Правительство области постановляет:
1. Внести в государственную программу "Информационное общество - Вологодская область (2021 - 2030 годы)", утвержденную постановлением Правительства области от 1 апреля 2019 года N 314, следующие изменения:
1.1. Позицию "Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета" паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета | общий объем финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета - 6207766.0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 831048.1 тыс. рублей; 2022 год - 463838.1 тыс. рублей; 2023 год - 513579.8 тыс. рублей; 2024 год - 540700.0 тыс. рублей; 2025 год - 586100.0 тыс. рублей; 2026 год - 608900.0 тыс. рублей; 2027 год - 631700.0 тыс. рублей; 2028 год - 654500.0 тыс. рублей; 2029 год - 677300.0 тыс. рублей; 2030 год - 700100.0 тыс. рублей, из них: за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 6041035.9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 795783.6 тыс. рублей; 2022 год - 421981.3 тыс. рублей; 2023 год - 423971.0 тыс. рублей; 2024 год - 540700.0 тыс. рублей; 2025 год - 586100.0 тыс. рублей; 2026 год - 608900.0 тыс. рублей; 2027 год - 631700.0 тыс. рублей; 2028 год - 654500.0 тыс. рублей; 2029 год - 677300.0 тыс. рублей; 2030 год - 700100.0 тыс. рублей; за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 166730.1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 35264.5 тыс. рублей; 2022 год - 41856.8 тыс. рублей; 2023 год - 89608.8 тыс. рублей". |
1.2. Раздел II "Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) государственной программы" государственной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел III "Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.4. Наименование раздела IV "Общие сведения о региональных проектах, направленных на достижение целей и решение задач государственной программы (подпрограмм)" государственной программы изложить в следующей редакции "V. Общие сведения о региональных проектах, направленных на достижение целей и решение задач государственной программы (подпрограмм)".
1.5. В подпрограмме 1 "Развитие инфраструктуры электронного правительства Вологодской области" (приложение 1 к государственной программе):
1.5.1. В паспорте подпрограммы 1:
позицию "Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1 | доля государственных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа; доля государственных услуг, предоставленных в электронной форме; обеспеченность органов исполнительной государственной власти области функционирующими информационными системами; охват сотрудников органов власти и работников учреждений электронным документооборотом; темп роста числа электронных документов, внесенных в автоматизированную систему электронного документооборота органов исполнительной государственной власти области"; |
позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета | общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета - 4252786.3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 590282.2 тыс. рублей; 2022 год - 250945.5 тыс. рублей; 2023 год - 300687.2 тыс. рублей; 2024 год - 377572.7 тыс. рублей; 2025 год - 416447.5 тыс. рублей; 2026 год - 432461.4 тыс. рублей; 2027 год - 448203.8 тыс. рублей; 2028 год - 463663.9 тыс. рублей; 2029 год - 478830.5 тыс. рублей; 2030 год - 493691.6 тыс. рублей, из них: за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 4086056.2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 555017.7 тыс. рублей; 2022 год - 209088.7 тыс. рублей; 2023 год - 211078.4 тыс. рублей; 2024 год - 377572.7 тыс. рублей; 2025 год - 416447.5 тыс. рублей; 2026 год - 432461.4 тыс. рублей; 2027 год - 448203.8 тыс. рублей; 2028 год - 463663.9 тыс. рублей; 2029 год - 478830.5 тыс. рублей; 2030 год - 493691.6 тыс. рублей; за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 166730.1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 35264.5 тыс. рублей; 2022 год - 41856.8 тыс. рублей; 2023 год - 89608.8 тыс. рублей"; |
позицию "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 1 | сохранять долю государственных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа, на уровне не менее 100% ежегодно; увеличить долю государственных услуг, предоставленных в электронной форме, до 83.5%; сохранять обеспеченность органов исполнительной государственной власти области функционирующими информационными системами на уровне не менее 100% ежегодно; сохранять охват сотрудников органов власти и работников учреждений электронным документооборотом на уровне не менее 100% ежегодно; обеспечить темп роста числа электронных документов, внесенных в автоматизированную систему электронного документооборота органов исполнительной государственной власти области, до уровня 675.0%". |
1.5.2. Раздел I "Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1" изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.5.3. Раздел II "Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1" изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
1.5.4. Таблицу 1 раздела III "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1" изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
1.5.5. Раздел IV "Финансовое обеспечение подпрограммы 1 государственной программы за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
1.6. В подпрограмме 3 "Обеспечение создания условий для реализации государственной программы" (приложение 3 к государственной программе):
1.6.1. В паспорте подпрограммы 3 позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета | общий объем финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета - 1607543.7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 217969.4 тыс. рублей; 2022 год - 209495.1 тыс. рублей; 2023 год - 209495.1 тыс. рублей; 2024 год - 122885.3 тыс. рублей; 2025 год - 127800.7 тыс. рублей; 2026 год - 132912.7 тыс. рублей; 2027 год - 138229.2 тыс. рублей; 2028 год - 143758.4 тыс. рублей; 2029 год - 149508.7 тыс. рублей; 2030 год - 155489.1 тыс. рублей, из них: за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 1607543.7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 217969.4 тыс. рублей; 2022 год - 209495.1 тыс. рублей; 2023 год - 209495.1 тыс. рублей; 2024 год - 122885.3 тыс. рублей; 2025 год - 127800.7 тыс. рублей; 2026 год - 132912.7 тыс. рублей; 2027 год - 138229.2 тыс. рублей; 2028 год - 143758.4 тыс. рублей; 2029 год - 149508.7 тыс. рублей; 2030 год - 155489.1 тыс. рублей". |
1.6.2. Раздел IV "Финансовое обеспечение подпрограммы 3 государственной программы за счет средств областного бюджета" подпрограммы 1 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
По поручению Губернатора области
первый заместитель Губернатора области,
председатель Правительства области
А.В.КОЛЬЦОВ
"II. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) государственной программы
N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение целевого показателя (индикатора) <1> | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) <2> | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) <3> | Показатели, используемые в формуле <4> | Метод сбора информации, индекс формы отчетности <5> | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) <6> |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников органов исполнительной государственной власти области, использующих отечественные операционные системы, от общего количества автоматизированных рабочих мест сотрудников органов исполнительной государственной власти области | % | показатель устанавливает долю автоматизированных рабочих мест сотрудников органов исполнительной государственной власти области, на которых установлены отечественные операционные системы, от общего количества автоматизированных рабочих мест сотрудников органов исполнительной государственной власти области | периодичность годовая, показатель на конец отчетного периода | Iоарм = Nоарм / Nарм x 100% | Iоарм - доля автоматизированных рабочих мест сотрудников органов исполнительной государственной власти области, использующих отечественные операционные системы, от общего количества автоматизированных рабочих мест сотрудников органов исполнительной государственной власти области, %; Nоарм - количество автоматизированных рабочих мест сотрудников органов исполнительной государственной власти области, на которых установлены отечественные операционные системы, шт.; Nарм - общее количество автоматизированных рабочих мест сотрудников органов исполнительной государственной власти области, шт. | 3 | Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области |
2. | Доля граждан, зарегистрированных в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме", от общей численности постоянного населения Вологодской области | % | показатель устанавливает долю граждан области, зарегистрированных в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (ЕСИА), от общей численности населения области | периодичность годовая, показатель на конец отчетного периода | Iгр = Nесиа / Nобщ x 100% | Iгр - доля граждан, зарегистрированных в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме", от общей численности постоянного населения Вологодской области, %; Nесиа - количество граждан, зарегистрированных в ЕСИА, имеющих стандартную, подтвержденную учетную запись, чел.; Nобщ - численность постоянного населения Вологодской области в возрасте старше 14 лет, чел. | 4, на основании отчета по форме N 15, размещенного на интернет-портале федеральной государственной информационной системы "Федеральный ситуационный центр электронного правительства" (https://sc.minsvyaz.ru) | Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области |
________________
<1> Характеристика содержания целевого показателя (индикатора), обеспечивающая однозначность понимания существа измеряемой характеристики процесса (объекта) наблюдения и (или) порядка ее измерения.
<2> Указываются периодичность сбора данных (годовая, квартальная, месячная и т.д.) и вид временной характеристики (на дату; на начало отчетного периода; на конец отчетного периода, за период с ____ (указать) года, за отчетный период и т.д.).
<3> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения показателей. Пояснения к целевому показателю (индикатору) должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений целевого показателя (индикатора).
<4> Указываются наименование показателей, используемых в формуле в графе 6, их единицы измерения. В случае если достижение показателя зависит от непосредственного результата реализации мероприятий другой государственной программы, приводится наименование такой государственной программы.
<5> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по показателю, указанному в графе 7, приводится номер формы статистической отчетности, утвержденной приказом Росстата.
<6> Приводится наименование органа исполнительной государственной власти области, ответственного за сбор данных по показателю.".
"III. Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета
N п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | ||||||||||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | всего за 2021 - 2030 годы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1. | Итого по государственной программе | всего, в том числе | 831048.1 | 463838.1 | 513579.8 | 540700.0 | 586100.0 | 608900.0 | 631700.0 | 654500.0 | 677300.0 | 700100.0 | 6207766.0 | ||
собственные доходы областного бюджета | 795783.6 | 421981.3 | 423971.0 | 540700.0 | 586100.0 | 608900.0 | 631700.0 | 654500.0 | 677300.0 | 700100.0 | 6041035.9 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 35264.5 | 41856.8 | 89608.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 166730.1 | ||||
2. | Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области | всего, в том числе | 806288.6 | 457463.1 | 507204.8 | 529451.4 | 574401.5 | 596733.6 | 619046.9 | 641340.8 | 663614.4 | 685867.0 | 6081412.1 | ||
собственные доходы областного бюджета | 771024.1 | 415606.3 | 417596.0 | 529451.4 | 574401.5 | 596733.6 | 619046.9 | 641340.8 | 663614.4 | 685867.0 | 5914682.0 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 35264.5 | 41856.8 | 89608.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 166730.1 | ||||
3. | Департамент образования области | всего, в том числе | 24759.5 | 6375.0 | 6375.0 | 11248.6 | 11698.5 | 12166.4 | 12653.1 | 13159.2 | 13685.6 | 14233.0 | 126353.9 |
".
"I. Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1
N п/п | Цель, задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) | |||||||||||
отчетное | оценочное | плановое | |||||||||||||
2017 год | 2018 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Цель (цели): развитие информационного пространства органов исполнительной государственной власти области, необходимого для эффективной реализации возложенных на них полномочий | |||||||||||||||
1. | Задача 1. Оптимизация электронного взаимодействия органов исполнительной государственной власти области с заявителями при предоставлении государственных и муниципальных услуг | доля государственных услуг, предоставленных в электронной форме | % | 60.0 | 70 | 76.0 | 78.0 | 80.0 | 80.5 | 81.0 | 81.5 | 82.0 | 82.5 | 83.0 | 83.5 |
2. | Задача 2. Реализация современных требований к автоматизации государственного управления областью | обеспеченность органов исполнительной государственной власти области функционирующими информационными системами | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
охват сотрудников органов власти и работников учреждений электронным документооборотом | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
темп роста числа электронных документов, внесенных в автоматизированную систему электронного документооборота органов исполнительной государственной власти области | % | 100.0 | 189.6 | 310.8 | 351.2 | 391.9 | 432.3 | 472.7 | 513.1 | 553.5 | 593.8 | 634.6 | 675.0 | ||
3. | Задача 3. Обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в государственном управлении в рамках реализации региональных проектов | степень реализации регионального проекта "Информационная инфраструктура (Вологодская область)" | % | - | - | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - |
степень реализации регионального проекта "Информационная безопасность (Вологодская область)" | % | - | - | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
степень реализации регионального проекта "Цифровое государственное управление (Вологодская область)" | % | - | - | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - |