ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПОДПРОГРАММУ 1 "РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА"
1. В разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
- пункт 9, строку "Итого по подпрограмме, в том числе:" таблицы изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
"9. | Минздрав Рязанской области | всего, в том числе: | 1067778,41858 | - | - | - | 64498 | 185636,49485 | 485244,80413 | 206474,28867 | 75142,89691 | 51652,57732 | 0 |
областной бюджет | 290457,21858 | - | - | - | 64498 | 65631,49485 | 80049,80413 | 75472,04537 | 3256,29691 | 1549,57732 | 0 | ||
неиспользованные средства областного бюджета отчетного финансового года | - | - | - | - | - | - | - | 870,6433 | 0 | 0 | 0 | ||
федеральный бюджет | 777321,2 | - | - | - | 0 | 120005 | 405195 | 130131,6 | 71886,6 | 50103 | 0" | ||
"Итого по подпрограмме, в том числе: | 3381559,31538 | 43375,4141 | 43492,048 | 60123,63661 | 236405,51755 | 606436,99579 | 937006,57981 | 661873,29323 | 387724,12983 | 284709,46996 | 279956,269 | ||
областной бюджет | 2477976,12979 | 37161,12851 | 43492,048 | 60123,63661 | 225351,91755 | 486431,99579 | 367187,78461 | 479242,94993 | 272749,52983 | 226278,86996 | 279956,269 | ||
неиспользованные средства областного бюджета отчетного финансового года | - | - | - | - | - | - | 158673,3952 | 870,6433 | 0 | 0 | 0 | ||
федеральный бюджет | 903583,18559 | 6214,28559 | 0 | 0 | 11053,6 | 120005 | 411145,4 | 181759,7 | 114974,6 | 58430,6 | 0" |
2. В разделе 5 "Система программных мероприятий":
- в графе 4 подпункта 3.8 пункта 3 слова "Государственное казенное учреждение Рязанской области "Учреждение по обеспечению деятельности мировых судей" заменить словами "ГКУ РО УОДМС";
- в подпункте 7.2 пункта 7:
в графе 3 слова "ГУ ФТОРО" заменить словами "ГУ ВФТОРО";
в графе 4 слова "ГУ ФТОРО" заменить словами "ГКУ РО УОДМС";
- пункт 10, строку "Итого по подпрограмме, в том числе:" изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
"10. | Задача 10. Реализация регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)", направленного на достижение результатов реализации федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)", в том числе: | всего, в том числе: | 800491,41858 | - | - | - | - | 123716,49485 | 417726,80413 | 134156,28867 | 74109,89691 | 51652,57732 | 0 | увеличение доли медицинских организаций государственной системы здравоохранения Рязанской области, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающие информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, до 100%; увеличение доли медицинских организаций государственной системы здравоохранения Рязанской области, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, до 100% | ||
областной бюджет | 23170,21858 | - | - | - | - | 3711,49485 | 12531,80413 | 3154,04537 | 2223,29691 | 1549,57732 | 0 | |||||
неиспользованные средства областного бюджета отчетного финансового года | - | - | - | - | - | - | - | 870,6433 | 0 | 0 | 0 | |||||
федеральный бюджет | 777321,2 | - | - | - | - | 120005 | 405195 | 130131,6 | 71886,6 | 50103 | 0 | |||||
10.1. | Реализация регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" | Минздрав Рязанской области | Минздрав Рязанской области | всего, в том числе: | 800491,41858 | - | - | - | - | 123716,49485 | 417726,80413 | 134156,28867 | 74109,89691 | 51652,57732 | 0 | |
областной бюджет <******> | 23170,21858 | - | - | - | - | 3711,49485 | 12531,80413 | 3154,04537 | 2223,29691 | 1549,57732 | 0 | |||||
неиспользованные средства областного бюджета отчетного финансового года | - | - | - | - | - | - | - | 870,6433 | 0 | 0 | 0 | |||||
федеральный бюджет | 777321,2 | - | - | - | - | 120005 | 405195 | 130131,6 | 71886,6 | 50103 | 0 | |||||
Итого по подпрограмме, в том числе: | 3381559,31538 | 43375,4141 | 43492,048 | 60123,63661 | 236405,51755 | 606436,99579 | 937006,57981 | 661873,29323 | 387724,12983 | 284709,46996 | 279956,269 | |||||
областной бюджет | 2477976,12979 | 37161,12851 | 43492,048 | 60123,63661 | 225351,91755 | 486431,99579 | 367187,78461 | 479242,94993 | 272749,52983 | 226278,86996 | 279956,269 | |||||
неиспользованные средства областного бюджета отчетного финансового года | - | - | - | - | - | - | 158673,3952 | 870,6433 | 0 | 0 | 0 | |||||
федеральный бюджет | 903583,18559 | 6214,28559 | 0 | 0 | 11053,6 | 120005 | 411145,4 | 181759,7 | 114974,6 | 58430,6 | 0" |