____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании Постановления Правительства Камчатского края от 28.12.2023 N 698-П.
____________________________________________________________________
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Семья и дети Камчатки", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 31.07.2017 N 308-П, изменения согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства -
первый вице-губернатор
Камчатского края
А.О.КУЗНЕЦОВ
ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СЕМЬЯ И ДЕТИ КАМЧАТКИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 31.07.2017 N 308-П (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
1. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования Программы составляет 374 742,05843 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 33 572,41138 тыс. рублей; 2019 год - 33 840,35183 тыс. рублей; 2020 год - 51 899,58422 тыс. рублей; 2021 год - 42 364,07000 тыс. рублей; 2022 год - 28 260,64000 тыс. рублей; 2023 год - 29 566,95000 тыс. рублей; 2024 год - 76 024,22400 тыс. рублей; 2025 год - 79 213,82700 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 1 412,40000 тыс. руб., из них по годам: 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 470,80000 тыс. рублей; 2022 год - 470,80000 тыс. рублей; 2023 год - 470,80000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 944,00000 тыс. руб., из них по годам: 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 472,00000 тыс. рублей; 2025 год - 472,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 372 385,65843 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 33 572,41138 тыс. рублей; 2019 год - 33 840,35183 тыс. рублей; 2020 год - 51 899,58422 тыс. рублей; 2021 год - 41 893,27000 тыс. рублей; 2022 год - 27 789,84000 тыс. рублей; 2023 год - 29 096,15000 тыс. рублей; 2024 год - 75 552,22400 тыс. рублей; 2025 год - 78 741,82700 тыс. рублей; |
".
2. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" паспорта подпрограммы 1 "Семья" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 206 822,86025 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 10 022,00000 тыс. рублей; 2019 год - 10 874,00000 тыс. рублей; 2020 год - 30 935,56825 тыс. рублей; 2021 год - 26 509,47000 тыс. рублей; 2022 год - 20 657,04000 тыс. рублей; 2023 год - 21 941,35000 тыс. рублей; 2024 год - 42 488,14800 тыс. рублей; 2025 год - 43 395,28400 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 206 822,86025 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 10 022,00000 тыс. рублей; 2019 год - 10 874,00000 тыс. рублей; 2020 год - 30 935,56825 тыс. рублей; 2021 год - 26 509,47000 тыс. рублей; 2022 год - 20 657,04000 тыс. рублей; 2023 год - 21 941,35000 тыс. рублей; 2024 год - 42 488,14800 тыс. рублей; 2025 год - 43 395,28400 тыс. рублей; |
".
3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 "Особый ребенок" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 111 417,81499 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 15 795,41138 тыс. рублей; 2019 год - 15 434,35183 тыс. рублей; 2020 год - 14 239,86278 тыс. рублей; 2021 год - 11 427,80000 тыс. рублей; 2022 год - 3 227,80000 тыс. рублей; 2023 год - 3 227,80000 тыс. рублей; 2024 год - 23 206,70600 тыс. рублей; 2025 год - 24 858,08300 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 111 417,81499 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 15 795,41138 тыс. рублей; 2019 год - 15 434,35183 тыс. рублей; 2020 год - 14 239,86278 тыс. рублей; 2021 год - 11 427,80000 тыс. рублей; 2022 год - 3 227,80000 тыс. рублей; 2023 год - 3 227,80000 тыс. рублей; 2024 год - 23 206,70600 тыс. рублей; 2025 год - 24 858,08300 тыс. рублей; |
".
4. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта Подпрограммы 3 "Профилактика и преодоление семейного и детского неблагополучия" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 56 501,38319 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 7 755,00000 тыс. рублей; 2019 год - 7 532,00000 тыс. рублей; 2020 год - 6 724,15319 тыс. рублей; 2021 год - 4 426,80000 тыс. рублей; 2022 год - 4 375,80000 тыс. рублей; 2023 год - 4 397,80000 тыс. рублей; 2024 год - 10 329,37000 тыс. рублей; 2025 год - 10 960,46000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 1 412,40000 тыс. руб., из них по годам: 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 470,80000 тыс. рублей; 2022 год - 470,80000 тыс. рублей; 2023 год - 470,80000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 944,00000 тыс. руб., из них по годам: 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 472,00000 тыс. рублей; 2025 год - 472,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 54 144,98319 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 7 755,00000 тыс. рублей; 2019 год - 7 532,00000 тыс. рублей; 2020 год - 6 724,15319 тыс. рублей; 2021 год - 3 956,00000 тыс. рублей; 2022 год - 3 905,00000 тыс. рублей; 2023 год - 3 927,00000 тыс. рублей; 2024 год - 9 857,37000 тыс. рублей; 2025 год - 10 488,46000 тыс. рублей; |
".
5. Раздел 1 Программы "Приоритеты и цели региональной политики в сфере реализации Программы" дополнить частью 1.7 следующего содержания:
"1.7. В целях реализации основных мероприятий, указанных в приложении 2 к Программе, предоставляются субсидии на иные цели (далее - субсидии) автономным и бюджетным учреждениям, подведомственным ответственному исполнителю Программы и участникам Программы.
Порядок определения объема и условий предоставления субсидий устанавливается приказами ответственного исполнителя Программы и участников Программы.".
6. В таблице приложения 2 к Программе:
1) в графе 3 пункта 1.2 раздела "Подпрограмма 1 "Семья" слова "Министерство образования Камчатского края" исключить;
2) в графе 2 пункта 3.2 раздела "Подпрограмма 3 "Профилактика и преодоление семейного и детского неблагополучия" слова "Расширение спектра социальных услуг детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию" заменить словами "Расширение спектра социальных услуг детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций".
7. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
Приложение 3
к Программе
N п/п | Наименование Программы /подпрограммы/ основного мероприятия | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы (тыс. руб.) | |||||||||
ГРБС | ВСЕГО | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Государственная программа Камчатского края "Семья и дети Камчатки" | Всего | 374 742,05843 | 33 572,41138 | 33 840,35183 | 51 899,58422 | 42 364,07000 | 28 260,64000 | 29 566,95000 | 76 024,22400 | 79 213,82700 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 373 798,05843 | 33 572,41138 | 33 840,35183 | 51 899,58422 | 42 364,07000 | 28 260,64000 | 29 566,95000 | 75 552,22400 | 78 741,82700 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 1 412,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 470,80000 | 470,80000 | 470,80000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 815 | 944,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 472,00000 | 472,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 372 385,65843 | 33 572,41138 | 33 840,35183 | 51 899,58422 | 41 893,27000 | 27 789,84000 | 29 096,15000 | 75 552,22400 | 78 741,82700 | |||
813 | 17 111,45872 | 2 525,00000 | 2 480,00000 | 1 669,57872 | 1 112,80000 | 1 112,80000 | 1 112,80000 | 3 479,65000 | 3 618,83000 | |||
814 | 55 619,20046 | 8 085,41138 | 8 354,35183 | 7 179,43725 | 8 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 500,00000 | 12 300,00000 | |||
815 | 260 396,65025 | 18 742,52000 | 18 680,00000 | 33 813,65625 | 31 530,47000 | 22 892,14000 | 23 991,05000 | 54 543,77500 | 56 203,03900 | |||
816 | 12 800,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 150,00000 | 1 000,00000 | 1 050,00000 | 1 150,00000 | 2 500,00000 | 2 950,00000 | |||
858 | 25 758,14700 | 2 599,48000 | 2 706,00000 | 8 086,91200 | 0,00000 | 2 684,90000 | 2 792,30000 | 3 376,73900 | 3 511,81600 | |||
847 | 700,20200 | 120,00000 | 120,00000 | 0,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 152,06000 | 158,14200 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1. | Подпрограмма 1 "Семья" | Всего | 206 822,86025 | 10 022,00000 | 10 874,00000 | 30 935,56825 | 26 509,47000 | 20 657,04000 | 21 941,35000 | 42 488,14800 | 43 395,28400 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 206 822,86025 | 10 022,00000 | 10 874,00000 | 30 935,56825 | 26 509,47000 | 20 657,04000 | 21 941,35000 | 42 488,14800 | 43 395,28400 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 206 822,86025 | 10 022,00000 | 10 874,00000 | 30 935,56825 | 26 509,47000 | 20 657,04000 | 21 941,35000 | 42 488,14800 | 43 395,28400 | |||
813 | 780,77000 | 0,00000 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 284,69000 | 296,08000 | |||
815 | 166 783,74125 | 5 802,52000 | 6 348,00000 | 21 698,65625 | 25 459,47000 | 16 872,14000 | 17 949,05000 | 36 174,65900 | 36 479,24600 | |||
816 | 12 800,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 150,00000 | 1 000,00000 | 1 050,00000 | 1 150,00000 | 2 500,00000 | 2 950,00000 | |||
858 | 25 758,14700 | 2 599,48000 | 2 706,00000 | 8 086,91200 | 0,00000 | 2 684,90000 | 2 792,30000 | 3 376,73900 | 3 511,81600 | |||
847 | 700,20200 | 120,00000 | 120,00000 | 0,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 152,06000 | 158,14200 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.1. | Укрепление социального института семьи, пропаганда положительных семейных традиции и семейных ценностей и ответственного родительства | Всего | 53 679,45800 | 6 877,00000 | 6 376,00000 | 7 696,91200 | 2 495,00000 | 5 229,90000 | 5 437,30000 | 9 420,26400 | 10 147,08200 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 53 679,45800 | 6 877,00000 | 6 376,00000 | 7 696,91200 | 2 495,00000 | 5 229,90000 | 5 437,30000 | 9 420,26400 | 10 147,08200 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 53 679,45800 | 6 877,00000 | 6 376,00000 | 7 696,91200 | 2 495,00000 | 5 229,90000 | 5 437,30000 | 9 420,26400 | 10 147,08200 | |||
813 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 19 321,10900 | 2 657,52000 | 2 050,00000 | 3 360,00000 | 1 445,00000 | 1 445,00000 | 1 445,00000 | 3 391,46500 | 3 527,12400 | |||
816 | 12 800,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 150,00000 | 1 000,00000 | 1 050,00000 | 1 150,00000 | 2 500,00000 | 2 950,00000 | |||
858 | 20 858,14700 | 2 599,48000 | 2 706,00000 | 3 186,91200 | 0,00000 | 2 684,90000 | 2 792,30000 | 3 376,73900 | 3 511,81600 | |||
847 | 700,20200 | 120,00000 | 120,00000 | 0,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 152,06000 | 158,14200 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.2. | Развитие системы социальных услуг, оказание поддержки семьям с детьми. Ресурсное обеспечение, организационно-методическая поддержка учреждений и организаций, работающих с семьями и детьми | Всего | 153 143,40225 | 3 145,00000 | 4 498,00000 | 23 238,65625 | 24 014,47000 | 15 427,14000 | 16 504,05000 | 33 067,88400 | 33 248,20200 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 153 143,40225 | 3 145,00000 | 4 498,00000 | 23 238,65625 | 24 014,47000 | 15 427,14000 | 16 504,05000 | 33 067,88400 | 33 248,20200 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 153 143,40225 | 3 145,00000 | 4 498,00000 | 23 238,65625 | 24 014,47000 | 15 427,14000 | 16 504,05000 | 33 067,88400 | 33 248,20200 | |||
813 | 780,77000 | 0,00000 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 284,69000 | 296,08000 | |||
815 | 147 462,63225 | 3 145,00000 | 4 298,00000 | 18 338,65625 | 24 014,47000 | 15 427,14000 | 16 504,05000 | 32 783,19400 | 32 952,12200 | |||
858 | 4 900,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 900,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Всего | 111 417,81499 | 15 795,41138 | 15 434,35183 | 14 239,86278 | 11 427,80000 | 3 227,80000 | 3 227,80000 | 23 206,70600 | 24 858,08300 | |||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 111 417,81499 | 15 795,41138 | 15 434,35183 | 14 239,86278 | 11 427,80000 | 3 227,80000 | 3 227,80000 | 23 206,70600 | 24 858,08300 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2. | Подпрограмма 2 "Особый ребенок" | за счет средств краевого бюджета | 111 417,81499 | 15 795,41138 | 15 434,35183 | 14 239,86278 | 11 427,80000 | 3 227,80000 | 3 227,80000 | 23 206,70600 | 24 858,08300 | |
813 | 8 530,30553 | 1 310,00000 | 1 080,00000 | 800,42553 | 652,80000 | 652,80000 | 652,80000 | 1 657,59000 | 1 723,89000 | |||
814 | 55 619,20046 | 8 085,41138 | 8 354,35183 | 7 179,43725 | 8 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 500,00000 | 12 300,00000 | |||
815 | 47 268,30900 | 6 400,00000 | 6 000,00000 | 6 260,00000 | 2 575,00000 | 2 575,00000 | 2 575,00000 | 10 049,11600 | 10 834,19300 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.1. | Медицинская и социальная реабилитация детей с особыми потребностями, использование новых методов и технологий в реабилитационном процессе | Всего | 72 969,52842 | 9 894,02438 | 10 470,91183 | 10 264,70321 | 9 502,80000 | 1 302,80000 | 1 302,80000 | 14 635,04600 | 15 596,44300 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 72 969,52842 | 9 894,02438 | 10 470,91183 | 10 264,70321 | 9 502,80000 | 1 302,80000 | 1 302,80000 | 14 635,04600 | 15 596,44300 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 72 969,52842 | 9 894,02438 | 10 470,91183 | 10 264,70321 | 9 502,80000 | 1 302,80000 | 1 302,80000 | 14 635,04600 | 15 596,44300 | |||
813 | 3 030,17596 | 480,00000 | 300,00000 | 252,76596 | 252,80000 | 252,80000 | 252,80000 | 607,36000 | 631,65000 | |||
814 | 52 376,87346 | 7 394,02438 | 7 875,91183 | 6 906,93725 | 8 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 600,00000 | 11 400,00000 | |||
815 | 17 562,47900 | 2 020,00000 | 2 295,00000 | 3 105,00000 | 1 050,00000 | 1 050,00000 | 1 050,00000 | 3 427,68600 | 3 564,79300 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.2. | Социализация детей с особенностями развития и членов их семей, повышение их адаптивных возможностей. Социокультурная и трудовая реабилитация, профориентация детей с особыми потребностями | Всего | 20 919,58000 | 3 270,00000 | 2 775,00000 | 2 055,00000 | 810,00000 | 905,00000 | 710,00000 | 4 907,58000 | 5 487,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 20 919,58000 | 3 270,00000 | 2 775,00000 | 2 055,00000 | 810,00000 | 905,00000 | 710,00000 | 4 907,58000 | 5 487,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 20 919,58000 | 3 270,00000 | 2 775,00000 | 2 055,00000 | 810,00000 | 905,00000 | 710,00000 | 4 907,58000 | 5 487,00000 | |||
815 | 20 919,58000 | 3 270,00000 | 2 775,00000 | 2 055,00000 | 810,00000 | 905,00000 | 710,00000 | 4 907,58000 | 5 487,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.3. | Ресурсное обеспечение реабилитации и социализации детей с особыми потребностями и членов их семей. Организация и проведение информационно-просветительской кампании, направленной на развитие толерантности в отношении к детям, имеющим нарушения в развитии | Всего | 17 528,70657 | 2 631,38700 | 2 188,44000 | 1 920,15957 | 1 115,00000 | 1 020,00000 | 1 215,00000 | 3 664,08000 | 3 774,64000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 17 528,70657 | 2 631,38700 | 2 188,44000 | 1 920,15957 | 1 115,00000 | 1 020,00000 | 1 215,00000 | 3 664,08000 | 3 774,64000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 17 528,70657 | 2 631,38700 | 2 188,44000 | 1 920,15957 | 1 115,00000 | 1 020,00000 | 1 215,00000 | 3 664,08000 | 3 774,64000 | |||
813 | 5 500,12957 | 830,00000 | 780,00000 | 547,65957 | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 1 050,23000 | 1 092,24000 | |||
814 | 3 242,32700 | 691,38700 | 478,44000 | 272,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 900,00000 | 900,00000 | |||
815 | 8 786,25000 | 1 110,00000 | 930,00000 | 1 100,00000 | 715,00000 | 620,00000 | 815,00000 | 1 713,85000 | 1 782,40000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
3. | Подпрограмма 3 "Профилактика и преодоление семейного и детского неблагополучия" | Всего | 56 501,38319 | 7 755,00000 | 7 532,00000 | 6 724,15319 | 4 426,80000 | 4 375,80000 | 4 397,80000 | 10 329,37000 | 10 960,46000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 55 557,38319 | 7 755,00000 | 7 532,00000 | 6 724,15319 | 4 426,80000 | 4 375,80000 | 4 397,80000 | 9 857,37000 | 10 488,46000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 1 412,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 470,80000 | 470,80000 | 470,80000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 815 | 944,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 472,00000 | 472,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 54 144,98319 | 7 755,00000 | 7 532,00000 | 6 724,15319 | 3 956,00000 | 3 905,00000 | 3 927,00000 | 9 857,37000 | 10 488,46000 | |||
813 | 7 800,38319 | 1 215,00000 | 1 200,00000 | 869,15319 | 460,00000 | 460,00000 | 460,00000 | 1 537,37000 | 1 598,86000 | |||
815 | 46 344,60000 | 6 540,00000 | 6 332,00000 | 5 855,00000 | 3 496,00000 | 3 445,00000 | 3 467,00000 | 8 320,00000 | 8 889,60000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
3.1. | Профилактика семейного и детского неблагополучия, суицидального поведения. Организация межведомственного взаимодействия по вопросам предотвращения и выявления случаев неблагополучия | Всего | 31 637,26000 | 4 339,00000 | 4 757,00000 | 4 337,01000 | 2 543,00000 | 2 543,00000 | 2 443,00000 | 5 212,48000 | 5 462,77000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 31 637,26000 | 4 339,00000 | 4 757,00000 | 4 337,01000 | 2 543,00000 | 2 543,00000 | 2 443,00000 | 5 212,48000 | 5 462,77000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 31 637,26000 | 4 339,00000 | 4 757,00000 | 4 337,01000 | 2 543,00000 | 2 543,00000 | 2 443,00000 | 5 212,48000 | 5 462,77000 | |||
813 | 7 331,25000 | 1 140,00000 | 1 140,00000 | 818,60000 | 430,00000 | 430,00000 | 430,00000 | 1 442,48000 | 1 500,17000 | |||
815 | 24 306,01000 | 3 199,00000 | 3 617,00000 | 3 518,41000 | 2 113,00000 | 2 113,00000 | 2 013,00000 | 3 770,00000 | 3 962,60000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
3.2. | Выявление, реабилитация и сопровождение семей и детей, находящихся на разных стадиях неблагополучия, с применением эффективных технологий и специализированных методик. Расширение спектра социальных услуг детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций | Всего | 18 354,99000 | 2 195,00000 | 1 800,00000 | 1 866,59000 | 1 620,80000 | 1 515,80000 | 1 670,80000 | 3 672,00000 | 4 014,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 17 410,99000 | 2 195,00000 | 1 800,00000 | 1 866,59000 | 1 620,80000 | 1 515,80000 | 1 670,80000 | 3 200,00000 | 3 542,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 1 412,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 470,80000 | 470,80000 | 470,80000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 815 | 944,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 472,00000 | 472,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 15 998,59000 | 2 195,00000 | 1 800,00000 | 1 866,59000 | 1 150,00000 | 1 045,00000 | 1 200,00000 | 3 200,00000 | 3 542,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
3.3. | Своевременное оказание помощи детям, подвергшимся различным формам насилия, жестокого обращения, профилактика рисков жестокого обращения с детьми | Всего | 6 509,13319 | 1 221,00000 | 975,00000 | 520,55319 | 263,00000 | 317,00000 | 284,00000 | 1 444,89000 | 1 483,69000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 6 509,13319 | 1 221,00000 | 975,00000 | 520,55319 | 263,00000 | 317,00000 | 284,00000 | 1 444,89000 | 1 483,69000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 6 509,13319 | 1 221,00000 | 975,00000 | 520,55319 | 263,00000 | 317,00000 | 284,00000 | 1 444,89000 | 1 483,69000 | |||
813 | 469,13319 | 75,00000 | 60,00000 | 50,55319 | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 | 94,89000 | 98,69000 | |||
815 | 6 040,00000 | 1 146,00000 | 915,00000 | 470,00000 | 233,00000 | 287,00000 | 254,00000 | 1 350,00000 | 1 385,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
".