(млн. рублей)
N п/п | Направление мероприятий | 2019 год (исполнение) | 2020 год (исполнение) | 2021 год (оценка) | 2022 год (оценка) | 2023 год (оценка) | 2024 год (оценка) |
1 | Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов | 660,3 | 965,7 | 503,1 | 627,3 | 692,6 | 733,8 |
2 | Отмена неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам) | 119,2 | |||||
3 | Оптимизация расходов в сфере государственного управления | 148,7 | 352,6 | 214,5 | 49,6 | 46,9 | 46,9 |
4 | Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети | 399,1 | 313,4 | 373,6 | 363,5 | 339,5 | 347,1 |
5 | Оптимизация мер социальной поддержки | 286,7 | 131,6 | 75,2 | 105,8 | 78,1 | 78,1 |
6 | Совершенствование межбюджетных отношений на региональном уровне | 3,8 | 3,0 | ||||
7 | Оптимизация инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам | 22,2 | 382,6 | ||||
8 | Меры по сокращению государственного долга | 319,6 | 444,1 | 120,0 | 264,0 | 264,0 | 264,0 |
Всего консолидация бюджетных средств | 1959,6 | 2210,4 | 1669,0 | 1410,2 | 1421,1 | 1469,9 |
Бюджетный эффект от реализации мероприятий, направленных на увеличение доходов бюджета направляется, в том числе на замещение государственных заимствований и погашение государственного долга Удмуртской Республики.
Бюджетный эффект от реализации мероприятий по оптимизации расходов направляется ответственными исполнителями мероприятий Программы на повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.
С учетом прогнозируемого бюджетного эффекта от реализации Программы основные характеристики бюджета Удмуртской Республики на 2019 - 2024 годы представлены в таблице 2.