ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ПЕРМСКОГО КРАЯ "КАЧЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 03 ОКТЯБРЯ 2013 Г. N 1319-П
1. В паспорте государственной программы Пермского края "Качественное здравоохранение":
1.1. позицию, касающуюся целевых показателей Программы, изложить в следующей редакции:
Целевые показатели Программы | N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевых показателей | ||||||||
2016 год (факт) | 2017 год (факт) | 2018 год (факт) | 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год (прогноз) | 2022 год (прогноз) | 2023 год (прогноз) | 2024 год (прогноз) | ||||
1 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 69,74 | 70,79 | 70,72 | 71,0 | 69,31 | 72,32 | 73,78 | 73,23 | 73,66 | |
2 | Смертность населения в трудоспособном возрасте | количество умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста | 645,60 | 579,10 | 608,20 | 572,90 | 607,90 | 552,20 | 539,50 | 539,50 | 539,50 |
1.2. позицию, касающуюся объемов и источников финансового обеспечения Программы, изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансового обеспечения Программы | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс. рублей) | |||||||
2018 год (факт) | 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | Итого | ||
Всего, в том числе: | 45804758,6 | 50522076,4 | 61828999,0 | 59216390,0 | 62583593,6 | 63547702,5 | 62636696,1 | 406140216,2 | |
бюджет Пермского края | 22497571,9 | 22982309,8 | 25591451,7 | 26693337,7 | 29041243,7 | 29017461,9 | 27660986,6 | 183484363,3 | |
федеральный бюджет | 1514111,4 | 2296882,2 | 8477107,1 | 4103650,9 | 4283350,6 | 3547868,3 | 3993337,2 | 28216307,7 | |
местный бюджет | 39871,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39871,2 | ||
внебюджетные источники | 21753204,1 | 25242884,4 | 27760440,2 | 28419401,4 | 29258999,3 | 30982372,3 | 30982372,3 | 194399674,0 |
2. раздел IX изложить в следующей редакции:
"IX. Финансовое обеспечение Программы
Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, краевого и местных бюджетов, бюджета государственного внебюджетного фонда, а также средств юридических лиц.
Общий объем финансового обеспечения реализации Программы на 2018-2024 годы составляет 406140216,2 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение реализации Программы в разрезе источников финансового обеспечения представлено в приложении 14 к настоящей Программе.";
3. в абзаце втором пункта 11.2.6 слова "после срока формирования ответственным исполнителем годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности" заменить словами "после срока проведения ответственным исполнителем оценки эффективности";
4. в паспорте подпрограммы 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" приложения 3:
4.1. позицию, касающуюся показателей подпрограммы, изложить в следующей редакции:
Показатели подпрограммы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателей | ||||||||||
2016 год (факт) | 2017 год (факт) | 2018 год (факт) | 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год (прогноз) | 2022 год (прогноз) | 2023 год (прогноз) | 2024 год (прогноз) | ||||||
1 | Доля пациентов, страдающих артериальной гипертензией и состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа пациентов, страдающих артериальной гипертензией | % | 67,00 | 83,10 | 81,40 | 82,20 | 84,70 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |