ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ", НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА, ОПРЕДЕЛЕННЫХ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2018 ГОДА N 204 "О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА"*
________________
* Объем финансирования программных мероприятий подлежит уточнению при формировании (изменении) федерального, областного бюджетов на соответствующий финансовый год и на плановый период.
N п/п | Наименование национального проекта (программы), федерального проекта, мероприятия | Наименование подпрограммы государственной программы | Наименование ГРБС | Источник финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | ||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Национальный проект "Демография" | x | x | Всего | 743 044,20 | 1 462 072,30 | 1 442 149,50 | 1 578 106,50 | 1 352 817,60 | 0,00 | 6 578 190,10 |
федеральный бюджет | 719 158,60 | 1 473 832,40 | 1 414 964,10 | 1 521 252,90 | 1 298 771,30 | 0,00 | 6 392 979,30 | ||||
областной бюджет | 23 885,60 | 23 239,90 | 27 185,40 | 56 853,60 | 54 046,30 | 0,00 | 185 210,80 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1) | федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | подпрограмма 3 "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" | Дептрудсоцзащиты Костромской области | Всего | 646 611,90 | 1 260 635,30 | 1 226 167,50 | 1 273 994,10 | 1 275 107,10 | 0,00 | 5 682 515,90 |
федеральный бюджет | 623 517,60 | 1 239 409,80 | 1 201 142,00 | 1 220 181,70 | 1 221 838,00 | 0,00 | 5 506 089,10 | ||||
областной бюджет | 23 094,30 | 21 225,50 | 25 025,50 | 53 812,40 | 53 269,10 | 0,00 | 176 426,80 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | Всего | 187 766,80 | 840 495,70 | 730 026,70 | 737 940,10 | 744 485,90 | 0,00 | 3 240 715,20 | |||
федеральный бюджет | 187 766,80 | 840 495,70 | 730 026,70 | 737 940,10 | 744 485,90 | 0,00 | 3 240 715,20 | ||||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Всего | 458 685,10 | 419 909,60 | 495 910,80 | 535 824,00 | 530 391,20 | 0,00 | 2 440 720,70 | |||
федеральный бюджет | 435 750,80 | 398 914,10 | 471 115,30 | 482 241,60 | 477 352,10 | 0,00 | 2 265 373,90 | ||||
областной бюджет | 22 934,30 | 20 995,50 | 24 795,50 | 53 582,40 | 53 039,10 | 0,00 | 175 346,80 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
расходы на оплату услуг по доставке ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Всего | 160,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 1 080,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
областной бюджет | 160,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 1 080,00 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2) | федеральный проект "Старшее поколение" | подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" | Всего | 96 432,30 | 201 437,00 | 215 982,00 | 304 112,40 | 77 710,50 | 0,00 | 895 674,20 | |
федеральный бюджет | 95 641,00 | 199 422,60 | 213 822,10 | 301 071,20 | 76 933,30 | 0,00 | 886 890,20 | ||||
областной бюджет | 791,30 | 2 014,00 | 2 159,90 | 3 041,20 | 777,20 | 0,00 | 8 784,00 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
приобретение автотранспорта | Всего | 17 309,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 309,60 | |||
федеральный бюджет | 17 309,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 309,60 | ||||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | Всего | 79 122,70 | 162 224,30 | 77 396,10 | 77 710,50 | 77 710,50 | 0,00 | 474 164,10 | |||
федеральный бюджет | 78 331,40 | 160 602,00 | 76 622,10 | 76 933,30 | 76 933,30 | 0,00 | 469 422,10 | ||||
областной бюджет | 791,30 | 1 622,30 | 774,00 | 777,20 | 777,20 | 0,00 | 4 742,00 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
региональный проект "Старшее поколение". Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | Всего | 0,00 | 39 212,70 | 138 585,90 | 226 401,90 | 0,00 | 0,00 | 404 200,50 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 38 820,60 | 137 200,00 | 224 137,90 | 0,00 | 0,00 | 400 158,50 | ||||
областной бюджет | 0,00 | 392,10 | 1 385,90 | 2 264,00 | 0,00 | 0,00 | 4 042,00 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2. | Прочие мероприятия, не отнесенные к национальным проектам (программам) | Всего | 3 885 535,02 | 4 558 357,70 | 4 915 092,90 | 4 860 568,70 | 4 870 056,70 | 4916,00 | 23 094 527,02 | ||
федеральный бюджет | 761 167,10 | 1 365 840,80 | 1 717 108,10 | 1 676 686,60 | 1 696 978,40 | 0,00 | 7 217 781,00 | ||||
областной бюджет | 3 120 357,00 | 3 186 346,70 | 3 191 634,60 | 3 177 733,60 | 3 168 354,80 | 0,00 | 15 844 426,70 | ||||
местный бюджет | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | ||||
внебюджетные источники | 3 810,92 | 6 170,20 | 6 350,20 | 6 148,50 | 4 723,50 | 4916,00 | 32 119,32 | ||||
1) | подпрограмма 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | Всего | 1 783 804,50 | 1 938 886,40 | 1 897 209,80 | 1 891 670,00 | 1 895 290,70 | 0,00 | 9 406 861,40 | ||
федеральный бюджет | 534 357,80 | 688 720,70 | 680 530,90 | 683 244,50 | 686 264,80 | 0,00 | 3 273 118,70 | ||||
областной бюджет | 1 249 446,70 | 1 250 165,70 | 1 216 678,90 | 1 208 425,50 | 1 209 025,90 | 0,00 | 6 133 742,70 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2) | подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" | Всего | 1 065 865,00 | 1 102 632,90 | 1 110 202,40 | 1 086 952,90 | 1 092 452,00 | 0,00 | 5 458 105,20 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
областной бюджет | 1 065 865,00 | 1 102 632,90 | 1 110 202,40 | 1 086 952,90 | 1 092 452,00 | 0,00 | 5 458 105,20 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
3) | подпрограмма 3 "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" | Всего | 1 025 172,90 | 1 510 668,20 | 1 901 330,50 | 1 875 797,30 | 1 877 590,50 | 0,00 | 8 190 559,40 | ||
федеральный бюджет | 220 461,80 | 677 120,10 | 1 036 577,20 | 993 442,10 | 1 010 713,60 | 0,00 | 3 938 314,80 | ||||
областной бюджет | 804 711,10 | 833 548,10 | 864 753,30 | 882 355,20 | 866 876,90 | 0,00 | 4 252 244,60 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
4) | подпрограмма 4 "Доступная среда" | Всего | 6 881,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 881,70 | ||
федеральный бюджет | 6 347,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 347,50 | ||||
областной бюджет | 334,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,20 | ||||
местный бюджет | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
5) | подпрограмма 6 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в подведомственных организациях" | Всего | 3 810,92 | 6 170,20 | 6 350,20 | 6 148,50 | 4 723,50 | 4916,00 | 32 119,32 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 3 810,92 | 6 170,20 | 6 350,20 | 6 148,50 | 4 723,50 | 4916,00 | 32 119,32 | ||||
3. | Итого (3 = 1 + 2) | x | x | Всего | 4 628 579,22 | 6 020 430,00 | 6 357 242,40 | 6 438 675,20 | 6 222 874,30 | 4916,00 | 29 672 717,12 |
федеральный бюджет | 1 480 325,70 | 2 804 673,20 | 3 132 072,20 | 3 197 939,50 | 2 995 749,70 | 0,00 | 13 610 760,30 | ||||
областной бюджет | 3 144 242,60 | 3 209 586,60 | 3 218 820,00 | 3 234 587,20 | 3 222 401,10 | 0,00 | 16 029 637,50 | ||||
местный бюджет | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | ||||
внебюджетные источники | 3 810,92 | 6 170,20 | 6 350,20 | 6 148,50 | 4 723,50 | 4916,00 | 32 119,32 |