"Приложение N 9
к муниципальной программе
города Пензы "Создание условий
для предоставления транспортных
услуг и организация
транспортного обслуживания
в городе Пензе
на 2020 - 2026 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2020 - 2026 ГОДЫ"
п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок исполнения (год) | Объем финансирования, млн. руб. | Показатель результата мероприятия по годам | |||||
Всего | Бюджет города Пензы | Бюджет Пензенской области | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | ||||||||||
Цель подпрограммы: Обеспечение потребностей всех слоев населения города в транспортных услугах пассажирского транспорта общего пользования | ||||||||||
Задача подпрограммы: Оптимизация маршрутной сети, обеспечивающей потребности населения города в пассажирских перевозках. Повышение эффективности, качества и безопасности перевозок граждан города общественным пассажирским транспортом. Увеличение доли населения, пользующегося услугами городского пассажирского транспорта. Обновление подвижного состава, количественное увеличение муниципального городского пассажирского автотранспорта | ||||||||||
1.1. | Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом | Управление транспорта и связи города Пензы | Итого | 253 437,4 | 253 437,4 | 0 | 0 | 0 | Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее 75% в 2021, не менее 85% в 2022 - 2026 гг.) Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее 75% в 2021, не менее 85% в 2022 - 2026 гг.) | Показатели регулярности движения общественного транспорта ежегодно растет: 2020 - 92,8% 2021 - 92,9% 2022 - 93,0% 2023 - 93,1% 2024 - 93,2% 2025 - 93,3% 2026 - 93,4% Количество перевозимых пассажиров растет: 2020 - 29300 2021 - 29400 2022 - 29500 2023 - 29600 2024 - 29700 2025 - 29800 2026 - 29900 |
2020 | 30 799,6 | 30 799,6 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021 | 34 156,3 | 34 156,3 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022 | 34 156,3 | 34 156,3 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023 | 34 156,3 | 34 156,3 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024 | 40 056,3 | 40 056,3 | 0 | 0 | 0 | |||||
2025 | 40 056,3 | 40 056,3 | 0 | 0 | 0 | |||||
2026 | 40 056,3 | 40 056,3 | 0 | 0 | 0 | |||||
1.2. | Возмещение недополученных доходов от перевозки правообладателей садовых (огородных) земельных участков, предназначенных для ведения садоводства и огородничества для собственных нужд, проживающих в городе Пензе, на сезонных маршрутах | Управление транспорта и связи города Пензы | Итого | 250 758,15 | 250 758,15 | 0 | 0 | 0 | Доля перевезенных правообладателей садовых (огородных) земельных участков, предназначенных для ведения садоводства и огородничества для собственных нужд, проживающих в городе Пензе, на сезонных маршрутах (не менее 70%) | |
2020 | 36 397,65 | 36 397,65 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021 | 39 953,5 | 39 953,5 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022 | 39 953,5 | 39 953,5 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023 | 39 953,5 | 39 953,5 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024 | 31 500,0 | 31 500,0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2025 | 31 500,0 | 31 500,0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2026 | 31 500,0 | 31 500,0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1.3. | Расходы на организацию транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров | Управление транспорта и связи города Пензы | Итого | 702 560,04415 | 702 560,04415 | 0 | 0 | 0 | ||
2020 | 106 531,84415 | 106 531,84415 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021 | 106 985,0 | 106 985,0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022 | 84 021,6 | 84 021,6 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023 | 84 021,6 | 84 021,6 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024 | 107 000,0 | 107 000,0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2025 | 107 000,0 | 107 000,0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2026 | 107 000,0 | 107 000,0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Итого по всем мероприятиям подпрограммы 1 | Итого | 1 206 755,59415 | 1 206 755,59415 | 0 | 0 | 0 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром, в общей численности населения городского округа (муниципального района) ежегодно равна нулю | |||
2020 | 173 729,09415 | 173 729,09415 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021 | 181 094,8 | 181 094,8 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022 | 158 131,4 | 158 131,4 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023 | 158 131,4 | 158 131,4 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024 | 178 556,3 | 178 556,3 | 0 | 0 | 0 | |||||
2025 | 178 556,3 | 178 556,3 | 0 | 0 | 0 | |||||
2026 | 178 556,3 | 178 556,3 | 0 | 0 | 0 | |||||
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | ||||||||||
Цели подпрограммы: Формирование и реализация муниципальной политики в сфере транспортного обслуживания населения | ||||||||||
Задачи подпрограммы: Совершенствование транспортной инфраструктуры, развитие прогрессивных методов и средств организации движения пассажирского транспорта. Формирование эффективной системы контроля качества перевозок граждан города общественным пассажирским транспортом. Создание правовых и финансово-экономических условий, способствующих устойчивому и эффективному функционированию городского пассажирского автомобильного и наземного электрического транспорта | ||||||||||
2.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций | Управление транспорта и связи города Пензы | Итого | 57 395,5 | 57 395,5 | 0 | 0 | 0 | Уровень освоения бюджетных средств ежегодно 100% | |
2020 | 8 253,4 | 8 253,4 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021 | 8 738,3 | 8 738,3 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022 | 8 495,9 | 8 495,9 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023 | 8 822,0 | 8 822,0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024 | 7 695,3 | 7 695,3 | 0 | 0 | 0 | |||||
2025 | 7 695,3 | 7 695,3 | 0 | 0 | 0 | |||||
2026 | 7 695,3 | 7 695,3 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.2. | Обеспечение проведения мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок | Управление транспорта и связи города Пензы | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество проведенных мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок ежегодно не менее 180 | |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.3 | Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования, организация новых, внесение изменений в действующие маршруты | Управление транспорта и связи города Пензы | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение схем организации дорожного движения общественного транспорта осуществляется по мере необходимости | |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Итого по всем мероприятиям подпрограммы 2 | Итого | 57 395,5 | 57 395,5 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020 | 8 253,4 | 8 253,4 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021 | 8 738,3 | 8 738,3 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022 | 8 495,9 | 8 495,9 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023 | 8 822,0 | 8 822,0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024 | 7 695,3 | 7 695,3 | 0 | 0 | 0 | |||||
2025 | 7 695,3 | 7 695,3 | 0 | 0 | 0 | |||||
2026 | 7 695,3 | 7 695,3 | 0 | 0 | 0 | |||||
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | ||||||||||
Цель подпрограммы: Обеспечение потребностей учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и пассажиров с ограниченными физическими возможностями в сфере транспортного обслуживания | ||||||||||
Задача подпрограммы: Повышение качества транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления. Предоставление транспортных услуг лицам с ограниченными физическими возможностями в целях обеспечения доступа граждан к объектам социальной инфраструктуры | ||||||||||
3.1. | Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления | Управление транспорта и связи города Пензы | Итого | 371 129,0 | 370 672,2 | 456,8 | 0 | 0 | Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию ежегодно не менее 95% | |
2020 | 50 793,8 | 50 693,0 | 100,8 | 0 | 0 | |||||
2021 | 53 799,1 | 53 684,1 | 115,0 | 0 | 0 | |||||
2022 | 54 288,4 | 54 167,9 | 120,5 | 0 | 0 | |||||
2023 | 56 129,5 | 56 009,0 | 120,5 | 0 | 0 | |||||
2024 | 52 039,4 | 52 039,4 | 0 | 0 | 0 | |||||
2025 | 52 039,4 | 52 039,4 | 0 | 0 | 0 | |||||
2026 | 52 039,4 | 52 039,4 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.2. | Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями | Управление транспорта и связи города Пензы | Итого | 3 542,5 | 2 267,0 | 1 275,5 | 0 | 0 | Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств не менее 95% | |
2020 | 617,8 | 308,9 | 308,9 | 0 | 0 | |||||
2021 | 644,4 | 322,2 | 322,2 | 0 | 0 | |||||
2022 | 644,4 | 322,2 | 322,2 | 0 | 0 | |||||
2023 | 644,4 | 322,2 | 322,2 | 0 | 0 | |||||
2024 | 330,5 | 330,5 | 0 | 0 | 0 | |||||
2025 | 330,5 | 330,5 | 0 | 0 | 0 | |||||
2026 | 330,5 | 330,5 | 0 | 0 | 0 | |||||
Итого по всем мероприятиям подпрограммы 3 | Итого | 374 671,5 | 372 939,2 | 1 732,3 | 0 | 0 | ||||
2020 | 51 411,6 | 51 001,9 | 409,7 | 0 | 0 | |||||
2021 | 54 443,5 | 54 006,3 | 437,2 | 0 | 0 | |||||
2022 | 54 932,8 | 54 490,1 | 442,7 | 0 | 0 | |||||
2023 | 56 773,9 | 56 331,2 | 442,7 | 0 | 0 | |||||
2024 | 52 369,9 | 52 369,9 | 0 | 0 | 0 | |||||
2025 | 52 369,9 | 52 369,9 | 0 | 0 | 0 | |||||
2026 | 52 369,9 | 52 369,9 | 0 | 0 | 0 | |||||
В ЦЕЛОМ ПО ПРОГРАММЕ | Итого | 1 638 822,59415 | 1 637 090,29415 | 1 732,3 | 0 | 0 | ||||
2020 | 233 394,09415 | 232 984,39415 | 409,7 | 0 | 0 | |||||
2021 | 244 276,6 | 243 839,4 | 437,2 | 0 | 0 | |||||
2022 | 221 560,1 | 221 117,4 | 442,7 | 0 | 0 | |||||
2023 | 223 727,3 | 223 284,6 | 442,7 | 0 | 0 | |||||
2024 | 238 621,5 | 238 621,5 | 0 | 0 | 0 | |||||
2025 | 238 621,5 | 238 621,5 | 0 | 0 | 0 | |||||
2026 | 238 621,5 | 238 621,5 | 0 | 0 | 0 |
";