Действующий

О внесении изменений в государственную программу Пермского края "Качественное здравоохранение", утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. N 1319-п



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства
Пермского края
от 30.06.2021 N 453-п



ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ПЕРМСКОГО КРАЯ "КАЧЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 03 ОКТЯБРЯ 2013 Г. N 1319-П


1. В паспорте государственной программы Пермского края "Качественное здравоохранение":


1.1. позицию, касающуюся целевых показателей Программы, изложить в следующей редакции:

Целевые показатели Программы

N п/п

Наименование целевого показателя

Ед. изм.

Значение целевых показателей

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (факт)

2019 год (факт)

2020 год (факт)

2021 год (прогноз)

2022 год (прогноз)

2023 год (прогноз)

2024 год (прогноз)

1

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет

69,74

70,79

70,72

71,0

69,31

72,32

73,78

73,23

73,66

2

Смертность населения в трудоспособном возрасте

количество умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста

645,60

579,10

608,20

572,90

607,90

552,20

539,50

539,50

539,50


1.2. позицию, касающуюся объемов и источников финансового обеспечения Программы, изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансового обеспечения Программы

Источники финансового обеспечения

Расходы (тыс. рублей)

2018 год (факт)

2019 год (факт)

2020 год (факт)

2021 год (план)

2022 год (план)

2023 год (план)

2024 год (план)

Итого

Всего, в том числе:

45804758,6

50522076,4

61828999,0

59216390,0

62583593,6

63547702,5

62636696,1

406140216,2

бюджет Пермского края

22497571,9

22982309,8

25591451,7

26693337,7

29041243,7

29017461,9

27660986,6

183484363,3

федеральный бюджет

1514111,4

2296882,2

8477107,1

4103650,9

4283350,6

3547868,3

3993337,2

28216307,7

местный бюджет

39871,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

39871,2

внебюджетные источники

21753204,1

25242884,4

27760440,2

28419401,4

29258999,3

30982372,3

30982372,3

194399674,0


2. раздел IX изложить в следующей редакции:


"IX. Финансовое обеспечение Программы



Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, краевого и местных бюджетов, бюджета государственного внебюджетного фонда, а также средств юридических лиц.


Общий объем финансового обеспечения реализации Программы на 2018-2024 годы составляет 406140216,2 тыс. рублей.


Финансовое обеспечение реализации Программы в разрезе источников финансового обеспечения представлено в приложении 14 к настоящей Программе.";


3. в абзаце втором пункта 11.2.6 слова "после срока формирования ответственным исполнителем годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности" заменить словами "после срока проведения ответственным исполнителем оценки эффективности";


4. в паспорте подпрограммы 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" приложения 3:


4.1. позицию, касающуюся показателей подпрограммы, изложить в следующей редакции:

Показатели подпрограммы

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение показателей

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (факт)

2019 год (факт)

2020 год (факт)

2021 год (прогноз)

2022 год (прогноз)

2023 год (прогноз)

2024 год (прогноз)

1

Доля пациентов, страдающих артериальной гипертензией и состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа пациентов, страдающих артериальной гипертензией

%

67,00

83,10

81,40

82,20

84,70

100,00

100,00

100,00

100,00