АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 апреля 2021 года N 031-06-282/21


О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 21 января 2020 года N 031-06-23/0



В целях уточнения объема финансирования мероприятий муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности", руководствуясь статьями 16, 36, 37, 52, 53 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года N 031-06-313/19, администрация города Иркутска постановляет:


1. Внести в муниципальную программу "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 21 января 2020 года N 031-06-23/0 с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 30 ноября 2020 года N 031-06-788/0, следующие изменения:


1) строку "Объемы финансирования Программы" Таблицы 1 "Паспорт муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности" изложить в следующей редакции:


"

Объемы финансирования Программы

Общий объем финансирования 10 403 587,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 2 100 812,7 тыс. рублей;

2021 год - 3 280 432,2 тыс. рублей;

2022 год - 2 616 469,8 тыс. рублей;

2023 год - 1 722 116,9 тыс. рублей;

2024 год - 361 578,0 тыс. рублей;

2025 год - 322 178,0 тыс. рублей

Объем финансирования за счет средств бюджета города 710 827,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 108 746,5 тыс. рублей;

2021 год - 141 263,3 тыс. рублей;

2022 год - 310 329,0 тыс. рублей;

2023 год - 82 533,0 тыс. рублей;

2024 год - 53 678,0 тыс. рублей;

2025 год - 14 278,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 347 724,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 34 325,1 тыс. рублей;

2021 год - 185 411,6 тыс. рублей;

2022 год - 76 769,5 тыс. рублей;

2023 год - 51 218,7 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 7 493 162,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 1 647 605,0 тыс. рублей;

2021 год - 2 645 857,3 тыс. рублей;

2022 год - 1 919 235,2 тыс. рублей;

2023 год - 1 280 465,2 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет внебюджетных источников финансирования 1 851 872,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 310 136,1 тыс. рублей;

2021 год - 307 900,0 тыс. рублей;

2022 год - 310 136,1 тыс. рублей;

2023 год - 307 900,0 тыс. рублей;

2024 год - 307 900,0 тыс. рублей;

2025 год - 307 900,0 тыс. рублей.

";


2) строку "Объемы финансирования подпрограммы" Таблицы 2 "Паспорт подпрограммы "Системы инженерной инфраструктуры" муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности" изложить в следующей редакции:


"

Объемы финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования 8 551 260,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 1 792 254,1 тыс. рублей;

2021 год - 2 971 751,2 тыс. рублей;

2022 год - 2 307 788,8 тыс. рублей;

2023 год - 1 413 435,9 тыс. рублей;

2024 год - 52 715,0 тыс. рублей;

2025 год - 13 315,0 тыс. рублей;

Объем финансирования за счет средств бюджета города 705 900,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 108 087,9 тыс. рублей;

2021 год - 140 482,3 тыс. рублей;

2022 год - 309 548,0 тыс. рублей;

2023 год - 81 752,0 тыс. рублей;

2024 год - 52 715,0 тыс. рублей;

2025 год - 13 315,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 347 724,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 34 325,1 тыс. рублей;

2021 год - 185 411,6 тыс. рублей;

2022 год - 76 769,5 тыс. рублей;

2023 год - 51 218,7 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 7 493 162,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 1 647 605,0 тыс. рублей;

2021 год - 2 645 857,3 тыс. рублей;

2022 год - 1 919 235,2 тыс. рублей;

2023 год - 1 280 465,2 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет внебюджетных источников финансирования 4 472,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 2 236,1 тыс. рублей;

2022 год - 2 236,1 тыс. рублей;

";


3) Приложение N 1 изложить в редакции Приложения N 1 к настоящему Постановлению;


4) Приложение N 2 изложить в редакции Приложения N 2 к настоящему Постановлению.


2. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложениями и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".


3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 21 января 2020 года N 031-06-23/0 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности" информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.


4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра - председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.



Мэр города Иркутска
Р.Н.БОЛОТОВ



Приложение N 1
к постановлению администрации
города Иркутска
от 15 апреля 2021 г. N 031-06-282/21


"Приложение N 1
к муниципальной программе "Развитие инженерной
инфраструктуры. Повышение энергоэффективности",
утвержденной постановлением администрации
города Иркутска
от 21 января 2020 г. N 031-06-23/0



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

N п/п

Наименование основного мероприятия

Финансирование, тыс. руб.

Ожидаемый результат

Участники программы

Всего по источникам финансирования

по годам реализации:

2020

2021

2022

2023

2024

2025

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

Всего, в том числе:

2 100 812,70

3 280 432,2

2 616 469,8

1 722 116,9

361 578,0

322 178,0

x

x

бюджет города

108 746,5

141 263,3

310 329,0

82 533,0

53 678,0

14 278,0

областной бюджет

34 325,1

185 411,6

76 769,5

51 218,7

0,0

0,0

федеральный бюджет

1 647 605,0

2 645 857,3

1 919 235,2

1 280 465,2

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

310 136,1

307 900,0

310 136,1

307 900,0

307 900,0

307 900,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Системы инженерной инфраструктуры"

Всего, в том числе:

1 792 254,1

2 971 751,2

2 307 788,8

1 413 435,9

52 715,0

13 315,0

x

x

бюджет города

108 087,9

140 482,3

309 548,0

81 752,0

52 715,0

13 315,0

областной бюджет

34 325,1

185 411,6

76 769,5

51 218,7

0,0

0,0

федеральный бюджет

1 647 605,0

2 645 857,3

1 919 235,2

1 280 465,2

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

2 236,1

0,0

2 236,1

0,0

0,0

0,0

Задача 1

Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности, организация централизованного водоснабжения и водоотведения

1.

Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем водоснабжения и водоотведения"

Всего, в том числе:

1 755 330,3

2 848 563,2

2 241 369,7

1 384 509,9

39 932,0

532,0

Увеличение числа граждан, обеспеченных качественной питьевой водой

КГО, КУМИ

бюджет города

73 400,2

68 926,3

245 365,0

52 826,0

39 932,0

532,0

областной бюджет

34 325,1

133 779,6

76 769,5

51 218,7

0,0

0,0

федеральный бюджет

1 647 605,0

2 645 857,3

1 919 235,2

1 280 465,2

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 2

Обеспечение населения надежным тепло- и электроснабжением

1.

Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем тепло- и электроснабжения"

Всего, в том числе:

12 461,5

118 708,0

10 432,0

10 449,0

10 533,0

10 533,0

Снижение потерь, повышение надежности работы систем тепло- и электроснабжения

КГО, КУМИ

бюджет города

12 461,50

67 076,0

10 432,0

10 449,0

10 533,00

10 533,00

областной бюджет

51 632,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

Задача 3

Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод

1.

Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение надлежащего функционирования и развития объектов инженерной защиты"

Всего, в том числе:

24 462,3

4 480,0

55 987,1

18 477,0

2 250,0

2 250,0

Увеличение протяженности новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления

КГСП, КУО, МКУ "УКС"

бюджет города

22 226,2

4 480,0

53 751,0

18 477,0

2 250,0

2 250,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

2 236,1

0,0

2 236,1

0,0

0,0

0,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

Всего, в том числе:

308 558,6

308 681,0

308 681,0

308 681,0

308 863,0

308 863,0

x

x

бюджет города

658,6

781,0

781,0

781,0

963,0

963,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

Задача 1

Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры и наружного освещения

1.

Основное мероприятие 2.1 "Оказание содействия повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры"

Всего, в том числе:

307900,0

307900,0

307900,0

307900,0

307900,0

307900,0

Сокращение расходов на обеспечение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры

бюджет города

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

307900,0

307900,0

307900,0

307900,0

307900,0

307900,0

Задача 2.

Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов жилого и нежилого фондов

1.

Основное мероприятие 2.2 "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности жилого и нежилого фонда"

Всего, в том числе:

658,6

781,0

781,0

781,0

963,0

963,0

Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов

КГО, КУО, КУМИ

бюджет города

658,6

781

781

781

963

963

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники финансирования

0

0

0

0

0

0

".



Заместитель мэра - председатель комитета
городского обустройства администрации
города Иркутска
Р.В.ОРНОЕВ



Заместитель председателя комитета - начальник
департамента инженерных коммуникаций и
жилищного фонда комитета городского
обустройства администрации города Иркутска
Ю.М.СКРЯБИКОВ



Приложение N 2
к постановлению администрации
города Иркутска
от 15 апреля 2021 г. N 031-06-282/21


"Приложение N 2
к муниципальной программе "Развитие инженерной
инфраструктуры. Повышение энергоэффективности",
утвержденной постановлением администрации
города Иркутска
от 21 января 2020 г. N 031-06-23/0



ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

N п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

2019

Плановое значение целевого показателя

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Подпрограмма 1 "Системы инженерной инфраструктуры"

Задача 1. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности, организация централизованного водоснабжения и водоотведения

1

Протяженность построенных и отремонтированных централизованных сетей водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации

Км

2,13

0,75

0,0

3,55

0,8

0,53

2

Сокращение объемов сброса загрязненных сточных вод

в %, относительно базового периода

3,0

3,6

4,3

0,13

3

Количество отказов в системах водоснабжения и водоотведения

ед.

131

130

129

128

127

126

125

Задача 2: Обеспечение населения надежным тепло- и электроснабжением

4

Количество технологических нарушений на объектах тепло- и электроснабжения

ед.

586

585

584

583

582

581

580

5

Доля садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, объекты электросетевого хозяйства которых приведены в надлежащее состояние и электрические сети переданы территориальным сетевым организациям

%

1,18

Задача 3: Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод

6

Прирост мощности сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (нарастающим итогом)

Км

1,7

7

Количество отремонтированных сооружений, удерживающих от обрушения и сползания находящийся за ними грунт на уклонах местности

ед.

8

15

3

8

8

8

8

Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

Задача 1. Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры и наружного освещения

8

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии

%

12,30

11,93

11,57

11,22

10,89

10,56

10,24

9

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды

%

2,82

2,73

2,65

2,57

2,49

2,41

2,34

10

Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)

кВт.ч/кв. м

1,54

1,49

1,44

1,40

1,36

1,31

1,27

Задача 2. Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов жилого и нежилого фонда

11

Доля жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности города Иркутска, оснащенных индивидуальными приборами учета энергетического ресурса в рамках Программы, от общего числа жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности города Иркутска

%

0,71

0,95

0,98

1,01

1,04

1,07

1,10

12

Доля нежилых зданий, все помещения которых находятся в собственности города Иркутска, оснащенных общедомовыми приборами учета энергетического ресурса в рамках Программы, от общего числа нежилых зданий, находящихся в собственности города Иркутска

%

0,22

0,23

0,23

0,24

0,25

0,26

0,26

13

Показатели в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>


________________


* В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" в Приложении N 3 к Программе приведены дополнительные целевые показатели Подпрограммы.".



Заместитель мэра - председатель комитета
городского обустройства администрации
города Иркутска
Р.В.ОРНОЕВ



Заместитель председателя комитета - начальник
департамента инженерных коммуникаций и
жилищного фонда комитета городского
обустройства администрации города Иркутска
Ю.М.СКРЯБИКОВ

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»