"Приложение N 1
к муниципальной программе
"Эффективное управление"
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Участники Программы | ||||||
Всего, по источникам финансирования | по годам реализации: | |||||||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | 220 486,8 | 406 552,0 | 347 833,1 | 328 920,0 | 209 148,0 | 212 846,0 | X | X | ||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Управление имуществом": | 14 465,2 | 17 809,0 | 15 615,0 | 15 622,0 | 15 300,0 | 15 409,0 | X | X | ||
Задача 1 | Повышение вовлеченности муниципального имущества города в экономический оборот, обеспечение законности деятельности в сфере имущественных отношений, управление имуществом, не являющимся муниципальным, в рамках установленных полномочий органов местного самоуправления | |||||||||
1 | Основное мероприятие 1.1. "Управление имуществом муниципальной казны" | Всего, в том числе: | 3 174,7 | 4 278,0 | 4 150,0 | 4 154,0 | 3 305,0 | 3 323,0 | Вовлечение максимального количества объектов муниципальной собственности в процесс совершенствования управления в целях обеспечения устойчивых предпосылок для экономического роста, образование земельных участков для целей оформления в муниципальную собственность и дальнейшей передачи муниципальным унитарным предприятиям или муниципальным учреждениям | КУМИ, КГСП, МКУ "УКС", КЭ |
бюджет города Иркутска | 3 174,7 | 4 278,0 | 4 150,0 | 4 154,0 | 3 305,0 | 3 323,0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Основное мероприятие 1.2. "Выявление и пресечение случаев незаконного размещения объектов имущества" | Всего, в том числе: | 11 196,5 | 13 043,0 | 10 977,0 | 10 980,0 | 11 995,0 | 12 086,0 | Снижение фактов незаконного размещения объектов недвижимого и движимого имущества на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности | КУМИ, КУОО, КУПО, КУЛО, КУСО, КЭ |
бюджет города Иркутска | 11 196,5 | 13 043,0 | 10 977,0 | 10 980,0 | 11 995,0 | 12 086,0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Основное мероприятие 1.3. "Управление имуществом, не являющимся муниципальным, в рамках установленных полномочий органов местного самоуправления" | Всего, в том числе: | 94,0 | 488,0 | 488,0 | 488,0 | 0 | 0 | Образование земельных участков под многоквартирными домами, бесплатное предоставление гражданам земельных участков | КУМИ |
бюджет города Иркутска | 94,0 | 488,0 | 488,0 | 488,0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 "Повышение эффективности муниципального управления": | 206 021,6 | 388 743,0 | 332 218,1 | 313 298,0 | 193 848,0 | 197 437,0 | X | X | ||
Задача 1 | Внедрение и совершенствование цифровых технологий и платформенных решений в сфере муниципального управления, в том числе в интересах физических и юридических лиц | |||||||||
1 | Основное мероприятие 2.1. "Муниципальный проект "Цифровой муниципалитет" | Всего, в том числе: | 47 398,0 | 59 441,0 | 32 038,0 | 15 619,0 | 32 038,0 | 32 038,0 | Обеспечение устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи данных, обработки и хранения больших объемов данных и повышение уровня использования информационно-коммуникационных технологий | Аппарат |
бюджет города Иркутска | 47 398,0 | 59 441,0 | 32 038,0 | 15 619,0 | 32 038,0 | 32 038,0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Основное мероприятие 2.2. "Обеспечение функционирования технических средств и средств связи" | Всего, в том числе: | 12 877,9 | 14 381,0 | 14 381,0 | 14 381,0 | 14 381,0 | 14 381,0 | Обеспечение стабильной работы технических средств и средств связи | Аппарат |
бюджет города Иркутска | 12 877,9 | 14 381,0 | 14 381,0 | 14 381,0 | 14 381,0 | 14 381,0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Задача 2 | Организация развития профессиональных знаний, умений и навыков муниципальных служащих, финансовое обеспечение деятельности учреждений, функционирование которых направлено на развитие совокупности отраслей | |||||||||
1 | Основное мероприятие 2.3. "Развитие кадрового потенциала" | Всего, в том числе: | 3 500,7 | 7 196,0 | 7 265,00 | 7 337,0 | 6 768,0 | 6 846,0 | Повышение уровня профессионального образования муниципальных служащих администрации города Иркутска, в том числе лиц, состоящих в резерве кадров; содействие занятости населения | Аппарат |
бюджет города Иркутска | 3 500,7 | 7 196,0 | 7 265,00 | 7 337,0 | 6 768,0 | 6 846,0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Основное мероприятие 2.4. "Обеспечение деятельности общеотраслевых муниципальных учреждений" | Всего, в том числе: | 142 245,0 | 282 700,0 | 278 509,1 | 275 936,0 | 140 483,0 | 143 994,0 | Осуществление деятельности муниципальных учреждений в соответствии с возложенными полномочиями | Аппарат, КГСП, МКУ "УКС", МКУ "СРЦ", МКУ "ТЭС" |
бюджет города Иркутска | 142 245,0 | 282 700,0 | 278 509,1 | 275 936,0 | 140 483,0 | 143 994,0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Задача 3 | Обеспечение проведения качественной разработки и мониторинга документов стратегического планирования по целеполаганию и прогнозированию | |||||||||
1 | Основное мероприятие 2.5. "Реализация муниципальной политики в сфере стратегического планирования" | Всего, в том числе: | 0 | 25 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | Формирование долгосрочных целей, задач и приоритетов социально-экономического развития, выработка для их достижения необходимого комплекса взаимоувязанных мероприятий; обеспечение потребностей органов местного самоуправления города Иркутска в статистической информации | КЭ, КБПиФ |
бюджет города Иркутска | 0 | 25 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Аппарат - аппарат администрации города Иркутска;
КУМИ - комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска;
КГСП - комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска;
КУОО - комитет по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска;
КУПО - комитет по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска;
КУЛО - комитет по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска;
КУСО - комитет по управлению Свердловским округом администрации города Иркутска;
КБПиФ - комитет по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска;
КЭ - комитет по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска;
МКУ "УКС" - муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Иркутска";
МКУ "ТЭС" - муниципальное казенное учреждение "Транспортно-эксплуатационная служба" города Иркутска;
МКУ "СРЦ" - муниципальное казенное учреждение "Сервисно-регистрационный центр" г. Иркутска.".