Недействующий

О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 31.07.2019 N 297



Приложение 8
к изменениям,
которые вносятся в
постановление Правительства
Алтайского края
от 31.07.2019 N 297



ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ"

Источники и направления расходов

Сумма расходов (тыс. рублей)

Всего

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего финансовых затрат

3599118,7

3954102,2

4430071,3

1786598,8

1848162,6

549462,2

16167515,8

в том числе:

из федерального бюджета

49389,8

180393,8

245436,3

460224,1

509166,4

278034,1

1722644,5

из краевого бюджета

2812485,4

2822364,5

3268742,3

805389,8

789868,5

270934,4

10769784,9

из местного бюджета

230218,2

192751,5

112363,3

56194,7

53627,9

493,7

645649,3

из внебюджетных источников

507025,3

758592,4

803529,4

464790,2

495499,8

-

3029437,1

Капитальные вложения

413730,4

846497,0

889832,6

1007101,8

1084536,8

281336,2

4523034,8

в том числе:

из федерального бюджета

49389,8

180393,8

245436,3

460224,1

509166,4

278034,1

1722644,5

из краевого бюджета

312239,4

587928,7

569092,2

493050,2

521742,5

2808,4

2486861,4

из местного бюджета

52101,2

78174,5

75304,1

53827,5

53627,9

493,7

313528,9

из внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

НИОКР

-

400,0

1060,0

400,0

400,0

400,0

2660,0

в том числе:

из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

из краевого бюджета

-

400,0

1060,0

400,0

400,0

400,0

2660,0

из местного бюджета

-

-

-

-

-

из внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

Прочие расходы

3185388,3

3107205,2

3539178,7

779097,0

763225,8

267726,0

11641821,0

в том числе:

из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

из краевого бюджета

2500246,0

2234035,8

2698590,1

311939,6

267726,0

267726,0

8280263,5

из местного бюджета

178117,0

114577,0

37059,2

2367,2

-

-

332120,4

из внебюджетных источников

507025,3

758592,4

803529,4

464790,2

495499,8

-

3029437,1

Подпрограмма 1 "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае"

Всего финансовых затрат

815989,7

939210,6

1332314,6

671199,6

640141,1

401336,2

4800191,8

в том числе:

-

-

-

-

-

-

-

из федерального бюджета

49389,8

115599,0

245436,3

421886,1

476174,4

278034,1

1586519,7

из краевого бюджета

480518,2

437577,3

667517,1

236076,5

161409,2

122808,4

2105906,7

из местного бюджета

13056,4

7441,9

16671,2

13237,0

2557,5

493,7

53457,7

из внебюджетных источников

273025,3

378592,4

402690,0

-

-

-

1054307,7

Капитальные вложения

116906,9

158623,4

358526,0

535418,8

520141,1

281336,2

1970952,4

в том числе:

из федерального бюджета

49389,8

115599,0

245436,3

421886,1

476174,4

278034,1

1586519,7

из краевого бюджета

60089,4

41467,5

110848,0

102662,9

41409,2

2808,4

359285,4

из местного бюджета

7427,7

1556,9

2241,7

10869,8

2557,5

493,7

25147,3

из внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

НИОКР

-

-

-

-

-

-

-

в том числе:

из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

из краевого бюджета

-

-

-

-

-

-

-

из местного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

из внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

Прочие расходы

699082,8

780587,2

973788,6

135780,8

120000,0

120000,0

2829239,4

в том числе:

из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

из краевого бюджета

420428,8

396109,8

556669,1

133413,6

120000,0

120000,0

1746621,3

из местного бюджета

5628,7

5885,0

14429,5

2367,2

-

-

28310,4

из внебюджетных источников

273025,3

378592,4

402690,0

-

-

-

1054307,7

Подпрограмма 2 "Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения"

Всего финансовых затрат

2248356,0

2216964,6

2076295,7

178725,3

173325,3

140000,0

7033666,9

в том числе:

из федерального бюджета

-

64794,8

-

38338,0

32992,0

-

136124,8

из краевого бюджета

2075817,2

2014660,6

2050074,2

140387,3

140333,3

140000,0

6561272,6

из местного бюджета

172538,8

137509,2

26221,5

-

-

-

336269,5

из внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

Капитальные вложения

5050,5

378272,6

71836,0

38725,3

33325,3

-

527209,7

в том числе:

из федерального бюджета

-

64794,8

-

38338,0

32992,0

-

136124,8

из краевого бюджета

5000,0

284660,6

68244,2

387,3

333,3

-

358625,4

из местного бюджета

50,5

28817,2

3591,8

-

-

-

32459,5

из внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

НИОКР

-

-

660,0

-

-

-

660,0

в том числе:

из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

из краевого бюджета

-

-

660,0

-

-

-

660,0

из местного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

из внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

Прочие расходы

2243305,5

1838692,0

2003799,7

140000,0

140000,0

140000,0

6505797,2

в том числе:

из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

из краевого бюджета

2070817,2

1730000,0

1981170,0

140000,0

140000,0

140000,0

6201987,2

из местного бюджета

172488,3

108692,0

22629,7

-

-

-

303810,0

из внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 3 "Газификация Алтайского края"

Всего финансовых затрат

534773,0

696601,0

917335,0

907747,9

1026570,2

4083027,1

в том числе:

из краевого бюджета

256150,0

268800,6

447025,0

400000,0

480000,0

1851975,6

из местного бюджета

44623,0

47800,4

69470,6

42957,7

51070,4

255922,1

из внебюджетных источников

234000,0

380000,0

400839,4

464790,2

495499,8

1975129,4

Капитальные вложения

291773,0

309601,0

459470,6

432957,7

531070,4

2024872,7

в том числе:

из краевого бюджета

247150,0

261800,6

390000,0

390000,0

480000,0

1768950,6

из местного бюджета

44623,0

47800,4

69470,6

42957,7

51070,4

255922,1

из внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

НИОКР

-

-

-

-

-

-

-

в том числе:

-

из краевого бюджета

-

-

-

-

-

-

-

из местного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

из внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

Прочие расходы

243000,0

387000,0

457864,4

474790,2

495499,8

2058154,4

в том числе:

-

из краевого бюджета

9000,0

7000,0

57025,0

10000,0

-

-

83025,0

из местного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

из внебюджетных источников

234000,0

380000,0

400839,4

464790,2

495499,8

1975129,4

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации программы"

Всего финансовых затрат

-

101326,0

104126,0

28926,0

8126,0

8126,0

250630,0

в том числе:

из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

из краевого бюджета

-

101326,0

104126,0

28926,0

8126,0

8126,0

250630,0

из местного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

из внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

Капитальные вложения

-

-

-

-

-

-

-

в том числе:

из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

из краевого бюджета

-

-

-

-

-

-

-

из местного бюджета

-

-

-

-

-

-

из внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

НИОКР

-

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

2000,0

в том числе:

из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

из краевого бюджета

-

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

2000,0

из местного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

из внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

Прочие расходы

-

100926,0

103726,0

28526,0

7726,0

7726,0

248630,0

в том числе:

из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

из краевого бюджета

-

100926,0

103726,0

28526,0

7726,0

7726,0

248630,0

из местного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

из внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-