Действующий

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 09.04.2013 N 179 "О Государственной программе Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"



Приложение N 3
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 23.12.2021 N 757


Приложение 3
к Государственной программе
Республики Бурятия
"Развитие транспорта,
энергетики и дорожного
хозяйства"



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, ЭНЕРГЕТИКИ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА" ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятия

Источник финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2013 год <*>

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год <**>

2024 год <**>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Государственная программа

"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"

всего

6129991,24

4083182,28

4296218,96

6964143,82

7299910,98

5267628,99

14795744,69

10436967,65

13519489,08

14390837,22

27746382,34

27687632,34

федеральный бюджет <*>

2599034,40

1350954,57

1175021,50

3136619,01

2267514,36

1329189,02

2642826,60

2354482,20

4005225,60

1496071,70

3420812,50

1407124,70

республиканский бюджет

2655788,29

2130340,63

2587040,10

3056481,49

3526579,99

3427292,24

3827863,91

4408464,10

5019540,88

5044801,78

4935122,40

5037940,00

местный бюджет <*>

19100,00

8397,91

2121,60

8251,24

0,00

0,00

0,00

13755,61

15813,35

125,70

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

856068,55

593489,17

532035,76

696711,00

1505816,63

511147,73

8325054,18

3660265,74

4478909,25

7849838,04

19390447,44

21242567,64

Подпрограмма 1

Энергетика Республики Бурятия

всего

333600,00

306600,00

301600,00

65100,00

122002,00

122873,00

700893,00

169967,60

4194387,10

6688189,10

11379230,00

20479080,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23050,60

40454,00

26189,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

333600,00

306600,00

301600,00

65100,00

122002,00

122873,00

700893,00

146917,00

4171415,00

6679482,00

11379230,00

20479080,00

Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по строительству инфраструктурных объектов для технологического присоединения новых потребителей

Направление 1.1.1

Строительство, реконструкция линий 35 - 330 кВ субъектами электроэнергетики

всего

321000,00

294000,00

289000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

321000,00

294000,00

289000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.1.2

Установка 2 ячеек 110 кВ на ПС 220 кВ Горячинская для осуществления присоединения заходов существующей ВЛ 110 кВ Турка - Усть-Баргузин (ТУБ-132)

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.1.3

ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с ПС Нижнеангарская

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

566,00

4158815,00

6666882,00

11366630,00

20466480,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

566,00

4158815,00

6666882,00

11366630,00

20466480,00

Направление 1.1.4

Установка двух БСК мощностью 20 Мвар каждая на ПС 220 кВ Северобайкальская

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.1.5

Реконструкция ВЛ-110 кВ ГО ГРЭС - Гус. Озеро

всего

0,00

0,00

0,00

45000,00

45000,00

47773,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

45000,00

45000,00

47773,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.1.6

Реконструкция ВЛ-110 кВ Селендума - Гус. Озеро

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30000,00

45000,00

45000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30000,00

45000,00

45000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по увеличению электрической мощности

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.1

Замена турбогенератора N 6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.2

Замена турбогенератора ТГ-1 на Гусиноозерской ГРЭС

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

586594,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

586594,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.3

Строительство ПС 500 кВ "Нижнеангарская"

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.4

Строительство ПС 220 кВ "Озерная"

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.5

Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Районная

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.6

Реконструкция ПС 110/10 кВ "Бурводстрой"

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3500,00

56699,00

88751,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3500,00

56699,00

88751,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.7

Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Кырен"

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

10000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

10000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.8

Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Иволга"

всего

0,00

0,00

0,00

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.9

Реконструкция ПС 35/10 кВ "АРЗ"

всего

0,00

0,00

0,00

1000,00

18555,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 2

Транспорт и связь Республики Бурятия

всего

236346,84

743186,56

377231,96

2260395,00

246497,09

178980,42

140612,67

272322,81

730169,13

948932,00

1254159,58

544751,73

федеральный бюджет <*>

16688,40

650000,00

302183,00

1702900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

16446,00

39920,80

21783,20

44000,00

146497,09

178980,42

140612,67

258567,20

665440,97

194548,18

23813,00

8966,50

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13755,61

15813,35

125,70

0,00

0,00

внебюджетные источники <**>

203212,44

53265,76

53265,76

513495,00

100000,00

0,00

0,00

0,00

48914,81

754258,12

1230346,58

535785,23

Направление 2.1.1

Реконструкция железнодорожного пункта пропуска через государственную границу (ЖДПП "Наушки") в части приобретения стационарного инспекторского досмотрового комплекса

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 2. Повышение транспортной доступности Республики Бурятия

Подпрограмма 3

Дорожное хозяйство Республики Бурятия

всего

4948112,80

2469771,20

2954797,90

3995441,40

5178360,46

4140823,72

5939395,50

5980705,19

7671825,71

5849767,00

7863428,70

5967405,00 <***>

федеральный бюджет <*>

2582346,00

699219,60

872838,50

1433719,01

2267514,36

1329189,02

2642826,60

2354482,20

4005225,60

1496071,70

3420812,50

1407124,70

республиканский бюджет, в т.ч.:

2365766,80

1770551,60

2081959,40

2561722,39

2910846,10

2811634,70

3296568,90

3626223,0

3666600,11

4353695,30

4442616,20

4560280,30

иные межбюджетные трансферты

423058,00

242402,51

Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги")

всего

1250000,00

1282377,49

федеральный бюджет <*>

625000,00

625000,02

республиканский бюджет

602497,70

632193,60

местный бюджет <*>

22502,30

25183,87

Мероприятие: комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Мероприятие: комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Подпрограмма 4

Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия

всего

264536,10

311084,10

432882,60

364014,60

385881,80

433254,02

366083,10

465581,30

602863,70

414437,30

412761,20

412761,20

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

264536,10

311084,10

432882,60

364014,60

385881,80

433254,02

366083,10

465581,30

602863,70

414437,30

412761,20

412761,20

Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия, всего

Подпрограмма 5

Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия

всего

347395,50

244179,30

178970,00

189248,32

1283814,63

386697,73

7624161,18

3513348,74

261079,44

416097,92

6780870,86

227702,41

федеральный бюджет <*>

0,00

1735,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

9039,39

8784,14

1800,00

0,00

0,00

3423,00

0,00

0,00

2500,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

19100,00

36,75

0,00

5051,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

319256,11

233623,41

177170,00

184197,08

1283814,63

383274,73

7624161,18

3513348,74

258579,44

416097,92

6780870,86

227702,41

Основное мероприятие 5.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК

Подпрограмма 6

Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия

всего

0,00

8361,16

50736,50

89944,50

83355,00

0,00

24599,20

35042,0

41682,10

55932,00

55932,00

55932,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

48614,90

86744,50

83355,00

0,00

24599,20

35042,00

41682,10

55932,00

55932,00

55932,00

местный бюджет <*>

0,00

8361,16

2121,60

3200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1. Развитие системы безопасного поведения участников дорожного движения

Направление 6.1.1

Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения <*****>

всего

0,00

0,00

874,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

874,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.1.2

Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения

всего

0,00

0,00

20892,10

72734,50

66163,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

20892,10

72734,50

66163,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.1.3

Приобретение спецавтотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения

всего

0,00

0,00

2448,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

2448,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.1.4

Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения <******>

всего

0,00

0,00

20150,00

14010,00

17191,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

20150,00

14010,00

17191,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.1.5

Информационно-техническое сопровождение программного обеспечения систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1398,00

2136,00

2136,00

2136,00

2136,00

2136,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1398,00

2136,00

2136,00

2136,00

2136,00

2136,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.1.6

На обслуживание и содержание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в отношении автомобильных дорог федерального значения

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14249,90

14249,90

14249,90

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14249,90

14249,90

14249,90

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении

Направление 6.2.1

Строительство стационарного детского автогородка на базе республиканского детско-юношеского центра туризма и краеведения (в том числе разработка ПСД)

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.2.2

Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети

всего

0,00

0,00

2500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

2500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.2.3

Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений

всего

0,00

0,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.2.4

Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения

всего

0,00

0,00

750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.2.5

Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 3. Федеральный проект "Безопасность дорожного движения"

Направление 6.3.1

Обслуживание и содержание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в отношении автомобильных дорог регионального значения

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6336,80

6681,70

6681,70

6681,70

6681,70

6681,70

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6336,80

6681,70

6681,70

6681,70

6681,70

6681,70

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.3.2

Оплата расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16864,40

26224,30

32864,40

32864,40

32864,40

32864,40

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16864,40

26224,30

32864,40

32864,40

32864,40

32864,40

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 4. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышения безопасности дорожных условий

Направление 6.4.1

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов

всего

0,00

6785,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

6785,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.4.2

Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов

всего

0,00

1575,60

2121,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

1575,60

2121,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.4.3

Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов средствами повышения безопасности дорожного движения

всего

0,00

0,00

0,00

3200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

3200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 7

Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5000,00

3000,00

1500,00

0,00

0,00

2000,00

2000,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5000,00

3000,00

1500,00

0,00

0,00

2000,00

2000,00

Основное мероприятие 7.1. Мероприятия по строительству автогазозаправочных станций

Мероприятие 7.1.1

Строительство автогазозаправочных станций

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5000,00

3000,00

1500,00

0,00

0,00

2000,00

2000,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5000,00

3000,00

1500,00

0,00

0,00

2000,00

2000,00


________________


* Справочно.


** Объем денежных средств частных инвестиций предварительный. Предполагаемое финансирование из федерального бюджета и республиканского бюджета при наличии доходов, объемы финансирования подлежат уточнению.


*** Пообъектное распределение ассигнований по объектам подпрограммы "Дорожное хозяйство" представлено в приложениях 4, 5, 6, 7.


**** Методики, порядок распределения субсидий муниципальным районам на дорожную деятельность изложены в приложении 9.


***** Пообъектное распределение ассигнований мероприятия "Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения" подпрограммы 6 "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014 - 2020 годах" представлено в приложении 13.


***** Пообъектное распределение ассигнований мероприятия "Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения" подпрограммы 6 "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014 - 2020 годах" представлено в приложении 14.