Недействующий


ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 апреля 2021 года N 123-П


О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Семья и дети Камчатки", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 31.07.2017 N 308-П

____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании Постановления Правительства Камчатского края от 28.12.2023 N 698-П.
____________________________________________________________________



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Внести в государственную программу Камчатского края "Семья и дети Камчатки", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 31.07.2017 N 308-П, изменения согласно приложению к настоящему Постановлению.


2. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.



Председатель Правительства -
первый вице-губернатор
Камчатского края
А.О.КУЗНЕЦОВ



Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 09.04.2021 N 123-П



ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СЕМЬЯ И ДЕТИ КАМЧАТКИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 31.07.2017 N 308-П (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)


1. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Программы

общий объем финансирования Программы составляет 374 742,05843 тыс. рублей, из них по годам:

2018 год - 33 572,41138 тыс. рублей;

2019 год - 33 840,35183 тыс. рублей;

2020 год - 51 899,58422 тыс. рублей;

2021 год - 42 364,07000 тыс. рублей;

2022 год - 28 260,64000 тыс. рублей;

2023 год - 29 566,95000 тыс. рублей;

2024 год - 76 024,22400 тыс. рублей;

2025 год - 79 213,82700 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) -

1 412,40000 тыс. руб., из них по годам:

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 470,80000 тыс. рублей;

2022 год - 470,80000 тыс. рублей;

2023 год - 470,80000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 944,00000 тыс. руб., из них по годам:

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 472,00000 тыс. рублей;

2025 год - 472,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 372 385,65843 тыс. рублей, из них по годам:

2018 год - 33 572,41138 тыс. рублей;

2019 год - 33 840,35183 тыс. рублей;

2020 год - 51 899,58422 тыс. рублей;

2021 год - 41 893,27000 тыс. рублей;

2022 год - 27 789,84000 тыс. рублей;

2023 год - 29 096,15000 тыс. рублей;

2024 год - 75 552,22400 тыс. рублей;

2025 год - 78 741,82700 тыс. рублей;

".


2. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" паспорта подпрограммы 1 "Семья" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1

общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 206 822,86025 тыс. рублей, из них по годам:

2018 год - 10 022,00000 тыс. рублей;

2019 год - 10 874,00000 тыс. рублей;

2020 год - 30 935,56825 тыс. рублей;

2021 год - 26 509,47000 тыс. рублей;

2022 год - 20 657,04000 тыс. рублей;

2023 год - 21 941,35000 тыс. рублей;

2024 год - 42 488,14800 тыс. рублей;

2025 год - 43 395,28400 тыс. рублей,

в том числе за счет средств краевого бюджета -

206 822,86025 тыс. рублей, из них по годам:

2018 год - 10 022,00000 тыс. рублей;

2019 год - 10 874,00000 тыс. рублей;

2020 год - 30 935,56825 тыс. рублей;

2021 год - 26 509,47000 тыс. рублей;

2022 год - 20 657,04000 тыс. рублей;

2023 год - 21 941,35000 тыс. рублей;

2024 год - 42 488,14800 тыс. рублей;

2025 год - 43 395,28400 тыс. рублей;

".


3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 "Особый ребенок" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2

общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 111 417,81499 тыс. рублей, из них по годам:

2018 год - 15 795,41138 тыс. рублей;

2019 год - 15 434,35183 тыс. рублей;

2020 год - 14 239,86278 тыс. рублей;

2021 год - 11 427,80000 тыс. рублей;

2022 год - 3 227,80000 тыс. рублей;

2023 год - 3 227,80000 тыс. рублей;

2024 год - 23 206,70600 тыс. рублей;

2025 год - 24 858,08300 тыс. рублей,

в том числе за счет средств краевого бюджета -

111 417,81499 тыс. рублей, из них по годам:

2018 год - 15 795,41138 тыс. рублей;

2019 год - 15 434,35183 тыс. рублей;

2020 год - 14 239,86278 тыс. рублей;

2021 год - 11 427,80000 тыс. рублей;

2022 год - 3 227,80000 тыс. рублей;

2023 год - 3 227,80000 тыс. рублей;

2024 год - 23 206,70600 тыс. рублей;

2025 год - 24 858,08300 тыс. рублей;

".


4. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта Подпрограммы 3 "Профилактика и преодоление семейного и детского неблагополучия" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3

общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 56 501,38319 тыс. рублей, из них по годам:

2018 год - 7 755,00000 тыс. рублей;

2019 год - 7 532,00000 тыс. рублей;

2020 год - 6 724,15319 тыс. рублей;

2021 год - 4 426,80000 тыс. рублей;

2022 год - 4 375,80000 тыс. рублей;

2023 год - 4 397,80000 тыс. рублей;

2024 год - 10 329,37000 тыс. рублей;

2025 год - 10 960,46000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) -

1 412,40000 тыс. руб., из них по годам:

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 470,80000 тыс. рублей;

2022 год - 470,80000 тыс. рублей;

2023 год - 470,80000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 944,00000 тыс. руб., из них по годам:

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 472,00000 тыс. рублей;

2025 год - 472,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 54 144,98319 тыс. рублей, из них по годам:

2018 год - 7 755,00000 тыс. рублей;

2019 год - 7 532,00000 тыс. рублей;

2020 год - 6 724,15319 тыс. рублей;

2021 год - 3 956,00000 тыс. рублей;

2022 год - 3 905,00000 тыс. рублей;

2023 год - 3 927,00000 тыс. рублей;

2024 год - 9 857,37000 тыс. рублей;

2025 год - 10 488,46000 тыс. рублей;

".


5. Раздел 1 Программы "Приоритеты и цели региональной политики в сфере реализации Программы" дополнить частью 1.7 следующего содержания:


"1.7. В целях реализации основных мероприятий, указанных в приложении 2 к Программе, предоставляются субсидии на иные цели (далее - субсидии) автономным и бюджетным учреждениям, подведомственным ответственному исполнителю Программы и участникам Программы.


Порядок определения объема и условий предоставления субсидий устанавливается приказами ответственного исполнителя Программы и участников Программы.".


6. В таблице приложения 2 к Программе:


1) в графе 3 пункта 1.2 раздела "Подпрограмма 1 "Семья" слова "Министерство образования Камчатского края" исключить;


2) в графе 2 пункта 3.2 раздела "Подпрограмма 3 "Профилактика и преодоление семейного и детского неблагополучия" слова "Расширение спектра социальных услуг детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию" заменить словами "Расширение спектра социальных услуг детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций".


7. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:



Приложение 3
к Программе



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СЕМЬЯ И ДЕТИ КАМЧАТКИ"

N

п/п

Наименование Программы /подпрограммы/ основного мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию Программы (тыс. руб.)

ГРБС

ВСЕГО

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Государственная программа Камчатского края "Семья и дети Камчатки"

Всего

374 742,05843

33 572,41138

33 840,35183

51 899,58422

42 364,07000

28 260,64000

29 566,95000

76 024,22400

79 213,82700

Всего без учета планируемых объемов обязательств

373 798,05843

33 572,41138

33 840,35183

51 899,58422

42 364,07000

28 260,64000

29 566,95000

75 552,22400

78 741,82700

за счет средств федерального бюджета

815

1 412,40000

0,00000

0,00000

0,00000

470,80000

470,80000

470,80000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

944,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

472,00000

472,00000

за счет средств краевого бюджета

372 385,65843

33 572,41138

33 840,35183

51 899,58422

41 893,27000

27 789,84000

29 096,15000

75 552,22400

78 741,82700

813

17 111,45872

2 525,00000

2 480,00000

1 669,57872

1 112,80000

1 112,80000

1 112,80000

3 479,65000

3 618,83000

814

55 619,20046

8 085,41138

8 354,35183

7 179,43725

8 200,00000

0,00000

0,00000

11 500,00000

12 300,00000

815

260 396,65025

18 742,52000

18 680,00000

33 813,65625

31 530,47000

22 892,14000

23 991,05000

54 543,77500

56 203,03900

816

12 800,00000

1 500,00000

1 500,00000

1 150,00000

1 000,00000

1 050,00000

1 150,00000

2 500,00000

2 950,00000

858

25 758,14700

2 599,48000

2 706,00000

8 086,91200

0,00000

2 684,90000

2 792,30000

3 376,73900

3 511,81600

847

700,20200

120,00000

120,00000

0,00000

50,00000

50,00000

50,00000

152,06000

158,14200

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.

Подпрограмма 1 "Семья"

Всего

206 822,86025

10 022,00000

10 874,00000

30 935,56825

26 509,47000

20 657,04000

21 941,35000

42 488,14800

43 395,28400

Всего без учета планируемых объемов обязательств

206 822,86025

10 022,00000

10 874,00000

30 935,56825

26 509,47000

20 657,04000

21 941,35000

42 488,14800

43 395,28400

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

за счет средств краевого бюджета

206 822,86025

10 022,00000

10 874,00000

30 935,56825

26 509,47000

20 657,04000

21 941,35000

42 488,14800

43 395,28400

813

780,77000

0,00000

200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

284,69000

296,08000

815

166 783,74125

5 802,52000

6 348,00000

21 698,65625

25 459,47000

16 872,14000

17 949,05000

36 174,65900

36 479,24600

816

12 800,00000

1 500,00000

1 500,00000

1 150,00000

1 000,00000

1 050,00000

1 150,00000

2 500,00000

2 950,00000

858

25 758,14700

2 599,48000

2 706,00000

8 086,91200

0,00000

2 684,90000

2 792,30000

3 376,73900

3 511,81600

847

700,20200

120,00000

120,00000

0,00000

50,00000

50,00000

50,00000

152,06000

158,14200

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.

Укрепление социального института семьи, пропаганда положительных семейных традиции и семейных ценностей и ответственного родительства

Всего

53 679,45800

6 877,00000

6 376,00000

7 696,91200

2 495,00000

5 229,90000

5 437,30000

9 420,26400

10 147,08200

Всего без учета планируемых объемов обязательств

53 679,45800

6 877,00000

6 376,00000

7 696,91200

2 495,00000

5 229,90000

5 437,30000

9 420,26400

10 147,08200

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

53 679,45800

6 877,00000

6 376,00000

7 696,91200

2 495,00000

5 229,90000

5 437,30000

9 420,26400

10 147,08200

813

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

19 321,10900

2 657,52000

2 050,00000

3 360,00000

1 445,00000

1 445,00000

1 445,00000

3 391,46500

3 527,12400

816

12 800,00000

1 500,00000

1 500,00000

1 150,00000

1 000,00000

1 050,00000

1 150,00000

2 500,00000

2 950,00000

858

20 858,14700

2 599,48000

2 706,00000

3 186,91200

0,00000

2 684,90000

2 792,30000

3 376,73900

3 511,81600

847

700,20200

120,00000

120,00000

0,00000

50,00000

50,00000

50,00000

152,06000

158,14200

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.

Развитие системы социальных услуг, оказание поддержки семьям с детьми. Ресурсное обеспечение, организационно-методическая поддержка учреждений и организаций, работающих с семьями и детьми

Всего

153 143,40225

3 145,00000

4 498,00000

23 238,65625

24 014,47000

15 427,14000

16 504,05000

33 067,88400

33 248,20200

Всего без учета планируемых объемов обязательств

153 143,40225

3 145,00000

4 498,00000

23 238,65625

24 014,47000

15 427,14000

16 504,05000

33 067,88400

33 248,20200

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

153 143,40225

3 145,00000

4 498,00000

23 238,65625

24 014,47000

15 427,14000

16 504,05000

33 067,88400

33 248,20200

813

780,77000

0,00000

200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

284,69000

296,08000

815

147 462,63225

3 145,00000

4 298,00000

18 338,65625

24 014,47000

15 427,14000

16 504,05000

32 783,19400

32 952,12200

858

4 900,00000

0,00000

0,00000

4 900,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего

111 417,81499

15 795,41138

15 434,35183

14 239,86278

11 427,80000

3 227,80000

3 227,80000

23 206,70600

24 858,08300

Всего без учета планируемых объемов обязательств

111 417,81499

15 795,41138

15 434,35183

14 239,86278

11 427,80000

3 227,80000

3 227,80000

23 206,70600

24 858,08300

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.

Подпрограмма 2 "Особый ребенок"

за счет средств краевого бюджета

111 417,81499

15 795,41138

15 434,35183

14 239,86278

11 427,80000

3 227,80000

3 227,80000

23 206,70600

24 858,08300

813

8 530,30553

1 310,00000

1 080,00000

800,42553

652,80000

652,80000

652,80000

1 657,59000

1 723,89000

814

55 619,20046

8 085,41138

8 354,35183

7 179,43725

8 200,00000

0,00000

0,00000

11 500,00000

12 300,00000

815

47 268,30900

6 400,00000

6 000,00000

6 260,00000

2 575,00000

2 575,00000

2 575,00000

10 049,11600

10 834,19300

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.

Медицинская и социальная реабилитация детей с особыми потребностями, использование новых методов и технологий в реабилитационном процессе

Всего

72 969,52842

9 894,02438

10 470,91183

10 264,70321

9 502,80000

1 302,80000

1 302,80000

14 635,04600

15 596,44300

Всего без учета планируемых объемов обязательств

72 969,52842

9 894,02438

10 470,91183

10 264,70321

9 502,80000

1 302,80000

1 302,80000

14 635,04600

15 596,44300

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

72 969,52842

9 894,02438

10 470,91183

10 264,70321

9 502,80000

1 302,80000

1 302,80000

14 635,04600

15 596,44300

813

3 030,17596

480,00000

300,00000

252,76596

252,80000

252,80000

252,80000

607,36000

631,65000

814

52 376,87346

7 394,02438

7 875,91183

6 906,93725

8 200,00000

0,00000

0,00000

10 600,00000

11 400,00000

815

17 562,47900

2 020,00000

2 295,00000

3 105,00000

1 050,00000

1 050,00000

1 050,00000

3 427,68600

3 564,79300

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.

Социализация детей с особенностями развития и членов их семей, повышение их адаптивных возможностей. Социокультурная и трудовая реабилитация, профориентация детей с особыми потребностями

Всего

20 919,58000

3 270,00000

2 775,00000

2 055,00000

810,00000

905,00000

710,00000

4 907,58000

5 487,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

20 919,58000

3 270,00000

2 775,00000

2 055,00000

810,00000

905,00000

710,00000

4 907,58000

5 487,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

20 919,58000

3 270,00000

2 775,00000

2 055,00000

810,00000

905,00000

710,00000

4 907,58000

5 487,00000

815

20 919,58000

3 270,00000

2 775,00000

2 055,00000

810,00000

905,00000

710,00000

4 907,58000

5 487,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3.

Ресурсное обеспечение реабилитации и социализации детей с особыми потребностями и членов их семей. Организация и проведение информационно-просветительской кампании, направленной на развитие толерантности в отношении к детям, имеющим нарушения в развитии

Всего

17 528,70657

2 631,38700

2 188,44000

1 920,15957

1 115,00000

1 020,00000

1 215,00000

3 664,08000

3 774,64000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

17 528,70657

2 631,38700

2 188,44000

1 920,15957

1 115,00000

1 020,00000

1 215,00000

3 664,08000

3 774,64000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

17 528,70657

2 631,38700

2 188,44000

1 920,15957

1 115,00000

1 020,00000

1 215,00000

3 664,08000

3 774,64000

813

5 500,12957

830,00000

780,00000

547,65957

400,00000

400,00000

400,00000

1 050,23000

1 092,24000

814

3 242,32700

691,38700

478,44000

272,50000

0,00000

0,00000

0,00000

900,00000

900,00000

815

8 786,25000

1 110,00000

930,00000

1 100,00000

715,00000

620,00000

815,00000

1 713,85000

1 782,40000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.

Подпрограмма 3 "Профилактика и преодоление семейного и детского неблагополучия"

Всего

56 501,38319

7 755,00000

7 532,00000

6 724,15319

4 426,80000

4 375,80000

4 397,80000

10 329,37000

10 960,46000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

55 557,38319

7 755,00000

7 532,00000

6 724,15319

4 426,80000

4 375,80000

4 397,80000

9 857,37000

10 488,46000

за счет средств федерального бюджета

815

1 412,40000

0,00000

0,00000

0,00000

470,80000

470,80000

470,80000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

944,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

472,00000

472,00000

за счет средств краевого бюджета

54 144,98319

7 755,00000

7 532,00000

6 724,15319

3 956,00000

3 905,00000

3 927,00000

9 857,37000

10 488,46000

813

7 800,38319

1 215,00000

1 200,00000

869,15319

460,00000

460,00000

460,00000

1 537,37000

1 598,86000

815

46 344,60000

6 540,00000

6 332,00000

5 855,00000

3 496,00000

3 445,00000

3 467,00000

8 320,00000

8 889,60000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.

Профилактика семейного и детского неблагополучия, суицидального поведения. Организация межведомственного взаимодействия по вопросам предотвращения и выявления случаев неблагополучия

Всего

31 637,26000

4 339,00000

4 757,00000

4 337,01000

2 543,00000

2 543,00000

2 443,00000

5 212,48000

5 462,77000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

31 637,26000

4 339,00000

4 757,00000

4 337,01000

2 543,00000

2 543,00000

2 443,00000

5 212,48000

5 462,77000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

31 637,26000

4 339,00000

4 757,00000

4 337,01000

2 543,00000

2 543,00000

2 443,00000

5 212,48000

5 462,77000

813

7 331,25000

1 140,00000

1 140,00000

818,60000

430,00000

430,00000

430,00000

1 442,48000

1 500,17000

815

24 306,01000

3 199,00000

3 617,00000

3 518,41000

2 113,00000

2 113,00000

2 013,00000

3 770,00000

3 962,60000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2.

Выявление, реабилитация и сопровождение семей и детей, находящихся на разных стадиях неблагополучия, с применением эффективных технологий и специализированных методик. Расширение спектра социальных услуг детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

Всего

18 354,99000

2 195,00000

1 800,00000

1 866,59000

1 620,80000

1 515,80000

1 670,80000

3 672,00000

4 014,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

17 410,99000

2 195,00000

1 800,00000

1 866,59000

1 620,80000

1 515,80000

1 670,80000

3 200,00000

3 542,00000

за счет средств федерального бюджета

815

1 412,40000

0,00000

0,00000

0,00000

470,80000

470,80000

470,80000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

944,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

472,00000

472,00000

за счет средств краевого бюджета

815

15 998,59000

2 195,00000

1 800,00000

1 866,59000

1 150,00000

1 045,00000

1 200,00000

3 200,00000

3 542,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.3.

Своевременное оказание помощи детям, подвергшимся различным формам насилия, жестокого обращения, профилактика рисков жестокого обращения с детьми

Всего

6 509,13319

1 221,00000

975,00000

520,55319

263,00000

317,00000

284,00000

1 444,89000

1 483,69000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

6 509,13319

1 221,00000

975,00000

520,55319

263,00000

317,00000

284,00000

1 444,89000

1 483,69000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

6 509,13319

1 221,00000

975,00000

520,55319

263,00000

317,00000

284,00000

1 444,89000

1 483,69000

813

469,13319

75,00000

60,00000

50,55319

30,00000

30,00000

30,00000

94,89000

98,69000

815

6 040,00000

1 146,00000

915,00000

470,00000

233,00000

287,00000

254,00000

1 350,00000

1 385,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

".

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»