ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ НА 2018 - 2024 ГОДЫ
N п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол нения (квар тал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий | |||||||||||||||
Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
1 | Основное мероприятие: создание благоприятных условий для массового отдыха жителей города | 2018 - 2024 | МБ | 1941880,7 | 362205,9 | 264656,4 | 344871,5 | 214164,0 | 243229,5 | 237944,2 | 274809,2 | Количество обществен ных территорий, ед. | 54 | 60 | 64 | 72 | 72 | 72 | 72 | Комитет, МГПС | |
1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен ных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2018 - 2024 | МБ | 1889692,5 | 313726,1 | 263498,3 | 342321,2 | 214164,0 | 243229,5 | 237944,2 | 274809,2 | Качественное предоставле ние муниципаль ных услуг (выполнение работ) учреждением, да - 1 / нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Комитет, МГПС | |
Всего по подпрограмме | 2018 - 2024 | Всего: | 1941880,7 | 362205,9 | 264656,4 | 344871,5 | 214164,0 | 243229,5 | 237944,2 | 274809,2 | |||||||||||
в т.ч.: | |||||||||||||||||||||
МБ | 1941880,7 | 362205,9 | 264656,4 | 344871,5 | 214164,0 | 243229,5 | 237944,2 | 274809,2 |