Действующий

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 21 января 2020 года N 031-06-23/0



Приложение
к постановлению администрации
города Иркутска
от 16 августа 2021 г. N 031-06-584/21



"Приложение 1
к муниципальной программе Развитие инженерной
инфраструктуры. Повышение энергоэффективности",
утвержденной постановлением администрации
города Иркутска
от 21 января 2020 г. N 031-06-23/0



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

N п/п

Наименование основного мероприятия

Финансирование, тыс. руб.

Ожидаемый результат

Участники программы

Всего по источникам финансирования

по годам реализации:

2020

2021

2022

2023

2024

2025

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

Всего, в том числе:

2 100 812,70

3 260 753,7

2 616 469,8

1 722 116,9

361 578,0

322 178,0

х

х

бюджет города

108 746,5

117 499,3

310 329,0

82 533,0

53 678,0

14 278,0

областной бюджет

34 325,1

189 211,6

76 769,5

51 218,7

0,0

0,0

федеральный бюджет

1 647 605,0

2 645 857,3

1 919 235,2

1 280 465,2

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

310 136,1

308 185,5

310 136,1

307 900,0

307 900,0

307 900,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Системы инженерной инфраструктуры"

Всего, в том числе:

1 792 254,1

2 952 511,7

2 307 788,8

1 413 435,9

52 715,0

13 315,0

х

х

бюджет города

108 087,9

117 157,3

309 548,0

81 752,0

52 715,0

13 315,0

областной бюджет

34 325,1

189 211,6

76 769,5

51 218,7

0,0

0,0

федеральный бюджет

1 647 605,0

2 645 857,3

1 919 235,2

1 280 465,2

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

2 236,1

285,5

2 236,1

0,0

0,0

0,0

Задача 1

Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности, организация централизованного водоснабжения и водоотведения

1.

Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем водоснабжения и водоотведения"

Всего, в том числе:

1 755 330,3

2 824 551,2

2 241 369,7

1 384 509,9

39 932,0

532,0

Увеличение числа граждан, обеспеченных качественной питьевой водой

КГО, КУМИ

бюджет города

73 400,2

44 914,3

245 365,0

52 826,0

39 932,0

532,0

областной бюджет

34 325,1

133 779,6

76 769,5

51 218,7

0,0

0,0

федеральный бюджет

1 647 605,0

2 645 857,3

1 919 235,2

1 280 465,2

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 2

Обеспечение населения надежным тепло- и электроснабжением

1.

Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем тепло- и электроснабжения"

Всего, в том числе:

12 461,5

122 825,5

10 432,0

10 449,0

10 533,0

10 533,0

Снижение потерь, повышение надежности работы систем тепло- и электроснабжения

КГО, КУМИ

бюджет города

12 461,50

67 108,0

10 432,0

10 449,0

10 533,0

10 533,0

областной бюджет

0,0

55 432,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

285,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 3

Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод

1.

Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение надлежащего функционирования и развития объектов инженерной защиты"

Всего, в том числе:

24 462,3

5 135,0

55 987,1

18 477,0

2 250,0

2 250,0

Увеличение протяженности новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления

КГСП, КУО, МКУ "УКС"

бюджет города

22 226,2

5 135,0

53 751,0

18 477,0

2 250,0

2 250,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

2 236,1

0,0

2 236,1

0,0

0,0

0,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

Всего, в том числе:

308 558,6

308 242,0

308 681,0

308 681,0

308 863,0

308 863,0

х

х

бюджет города

658,6

342,0

781,0

781,0

963,0

963,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

Задача 1

Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры и наружного освещения

1.

Основное мероприятие 2.1 "Оказание содействия повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры"

Всего, в том числе:

307900,0

307900,0

307900,0

307900,0

307900,0

307900,0

Сокращение расходов на обеспечение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры

бюджет города

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

307900,0

307900,0

307900,0

307900,0

307900,0

307900,0

Задача 2.

Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов жилого и нежилого фондов

1.

Основное мероприятие 2.2 "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности жилого и нежилого фонда"

Всего, в том числе:

658,6

342,0

781,0

781,0

963,0

963,0

Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов

КГО, КУО, КУМИ

бюджет города

658,6

342

781

781

963

963

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники финансирования

0

0

0

0

0

0