"Приложение 1
к муниципальной программе "Развитие
транспортной системы"
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Участники Программы | |||||||
Всего, по источникам финансирования | по годам реализации: | ||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | Всего, в том числе: | 3 840 941,0 | 3 645 861,5 | 2 389 306,6 | 2 065 101,0 | 2 065 997,0 | 2 087 000,0 | x | x | ||
бюджет города | 2 619 741,0 | 2 726 588,7 | 1 794 306,6 | 1 835 101,0 | 2 065 997,0 | 2 087 000,0 | |||||
федеральный бюджет | 1 050 000,0 | 642 678,8 | 365 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
областной бюджет | 171 200,0 | 276 594,0 | 230 000,0 | 230 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Всего, в том числе: | 3 384 780,0 | 3 102 121,5 | 2 365 254,6 | 2 056 983,0 | 2 057 779,0 | 2 078 782,0 | x | x | ||
бюджет города | 2 164 780,0 | 2 183 808,7 | 1 770 254,6 | 1 826 983,0 | 2 057 779,0 | 2 078 782,0 | |||||
федеральный бюджет | 1 050 000,0 | 642 678,8 | 365 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
областной бюджет | 170 000,0 | 275 634,0 | 230 000,0 | 230 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Задача 1 | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | ||||||||||
1 | Основное мероприятие 1.1 "Муниципальный проект "Дорожная сеть" | Всего, в том числе: | 1 726 174,2 | 1 378 663,4 | 1 040 840,3 | 1 116 788,9 | 271 624,0 | 272 134,0 | Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог | КГО, КУМИ | |
бюджет города | 506 174,2 | 463 227,3 | 445 840,3 | 886 788,9 | 271 624,0 | 272 134,0 | |||||
федеральный бюджет | 1 050 000,0 | 642 678,8 | 365 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
областной бюджет | 170 000,0 | 272 757,3 | 230 000,0 | 230 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2. | Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Всего, в том числе: | 1 624 246,8 | 1 620 791,5 | 1 285 553,3 | 901 333,1 | 1 747 896,0 | 1 768 389,0 | Поддержание надлежащего технического состояния, улучшение параметров автомобильных дорог | КГО, КУМИ, МКУ г. Иркутска "Безопасный город" | |
бюджет города | 1 624 246,8 | 1 617 914,8 | 1 285 553,3 | 901 333,1 | 1 747 896,0 | 1 768 389,0 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
областной бюджет | 0,0 | 2 876,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Задача 2 | Повышение безопасности дорожного движения и пропускной способности автомобильных дорог | ||||||||||
3 | Основное мероприятие 1.3 "Повышение безопасности и развитие системы организации дорожного движения" | Всего, в том числе: | 34 359,0 | 102 666,6 | 38 861,0 | 38 861,0 | 38 259,0 | 38 259,0 | Создание условий предупреждения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий | КГО | |
бюджет города | 34 359,0 | 102 666,6 | 38 861,0 | 38 861,0 | 38 259,0 | 38 259,0 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 "Транспорт" | Всего, в том числе: | 456 161,0 | 543 740,0 | 24 052,0 | 8 118,0 | 8 218,0 | 8 218,0 | x | x | ||
бюджет города | 454 961,0 | 542 780,0 | 24 052,0 | 8 118,0 | 8 218,0 | 8 218,0 | |||||
областной бюджет | 1 200,0 | 960,0 | |||||||||
Задача 1. | Повышение качества организации транспортного обслуживания населения | ||||||||||
4 | Основное мероприятие 2.1 "Повышение уровня доступности и комфортности предоставления транспортных услуг населению" | Всего, в том числе: | 456 161,0 | 543 740,0 | 24 052,0 | 8 118,0 | 8 218,0 | 8 218,0 | Повышение доступности услуг и городского пассажирского транспорта, снижение уровня износа подвижного состава и инфраструктуры городского наземного электрического транспорта | КЭиСП | |
бюджет города | 454 961,0 | 542 780,0 | 24 052,0 | 8 118,0 | 8 218,0 | 8 218,0 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
областной бюджет | 1 200,0 | 960,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
5 | Основное мероприятие 2.2 "Улучшение технического состояния инфраструктуры электротранспорта и расширение маршрутной сети" | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЭиСП | ||
бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
".
Заместитель мэра - председатель комитета городского
обустройства администрации города Иркутска
Р.В.ОРНОЕВ