Действующий

О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 03.10.2019 г. N 1915/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы"



Приложение N 5
к постановлению
администрации города Пензы
от 24 августа 2021 г. N 1263/4



"Приложение N 9
к муниципальной программе
города Пензы "Создание условий
для предоставления транспортных
услуг и организация
транспортного обслуживания
в городе Пензе
на 2020 - 2026 годы"



ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2020 - 2026 ГОДЫ"

п/п

Наименование мероприятий

Исполнители

Срок исполнения (год)

Объем финансирования, млн. руб.

Показатель результата мероприятия по годам

Всего

Бюджет города Пензы

Бюджет Пензенской области

Федеральный бюджет

Внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе"

Цель подпрограммы:

Обеспечение потребностей всех слоев населения города в транспортных услугах пассажирского транспорта общего пользования

Задача подпрограммы:

Оптимизация маршрутной сети, обеспечивающей потребности населения города в пассажирских перевозках.

Повышение эффективности, качества и безопасности перевозок граждан города общественным пассажирским транспортом.

Увеличение доли населения, пользующегося услугами городского пассажирского транспорта.

Обновление подвижного состава, количественное увеличение муниципального городского пассажирского автотранспорта

1.1.

Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом

Управление транспорта и связи города Пензы

Итого

253 437,4

253 437,4

0

0

0

Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее 75% в 2021, не менее 85% в 2022 - 2026 гг.)

Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее 75% в 2021, не менее 85% в 2022 - 2026 гг.)

Показатели регулярности движения общественного транспорта ежегодно растет:

2020 - 92,8%

2021 - 92,9%

2022 - 93,0%

2023 - 93,1%

2024 - 93,2%

2025 - 93,3%

2026 - 93,4%

Количество перевозимых пассажиров растет:

2020 - 29300

2021 - 29400

2022 - 29500

2023 - 29600

2024 - 29700

2025 - 29800

2026 - 29900

2020

30 799,6

30 799,6

0

0

0

2021

34 156,3

34 156,3

0

0

0

2022

34 156,3

34 156,3

0

0

0

2023

34 156,3

34 156,3

0

0

0

2024

40 056,3

40 056,3

0

0

0

2025

40 056,3

40 056,3

0

0

0

2026

40 056,3

40 056,3

0

0

0

1.2.

Возмещение недополученных доходов от перевозки правообладателей садовых (огородных) земельных участков, предназначенных для ведения садоводства и огородничества для собственных нужд, проживающих в городе Пензе, на сезонных маршрутах

Управление транспорта и связи города Пензы

Итого

250 758,15

250 758,15

0

0

0

Доля перевезенных правообладателей садовых (огородных) земельных участков, предназначенных для ведения садоводства и огородничества для собственных нужд, проживающих в городе Пензе, на сезонных маршрутах (не менее 70%)

2020

36 397,65

36 397,65

0

0

0

2021

39 953,5

39 953,5

0

0

0

2022

39 953,5

39 953,5

0

0

0

2023

39 953,5

39 953,5

0

0

0

2024

31 500,0

31 500,0

0

0

0

2025

31 500,0

31 500,0

0

0

0

2026

31 500,0

31 500,0

0

0

0

1.3.

Расходы на организацию транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров

Управление транспорта и связи города Пензы

Итого

702 560,04415

702 560,04415

0

0

0

2020

106 531,84415

106 531,84415

0

0

0

2021

106 985,0

106 985,0

0

0

0

2022

84 021,6

84 021,6

0

0

0

2023

84 021,6

84 021,6

0

0

0

2024

107 000,0

107 000,0

0

0

0

2025

107 000,0

107 000,0

0

0

0

2026

107 000,0

107 000,0

0

0

0

Итого по всем мероприятиям подпрограммы 1

Итого

1 206 755,59415

1 206 755,59415

0

0

0

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром, в общей численности населения городского округа (муниципального района) ежегодно равна нулю

2020

173 729,09415

173 729,09415

0

0

0

2021

181 094,8

181 094,8

0

0

0

2022

158 131,4

158 131,4

0

0

0

2023

158 131,4

158 131,4

0

0

0

2024

178 556,3

178 556,3

0

0

0

2025

178 556,3

178 556,3

0

0

0

2026

178 556,3

178 556,3

0

0

0

Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"

Цели подпрограммы:

Формирование и реализация муниципальной политики в сфере транспортного обслуживания населения

Задачи подпрограммы:

Совершенствование транспортной инфраструктуры, развитие прогрессивных методов и средств организации движения пассажирского транспорта.

Формирование эффективной системы контроля качества перевозок граждан города общественным пассажирским транспортом.

Создание правовых и финансово-экономических условий, способствующих устойчивому и эффективному функционированию городского пассажирского автомобильного и наземного электрического транспорта

2.1.

Руководство и управление в сфере установленных функций

Управление транспорта и связи города Пензы

Итого

57 395,5

57 395,5

0

0

0

Уровень освоения бюджетных средств ежегодно 100%

2020

8 253,4

8 253,4

0

0

0

2021

8 738,3

8 738,3

0

0

0

2022

8 495,9

8 495,9

0

0

0

2023

8 822,0

8 822,0

0

0

0

2024

7 695,3

7 695,3

0

0

0

2025

7 695,3

7 695,3

0

0

0

2026

7 695,3

7 695,3

0

0

0

2.2.

Обеспечение проведения мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок

Управление транспорта и связи города Пензы

Итого

0

0

0

0

0

Количество проведенных мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок ежегодно не менее 180

2020

0

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

2023

0

0

0

0

0

2024

0

0

0

0

0

2025

0

0

0

0

0

2026

0

0

0

0

0

2.3

Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования, организация новых, внесение изменений в действующие маршруты

Управление транспорта и связи города Пензы

Итого

0

0

0

0

0

Изменение схем организации дорожного движения общественного транспорта осуществляется по мере необходимости

2020

0

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

2023

0

0

0

0

0

2024

0

0

0

0

0

2025

0

0

0

0

0

2026

0

0

0

0

0

Итого по всем мероприятиям подпрограммы 2

Итого

57 395,5

57 395,5

0

0

0

2020

8 253,4

8 253,4

0

0

0

2021

8 738,3

8 738,3

0

0

0

2022

8 495,9

8 495,9

0

0

0

2023

8 822,0

8 822,0

0

0

0

2024

7 695,3

7 695,3

0

0

0

2025

7 695,3

7 695,3

0

0

0

2026

7 695,3

7 695,3

0

0

0

Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"

Цель подпрограммы:

Обеспечение потребностей учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и пассажиров с ограниченными физическими возможностями в сфере транспортного обслуживания

Задача подпрограммы:

Повышение качества транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления.

Предоставление транспортных услуг лицам с ограниченными физическими возможностями в целях обеспечения доступа граждан к объектам социальной инфраструктуры

3.1.

Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления

Управление транспорта и связи города Пензы

Итого

371 129,0

370 672,2

456,8

0

0

Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию ежегодно не менее 95%

2020

50 793,8

50 693,0

100,8

0

0

2021

53 799,1

53 684,1

115,0

0

0

2022

54 288,4

54 167,9

120,5

0

0

2023

56 129,5

56 009,0

120,5

0

0

2024

52 039,4

52 039,4

0

0

0

2025

52 039,4

52 039,4

0

0

0

2026

52 039,4

52 039,4

0

0

0

3.2.

Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями

Управление транспорта и связи города Пензы

Итого

3 542,5

2 267,0

1 275,5

0

0

Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств не менее 95%

2020

617,8

308,9

308,9

0

0

2021

644,4

322,2

322,2

0

0

2022

644,4

322,2

322,2

0

0

2023

644,4

322,2

322,2

0

0

2024

330,5

330,5

0

0

0

2025

330,5

330,5

0

0

0

2026

330,5

330,5

0

0

0

Итого по всем мероприятиям подпрограммы 3

Итого

374 671,5

372 939,2

1 732,3

0

0

2020

51 411,6

51 001,9

409,7

0

0

2021

54 443,5

54 006,3

437,2

0

0

2022

54 932,8

54 490,1

442,7

0

0

2023

56 773,9

56 331,2

442,7

0

0

2024

52 369,9

52 369,9

0

0

0

2025

52 369,9

52 369,9

0

0

0

2026

52 369,9

52 369,9

0

0

0

В ЦЕЛОМ ПО ПРОГРАММЕ

Итого

1 638 822,59415

1 637 090,29415

1 732,3

0

0

2020

233 394,09415

232 984,39415

409,7

0

0

2021

244 276,6

243 839,4

437,2

0

0

2022

221 560,1

221 117,4

442,7

0

0

2023

223 727,3

223 284,6

442,7

0

0

2024

238 621,5

238 621,5

0

0

0

2025

238 621,5

238 621,5

0

0

0

2026

238 621,5

238 621,5

0

0

0

";