 | 22 212,82500 | 63 327,12287 | 18 872,34586 | 27 341,18300 | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 131 753,47673 | 22 212,82500 | 63 327,12287 | 18 872,34586 | 27 341,18300 | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 129 665,22427 | 21 768,56500 | 62 060,58041 | 18 494,89586 | 27 341,18300 | - | - | - | ||
804 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
808 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
810 | 129 665,22427 | 21 768,56500 | 62 060,58041 | 18 494,89586 | 27 341,18300 | - | - | - | |||
812 | - | ||||||||||
813 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
814 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
815 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
816 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
819 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
826 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
829 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
832 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
843 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
847 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
848 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
857 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств местных бюджетов | 2 088,25246 | 444,26000 | 1 266,54246 | 377,45000 | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.26. | Возмещение юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере теплоснабжения, затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг | Всего | 914 502,60000 | - | 914 502,60000 | - | - | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 914 502,60000 | - | 914 502,60000 | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 914 502,60000 | - | 914 502,60000 | - | - | - | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.27 | Возмещение недополученных доходов юридическим лицам, осуществляющим на территории Камчатского края регулируемую деятельность в сферах электроэнергетики и теплоснабжения, в связи с замещением дефицита газа резервными видами топлива | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | - | - | - | - | - | |||||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.28 | Возмещение предприятиям коммунального комплекса недополученных доходов в связи с поставкой ими юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Камчатского края, осуществляющим деятельность в области отдыха и развлечений в части эксплуатации аквапарков, тепловой энергии по льготным тарифам | Всего | 74 423,29607 | - | - | 11 841,84607 | 23 337,45000 | 19 622,00000 | 19 622,00000 | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 74 423,29607 | 11 841,84607 | 23 337,45000 | 19 622,00000 | 19 622,00000 | ||||||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 94 045,29607 | - | - | 11 841,84607 | 23 337,45000 | 19 622,00000 | 19 622,00000 | 19 622,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | ||||||||||
1.29 | Возмещение недополученных доходов юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере теплоснабжения в Камчатском крае, в связи с установлением льготного размера платы за подключение к системе теплоснабжения | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | - | - | |||||||||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | ||||||||||
1.30 | Возмещение отдельным поставщикам коммунальных услуг недополученных доходов, возникших в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по льготным (сниженным) тарифам, в Камчатском крае | Всего | 656 357,86000 | - | - | - | 223 547,86000 | 216 405,00000 | 216 405,00000 | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 649 215,00000 | 216 405,00000 | 216 405,00000 | 216 405,00000 | |||||||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 865 620,00000 | - | - | - | 216 405,00000 | 216 405,00000 | 216 405,00000 | 216 405,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | ||||||||||
2. | Подпрограмма 2 "Чистая вода в Камчатском крае" | Всего | 8 362 016,78627 | 1 123 789,17846 | 1 282 628,59632 | 1 791 675,15418 | 2 544 363,28154 | 654 001,65131 | 699 265,13500 | 266 293,78946 | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 8 362 016,78627 | 1 123 789,17846 | 1 282 628,59632 | 1 791 675,15418 | 2 544 363,28154 | 654 001,65131 | 699 265,13500 | 266 293,78946 | |||
за счет средств федерального бюджета всего, в том числе: | 2 181 967,45094 | 265 911,90000 | 541 674,70000 | 548 871,95094 | 614 642,50000 | 71 089,10000 | 83 907,80000 | 55 869,50000 | |||
810 | 383 361,25094 | - | 9 924,60000 | 113 251,05094 | 49 319,20000 | 71 089,10000 | 83 907,80000 | 55 869,50000 | |||
812 | 1 798 606,20000 | 265 911,90000 | 531 750,10000 | 435 620,90000 | 565 323,30000 | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе: | 5 657 207,03239 | 852 999,24846 | 738 776,78869 | 1 142 210,87944 | 1 752 423,37003 | 347 940,21131 | 613 034,02500 | 209 822,50946 | |||
810 | 4 851 694,29139 | 797 724,02746 | 666 293,58269 | 1 014 417,86144 | 1 253 806,85403 | 296 595,43131 | 613 034,02500 | 209 822,50946 | |||
812 | 294 181,15900 | 46 399,48100 | 48 582,57400 | 43 749,25800 | 104 105,06600 | 51 344,78000 | - | - | |||
843 | 511 331,58200 | 8 875,74000 | 23 900,63200 | 84 043,76000 | 394 511,45000 | - | - | - | |||
за счет средств местных бюджетов | 116 358,81894 | 4 878,03000 | 2 177,10763 | 5 862,81380 | 37 017,41151 | 63 498,36600 | 2 323,31000 | 601,78000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | ||||||
за счет средств внебюджетных источников | 106 483,48400 | - | - | 4 729,51000 | 36 750,00000 | 65 003,97400 | |||||
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 810 | 300 000,00000 | - | - | 90 000,00000 | 103 530,00000 | 106 470,00000 | - | - | ||
2.1. | Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения | Всего | 24 814,62866 | 15 472,64654 | - | 2 199,12212 | 7 142,86000 | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 24 814,62866 | 15 472,64654 | - | 2 199,12212 | 7 142,86000 | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 24 318,33866 | 15 163,19654 | - | 2 155,14212 | 7 000,00000 | - | ||||
за счет средств местных бюджетов | 496,29000 | 309,45000 | - | 43,98000 | 142,86000 | - | |||||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2.2. | Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения | Всего | 1 438 101,71035 | 414 609,00378 | 328 222,05208 | 295 950,41190 | 301 559,93382 | 67 671,53931 | - | 30 088,76946 | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 1 438 101,71035 | 414 609,00378 | 328 222,05208 | 295 950,41190 | 301 559,93382 | 67 671,53931 | - | 30 088,76946 | |||
за счет средств федерального бюджета | 812 | 878 165,70000 | 265 911,90000 | 227 355,40000 | 217 232,00000 | 167 666,40000 | - | - | - | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - |
за счет средств краевого бюджета | 552 648,02035 | 146 651,15378 | 99 159,01208 | 77 763,94190 | 132 471,76382 | 67 115,15931 | - | 29 486,98946 | |||
810 | 357 110,78835 | 100 251,67278 | 83 674,21208 | 46 768,83690 | 69 666,69782 | 27 262,37931 | 29 486,98946 | ||||
812 | 195 537,23200 | 46 399,48100 | 15 484,80000 | 30 995,10500 | 62 805,06600 | 39 852,78000 | - | - | |||
за счет средств местных бюджетов | 7 287,99000 | 2 045,95000 | 1 707,64000 | 954,47000 | 1 421,77000 | 556,38000 | - | 601,78000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2.3. | Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения | Всего | 1 487 373,44905 | 123 696,30500 | 338 423,06700 | 237 611,10405 | 469 446,70000 | 202 030,63000 | 116 165,64300 | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 1 487 373,44905 | 123 696,30500 | 338 423,06700 | 237 611,10405 | 469 446,70000 | 202 030,63000 | 116 165,64300 | - | |||
за счет средств федерального бюджета | 812 | 1 020 440,50000 | - | 304 394,70000 | 218 388,90000 | 397 656,90000 | 100 000,00000 | - | - | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 459 567,16905 | 121 222,37500 | 34 009,75700 | 19 092,84405 | 71 180,00000 | 100 219,86000 | 113 842,33300 | - | |||
810 | 360 923,24205 | 121 222,37500 | 911,98300 | 6 338,69105 | 29 880,00000 | 88 727,86000 | 113 842,33300 | ||||
812 | 98 643,92700 | - | 33 097,77400 | 12 754,15300 | 41 300,00000 | 11 492,00000 | |||||
за счет средств местных бюджетов | 7 365,78000 | 2 473,93000 | 18,61000 | 129,36000 | 609,80000 | 1 810,77000 | 2 323,31000 | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2.4. | Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере водоснабжения и водоотведения | Всего | 348 016,72418 | 3 947,87732 | - | 236 680,26293 | 107 388,58393 | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 348 016,72418 | 3 947,87732 | - | 236 680,26293 | 107 388,58393 | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | 810 | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 348 016,72418 | 3 947,87732 | - | 236 680,26293 | 107 388,58393 | - | - | |||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2.5. | Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений в сфере водоснабжения и водоотведения | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2.6. | Финансовое обеспечение юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг | Всего | 2 188 911,25790 | 460 617,98017 | 475 787,66103 | 365 049,12418 | 558 787,79252 | 114 676,40000 | 101 144,30000 | 112 848,00000 | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 2 188 911,25790 | 460 617,98017 | 475 787,66103 | 365 049,12418 | 558 787,79252 | 114 676,40000 | 101 144,30000 | 112 848,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 104 371,22000 | - | - | 104 371,22000 | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 2 084 540,03790 | 460 617,98017 | 475 787,66103 | 260 677,90418 | 558 787,79252 | 114 676,40000 | 101 144,30000 | 112 848,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2.7. | Финансовое обеспечение юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, затрат по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду, возникших в связи с оказанием услуг по водоснабжению и водоотведение | Всего | 448 893,66171 | 94 134,80419 | 46 546,23897 | 100 845,00000 | 207 367,61855 | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 448 893,66171 | 94 134,80419 | 46 546,23897 | 100 845,00000 | 207 367,61855 | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 448 893,66171 | 94 134,80419 | 46 546,23897 | 100 845,00000 | 207 367,61855 | |||||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2.8. | Возмещение недополученных доходов, не учетных при регулировании тарифов Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края, юридическим лицам - организациям водоснабжения и водоотведения | Всего | 511 331,58200 | 8 875,74000 | 23 900,63200 | 84 043,76000 | 394 511,45000 | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 511 331,58200 | 8 875,74000 | 23 900,63200 | 84 043,76000 | 394 511,45000 | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 843 | 511 331,58200 | 8 875,74000 | 23 900,63200 | 84 043,76000 | 394 511,45000 | - | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2.9. | Проведение мероприятий в целях решения иных вопросов в сфере водоснабжения и водоотведения | Всего | 577 504,88189 | 2 434,82146 | 18 400,53243 | 111 064,33800 | 213 000,00000 | 232 605,19000 | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 577 504,88189 | 2 434,82146 | 18 400,53243 | 111 064,33800 | 213 000,00000 | 232 605,19000 | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 70 023,96189 | 2 386,12146 | 18 032,52243 | 11 605,31800 | 38 000,00000 | - | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | 100 997,43600 | 48,70000 | 368,01000 | 4 729,51000 | 34 720,00000 | 61 131,21600 | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | 106 483,48400 | - | - | 4 729,51000 | 36 750,00000 | 65 003,97400 | - | - | |||
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 810 | 300 000,00000 | - | - | 90 000,00000 | 103 530,00000 | 106 470,00000 | ||||
2.10. | 2.F5 Региональный проект "Чистая вода" | Всего | 854 747,43066 | - | 51 348,41281 | 11 626,73234 | 49 442,18151 | 137 017,89200 | 481 955,19200 | 123 357,02000 | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 916 115,20480 | - | 51 348,41281 | 11 626,73234 | 110 809,95565 | 137 017,89200 | 481 955,19200 | 123 357,02000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 810 | 278 990,03094 | - | 9 924,60000 | 8 879,83094 | 49 319,20000 | 71 089,10000 | 83 907,80000 | 55 869,50000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 636 913,85092 | - | 41 340,96518 | 2 741,40760 | 61 367,77414 | 65 928,79200 | 398 047,39200 | 67 487,52000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 211,32294 | - | 82,84763 | 5,49380 | 122,98151 | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2.11 | Финансовое обеспечение юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг | Всего | |||||||||
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 810 | ||||||||||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||||
2.12 | Финансовое обеспечение юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, затрат, связанных с погашением кредиторской задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов (в том числе пеней и штрафов по данным видам платежей) | Всего | |||||||||
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 346 605,29866 | 174 348,38707 | ||||||||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||||
3. | Подпрограмма 3 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае" | Всего | 7 285 778,73421 | 1 102 682,03000 | 1 096 402,29609 | 944 675,25612 | 989 066,05200 | 1 017 517,70000 | 1 052 517,70000 | 1 082 917,70000 | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 7 285 778,73421 | 1 102 682,03000 | 1 096 402,29609 | 944 675,25612 | 989 066,05200 | 1 017 517,70000 | 1 052 517,70000 | 1 082 917,70000 | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | ||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | ||||||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 2 550 638,73421 | 602 682,03000 | 476 662,29609 | 294 675,25612 | 299 066,05200 | 292 517,70000 | 292 517,70000 | 292 517,70000 | ||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | ||||||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | ||||||
за счет средств внебюджетных источников | 4 735 140,00000 | 500 000,00000 | 619 740,00000 | 650 000,00000 | 690 000,00000 | 725 000,00000 | 760 000,00000 | 790 400,00000 | |||
3.1. | Предоставление государственной поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае | Всего | 658,20384 | - | 658,20384 | - | - | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 658,20384 | - | 658,20384 | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 658,20384 | - | 658,20384 | - | - | - | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.2. | Обеспечение проведения некоммерческой организацией "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края" мероприятий, направленных на информирование граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Всего | 10 885,00000 | 3 260,00000 | 3 500,00000 | 3 000,00000 | 1 125,00000 | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 10 885,00000 | 3 260,00000 | 3 500,00000 | 3 000,00000 | 1 125,00000 | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 10 885,00000 | 3 260,00000 | 3 500,00000 | 3 000,00000 | 1 125,00000 | - | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.3. | Обеспечение административно-хозяйственной деятельности некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края" | Всего | 848 596,19200 | 107 800,03000 | 112 846,50000 | 123 730,51000 | 130 966,05200 | 124 417,70000 | 124 417,70000 | 124 417,70000 | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 848 596,19200 | 107 800,03000 | 112 846,50000 | 123 730,51000 | 130 966,05200 | 124 417,70000 | 124 417,70000 | 124 417,70000 | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 848 596,19200 | 107 800,03000 | 112 846,50000 | 123 730,51000 | 130 966,05200 | 124 417,70000 | 124 417,70000 | 124 417,70000 | ||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.4. | Предоставление государственной поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за счет средств краевого бюджета и средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - |
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.5. | Предоставление государственной поддержки на финансовое обеспечение части затрат в связи с оказанием услуг и (или) выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае | Всего | 6 415 764,33837 | 986 622,00000 | 979 397,59225 | 817 944,74612 | 856 600,00000 | 891 600,00000 | 926 600,00000 | 957 000,00000 | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 6 415 764,33837 | 986 622,00000 | 979 397,59225 | 817 944,74612 | 856 600,00000 | 891 600,00000 | 926 600,00000 | 957 000,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 1 680 624,33837 | 486 622,00000 | 359 657,59225 | 167 944,74612 | 166 600,00000 | 166 600,00000 | 166 600,00000 | 166 600,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | 4 735 140,00000 | 500 000,00000 | 619 740,00000 | 650 000,00000 | 690 000,00000 | 725 000,00000 | 760 000,00000 | 790 400,00000 | |||
3.6. | Организация расчета размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае в соответствии с частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации | Всего | 5 000,00000 | 5 000,00000 | - | - | - | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 5 000,00000 | 5 000,00000 | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 5 000,00000 | 5 000,00000 | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.7. | Обеспечение проведения некоммерческой организацией "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края" мероприятий, направленных на информирование граждан об их правах и обязанностях в сфере капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | Всего | 9 875,00000 | 5 000,00000 | - | - | 375,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 9 875,00000 | 5 000,00000 | - | - | 375,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 9 875,00000 | 5 000,00000 | - | - | 375,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Программы" | Всего | 877 339,98415 | 116 472,46208 | 113 777,91130 | 124 458,59693 | 139 032,11384 | 127 866,30000 | 127 866,30000 | 127 866,30000 | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 877 339,98415 | 116 472,46208 | 113 777,91130 | 124 458,59693 | 139 032,11384 | 127 866,30000 | 127 866,30000 | 127 866,30000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 346,00000 | - | 346,00000 | - | - | ||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | ||||||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 876 993,98415 | 116 472,46208 | 113 431,91130 | 124 458,59693 | 139 032,11384 | 127 866,30000 | 127 866,30000 | 127 866,30000 | ||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | ||||||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | ||||||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | ||||||
4.1. | Обеспечение деятельности Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, как ответственного исполнителя Программы | Всего | 516 192,33400 | 69 934,46208 | 70 934,20200 | 71 898,77092 | 80 026,29900 | 74 466,20000 | 74 466,20000 | 74 466,20000 | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 516 192,33400 | 69 934,46208 | 70 934,20200 | 71 898,77092 | 80 026,29900 | 74 466,20000 | 74 466,20000 | 74 466,20000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 346,00000 | - | 346,00000 | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 515 846,33400 | 69 934,46208 | 70 588,20200 | 71 898,77092 | 80 026,29900 | 74 466,20000 | 74 466,20000 | 74 466,20000 | ||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4.2. | Обеспечение деятельности подведомственных организаций | Всего | 361 147,65015 | 46 538,00000 | 42 843,70930 | 52 559,82601 | 59 005,81484 | 53 400,10000 | 53 400,10000 | 53 400,10000 | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 361 147,65015 | 46 538,00000 | 42 843,70930 | 52 559,82601 | 59 005,81484 | 53 400,10000 | 53 400,10000 | 53 400,10000 | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 361 147,65015 | 46 538,00000 | 42 843,70930 | 52 559,82601 | 59 005,81484 | 53 400,10000 | 53 400,10000 | 53 400,10000 | ||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - |