Действующий

О внесении изменений в некоторые постановления администрации города Иркутска



Приложение N 7
к постановлению администрации
города Иркутска
от 23 марта 2021 г. N 031-06-196/21



"Приложение N 1
к муниципальной программе "Эффективное управление"



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

N п/п

Наименование основного мероприятия

Финансирование, тыс. руб.

Ожидаемый результат

Участники Программы

Всего, по источникам финансирования

по годам реализации:

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

220 486,8

399 329,0

345 948,1

326 824,0

209 148,0

212 846,0

X

X

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Управление имуществом":

14 465,2

16 273,0

15 615,0

15 622,0

15 300,0

15 409,0

X

X

Задача 1

Повышение вовлеченности муниципального имущества города в экономический оборот, обеспечение законности деятельности в сфере имущественных отношений, управление имуществом, не являющимся муниципальным, в рамках установленных полномочий органов местного самоуправления

1

Основное мероприятие 1.1. "Управление имуществом муниципальной казны"

Всего,

в том числе:

3 174,7

4 142,0

4 150,0

4 154,0

3 305,0

3 323,0

Вовлечение максимального количества объектов муниципальной собственности в процесс совершенствования управления в целях обеспечения устойчивых предпосылок для экономического роста, образование земельных участков для целей оформления в муниципальную собственность и дальнейшей передачи муниципальным унитарным предприятиям или муниципальным учреждениям

КУМИ, КГСП,

МКУ "УКС"

бюджет города Иркутска

3 174,7

4 142,0

4 150,0

4 154,0

3 305,0

3 323,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

Основное мероприятие 1.2. "Выявление и пресечение случаев незаконного размещения объектов имущества"

Всего,

в том числе:

11 196,5

11 643,0

10 977,0

10 980,0

11 995,0

12 086,0

Снижение фактов незаконного размещения объектов недвижимого и движимого имущества на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности

КУМИ, КУОО, КУПО, КУЛО, КУСО,

КЭ

бюджет города Иркутска

11 196,5

11 643,0

10 977,0

10 980,0

11 995,0

12 086,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

Основное мероприятие 1.3. "Управление имуществом, не являющимся муниципальным, в рамках установленных полномочий органов местного самоуправления"

Всего, в том числе

94,0

488,0

488,0

488,0

0,0

0,0

Образование земельных участков под многоквартирными домами, бесплатное предоставление гражданам земельных участков

КУМИ

бюджет города Иркутска

94,0

488,0

488,0

488,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 "Повышение эффективности муниципального управления":

206 021,6

383 056,0

330 333,1

311 202,0

193 848,0

197 437,0

X

X

Задача 1

Внедрение и совершенствование цифровых технологий и платформенных решений в сфере муниципального управления, в том числе в интересах физических и юридических лиц

1

Основное мероприятие 2.1. "Муниципальный проект "Цифровой муниципалитет"

Всего,

в том числе:

47 398,0

59 441,0

32 038,0

15 619,0

32 038,0

32 038,0

Обеспечение устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи данных, обработки и хранения больших объемов данных и повышение уровня использования информационно-коммуникационных технологий

Аппарат

бюджет города Иркутска

47 398,0

59 441,0

32 038,0

15 619,0

32 038,0

32 038,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

Основное мероприятие 2.2. "Обеспечение функционирования технических средств и средств связи"

Всего,

в том числе:

12 877,9

14 381,0

14 381,0

14 381,0

14 381,0

14 381,0

Обеспечение стабильной работы технических средств и средств связи

Аппарат

бюджет города Иркутска

12 877,9

14 381,0

14 381,0

14 381,0

14 381,0

14 381,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 2

Организация развития профессиональных знаний, умений и навыков муниципальных служащих, финансовое обеспечение деятельности учреждений, функционирование которых направлено на развитие совокупности отраслей

1

Основное мероприятие 2.3. "Развитие кадрового потенциала"

Всего,

в том числе:

3 500,7

6 915,0

6 984,0

7 056,0

6 768,0

6 846,0

Повышение уровня профессионального образования муниципальных служащих администрации города Иркутска, в том числе лиц, состоящих в резерве кадров; содействие занятости населения

Аппарат

бюджет города Иркутска

3 500,7

6 915,0

6 984,0

7 056,0

6 768,0

6 846,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

Основное мероприятие 2.4. "Обеспечение деятельности общеотраслевых муниципальных учреждений"

Всего,

в том числе:

142 245,0

277 141,0

276 752,1

273 968,0

140 483,0

143 994,0

Осуществление деятельности муниципальных учреждений в соответствии с возложенными полномочиями

Аппарат, КГСП,

МКУ "УКС",

МКУ "СРЦ"

бюджет города Иркутска

142 245,0

277 141,0

276 752,1

273 968,0

140 483,0

143 994,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 3

Обеспечение проведения качественной разработки и мониторинга документов стратегического планирования по целеполаганию и прогнозированию

1

Основное мероприятие 2.5. "Реализация муниципальной политики в сфере стратегического планирования"

Всего,

в том числе:

0,0

25 178,0

178,0

178,0

178,0

178,0

Формирование долгосрочных целей, задач и приоритетов социально-экономического развития, выработка для их достижения необходимого комплекса взаимоувязанных мероприятий; обеспечение потребностей органов местного самоуправления города Иркутска в статистической информации

КЭ,

КБПиФ

бюджет города Иркутска

0,0

25 178,0

178,0

178,0

178,0

178,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ



Аппарат - аппарат администрации города Иркутска;


КУМИ - комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска;


КГСП - комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска;


КУОО - комитет по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска;


КУПО - комитет по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска;


КУЛО - комитет по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска;


КУСО - комитет по управлению Свердловским округом администрации города Иркутска;


КЭ - комитет по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска;


КБПиФ - комитет по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска;


МКУ "СРЦ" - муниципальное казенное учреждение "Сервисно-регистрационный центр" города Иркутска;


МКУ "УКС" - муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Иркутска.".



И. о заместителя мэра - председателя комитета
по экономике и стратегическому планированию
администрации города Иркутска
И.Б.ФОМИНЫХ