Действующий

О внесении изменений в муниципальную программу "Эффективное управление", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 31 декабря 2019 года N 031-06-1081/9



Приложение
к постановлению администрации
города Иркутска
от 21 апреля 2021 г. N 031-06-302/21



"Приложение N 1
к муниципальной программе
"Эффективное управление"



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

N п/п

Наименование основного мероприятия

Финансирование, тыс. руб.

Ожидаемый результат

Участники Программы

Всего, по источникам финансирования

по годам реализации:

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

220 486,8

406 552,0

347 833,1

328 920,0

209 148,0

212 846,0

X

X

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Управление имуществом":

14 465,2

17 809,0

15 615,0

15 622,0

15 300,0

15 409,0

X

X

Задача 1

Повышение вовлеченности муниципального имущества города в экономический оборот, обеспечение законности деятельности в сфере имущественных отношений, управление имуществом, не являющимся муниципальным, в рамках установленных полномочий органов местного самоуправления

1

Основное мероприятие 1.1. "Управление имуществом муниципальной казны"

Всего, в том числе:

3 174,7

4 278,0

4 150,0

4 154,0

3 305,0

3 323,0

Вовлечение максимального количества объектов муниципальной собственности в процесс совершенствования управления в целях обеспечения устойчивых предпосылок для экономического роста, образование земельных участков для целей оформления в муниципальную собственность и дальнейшей передачи муниципальным унитарным предприятиям или муниципальным учреждениям

КУМИ, КГСП, МКУ "УКС", КЭ

бюджет города Иркутска

3 174,7

4 278,0

4 150,0

4 154,0

3 305,0

3 323,0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники финансирования

0

0

0

0

0

0

2

Основное мероприятие 1.2. "Выявление и пресечение случаев незаконного размещения объектов имущества"

Всего, в том числе:

11 196,5

13 043,0

10 977,0

10 980,0

11 995,0

12 086,0

Снижение фактов незаконного размещения объектов недвижимого и движимого имущества на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности

КУМИ, КУОО, КУПО, КУЛО, КУСО, КЭ

бюджет города Иркутска

11 196,5

13 043,0

10 977,0

10 980,0

11 995,0

12 086,0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники финансирования

0

0

0

0

0

0

3

Основное мероприятие 1.3. "Управление имуществом, не являющимся муниципальным, в рамках установленных полномочий органов местного самоуправления"

Всего, в том числе:

94,0

488,0

488,0

488,0

0

0

Образование земельных участков под многоквартирными домами, бесплатное предоставление гражданам земельных участков

КУМИ

бюджет города Иркутска

94,0

488,0

488,0

488,0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники финансирования

0

0

0

0

0

0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 "Повышение эффективности муниципального управления":

206 021,6

388 743,0

332 218,1

313 298,0

193 848,0

197 437,0

X

X

Задача 1

Внедрение и совершенствование цифровых технологий и платформенных решений в сфере муниципального управления, в том числе в интересах физических и юридических лиц

1

Основное мероприятие 2.1. "Муниципальный проект "Цифровой муниципалитет"

Всего, в том числе:

47 398,0

59 441,0

32 038,0

15 619,0

32 038,0

32 038,0

Обеспечение устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи данных, обработки и хранения больших объемов данных и повышение уровня использования информационно-коммуникационных технологий

Аппарат

бюджет города Иркутска

47 398,0

59 441,0

32 038,0

15 619,0

32 038,0

32 038,0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники финансирования

0

0

0

0

0

0

2

Основное мероприятие 2.2. "Обеспечение функционирования технических средств и средств связи"

Всего, в том числе:

12 877,9

14 381,0

14 381,0

14 381,0

14 381,0

14 381,0

Обеспечение стабильной работы технических средств и средств связи

Аппарат

бюджет города Иркутска

12 877,9

14 381,0

14 381,0

14 381,0

14 381,0

14 381,0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники финансирования

0

0

0

0

0

0

Задача 2

Организация развития профессиональных знаний, умений и навыков муниципальных служащих, финансовое обеспечение деятельности учреждений, функционирование которых направлено на развитие совокупности отраслей

1

Основное мероприятие 2.3. "Развитие кадрового потенциала"

Всего, в том числе:

3 500,7

7 196,0

7 265,00

7 337,0

6 768,0

6 846,0

Повышение уровня профессионального образования муниципальных служащих администрации города Иркутска, в том числе лиц, состоящих в резерве кадров; содействие занятости населения

Аппарат

бюджет города Иркутска

3 500,7

7 196,0

7 265,00

7 337,0

6 768,0

6 846,0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники финансирования

0

0

0

0

0

0

2

Основное мероприятие 2.4. "Обеспечение деятельности общеотраслевых муниципальных учреждений"

Всего, в том числе:

142 245,0

282 700,0

278 509,1

275 936,0

140 483,0

143 994,0

Осуществление деятельности муниципальных учреждений в соответствии с возложенными полномочиями

Аппарат, КГСП, МКУ "УКС", МКУ "СРЦ", МКУ "ТЭС"

бюджет города Иркутска

142 245,0

282 700,0

278 509,1

275 936,0

140 483,0

143 994,0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники финансирования

0

0

0

0

0

0

Задача 3

Обеспечение проведения качественной разработки и мониторинга документов стратегического планирования по целеполаганию и прогнозированию

1

Основное мероприятие 2.5. "Реализация муниципальной политики в сфере стратегического планирования"

Всего, в том числе:

0

25 178,0

178,0

178,0

178,0

178,0

Формирование долгосрочных целей, задач и приоритетов социально-экономического развития, выработка для их достижения необходимого комплекса взаимоувязанных мероприятий; обеспечение потребностей органов местного самоуправления города Иркутска в статистической информации

КЭ, КБПиФ

бюджет города Иркутска

0

25 178,0

178,0

178,0

178,0

178,0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники финансирования

0

0

0

0

0

0


СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ



Аппарат - аппарат администрации города Иркутска;


КУМИ - комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска;


КГСП - комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска;


КУОО - комитет по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска;


КУПО - комитет по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска;


КУЛО - комитет по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска;


КУСО - комитет по управлению Свердловским округом администрации города Иркутска;


КБПиФ - комитет по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска;


КЭ - комитет по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска;


МКУ "УКС" - муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Иркутска";


МКУ "ТЭС" - муниципальное казенное учреждение "Транспортно-эксплуатационная служба" города Иркутска;


МКУ "СРЦ" - муниципальное казенное учреждение "Сервисно-регистрационный центр" г. Иркутска.".