Действующий

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 21 января 2020 года N 031-06-23/0



Приложение 1
к постановлению администрации
города Иркутска
от 24 ноября 2021 г. N 031-06-844/21



"Приложение 1
к муниципальной программе "Развитие инженерной
инфраструктуры. Повышение энергоэффективности",
утвержденной постановлением
администрации города Иркутска
от 21 января 2020 г. N 031-06-23/0



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

N п/п

Наименование основного мероприятия

Финансирование, тыс. руб.

Ожидаемый результат

Участники программы

Всего по источникам финансирования

по годам реализации:

2020

2021

2022

2023

2024

2025

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

Всего, в том числе:

2 100 812,70

3 261 630,8

2 373 302,5

1 715 276,0

460 858,0

321 739,0

х

х

бюджет города

108 746,5

118 376,4

67 161,7

75 692,1

152 958,0

13 839,0

областной бюджет

34 325,1

189 211,6

76 769,5

51 218,7

0,0

0,0

федеральный бюджет

1 647 605,0

2 645 857,3

1 919 235,2

1 280 465,2

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

310 136,1

308 185,5

310 136,1

307 900,0

307 900,0

307 900,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Системы инженерной инфраструктуры"

Всего, в том числе:

1 792 254,1

2 953 478,8

2 065 105,5

1 407 034,0

152 616,0

13 315,0

х

х

бюджет города

108 087,9

118 124,4

66 864,7

75 350,1

152 616,0

13 315,0

областной бюджет

34 325,1

189 211,6

76 769,5

51 218,7

0,0

0,0

федеральный бюджет

1 647 605,0

2 645 857,3

1 919 235,2

1 280 465,2

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

2 236,1

285,5

2 236,1

0,0

0,0

0,0

Задача 1

Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности, организация централизованного водоснабжения и водоотведения

1.

Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем водоснабжения и водоотведения"

Всего, в том числе:

1 755 330,3

2 823 665,4

2 035 093,4

1 394 308,0

139 890,0

532,0

Увеличение числа граждан, обеспеченных качественной питьевой водой

КГО, КУМИ

бюджет города

73 400,2

44 028,5

39 088,7

62 624,1

139 890,0

532,0

областной бюджет

34 325,1

133 779,6

76 769,5

51 218,7

0,0

0,0

федеральный бюджет

1 647 605,0

2 645 857,3

1 919 235,2

1 280 465,2

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 2

Обеспечение населения надежным тепло- и электроснабжением

1.

Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем тепло- и электроснабжения"

Всего, в том числе:

12 461,5

124 738,4

10 476,0

10 476,0

10 476,0

10 533,0

Снижение потерь, повышение надежности работы систем тепло- и электроснабжения

КГО, КУМИ

бюджет города

12 461,50

69 020,9

10 476,0

10 476,0

10 476,0

10 533,0

областной бюджет

0,0

55 432,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

285,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 3

Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод

1.

Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение надлежащего функционирования и развития объектов инженерной защиты"

Всего, в том числе:

24 462,3

5 075,0

19 536,1

2 250,0

2 250,0

2 250,0

Увеличение протяженности новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления

КГСП, КУО, МКУ "УКС"

бюджет города

22 226,2

5 075,0

17 300,0

2 250,0

2 250,0

2 250,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

2 236,1

0,0

2 236,1

0,0

0,0

0,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

Всего, в том числе:

308 558,6

308 152,0

308 197,0

308 242,0

308 242,0

308 424,0

х

х

бюджет города

658,6

252,0

297,0

342,0

342,0

524,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

Задача 1

Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры и наружного освещения

1.

Основное мероприятие 2.1 "Оказание содействия повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры"

Всего, в том числе:

307900,0

307900,0

307900,0

307900,0

307900,0

307900,0

Сокращение расходов на обеспечение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры

бюджет города

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

307900,0

307900,0

307900,0

307900,0

307900,0

307900,0

Задача 2.

Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов жилого и нежилого фондов

1.

Основное мероприятие 2.2 "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности жилого и нежилого фонда"

Всего, в том числе:

658,6

252,0

297,0

342,0

342,0

524,0

Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов

КГО, КУО, КУМИ

бюджет города

658,6

252,00

297,00

342,00

342,00

524,00

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники финансирования

0

0

0

0

0

0

".



Заместитель мэра - председатель комитета
городского обустройства администрации
города Иркутска
Р.В.ОРНОЕВ



И.о. заместителя председателя комитета -
начальника департамента инженерных
коммуникаций и жилищного фонда комитета
городского обустройства администрации
города Иркутска
Д.В.ДМИТРИЕВ