Недействующий


ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 мая 2021 года N 247


О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 6 июля 2015 года N 326 "Об утверждении государственной программы Удмуртской Республики "Культура Удмуртии"

____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании постановления Правительства Удмуртской Республики от 30.11.2023 N 795.
____________________________________________________________________



     Зарегистрировано в Управлении Минюста России по УР 21 мая 2021 г. N RU18000202100414



Правительство Удмуртской Республики постановляет:


Внести в государственную программу Удмуртской Республики "Культура Удмуртии", утвержденную постановлением Правительства Удмуртской Республики от 6 июля 2015 года N 326 "Об утверждении государственной программы Удмуртской Республики "Культура Удмуртии" (далее - государственная программа), следующие изменения:


1) в паспорте государственной программы:


в строке "Целевые показатели (индикаторы) государственной программы":


абзац первый изложить в следующей редакции:


"1) Увеличение к 2024 году числа посещений культурных мероприятий в Удмуртской Республике по сравнению с показателем 2019 года, раз;";


строку "Ресурсное обеспечение государственной программы" изложить в следующей редакции:


"

Ресурсное обеспечение государственной программы

Объем финансирования мероприятий государственной программы за счет средств бюджета Удмуртской Республики составляет 10105819,0 тыс. рублей.

Объем финансирования по годам реализации государственной программы, в тыс. рублей:

в 2015 году - 780584,6 тыс. рублей;

в 2016 году - 927543,1 тыс. рублей;

в 2017 году - 1069159,4 тыс. рублей;

в 2018 году - 1237057,8 тыс. рублей;

в 2019 году - 1309517,9 тыс. рублей;

в 2020 году - 1245675,3 тыс. рублей;

в 2021 году - 937882,2 тыс. рублей;

в 2022 году - 1037072,1 тыс. рублей;

в 2023 году - 910330,7 тыс. рублей;

в 2024 году - 650995,9 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета по годам реализации государственной программы составляют 1361193,7 тыс. рублей:

в 2015 году - 14360,9 тыс. рублей;

в 2016 году - 49990,2 тыс. рублей;

в 2017 году - 165851,9 тыс. рублей;

в 2018 году - 101154,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 78094,1 тыс. рублей;

в 2020 году - 198550,2 тыс. рублей;

в 2021 году - 153677,9 тыс. рублей;

в 2022 году - 377013,1 тыс. рублей;

в 2023 году - 221681,6 тыс. рублей;

в 2024 году - 819,8 тыс. рублей.

Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета по годам реализации государственной программы составляют 46000,0 тыс. рублей:

в 2020 году - 26000,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 17500,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 2500,0 тыс. рублей.

Расходы за счет средств бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике составили 6969,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году - 240,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 6729,9 тыс. рублей.

Расходы за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации ориентировочно составят 4719914,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году - 326564,3 тыс. рублей;

в 2016 году - 584365,2 тыс. рублей;

в 2017 году - 574460,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 589817,2 тыс. рублей;

в 2019 году - 451685,9 тыс. рублей;

в 2020 году - 378862,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 427058,6 тыс. рублей;

в 2022 году - 444914,9 тыс. рублей;

в 2023 году - 462137,3 тыс. рублей;

в 2024 году - 480048,6 тыс. рублей

";


в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы и показатели эффективности":


абзац восьмой изложить в следующей редакции:


"1) увеличение к 2024 году числа посещений культурных мероприятий в Удмуртской Республике по сравнению с показателем 2019 года составит 1,4 раза;";


2) в паспорте подпрограммы "Поддержка профессионального искусства и народного творчества":


строку "Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

На первом этапе:

1) прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года, процентов;

2) увеличение средней суммы субсидии для поддержки творческих проектов общереспубликанского значения в области культуры и искусства, тысяч рублей;

3) количество посещений театрально-концертных учреждений на 1000 человек населения, посещений;

4) количество театрально-концертных мероприятий на гастролях в регионах Российской Федерации, мероприятий;

5) количество посещений концертных организаций, тысяч человек;

6) прирост посещений концертных организаций по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года, процентов;

7) количество посещений театров, тысяч человек;

8) прирост посещений театров по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года, процентов;

9) количество посещений цирков, тысяч человек;

10) прирост посещений цирков по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года, процентов;

11) количество посещений зоопарка, тысяч человек;

12) среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения, человек;

13) прирост участников клубных формирований по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года, процентов;

14) увеличение посещаемости организаций культуры на 15 процентов по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года, процентов;

15) количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом), единиц;

16) количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом), единиц;

17) прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года, процентов;

18) прирост посещений музеев по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года, процентов.

На втором этапе:

1) число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа, единиц;

2) увеличение средней суммы субсидии для поддержки творческих проектов общереспубликанского значения в области культуры и искусства, тысяч рублей;

3) количество театрально-концертных мероприятий на

гастролях в регионах Российской Федерации, мероприятий;

4) число посещений концертных организаций, единиц;

5) число посещений театров, единиц;

6) число посещений цирков, единиц;

7) число посещений зоопарка, единиц;

8) среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения, человек;

9) количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом), единиц;

10) количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом), единиц

";


строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета Удмуртской Республики составляет 6253110,8 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году - 397825,1 тыс. рублей;

в 2016 году - 423296,4 тыс. рублей;

в 2017 году - 519073,3 тыс. рублей;

в 2018 году - 674511,7 тыс. рублей;

в 2019 году - 732703,2 тыс. рублей;

в 2020 году - 865687,3 тыс. рублей;

в 2021 году - 684939,7 тыс. рублей;

в 2022 году - 835760,6 тыс. рублей;

в 2023 году - 684474,9 тыс. рублей;

в 2024 году - 434838,6 тыс. рублей.

Объем средств из федерального бюджета на мероприятия подпрограммы составит 1122462,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году - 11815,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 11875,2 тыс. рублей;

в 2017 году - 42442,7 тыс. рублей;

в 2018 году - 49830,2 тыс. рублей;

в 2019 году - 75784,9 тыс. рублей;

в 2020 году - 191766,2 тыс. рублей;

в 2021 году - 149639,4 тыс. рублей;

в 2022 году - 371974,9 тыс. рублей;

в 2023 году - 217333,5 тыс. рублей.

Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета по годам реализации государственной программы составляют 40000,0 тыс. рублей:

в 2020 году - 25000,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 15000,0 тыс. рублей.

Расходы за счет средств бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике на цели реализации подпрограммы составили 6093,9 тыс. рублей в 2016 году.

Расходы за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации ориентировочно составят 3367402,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году - 258809,9 тыс. рублей;

в 2016 году - 272431,5 тыс. рублей;

в 2017 году - 244360,7 тыс. рублей;

в 2018 году - 348791,6 тыс. рублей;

в 2019 году - 389645,1 тыс. рублей;

в 2020 году - 307651,2 тыс. рублей;

в 2021 году - 364000,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 378560,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 393702,4 тыс. рублей;

в 2024 году - 409450,5 тыс. рублей

";


строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности" изложить в следующей редакции:


"

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности

К концу первого этапа:

1) увеличение средней суммы субсидии для поддержки творческих проектов общереспубликанского значения в области культуры и искусства составит до 3900 тыс. рублей;

2) количество посещений театрально-концертных учреждений на 1000 человек населения составит 444 посещения;

3) количество театрально-концертных мероприятий на гастролях в регионах Российской Федерации составит 9 мероприятий;

4) среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения составит 57,5 человек.

К концу второго этапа:

1) число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа увеличится в 1,4 раза;

2) увеличение средней суммы субсидии для поддержки творческих проектов общереспубликанского значения в области культуры и искусства составит до 5000 тыс. рублей;

3) количество театрально-концертных мероприятий на гастролях в регионах Российской Федерации составит 9 мероприятий;

4) число посещений концертных организаций составит 226000 единиц;

5) число посещений театров составит 463000 единиц;

6) число посещений цирков составит 111760 единиц;

7) число посещений зоопарка составит 602200 единиц;

8) среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения составит 58 человек;

9) количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом) достигнет 36 единиц;

10) количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом), составит 95 единиц

";


3) в паспорте подпрограммы "Развитие библиотечного дела":


строку "Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы" дополнить абзацем следующего содержания:


"5) число посещений библиотек, единиц";


строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета Удмуртской Республики составит 870449,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году - 74735,2 тыс. рублей;

в 2016 году - 79319,7 тыс. рублей;

в 2017 году - 87929,9 тыс. рублей;

в 2018 году - 108948,5 тыс. рублей;

в 2019 году - 111645,6 тыс. рублей;

в 2020 году - 109637,7 тыс. рублей;

в 2021 году - 84234,5 тыс. рублей;

в 2022 году - 64825,6 тыс. рублей;

в 2023 году - 74586,3 тыс. рублей;

в 2024 году - 74586,3 тыс. рублей.

Объем средств из федерального бюджета на мероприятия подпрограммы составит 9654,6 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году - 1900,7 тыс. рублей;

в 2016 году - 2051,8 тыс. рублей;

в 2017 году - 1915,4 тыс. рублей;

в 2018 году - 1038,4 тыс. рублей;

в 2019 году - 1636,4 тыс. рублей;

в 2020 году - 1111,9 тыс. рублей.

Расходы за счет средств бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике на цели реализации подпрограммы составили в 2015 году 240,0 тыс. рублей.

Расходы за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации ориентировочно составят 27049,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году - 6376,8 тыс. рублей;

в 2016 году - 6695,6 тыс. рублей;

в 2017 году - 1208,9 тыс. рублей;

в 2018 году - 1176,2 тыс. рублей;

в 2019 году - 1817,4 тыс. рублей;

в 2020 году - 1817,4 тыс. рублей;

в 2021 году - 1954,9 тыс. рублей;

в 2022 году - 1954,9 тыс. рублей;

в 2023 году - 1954,9 тыс. рублей;

в 2024 году - 1954,9 тыс. рублей

";


строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности" дополнить абзацем следующего содержания:


"4) число посещений библиотек составит 1968750 единиц";


4) в паспорте подпрограммы "Развитие музейного дела":


строку "Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы" дополнить абзацем четвертым следующего содержания:


"4) число посещений музеев, единиц";


строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета Удмуртской Республики составит 1141739,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году - 90821,7 тыс. рублей;

в 2016 году - 102778,1 тыс. рублей;

в 2017 году - 118918,1 тыс. рублей;

в 2018 году - 154056,2 тыс. рублей;

в 2019 году - 166442,7 тыс. рублей;

в 2020 году - 154313,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 98590,7 тыс. рублей;

в 2022 году - 77428,1 тыс. рублей;

в 2023 году - 89201,7 тыс. рублей;

в 2024 году - 89189,2 тыс. рублей.

Расходы за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации ориентировочно составят 511026,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году - 42019,9 тыс. рублей;

в 2016 году - 44231,5 тыс. рублей;

в 2017 году - 46768,3 тыс. рублей;

в 2018 году - 50576,4 тыс. рублей;

в 2019 году - 49119,7 тыс. рублей;

в 2020 году - 65987,7 тыс. рублей;

в 2021 году - 50000,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 52000,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 54080,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 56243,2 тыс. рублей

";


в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности":


абзацы пятый, шестой признать утратившими силу;


абзац седьмой изложить в следующей редакции:


"3) количество посещений государственных музеев к 2020 году составит 454,4 тысячи человек;";


дополнить абзацем восьмым следующего содержания:


"4) число посещений музеев составит 679300 единиц";


5) в паспорте подпрограммы "Сохранение и развитие национального культурного наследия":


строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета Удмуртской Республики составит 105580,1 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году - 17215,2 тыс. рублей;

в 2016 году - 17530,5 тыс. рублей;

в 2017 году - 20565,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 20240,6 тыс. рублей;

в 2019 году - 6295,9 тыс. рублей;

в 2020 году - 5599,5 тыс. рублей;

в 2021 году - 5060,3 тыс. рублей;

в 2022 году - 3952,9 тыс. рублей;

в 2023 году - 4560,1 тыс. рублей;

в 2024 году - 4560,1 тыс. рублей

";


в абзаце десятом строки "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности" цифры "592" заменить цифрами "484";


6) в паспорте подпрограммы "Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации":


в строке "Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы" абзацы седьмой - девятый признать утратившими силу;


строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета Удмуртской Республики составит 51694,6 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году - 4860,6 тыс. рублей;

в 2016 году - 764,2 тыс. рублей;

в 2017 году - 2103,3 тыс. рублей;

в 2018 году - 4703,5 тыс. рублей;

в 2019 году - 5944,4 тыс. рублей;

в 2020 году - 13626,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 6899,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 6379,4 тыс. рублей;

в 2023 году - 4587,6 тыс. рублей;

в 2024 году - 1826,6 тыс. рублей.

Средства из федерального бюджета составят 23257,1 тыс. рублей:

в 2015 году - 645,2 тыс. рублей;

в 2016 году - 643,2 тыс. рублей;

в 2017 году - 693,8 тыс. рублей;

в 2018 году - 685,4 тыс. рублей;

в 2019 году - 672,8 тыс. рублей;

в 2020 году - 5672,1 тыс. рублей;

в 2021 году - 4038,5 тыс. рублей;

в 2022 году - 5038,2 тыс. рублей;

в 2023 году - 4348,1 тыс. рублей;

в 2024 году - 819,8 тыс. рублей.

Расходы за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации составили 805,0 тыс. рублей в 2015 году

";


абзацы восемнадцатый - двадцатый строки "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности" изложить в следующей редакции:


"6) доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных услуг, от общего числа заявителей, обратившихся за получением государственных услуг, к 2020 году составит 92 процента;


7) среднее число обращений представителей бизнес-сообщества для получения одной государственной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, к 2020 году составит не более 2 обращений;


8) время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения государственных услуг к 2020 году составит не более 15 минут;";


7) в паспорте подпрограммы "Создание условий для реализации государственной программы":

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»