Действующий

О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года N 440-пп



Приложение N 3
к государственной программе Белгородской области
"Совершенствование и развитие транспортной
системы и дорожной сети Белгородской области"



Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) государственной программы из различных источников финансирования на II этапе реализации



Таблица 2

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирования

Общий объем финансирования, тыс. рублей

Расходы (тыс. рублей), годы

Итого на II этапе (2021 - 2025 годы)

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа

"Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области"

ВСЕГО

165 933 852,9

15 722 388,1

11 567 964,8

11 971 247,8

12 489 098,4

12 862 535,4

64 613 234,5

федеральный бюджет

16 360 119,9

2 254 640,4

404 910,2

210 740,3

2 870 290,9

областной бюджет

147 157 169,0

13 201 114,7

10 982 262,6

11 749 351,5

12 477 942,4

12 851 379,4

61 262 050,6

консолидированные бюджеты муниципальных образований

1 666 817,0

266 633,0

180 792,0

11 156,0

11 156,0

11 156,0

480 893,0

внебюджетные источники

749 747,0

Подпрограмма 1

"Совершенствование и развитие дорожной сети"

ВСЕГО

151 713 427,2

14 293 762,4

10 210 255,2

10 609 110,3

11 232 263,0

11 600 000,0

57 945 390,9

федеральный бюджет

16 040 119,9

2 174 640,4

324 910,2

130 740,3

2 630 290,9

областной бюджет

133 413 723,3

11 863 645,0

9 715 709,0

10 478 370,0

11 232 263

11 600 000

54 889 987,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

1 509 837,0

255 477,0

169 636,0

425 113,0

внебюджетные источники

749 747,0

Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог

Основное мероприятие 1.1.

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения

областной бюджет

72 473 237,5

5 942 064,5

4 143 805,0

7 930 127,0

8 626 022,0

11 020 000,0

37 662 018,5

федеральный бюджет

412 697,5

412 697,5

412 697,5

внебюджетные источники

26 404,0

Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек

Основное мероприятие 1.2.

Капитальный ремонт (реконструкция) автомобильных дорог и мостов общего пользования

областной бюджет

3 982 364,6

259 249,6

781 971,0

800,0

800,0

800,0

1 043 620,6

федеральный бюджет

509 975,3

29 975,3

29 975,3

внебюджетные источники

19 319,0

Мероприятие 1.2.1.

Капитальный ремонт автомобильных дорог и мостов общего пользования

областной бюджет

3 886 824,0

255 119,0

781 171,0

1 036 290,0

федеральный бюджет

20 000,0

внебюджетные источники

19 319,0

Мероприятие 1.2.2.

Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии

областной бюджет

54 463,6

3 330,6

3 330,6

федеральный бюджет

489 975,3

29 975,3

29 975,3

Мероприятие 1.2.3.

Проектно-изыскательские работы

областной бюджет

41 077,0

800,0

800,0

800

800

800

4 000,0

Проект 1.R.1

"Региональная и местная дорожная сеть"

федеральный бюджет

7 175 827,0

1 037 000,0

областной бюджет

8 696 314,9

2 037 754,9

1 415 510,0

1 823 795,0

2 026 241,0

7 303 300,9

Мероприятие 1.R.1.1

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

федеральный бюджет

5 004 426,0

1 037 000,0

1 037 000,0

областной бюджет

4 217 584,9

1 011 730,9

430 983,0

975 929,0

1 052 982

3 471 624,9

Мероприятие 1.R.1.2

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

федеральный бюджет

2 171 401,0

областной бюджет

4 478 730,0

1 026 024,0

984 527,0

847 866,0

973 259

3 831 676,0

Задача 3. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений

Основное мероприятие 1.3.

Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования

федеральный бюджет

2 365 336,0

областной бюджет

21 552 996,6

149 246,6

256 200,0

501 500,0

501 500,0

501 500,0

1 909 946,6

внебюджетные источники

415 473,0

Задача 4. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населенных пунктов, микрорайонов массовой жилищной застройки и объектов агропромышленного комплекса

Основное мероприятие 1.4.

Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки

федеральный бюджет

1 380 883,5

областной бюджет

10 767 110,2

341 897,4

1 040 071,0

216 700,0

77 700,0

77 700,0

1 754 068,4

внебюджетные источники

288 551,0

Проект 1.F.1

"Жилье"

федеральный бюджет

3 708 098,1

207 665,1

324 910,2

130 740,3

663 315,6

областной бюджет

752 413,5

8 653,0

13 538,0

5 448,0

27 639,0

Основное мероприятие 1.5.

Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения, на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

федеральный бюджет

487 302,5

487 302,5

487 302,5

областной бюджет

15 189 286,0

3 124 779,0

2 064 614,0

5 189 393,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

1 509 837,0

255 477,0

169 636,0

425 113,0

Подпрограмма 2

"Совершенствование и развитие транспортной системы"

ВСЕГО

3 151 331,3

347 170,2

266 251,7

266 495,1

236 185,4

236 185,4

1 352 287,8

областной бюджет

2 994 351,3

336 014,2

255 095,7

255 339,1

225 029,4

225 029,4

1 296 507,8

консолидированные бюджеты муниципальных образований

156 980,0

11 156,0

11 156,0

11 156,0

11 156,0

11 156,0

55 780,0

Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения

Основное мероприятие 2.1.

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом

областной бюджет

776 222,8

114 829,3

120 539,6

120 539,6

120 359,9

120 359,9

596 628,3

консолидированные бюджеты муниципальных образований

58 329,0

11 156,0

11 156,0

11 156,0

11 156,0

11 156,0

55 780,0

Основное мероприятие 2.2.

Субсидии организациям железнодорожного транспорта

областной бюджет

1 234 905,6

133 596,0

104 426,1

104 669,5

104 669,5

104 669,5

552 030,6

Основное мероприятие 2.3.

Государственная поддержка региональных авиаперевозок воздушным транспортом

областной бюджет

120 390,0

30 130,0

30 130,0

30 130,0

90 390,0

Основное мероприятие 2.4.

Государственная поддержка межмуниципальных пригородных перевозок автомобильным транспортом

областной бюджет

862 832,9

57 458,9

57 458,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

98 651,0

Подпрограмма 3

"Обеспечение реализации государственной программы"

ВСЕГО

10 510 894,4

1 001 455,5

1 011 457,9

1 015 642,4

1 020 650,0

1 026 350,0

5 075 555,8

областной бюджет

10 510 894,4

1 001 455,5

1 011 457,9

1 015 642,4

1 020 650,0

1 026 350,0

5 075 555,8

Задача 1. Исполнение государственных функций органом исполнительной власти области в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения области

Основное мероприятие 3.1.

Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов

областной бюджет

299 204,8

19 248,5

19 040,9

19 733,4

20 500,0

21 200,0

99 722,8

Основное мероприятие 3.2.

Мероприятия в части уплаты налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью

областной бюджет

8 971 570,0

860 000,0

860 000,0

860 000,0

860 000,0

860 000,0

4 300 000,0

Задача 2. Оказание бюджетных услуг населению Белгородской области в сфере сертификации услуг автомобильного транспорта

Основное мероприятие 3.3.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

областной бюджет

1 190,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

750,0

Задача 3. Обеспечение исполнения казенным учреждением функций в сфере дорожной деятельности

Основное мероприятие 3.4.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

областной бюджет

1 238 929,6

122 057,0

132 267,0

135 759,0

140 000,0

145 000,0

675 083,0

Подпрограмма 4

"Повышение безопасности дорожного движения"

ВСЕГО

558 200,0

80 000,0

80 000,0

80 000,0

240 000,0

федеральный бюджет

320 000,0

80 000,0

80 000,0

80 000,0

240 000,0

областной бюджет

238 200,0

Задача 1. Совершенствование условий и организации движения транспортных средств и пешеходов

Основное мероприятие 4.1.

Проведение мероприятий для выявления и профилактики правонарушений в транспортной отрасли

областной бюджет

47 961,0

Проект 4.R.2

"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

федеральный бюджет

320 000,0

80 000,0

80 000,0

80 000,0

240 000,0

областной бюджет

50 589,0

Основное мероприятие 4.2.

Обеспечение контроля, анализа и управления грузовыми транспортными потоками Белгородской области на базе интеллектуальных камер

областной бюджет

139 650,0