Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия "Информационное общество Республики Калмыкия", утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. N 388 "О государственной программе Республики Калмыкия "Информационное общество Республики Калмыкия".
Председатель Правительства
Республики Калмыкия
Ю.ЗАЙЦЕВ
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2018 Г. N 388 "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ"
1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований программы" паспорта программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых на реализацию государственной программы составляет 2 065 310,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 271 644,9 тыс. руб.; 2020 год - 208 514,2 тыс. руб.; 2021 год - 521 849,7 тыс. руб.; 2022 год - 347 915,2 тыс. руб.; 2023 год - 376 742,5 тыс. руб.; 2024 год - 338 643,8 тыс. руб. из них: средства федерального бюджета: 74 896,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 0,0 тыс. руб.; 2020 год - 6 652,9 тыс. руб.; 2021 год - 19 211,7 тыс. руб.; 2022 год - 11 695,3 тыс. руб.; 2023 год - 37 336,7 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб. средства республиканского бюджета: 1 990 390,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 271 644,9 тыс. руб.; 2020 год - 201 846,1 тыс. руб.; 2021 год - 502 629,5 тыс. руб.; 2022 год - 336 219,9 тыс. руб.; 2023 год - 339 405,8 тыс. руб.; 2024 год - 338 643,8 тыс. руб. средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 1 136 639,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 271 644,9 тыс. руб.; 2020 год - 201 846,1 тыс. руб.; 2021 год - 288 856,7 тыс. руб.; 2022 год - 186 883,6 тыс. руб.; 2023 год - 187 408,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета: 23,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 0,0 тыс. руб.; 2020 год - 15,2 тыс. руб.; 2021 год - 8,5 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб. средства внебюджетных источников: 0,0 тыс. руб. Объемы финансирования на реализацию подпрограмм Государственной программы составляют: подпрограмма 1 - 1 485 375,1 тыс. руб.; подпрограмма 2 - 507 091,6 тыс. руб.; подпрограмма 3 - 72 843,6 тыс. руб. |
".
2. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 1 "Цифровизация региона" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых на реализацию подпрограммы составляет 1 485 375,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 197 864,0 тыс. руб.; 2020 год - 135 487,5 тыс. руб.; 2021 год - 369 686,8 тыс. руб.; 2022 год - 254 260,3 тыс. руб.; 2023 год - 283 087,6 тыс. руб.; 2024 год - 244 988,9 тыс. руб. из них: средства федерального бюджета: 74 896,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 0,0 тыс. руб.; 2020 год - 6 652,9 тыс. руб.; 2021 год - 19 211,7 тыс. руб.; 2022 год - 11 695,3 тыс. руб.; 2023 год - 37 336,7 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб. средства республиканского бюджета: 1 410 454,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 197 864,0 тыс. руб.; 2020 год - 128 819,4 тыс. руб.; 2021 год - 350 466,6 тыс. руб.; 2022 год - 242 565,0 тыс. руб.; 2023 год - 245 750,9 тыс. руб.; 2024 год - 244 988,9 тыс. руб. средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 784 765,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 197 864,0 тыс. руб.; 2020 год - 128 819,4 тыс. руб.; 2021 год - 219 168,0 тыс. руб.; 2022 год - 119 194,9 тыс. руб.; 2023 год - 119 719,3 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета: 23,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 0,0 тыс. руб.; 2020 год - 15,2 тыс. руб.; 2021 год - 8,5 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб. средства внебюджетных источников: 0,0 тыс. руб. |
".
3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 2 "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых на реализацию подпрограммы составляет 507 091,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 61 901,3 тыс. руб.; 2020 год - 61 913,4 тыс. руб.; 2021 год - 137 032,1 тыс. руб.; 2022 год - 82 081,6 тыс. руб.; 2023 год - 82 081,6 тыс. руб.; 2024 год - 82 081,6 тыс. руб. из них: средства федерального бюджета: 0,0 тыс. руб., средства республиканского бюджета: 507 091,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 61 901,3 тыс. руб.; 2020 год - 61 913,4 тыс. руб.; 2021 год - 137 032,1 тыс. руб.; 2022 год - 82 081,6 тыс. руб.; 2023 год - 82 081,6 тыс. руб.; 2024 год - 82 081,6 тыс. руб. средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 296 239,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 61 901,3 тыс. руб.; 2020 год - 61 913,4 тыс. руб.; 2021 год - 58 808,1 тыс. руб.; 2022 год - 56 808,1 тыс. руб.; 2023 год - 56 808,1 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета: 0,0 тыс. руб., средства внебюджетных источников: 0,0 тыс. руб. |
".
4. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 3 "Обеспечение реализации государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых на реализацию подпрограммы составляет 72 843,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 11 879,6 тыс. руб.; 2020 год - 11 113,3 тыс. руб.; 2021 год - 15 130,8 тыс. руб.; 2022 год - 11 573,3 тыс. руб.; 2023 год - 11 573,3 тыс. руб.; 2024 год - 11 573,3 тыс. руб. из них: средства федерального бюджета: 0,0 тыс. руб., средства республиканского бюджета: 72 843,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 11 879,6 тыс. руб.; 2020 год - 11 113,3 тыс. руб.; 2021 год - 15 130,8 тыс. руб.; 2022 год - 11 573,3 тыс. руб.; 2023 год - 11 573,3 тыс. руб.; 2024 год - 11 573,3 тыс. руб. средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 55 634,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 11 879,6 тыс. руб.; 2020 год - 11 113,3 тыс. руб.; 2021 год - 10 880,6 тыс. руб.; 2022 год - 10 880,6 тыс. руб.; 2023 год - 10 880,6 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета: 0,0 тыс. руб., средства внебюджетных источников: 0,0 тыс. руб. |
".
5. Приложения N 1, N 5, N 6 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению.
6. Позицию 1.1.6 "Развитие сервисов на основе информационных технологий для создания комфортных условий для жизни населения" раздела 1 "Цифровизация региона" приложения N 2 "Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия" к государственной программе изложить в следующей редакции:
"
Мероприятие 1.1.6. | Развитие сервисов на основе информационных технологий для создания комфортных условий для жизни населения | Министерство цифрового развития Республики Калмыкия | 2019 | 2024 | Формирование эффективной системы коммуникативных и цифровых технологий в целях создания комфортных условий для жизни граждан | Отсутствие возможности использования сервисов на основе коммуникативных и цифровых технологий |
".
7. Позицию 3.1. "Создание и функционирование инфраструктуры "АПК "Безопасный город" приложения N 4 "Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы "информационное общество Республики Калмыкия" изложить в следующей редакции:
"
3.1 | Создание и функционирование инфраструктуры "АПК "Безопасный город" | |||
Постановление Правительства Республики Калмыкия | Положение об АПК "Безопасный город" Республики Калмыкия | Министерство цифрового развития Республики Калмыкия | 2021 - 2024 г. |
".
СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ"
N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Удельный вес | |||
базовый | с учетом доп. ср. | базовый | с учетом доп. ср. | базовый | с учетом доп. ср. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Государственная программа "Информационное общество Республики Калмыкия" | ||||||||||||
1 | Доля населения Республики Калмыкия, зарегистрированного в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) | % | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 0,4 |
2 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0,4 |
3 | Количество государственных гражданских служащих Министерства цифрового развития Республики Калмыкия, прошедших повышение квалификации | ед. | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0,2 |
Подпрограмма 1 "Цифровизация региона" | ||||||||||||
1 | Доля населения Республики Калмыкия, зарегистрированного в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) | % | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 0,2 |
2 | Доля ответов на запросы р-сведений от общего количества запросов р-сведений, направленных федеральными органами государственной власти посредством СМЭВ | % | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0,2 |
3 | Доля сотрудников органов исполнительной власти Республики Калмыкия, подключенных к системе электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства | % | 35 | 35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,2 |
4 | Доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве указанных проверок | % | х | х | 70 | 70 | х | х | х | х | х | 0,1 |
5 | Доля населения, проживающего на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых функционирует система-112, от общей численности населения Республики Калмыкия | % | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,1 |
6 | Время оповещения оператором системы-112 соответствующих ДДС о происшествии | сек. | 90 | 75 | 90 | 75 | 90 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0,1 |
7 | Количество ДДС, подключенных к инфраструктуре АПК "Безопасный город" | ед. | 0 | 15 | 1 | 15 | 1 | 14 | 15 | 15 | 15 | 0,1 |
8 | Охват населения Республики Калмыкия системами оповещения о ЧС | % | 0 | 37 | х | х | х | х | х | х | х | х |
9 | Уровень реагирования служб Центра гражданской защиты | % | 100 | 100 | х | х | х | х | х | х | х | х |
Подпрограмма "Организации предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах" | ||||||||||||
1 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0,4 |
2 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ, от общей численности граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0,4 |
3 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган исполнительной власти Республики Калмыкия (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг | мин. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0,2 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия" | ||||||||||||
1 | Количество государственных гражданских служащих Министерства цифрового развития Республики Калмыкия, прошедших повышение квалификации | ед. | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ" ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ"
Наименование услуг (работ), показателя объема услуг (работ), подпрограммы/ ВЦП | Значение показателя объема услуг (работ), ед. | Расходы республиканского бюджета на оказание государственных услуг (работ), тыс. руб. | ||||||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Наименование услуг (работ) и их содержание: | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ | |||||||||||
Подпрограмма "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг" | ||||||||||||
Количество услуг (работ), ед.: | 230500 | 250000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 61 901,3 | 61 913,4 | 58 808,1 | 56 808,1 | 56 808,1 | 56 808,1 |
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА, МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ"
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники финансирования, наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника государственной программы | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||
Всего, в т.ч. по годам: | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
Государственная программа | "Информационное общество Республики Калмыкия" | Всего, в т.ч.: | 2065310,3 | 271644,9 | 208514,2 | 521849,7 | 347915,2 | 376742,5 | 338643,8 |
Федеральный бюджет | 74896,6 | 0,0 | 6652,9 | 19211,7 | 11695,3 | 37336,7 | 0,0 | ||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | 1990390,0 | 271644,9 | 201846,1 | 502629,5 | 336219,9 | 339405,8 | 338643,8 | ||
Действующие расходные обязательства | 1136639,3 | 271644,9 | 201846,1 | 288856,7 | 186883,6 | 187408,0 | 0,0 | ||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов | 853750,7 | 0,0 | 0,0 | 213772,8 | 149336,3 | 151997,8 | 338643,8 | ||
Местный бюджет | 23,7 | 0,0 | 15,2 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: | 1414365,3 | 162795,7 | 129015,4 | 364286,7 | 246237,2 | 275064,5 | 236965,8 | ||
Федеральный бюджет | 74896,6 | 0,0 | 6652,9 | 19211,7 | 11695,3 | 37336,7 | 0,0 | ||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: | 1339445,0 | 162795,7 | 122347,3 | 345066,5 | 234541,9 | 237727,8 | 236965,8 | ||
Действующие расходные обязательства | 718336,4 | 162795,7 | 122347,3 | 210431,5 | 111119,3 | 111642,6 | 0,0 | ||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов | 621108,6 | 0,0 | 0,0 | 134635,0 | 123422,6 | 126085,2 | 236965,8 | ||
Местный бюджет | 23,7 | 0,0 | 15,2 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ЦССИ ФСО РФ в РК, всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
КУ РК "ЦИТКБ", всего, в т.ч.: | 104481,4 | 7575,9 | 17585,4 | 20530,9 | 19596,4 | 19596,4 | 19596,4 | ||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: | 104481,4 | 7575,9 | 17585,4 | 20530,9 | 19596,4 | 19596,4 | 19596,4 | ||
Действующие расходные обязательства | 82691,9 | 7575,9 | 17585,4 | 19617,1 | 18956,2 | 18957,3 | 0,0 | ||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов | 21789,5 | 0,0 | 0,0 | 913,8 | 640,2 | 639,1 | 19596,4 | ||
Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
КУ РК "ЦГЗ", всего, в т.ч.: | 39372,0 | 39372,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: | 39372,0 | 39372,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Действующие расходные обязательства | 39372,0 | 39372,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
АУ "МФЦ", всего, в т.ч.: | 507091,6 | 61901,3 | 61913,4 | 137032,1 | 82081,6 | 82081,6 | 82081,6 | ||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: | 507091,6 | 61901,3 | 61913,4 | 137032,1 | 82081,6 | 82081,6 | 82081,6 | ||
Действующие расходные обязательства | 296239,0 | 61901,3 | 61913,4 | 58808,1 | 56808,1 | 56808,1 | 0,0 | ||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов | 210852,6 | 0,0 | 0,0 | 78224,0 | 25273,5 | 25273,5 | 82081,6 | ||
Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 1 | "Цифровизация региона" | Всего, в т.ч.: | 1485375,1 | 197864,0 | 135487,5 | 369686,8 | 254260,3 | 283087,6 | 244988,9 |
Федеральный бюджет | 74896,6 | 0,0 | 6652,9 | 19211,7 | 11695,3 | 37336,7 | 0,0 | ||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: | 1410454,8 | 197864,0 | 128819,4 | 350466,6 | 242565,0 | 245750,9 | 244988,9 | ||
Действующие расходные обязательства | 784765,6 | 197864,0 | 128819,4 | 219168,0 | 119194,9 | 119719,3 | 0,0 | ||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов | 625689,2 | 0,0 | 0,0 | 131298,6 | 123370,1 | 126031,6 | 244988,9 | ||
Местный бюджет | 23,7 | 0,0 | 15,2 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: | 1341521,7 | 150916,1 | 117902,1 | 349155,9 | 234663,9 | 263491,2 | 225392,5 | ||
Федеральный бюджет | 74896,6 | 0,0 | 6652,9 | 19211,7 | 11695,3 | 37336,7 | 0,0 | ||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: | 1266601,4 | 150916,1 | 111234,0 | 329935,7 | 222968,6 | 226154,5 | 225392,5 | ||
Действующие расходные обязательства | 662701,7 | 150916,1 | 111234,0 | 199550,9 | 100238,7 | 100762,0 | 0,0 | ||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов | 603899,7 | 0,0 | 0,0 | 130384,8 | 122729,9 | 125392,5 | 225392,5 | ||
Местный бюджет | 23,7 | 0,0 | 15,2 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ЦССИ ФСО РФ в РК, всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
КУ РК "ЦИТКБ", всего, в т.ч.: | 104481,4 | 7575,9 | 17585,4 | 20530,9 | 19596,4 | 19596,4 | 19596,4 | ||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: | 104481,4 | 7575,9 | 17585,4 | 20530,9 | 19596,4 | 19596,4 | 19596,4 | ||
Действующие расходные обязательства | 82691,9 | 7575,9 | 17585,4 | 19617,1 | 18956,2 | 18957,3 | 0,0 | ||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов | 21789,5 | 0,0 | 0,0 | 913,8 | 640,2 | 639,1 | 19596,4 | ||
Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
КУ РК "ЦГЗ", всего, в т.ч.: | 39372,0 | 39372,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: | 39372,0 | 39372,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Действующие расходные обязательства | 39372,0 | 39372,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.1. | Использование информационных технологий в сфере государственного управления | Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: | 326697,0 | 16061,1 | 10828,5 | 95604,5 | 69814,3 | 67194,3 | 67194,3 |
Федеральный бюджет | 702,5 | 0,0 | 702,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: | 325994,5 | 16061,1 | 10126,0 | 95604,5 | 69814,3 | 67194,3 | 67194,3 | ||
Действующие расходные обязательства | 49106,8 | 16061,1 | 10126,0 | 22919,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов | 276887,7 | 0,0 | 0,0 | 72684,8 | 69814,3 | 67194,3 | 67194,3 | ||
Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.1. | Обеспечение функционирования платформы электронного правительства | Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: | 37276,7 | 2900,0 | 2776,7 | 7900,0 | 7900,0 | 7900,0 | 7900,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: | 37276,7 | 2900,0 | 2776,7 | 7900,0 | 7900,0 | 7900,0 | 7900,0 | ||
Действующие расходные обязательства | 10676,7 | 2900,0 | 2776,7 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов | 26600,0 | 0,0 | 0,0 | 2900,0 | 7900,0 | 7900,0 | 7900,0 | ||
Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.2. | Создание и развитие Ситуационного центра Главы Республики Калмыкия | Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: | 23000,0 | 900,0 | 1600,0 | 11500,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: | 23000,0 | 900,0 | 1600,0 | 11500,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | ||
Действующие расходные обязательства | 2500,0 | 900,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов | 20500,0 | 0,0 | 0,0 | 11500,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | ||
Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.3. | Модернизация и развитие системы электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства в Республике Калмыкия | Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: | 24754,1 | 7500,0 | 0,0 | 5000,0 | 5164,7 | 3544,7 | 3544,7 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: | 24754,1 | 7500,0 | 0,0 | 5000,0 | 5164,7 | 3544,7 | 3544,7 | ||
Действующие расходные обязательства | 12500,0 | 7500,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов | 12254,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5164,7 | 3544,7 | 3544,7 | ||
Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.4. | Развитие и сопровождение сайта Главы Республики Калмыкия, Портала Правительства Республики Калмыкия и сайтов органов исполнительной власти Республики Калмыкия | Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: | 16072,9 | 72,9 | 0,0 | 9000,0 | 3000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: | 16072,9 | 72,9 | 0,0 | 9000,0 | 3000,0 | 2000,0 | 2000,0 | ||
Действующие расходные обязательства | 72,9 | 72,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов | 16000,0 | 0,0 | 0,0 | 9000,0 | 3000,0 | 2000,0 | 2000,0 | ||
Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.5. | Поддержка Центра обработки данных Правительства Республики Калмыкия и обеспечение хранения данных | Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: | 153568,5 | 317,0 | 371,5 | 41280,0 | 37200,0 | 37200,0 | 37200,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: | 153568,5 | 317,0 | 371,5 | 41280,0 | 37200,0 | 37200,0 | 37200,0 | ||
Действующие расходные обязательства | 688,5 | 317,0 | 371,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов | 152880,0 | 0,0 | 0,0 | 41280,0 | 37200,0 | 37200,0 | 37200,0 | ||
Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.6. | Развитие сервисов на основе информационных технологий для создания комфортных условий для жизни населения | Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: | 13199,7 | 0,0 | 299,7 | 4800,0 | 2700,0 | 2700,0 | 2700,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч. | 13199,7 | 0,0 | 299,7 | 4800,0 | 2700,0 | 2700,0 | 2700,0 | ||
Действующие расходные обязательства | 899,7 | 0,0 | 299,7 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов | 12300,0 | 0,0 | 0,0 | 4200,0 | 2700,0 | 2700,0 | 2700,0 | ||
Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |