Действующий

О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года N 440-пп



Приложение N 3
к государственной программе Белгородской области
"Совершенствование и развитие транспортной
системы и дорожной сети Белгородской области"



Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) государственной программы из различных источников финансирования на II этапе реализации



Таблица 2

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирования

Общий объем финансирования, тыс. рублей

Расходы (тыс. рублей), годы

Итого на II этапе (2021 - 2025 годы)

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа

"Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области"

ВСЕГО

161 568 463,3

11 526 634,5

11 398 328,8

11 971 247,8

12 489 098,4

12 862 535,4

60 247 844,9

федеральный бюджет

15 492 382,9

1 354 640,4

404 910,2

210 740,3

32 263,0

2 002 553,9

областной бюджет

143 939 972,4

10 016 181,1

10 982 262,6

11 749 351,5

12 445 679,4

12 851 379,4

58 044 854,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

1 386 361,0

155 813,0

11 156,0

11 156,0

11 156,0

11 156,0

200 437,0

внебюджетные источники

749 747,0

Подпрограмма 1

"Совершенствование и развитие дорожной сети"

ВСЕГО

147 354 786,2

10 104 757,4

10 040 619,2

10 609 110,3

11 232 263,0

11 600 000,0

53 586 749,9

федеральный бюджет

15 172 382,9

1 274 640,4

324 910,2

130 740,3

32 263,0

1 762 553,9

областной бюджет

130 203 275,3

8 685 460,0

9 715 709,0

10 478 370,0

11 200 000

11 600 000

51 679 539,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

1 229 381,0

144 657,0

144 657,0

внебюджетные источники

749 747,0

Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог

Основное мероприятие 1.1.

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения

областной бюджет

72 857 278,5

4 245 530,4

6 257 988,1

7 930 127,0

8 592 414,0

11 020 000,0

38 046 059,5

внебюджетные источники

26 404,0

Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек

Основное мероприятие 1.2.

Капитальный ремонт (реконструкция) автомобильных дорог и мостов общего пользования

областной бюджет

4 956 744,6

264 800,6

250 800,0

500 800,0

500 800,0

500 800,0

2 018 000,6

федеральный бюджет

509 975,3

29 975,3

29 975,3

внебюджетные источники

19 319,0

Мероприятие 1.2.1.

Капитальный ремонт автомобильных дорог и мостов общего пользования

областной бюджет

4 861 204,0

260 670,0

250 000,0

500 000

500 000

500 000

2 010 670,0

федеральный бюджет

20 000,0

внебюджетные источники

19 319,0

Мероприятие 1.2.2.

Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии

областной бюджет

54 463,6

3 330,6

3 330,6

федеральный бюджет

489 975,3

29 975,3

29 975,3

Мероприятие 1.2.3.

Проектно-изыскательские работы

областной бюджет

41 077,0

800,0

800,0

800

800

800

4 000,0

Проект 1.R.1

"Региональная и местная дорожная сеть"

федеральный бюджет

7 175 827,0

1 037 000,0

областной бюджет

8 947 943,8

2 037 754,9

1 667 138,9

1 823 795,0

2 026 241,0

7 554 929,8

Мероприятие 1.R.1.1

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

федеральный бюджет

5 004 426,0

1 037 000,0

1 037 000,0

областной бюджет

4 598 361,8

1 011 730,9

742 597,9

1 045 091,0

1 052 982

3 852 401,8

Мероприятие 1.R.1.2

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

федеральный бюджет

2 171 401,0

областной бюджет

4 349 582,0

1 026 024,0

924 541,0

778 704,0

973 259

3 702 528,0

Задача 3. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений

Основное мероприятие 1.3.

Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования

федеральный бюджет

2 365 336,0

областной бюджет

19 778 896,6

129 846,6

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

135 846,6

внебюджетные источники

415 473,0

Задача 4. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населенных пунктов, микрорайонов массовой жилищной застройки и объектов агропромышленного комплекса

Основное мероприятие 1.4.

Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки

федеральный бюджет

1 380 883,5

областной бюджет

11 315 467,3

405 581,5

1 524 744,0

216 700,0

77 700,0

77 700,0

2 302 425,5

внебюджетные источники

288 551,0

Проект 1.F.1

"Жилье"

федеральный бюджет

3 740 361,1

207 665,1

324 910,2

130 740,3

32 263,0

695 578,6

областной бюджет

753 758,5

8 653,0

13 538,0

5 448,0

1 345,0

28 984,0

Основное мероприятие 1.5.

Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения, на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

федеральный бюджет

областной бюджет

11 593 186,0

1 593 293,0

1 593 293,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

1 229 381,0

144 657,0

144 657,0

Подпрограмма 2

"Совершенствование и развитие транспортной системы"

ВСЕГО

3 144 582,7

340 421,6

266 251,7

266 495,1

236 185,4

236 185,4

1 345 539,2

областной бюджет

2 987 602,7

329 265,6

255 095,7

255 339,1

225 029,4

225 029,4

1 289 759,2

консолидированные бюджеты муниципальных образований

156 980,0

11 156,0

11 156,0

11 156,0

11 156,0

11 156,0

55 780,0

Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения

Основное мероприятие 2.1.

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом

областной бюджет

781 933,1

120 539,6

120 539,6

120 539,6

120 359,9

120 359,9

602 338,6

консолидированные бюджеты муниципальных образований

58 329,0

11 156,0

11 156,0

11 156,0

11 156,0

11 156,0

55 780,0

Основное мероприятие 2.2.

Субсидии организациям железнодорожного транспорта

областной бюджет

1 234 905,6

133 596,0

104 426,1

104 669,5

104 669,5

104 669,5

552 030,6

Основное мероприятие 2.3.

Государственная поддержка региональных авиаперевозок воздушным транспортом

областной бюджет

120 390,0

30 130,0

30 130,0

30 130,0

90 390,0

Основное мероприятие 2.4.

Государственная поддержка межмуниципальных пригородных перевозок автомобильным транспортом

областной бюджет

850 374,0

45 000,0

45 000,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

98 651,0

Подпрограмма 3

"Обеспечение реализации государственной программы"

ВСЕГО

10 510 894,4

1 001 455,5

1 011 457,9

1 015 642,4

1 020 650,0

1 026 350,0

5 075 555,8

областной бюджет

10 510 894,4

1 001 455,5

1 011 457,9

1 015 642,4

1 020 650,0

1 026 350,0

5 075 555,8

Задача 1. Исполнение государственных функций органом исполнительной власти области в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения области

Основное мероприятие 3.1.

Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов

областной бюджет

299 204,8

19 248,5

19 040,9

19 733,4

20 500,0

21 200,0

99 722,8

Основное мероприятие 3.2.

Мероприятия в части уплаты налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью

областной бюджет

8 971 570,0

860 000,0

860 000,0

860 000,0

860 000,0

860 000,0

4 300 000,0

Задача 2. Оказание бюджетных услуг населению Белгородской области в сфере сертификации услуг автомобильного транспорта

Основное мероприятие 3.3.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

областной бюджет

1 190,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

750,0

Задача 3. Обеспечение исполнения казенным учреждением функций в сфере дорожной деятельности

Основное мероприятие 3.4.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

областной бюджет

1 238 929,6

122 057,0

132 267,0

135 759,0

140 000,0

145 000,0

675 083,0

Подпрограмма 4

"Повышение безопасности дорожного движения"

ВСЕГО

558 200,0

80 000,0

80 000,0

80 000,0

240 000,0

федеральный бюджет

320 000,0

80 000,0

80 000,0

80 000,0

240 000,0

областной бюджет

238 200,0

Задача 1. Совершенствование условий и организации движения транспортных средств и пешеходов

Основное мероприятие 4.1.

Проведение мероприятий для выявления и профилактики правонарушений в транспортной отрасли

областной бюджет

47 961,0

Проект 4.R.2

"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

федеральный бюджет

320 000,0

80 000,0

80 000,0

80 000,0

240 000,0

областной бюджет

50 589,0

Основное мероприятие 4.2.

Обеспечение контроля, анализа и управления грузовыми транспортными потоками Белгородской области на базе интеллектуальных камер

областной бюджет

139 650,0