Наименование | Ед. изм. | Факт за 2019 год | Оценка за 2020 год | Плановые значения целевых показателей (индикаторов) | |||||||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | ||||
Цель 1. Улучшение качества жизни посредством создания условий для разностороннего развития жителей города | |||||||||||||
Задача 1. Повышение качества и обеспечение доступности общего и дополнительного образования | |||||||||||||
1.1. Доля детей в возрасте 1 - 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 7 лет | % | 21,3 | 18,8 | 17,8 | 17,8 | 17,0 | 17,0 | 16,8 | 16,5 | 16,5 | 16,4 | 16,4 | 16,0 |
1.2. Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы в сетевой форме, от общего количества образовательных организаций | % | 18,0 | 22,0 | 22,0 | 31,5 | 35,0 | 37,0 | 39,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 | 47,0 | 50,0 |
Задача 2. Повышение уровня культурного и физического развития жителей города | |||||||||||||
2.1. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры от количества опрошенных | % | 86,0 | 83,0 | 81,0 | 82,0 | 89,0 | 89,3 | 89,6 | 90,0 | 90,5 | 91,0 | 91,5 | 92,0 |
2.2. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (в возрасте 3 - 79 лет), в общей численности населения (в возрасте 3 - 79 лет) | % | 41,8 | 41,0 | 42,0 | 48,0 | 51,5 | 55,0 | 57,0 | 59,0 | 61,5 | 64,0 | 67,0 | 70,0 |
Задача 3. Поддержка социально незащищенных слоев населения | |||||||||||||
3.1. Прирост уровня удовлетворенности системой муниципальной социальной защиты от количества опрошенных от уровня 2021 года | %-ных пунктов | н/д | н/д | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 3,0 |
3.2. Количество малоимущих граждан и малоимущих семей с несовершеннолетними детьми, в т.ч. граждан, нуждающихся в социальной адаптации, получивших социальную помощь на основе социального контракта | чел. | 187 | 215 | 230 | 245 | 260 | 275 | 290 | 305 | 320 | 335 | 350 | 365 |
Задача 4. Создание условий, стимулирующих молодежь к проживанию и трудоустройству в городе | |||||||||||||
4.1. Доля населения в возрасте 14 - 35 лет в общем населении города | % | 28,39 | 27,71 | 27,01 | 27,02 | 27,03 | 27,04 | 27,05 | 27,06 | 27,07 | 27,08 | 27,09 | 27,10 |
4.2. Количество объектов муниципальной инфраструктуры молодежной политики | ед. | 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
Задача 5. Повышение уровня безопасности проживания в городе | |||||||||||||
5.1. Снижение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах от уровня 2021 года | %-ных пунктов | - | - | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 12 | 14 | 17 | 19 | 20 |
5.2. Степень участия членов народных дружин в мероприятиях по охране общественного порядка | ед. | 4,28 | 2,40 | 2,50 | 2,53 | 2,55 | 2,59 | 2,62 | 2,65 | 2,66 | 2,67 | 2,68 | 3,00 |
Цель 2. Обеспечение устойчивого экономического роста за счет повышения производительности труда в несырьевых отраслях производства, реализации туристского и логистического потенциала города, внедрения цифровых решений | |||||||||||||
Задача 1. Содействие улучшению делового климата, увеличению объемов производства и повышению производительности труда | |||||||||||||
1.1. Объем отгруженных товаров (работ и услуг) промышленными организациями (без субъектов малого предпринимательства) на душу населения | тыс. руб. | 356,9 | 349,5 | 363,1 | 381,3 | 405,0 | 430,3 | 458,6 | 485,0 | 513,2 | 543,4 | 573,7 | 605,0 |
1.2. Объем инвестиций в основной капитал организаций (без субъектов малого предпринимательства) на душу населения | тыс. руб. | 64,2 | 50,0 | 54,1 | 59,1 | 65,5 | 68,4 | 71,6 | 75,9 | 77,7 | 80,3 | 83,0 | 86,5 |
1.3. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 чел. | ед. | 557,90 | 523,00 | 542,52 | 543,55 | 544,00 | 547,94 | 553,42 | 567,00 | 567,50 | 568,80 | 569,00 | 601,00 |
Задача 2. Развитие городского логистического комплекса | |||||||||||||
2.1. Грузооборот автомобильного транспорта организаций всех видов экономической деятельности, без субъектов малого предпринимательства | млн тонн/км | 376,0 | 260,0 | 264,0 | 268,0 | 272,0 | 280,3 | 288,0 | 297,0 | 306,5 | 316,0 | 325,7 | 335,0 |
2.2. Оборот оптовой торговли | млрд руб. | 180,7 | 175,0 | 186,6 | 198,3 | 210,0 | 224,0 | 238,3 | 252,0 | 265,3 | 278,5 | 291,8 | 305,0 |
Задача 3. Увеличение туристского потока и повышение занятости в сфере туризма | |||||||||||||
3.1. Доля занятых в сфере туризма (гостиницы, турфирмы, организации общественного питания) от количества занятых в сфере услуг | % | 10,9 | 9,7 | 11,0 | 11,2 | 11,3 | 12,0 | 12,2 | 12,4 | 12,5 | 12,9 | 13,5 | 14,2 |
3.2. Количество туристов и экскурсантов, принимаемых на территории города | тыс. чел. | 1455,0 | 550,0 | 758,9 | 979,6 | 1030,0 | 1278,9 | 1470,2 | 1500,0 | 1524,0 | 1570,3 | 1598,0 | 1630,0 |
Задача 4. Содействие внедрению цифровых решений и повышению инновационной активности бизнеса | |||||||||||||
4.1. Доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции организациями города (без субъектов малого предпринимательства) | % | н/д | 15,0 | 16,1 | 17,5 | 19,6 | 20,4 | 21,5 | 22,6 | 23,4 | 24,3 | 25,3 | 26,6 |
4.2. Затраты организаций на технологические инновации с нарастающим итогом | млрд руб. | н/д | 2,0 | 3,6 | 7,0 | 16,2 | 21,1 | 33,7 | 38,8 | 42,7 | 51,2 | 64,0 | 82,1 |
Цель 3. Формирование комфортной городской инфраструктуры и сокращение диспропорций в развитии районов города | |||||||||||||
Задача 1. Совершенствование городской планировочной структуры и улучшение качества городской среды | |||||||||||||
1.1. Количество новых центров районного значения с нарастающим итогом | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
1.2. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов с нарастающим итогом | ед. | 20 | 20 | 44 | 64 | 76 | 96 | 106 | 112 | 122 | 132 | 142 | 151 |
1.3. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 21,19 | 23,18 | 23,50 | 23,83 | 25,16 | 25,82 | 26,48 | 27,14 | 27,80 | 28,46 | 29,12 | 29,78 |
Задача 2. Модернизация улично-дорожной сети и городского пассажирского транспорта | |||||||||||||
2.1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля, в отношении которых произведены строительство или реконструкция, с нарастающим итогом | км | 2,421 | 6,000 | 0 | 12,403 | 30,000 | 41,140 | 53,630 | 66,000 | 76,790 | 92,800 | 106,630 | 120,000 |
2.2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | % | 42,4 | 39,1 | 39,1 | 37,0 | 35,0 | 31,0 | 25,5 | 20,0 | 17,0 | 12,0 | 8,0 | 5,0 |
2.3. Объем выполненных работ городским пассажирским транспортом | % | 89,9 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
Задача 3. Развитие коммунальной инфраструктуры, обеспечение доступности и комфортности жилья | |||||||||||||
3.1. Доля жилищного фонда, оборудованного всеми видами благоустройства, в общем объеме жилищного фонда | % | 89,2 | 89,5 | 91,0 | 92,0 | 93,0 | 93,5 | 94,0 | 95,0 | 95,5 | 96,0 | 97,0 | 98,0 |
3.2. Введено в действие жилых домов и индивидуальных жилых домов в расчете на жителя | кв. м | 0,52 | 0,69 | 0,74 | 0,79 | 0,84 | 0,86 | 0,97 | 1,04 | 1,12 | 1,18 | 1,21 | 1,24 |
Задача 4. Формирование экологической политики города, направленной на развитие зеленой инфраструктуры и эффективное использование природных ресурсов | |||||||||||||
4.1. Обеспеченность жителей города зелеными насаждениями общего пользования в расчете на жителя | кв. м | 10,20 | 10,50 | 10,60 | 11,00 | 11,40 | 11,70 | 12,00 | 12,30 | 12,53 | 12,76 | 12,98 | 13,20 |
4.2. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | тыс. тонн | 44,0 | 43,0 | 42,0 | 41,0 | 40,0 | 38,5 | 36,5 | 35,0 | 34,0 | 33,0 | 32,0 | 31,0 |
Цель 4. Повышение качества муниципального управления и эффективности взаимодействия с гражданским обществом | |||||||||||||
Задача 1. Повышение престижа и конкурентоспособности муниципальной службы, развитие межмуниципального сотрудничества | |||||||||||||
1.1. Доля муниципальных служащих, проходящих обучение по программам профессиональной переподготовки дополнительного профессионального образования и иным мероприятиям профессионального развития, от общего количества муниципальных служащих | % | 12,6 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 10,5 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 14,5 |
1.2. Количество действующих двусторонних документов о сотрудничестве города Ярославля с иностранными и российскими муниципальными образованиями и организациями межмуниципального сотрудничества | ед. | 20 | 22 | 22 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Задача 2. Повышение финансовой самостоятельности бюджета | |||||||||||||
2.1. Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета | % | 36,9 | 33,0 | 36,2 | 36,6 | 38,0 | 38,0 | 38,5 | 39,0 | 40,0 | 40,7 | 41,4 | 42,0 |
2.2. Доля расходов на обслуживание долга в общем объеме расходов бюджета | % | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,0 |
Задача 3. Развитие институтов гражданского общества через поддержку некоммерческих организаций и гражданских инициатив | |||||||||||||
3.1. Доля жителей, проживающих на территориях города, входящих в территориальные общественные самоуправления | % | 85,6 | 86,0 | 86,0 | 87,0 | 88,0 | 88,5 | 89,5 | 90,0 | 90,5 | 91,0 | 91,5 | 92,0 |
3.2. Уровень осведомленности жителей города о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | % | 39,0 | 40,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 42,5 | 43,0 | 44,0 | 44,5 | 45,0 | 46,0 | 47,0 |