ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 апреля 2021 года N 197-п


О внесении изменений в постановление от 21.12.2018 N 530-п



В постановление Правительства Тюменской области от 21.12.2018 N 530-п "Об утверждении государственной программы Тюменской области "Развитие транспортной инфраструктуры" и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов" внести следующие изменения:


приложения N 1, 2, 3 к Паспорту государственной программы Тюменской области изложить в новой редакции согласно приложениям N 1, 2, 3 к настоящему постановлению соответственно.



Губернатор области
А.В.МООР



Приложение N 1
к постановлению Правительства Тюменской области
от 16 апреля 2021 г. N 197-п



Приложение N 1
к паспорту государственной программы
Тюменской области



ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

N п/п

Наименование показателя, единица измерения, направленность

Базовое значение

Значения в период реализации программы

2018 год (Факт)

2019 год (Факт)

2020 год (Факт)

2021 год (План)

2022 год (План)

2023 год (План)

2024 год (План)

2025 год (План)

Цель 1. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках в пригородном и межмуниципальном сообщении на всех видах транспорта

Целевые показатели

1.

Удельный вес населенных пунктов, охваченных пассажирскими перевозками автомобильным, железнодорожным, внутренним водным и воздушным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении, %, П

95,63

95,63

98,54

Не менее 98,54

Не менее 98,54

Не менее 98,54

Не менее 98,54

Не менее 98,54

2.

Количество перевезенных пассажиров всеми видами транспорта, тыс. чел., П

15 405,20

15 319,94

10 010,60

15 658,07

15 882,16

16 021,82

16 145,27

16 274,83

3.

Удовлетворенность населения качеством транспортного обслуживания в пригородном и межмуниципальном сообщении по результатам социологического опроса, %, П <*>

89,00

91,30

80,40

Не менее 88

Не менее 88

Не менее 88

Не менее 88

Не менее 88

4.

Удельный вес общественного пассажирского транспорта, использующих природный газ в качестве моторного топлива, в общем количестве автотранспортных средств общественного пассажирского транспорта, %, П

2,69

3,99

6,81

6,81

7,05

8,23

9,40

10,55

Дополнительные показатели

5.

Количество пассажиров перевезенных автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении, тыс. чел., П

11850,64

11622,42

7 228,99

11850,64

11850,64

11850,64

11850,64

11850,64

в том числе:

Количество пассажиров, воспользовавшихся правом льготного проезда, тыс. чел., П

3 204,95

2 414,34

1 788,63

3 204,95

3 204,95

3 204,95

3 204,95

3 204,95

6.

Количество пассажиров перевезенных железнодорожным транспортом в межмуниципальном сообщении, тыс. чел., П <**>

1785,54

1853,905

1 400,46

1666,24

1 700,00

1 700,00

1 700,00

1 700,00

в том числе:

Количество обучающихся образовательных организаций, воспользовавшихся правом льготного проезда, тыс. чел., П

248,05

260,372

148,28

261,997

261,997

261,997

261,997

261,997

7.

Количество пассажиров перевезенных водным транспортом в межмуниципальном сообщении, тыс. чел., П

3,41

3,44

2,86

3,6

3,6

3,6

3,7

3,7

8.

Количество пассажиров перевезенных воздушным транспортом в межмуниципальном, региональном сообщении, тыс. чел., П

1765,611

1840,175

1378,29

2137,59

2327,92

2467,58

2590,93

2720,49

9.

Количество выполненных рейсов по местным авиационным маршрутам ед., П

308

308

312

333

333

333

333

333

10.

Количество выполненных рейсов по региональным субсидируемым маршрутам, ед., П

1307

1280

1320

1994

1842

1842

1842

1842

в том числе:

по перспективным региональным и северным маршрутам ед., П

1307

304

0

0

0

0

0

0

по региональным маршрутам по специальным тарифам, ед., П

0

976

1320

1994

1842

1842

1842

1842

Цель 2. Повышение технического уровня автомобильных дорог, их пропускной способности, и создание современной, развитой, безопасной и эффективной автомобильной дорожной сети регионального или межмуниципального значения

Целевые показатели

11.

Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, %, П

61,72

61,92

62,12

62,32

62,52

62,72

63,00

63,20

12.

Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %, П

33,5

33,6

33,8

33,9

34,0

34,1

34,2

34,4

13.

Удельный вес сельских населенных пунктов, имеющих связь по дорогам с твердым покрытием, %, П

81,88

82,86

83,83

84,00

84,08

84,48

84,89

85,30

Дополнительные показатели

14.

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий ("очагов аварийности") на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Тюменской области, ед., О

13

21

5 (оценка)

4

3

2

1

1

15.

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, ед., П

-

-

-

-

1,00

1,00

1,00

-


________________


* - Плановые значения установлены на уровне среднего значения данного показателя за предыдущие 5 лет.



Приложение N 2
к постановлению Правительства Тюменской области
от 16 апреля 2021 г. N 197-п



Приложение N 2
к паспорту государственной программы
Тюменской области



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

N п/п

Наименование мероприятия/проекта

Объем финансового обеспечения в период реализации программы, тыс. руб.

Главный распорядитель средств областного бюджета

2019 год (Факт)

2020 год (Факт)

2021 год (План)

2022 год (План)

2023 год (План)

2024 год (План)

2025 год (План)

Всего по программе, из них

14 735 349,151

14 537 437,058

11 925 851,629

11 191 195,095

11 688 572,641

19 270 905,307

15 498 359,463

средства федерального бюджета

1 787 192,225

2 200 000,000

700 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

в том числе расходы на управление

не предусмотрено

средства областного бюджета

12 948 156,926

12 337 437,058

11 225 851,629

11 191 195,095

11 688 572,641

19 270 905,307

15 498 359,463

в том числе расходы на управление

287 216,690

273 894,003

254 498,971

213 891,000

213 973,000

213 973,000

213 973,000

Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тюменской области "Управление автомобильных дорог Тюменской области"

265 636,010

248 894,003

254 498,971

213 891,000

213 973,000

213 973,000

213 973,000

из них:

за счет средств дорожного фонда

0,000

0,000

254 498,971

0,000

0,000

0,000

0,000

Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Тюменской области "Объединение автовокзалов и автостанций"

21 580,680

25 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Справочно: внебюджетные средства

не предусмотрено

Справочно: объем налоговых расходов Тюменской области в рамках реализации программы (по годам с учетом периода действия соответствующей налоговой льготы, установленной действующим региональным законодательством)

не предусмотрено

Цель подпрограммы 1. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках в пригородном и межмуниципальном сообщении на всех видах транспорта

Всего расходы по цели 1

2 617 021,233

2 196 281,433

2 632 192,069

2 537 760,095

2 606 505,641

2 612 183,540

2 612 183,540

в т.ч. из средств федерального бюджета

1.1

Мероприятие. Внедрение автоматизированной системы оплаты проезда на пассажирском транспорте Тюменской области

4 966,62

2 466,124

4 375,000

4 375,000

4 375,000

4 375,000

4 375,000

ГУС ТО

1.2

Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом

1 669 953,1

1 507 866,515

1 888 213,114

2 006 047,386

2 063 568,994

2 069 246,893

2 069 246,893

ГУС ТО

1.3

Мероприятие. Развитие инфраструктуры перевозок пассажиров автомобильным транспортом

335 946,59

32 904,865

25 987,000

32 257,000

32 257,000

32 257,000

32 257,000

ГУС ТО

1.4

Мероприятие. Проведение конкурсов профессионального мастерства

492,63

74,254

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ГУС ТО

1.5

Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом

265 564,19

368 612,354

393 799,251

400 797,149

408 250,401

408 250,401

408 250,401

ГУС ТО

1.6

Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения воздушным транспортом

307 036,02

248 583,147

281 406,012

54 359,799

56 573,227

56 573,227

56 573,227

ГУС ТО

1.7

Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения водным транспортом

33 062,06

35 774,174

38 411,693

39 923,762

41 481,019

41 481,019

41 481,019

ГУС ТО

Цель подпрограммы 2. Повышение технического уровня автомобильных дорог, их пропускной способности, и создание современной, развитой, безопасной и эффективной автомобильной дорожной сети регионального или межмуниципального значения

Всего расходы по цели 2

11 831 111,228

12 067 261,622

9 039 160,589

8 439 544,000

8 868 094,000

16 444 748,767

12 672 202,923

из них:

за счет средств дорожного фонда

8 455 804,209

9 820 907,614

8 892 694,029

7 547 289,000

7 547 369,000

7 547 369,000

7 547 369,000

в т.ч. из средств федерального бюджета

1 787 192,225

2 200 000,000

700 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.1

Мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог

2 518 930,119

1 397 223,499

1 180 961,198

0,000

0,000

5 361 219,983

3 071 264,891

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

616 902,864

944 611,895

1 180 961,198

0,000

0,000

0,000

0,000

2.2

Мероприятие. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

764 241,977

4 475 104,917

3 511 233,711

5 746 612,628

6 224 358,628

7 301 688,913

6 052 961,000

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

429 597,606

4 398 294,727

3 511 233,711

4 939 848,628

4 939 924,628

3 801 820,129

4 035 682,968

2.3

Мероприятие. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования

407 704,874

370 208,410

457 359,650

377 364,000

377 368,000

377 368,000

377 368,000

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

350 898,349

370 208,410

457 359,650

377 364,000

377 368,000

377 368,000

377 368,000

в т.ч. из средств федерального бюджета

56 806,525

2.4

Мероприятие. Мероприятия по безопасности дорожного движения

22 525,941

0,000

34 563,000

36 291,000

36 291,000

36 291,000

36 291,000

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

34 563,000

2.5

Мероприятие. Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе:

793 746,417

649 279,319

219 369,560

ГУС ТО

Мероприятия по проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения

84 830,455

112 880,638

59 317,100

из них

Абатский район

0,000

г. Ишим

0,000

0,000

г. Тюмень

53 882,993

41 586,988

59 317,100

г. Тобольск

7 001,434

48 925,165

г. Ялуторовск

0,000

8 660,587

ГО Голышмановский

2 483,401

0,000

Тюменский район

0,000

13 707,898

Исетский район

21 462,627

0,000

Упоровский район

0,000

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

708 915,962

536 398,681

87 149,460

из них

Абатский район

0,000

17 490,235

Армизонский район

4 812,168

0,000

Вагайский район

19 968,060

Тюменский район

79 389,626

0,000

Нижнетавдинский район

21 526,896

0,000

Омутинский район

50 945,620

Сорокинский район

2 034,950

0,000

Тобольский район

0,000

0,000

ГО Заводоуковск

49 211,430

г. Ишим

104 041,321

2 198,813

865,574

Упоровский район

18 884,549

Уватский район

0,000

Ишимский район

18 863,849

12 243,896

Исетский район

8 848,973

20 197,275

Ярковский район

20 861,931

г. Тобольск

58 550,914

153 923,437

86 283,886

г. Тюмень

281 957,671

170 473,434

г. Ялуторовск

128 889,594

0,000

из них:

за счет средств дорожного фонда

72 903,000

2.6

Мероприятие. Проектно-изыскательские работы

87 727,360

104 568,359

108 922,937

49 200,000

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

108 922,937

2.7

Мероприятие. Содержание автомобильных дорог

1 973 779,475

2 156 553,613

1 989 798,244

1 965 622,000

1 965 622,000

3 005 098,784

3 134 318,032

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

1 795 950,325

1 193 469,077

1 989 798,244

1 965 622,000

1 965 622,000

3 005 098,784

3 134 318,032

2.8

Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" (Тюменская область) в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"

5 262 455,065

2 914 323,505

1 536 952,289

264 454,372

264 454,372

363 082,087

ГУС ТО

в том числе:

Строительство и реконструкция автомобильных дорог

900 000,000

1 500 000,000

из них:

за счет средств дорожного фонда

900 000,000

1 500 000,000

в том числе:

за счет средств федерального бюджета

900 000,000

1 500 000,000

из них субсидия городскому округу г. Тюмень

200 000,000

1 500 000,000

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

4 362 455,065

1 414 323,505

1 536 952,289

264 454,372

264 454,372

363 082,087

из них:

за счет средств дорожного фонда

4 362 455,065

1 414 323,505

1 536 952,289

264 454,372

264 454,372

363 082,087

в том числе:

за счет средств федерального бюджета

830 385,700

700 000,000

700 000,000

из них иной межбюджетный трансферт Тюменскому муниципальному району

472 758,900

524 020,000

639 800,000

СПРАВОЧНО Бюджеты муниципальных образований

1 138 406,522

496 539,471

2.9

Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (Тюменская область) в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"

0,000

0,000

0,000

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

0,000

0,000

0,000

в том числе:

за счет средств федерального бюджета

0,000

0,000

0,000

Распределение средств по главным распорядителям средств областного бюджета

ГУС ТО

14 735 349,151

14 537 437,058

11 925 851,629

11 191 195,095

11 688 572,641

19 270 905,307

15 498 359,463

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»