НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
от 28 октября 2022 года № 148-З
О внесении изменений в Закон Нижегородской области
"Об областном бюджете на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов"
Принят Законодательным Собранием | 27 октября 2022 года |
Статья 1
Внести в Закон Нижегородской области от 23 декабря 2021 года № 151-З "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" (с изменениями, внесенными законами области от 25 февраля 2022 года № 7-З, от 4 апреля 2022 года № 18-З, от 4 мая 2022 года № 42-З, от 27 мая 2022 года № 72-З, от 28 июля 2022 года № 104-З, от 25 августа 2022 года № 122-З, от 30 сентября 2022 года № 137-З) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2022 год:
1) общий объем доходов в сумме 255 030 635,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 303 213 655,7 тыс. рублей;
3) размер дефицита в сумме 48 183 019,9 тыс. рублей.";
2) пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
"1) на 2022 год в сумме 192 459 584,0 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов, за исключением доходов, являющихся источниками формирования дорожного фонда Нижегородской области, в сумме 173 403 578,5 тыс. рублей;";
3) пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
"1) на 2022 год в сумме 58 806 867,8 тыс. рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 55 542 713,8 тыс. рублей;";
4) в части 2 статьи 11 цифры "11 061 882,4" заменить цифрами "13 005 907,6";
5) в части 1 статьи 12 цифры "17 486 203,8" заменить цифрами "18 227 459,1";
6) статью 17 изложить в следующей редакции:
"Статья 17
Утвердить объем межбюджетных трансфертов нижестоящим бюджетам на 2022 год в сумме 109 893 998,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 77 252 973,9 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 71 926 465,9 тыс. рублей.";
7) часть 1 статьи 19 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить в составе межбюджетных трансфертов общий объем субсидий бюджетам муниципальных образований Нижегородской области на 2022 год в сумме 53 432 944,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 24 586 445,5 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 19 259 082,9 тыс. рублей.";
8) в части 1 статьи 20 цифры "41 121 989,0" заменить цифрами "41 922 045,4";
9) в части 1 статьи 21 цифры "1 889 356,3" заменить цифрами "2 128 447,7";
10) статью 26 дополнить пунктом 54 следующего содержания:
"54) субъектам малого предпринимательства в целях возмещения затрат на уплату процентов по кредитным договорам и (или) по лизинговым платежам по договорам финансовой аренды (лизинга).";
11) дополнить статьей 30 следующего содержания:
"Статья 30
Установить коэффициент увеличения (индексации) размеров ежемесячного денежного вознаграждения по государственным должностям Нижегородской области и размеров окладов денежного содержания по должностям государственной гражданской службы Нижегородской области с 1 октября 2022 года равным 1,04.";
12) в приложении 1:
"(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |
1 00 00000 00 0000 000 | 1. Налоговые и неналоговые доходы | 192 459 584,0 | 188 744 767,3 | 199 196 381,6 | |
1 01 00000 00 0000 000 | 1.1. Налоги на прибыль, доходы | 130 692 346,2 | 130 681 428,3 | 139 076 805,0 | |
1 01 01000 00 0000 110 | 1.1.1. Налог на прибыль организаций | 67 641 283,0 | 66 697 273,7 | 70 499 018,3 | |
1 01 02000 01 0000 110 | 1.1.2. Налог на доходы физических лиц | 63 051 063,2 | 63 984 154,6 | 68 577 786,7 | |
1 11 00000 00 0000 000 | 1.7. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 4 846 141,3 | 444 498,9 | 464 151,8 | |
1 11 02000 00 0000 120 | 1.7.1. Доходы от размещения средств бюджетов | 3 619 445,6 | |||
2 00 00000 00 0000 000 | 2. Безвозмездные поступления | 62 571 051,8 | 44 339 188,7 | 47 103 053,5 | |
2 02 00000 00 0000 000 | 2.1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 58 806 867,8 | 41 602 271,9 | 47 103 053,5 | |
2 02 20000 00 0000 150 | 2.1.2. Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 32 778 665,9 | 28 717 681,3 | 36 128 639,5 | |
2 02 40000 00 0000 150 | 2.1.4. Иные межбюджетные трансферты | 14 179 148,1 | 3 922 367,7 | 1 711 861,4 | |
| ВСЕГО доходов | 255 030 635,8 | 233 083 956,0 | 246 299 435,1 | "; |
13) в приложении 7:
"(тыс. рублей)
Наименование | Код бюджетной классификации | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
Целевая статья расходов | Вид рас- ходов | ||||||
Всего расходов |
|
| 303 213 655,7 | 229 666 864,4 | 231 668 099,3 | ||
|
|
|
|
| |||
Государственная программа "Развитие образования Нижегородской области" | 01 0 00 00000 | 000 | 53 704 512,2 | 50 535 209,8 | 50 647 381,2 | ||
Подпрограмма "Развитие общего образования" | 01 1 00 00000 | 000 | 42 368 808,5 | 41 215 956,7 | 41 546 376,6 | ||
Повышение качества и доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, включая мероприятия по обучению детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий и по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | 01 1 05 00000 | 000 | 43 223,5 | 42 013,5 | 42 013,5 | ||
Дистанционное образование детей-инвалидов | 01 1 05 25210 | 000 | 43 223,5 | 42 013,5 | 42 013,5 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 05 25210 | 600 | 43 223,5 | 42 013,5 | 42 013,5 | ||
Создание механизмов повышения качества образования через различные конкурсы профессионального мастерства для педагогов общеобразовательных организаций, а также через создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов | 01 1 06 00000 | 000 | 148 511,3 | 134 284,8 | 134 284,8 | ||
Мероприятия в области образования | 01 1 06 24010 | 000 | 116 167,3 | 119 940,8 | 119 940,8 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 06 24010 | 600 | 101 767,3 | 105 540,8 | 105 540,8 | ||
Гранты государственным и муниципальным дошкольным образовательным организациям, создающим условия для достижения высокого качества дошкольного образования | 01 1 06 24140 | 000 | 1 848,0 | ||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 06 24140 | 600 | 1 848,0 | ||||
Иные межбюджетные трансферты на предоставление мер государственной поддержки в виде грантов Губернатора Нижегородской области муниципальным дошкольным образовательным организациям Нижегородской области, внедряющим инновационные образовательные программы | 01 1 06 74200 | 000 | 1 848,0 | 1 848,0 | |||
Межбюджетные трансферты | 01 1 06 74200 | 500 | 1 848,0 | 1 848,0 | |||
Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций, подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, на основе государственных заданий | 01 1 07 00000 | 000 | 3 028 205,0 | 2 938 626,7 | 2 938 614,7 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных общеобразовательных школ-интернатов | 01 1 07 22590 | 000 | 531 580,5 | 520 404,5 | 520 404,5 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 07 22590 | 600 | 531 580,5 | 520 404,5 | 520 404,5 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных специальных (коррекционных) учреждений | 01 1 07 26590 | 000 | 2 496 624,5 | 2 418 222,2 | 2 418 210,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 1 07 26590 | 100 | 1 568 988,9 | 1 506 190,6 | 1 506 190,6 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 1 07 26590 | 200 | 460 227,9 | 458 087,6 | 458 075,6 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 07 26590 | 600 | 449 211,8 | 436 120,7 | 436 120,7 | ||
Субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельных переданных государственных полномочий в сфере образования | 01 1 08 00000 | 000 | 35 163 528,8 | 34 048 183,8 | 34 048 183,8 | ||
Субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования | 01 1 08 73070 | 000 | 33 465 705,5 | 32 448 778,9 | 32 448 778,9 | ||
Межбюджетные трансферты | 01 1 08 73070 | 500 | 33 465 705,5 | 32 448 778,9 | 32 448 778,9 | ||
Субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 01 1 08 73090 | 000 | 144 898,8 | 140 111,9 | 140 111,9 | ||
Межбюджетные трансферты | 01 1 08 73090 | 500 | 144 898,8 | 140 111,9 | 140 111,9 | ||
Субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | 01 1 08 73140 | 000 | 88 143,8 | 70 187,2 | 70 187,2 | ||
Межбюджетные трансферты | 01 1 08 73140 | 500 | 88 143,8 | 70 187,2 | 70 187,2 | ||
Субвенции на исполнение полномочий по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в части финансирования стоимости наборов продуктов для организации питания | 01 1 08 73180 | 000 | 128 618,8 | 116 093,4 | 116 093,4 | ||
Межбюджетные трансферты | 01 1 08 73180 | 500 | 128 618,8 | 116 093,4 | 116 093,4 | ||
Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования | 01 1 10 00000 | 000 | 3 290 585,7 | 3 270 995,9 | 3 336 149,1 | ||
Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области | 01 1 10 72490 | 000 | 433 927,0 | 454 077,0 | 466 811,4 | ||
Межбюджетные трансферты | 01 1 10 72490 | 500 | 433 927,0 | 454 077,0 | 466 811,4 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 1 10 R3040 | 200 | 24 775,2 | 24 177,0 | 24 926,6 | ||
Межбюджетные трансферты | 01 1 10 R3040 | 500 | 1 559 625,4 | 1 513 666,0 | 1 556 112,6 | ||
Обеспечение деятельности автономной некоммерческой образовательной организации "Школа 800" | 01 1 13 00000 | 000 | 255 920,4 | 260 963,4 | 250 740,1 | ||
Субсидия на финансовое обеспечение деятельности и образовательного процесса автономной некоммерческой организации "Школа 800" | 01 1 13 29770 | 000 | 243 237,9 | 248 280,9 | 238 057,6 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 13 29770 | 600 | 243 237,9 | 248 280,9 | 238 057,6 | ||
Федеральный проект "Современная школа" | 01 1 E1 00000 | 000 | 355 180,5 | 381 691,0 | 421 603,2 | ||
Создание и обеспечение функционирования консультационных центров (служб) психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста | 01 1 E1 62351 | 000 | 20,0 | ||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 E1 62351 | 600 | 20,0 | ||||
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи" | 01 2 00 00000 | 000 | 1 360 223,9 | 1 141 798,0 | 1 225 210,7 | ||
Формирование единого воспитательного пространства в Нижегородской области, развитие системы дополнительного образования | 01 2 01 00000 | 000 | 333 598,8 | 321 515,8 | 321 515,8 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений дополнительного образования детей | 01 2 01 23590 | 000 | 333 553,0 | 321 470,0 | 321 470,0 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 2 01 23590 | 600 | 333 553,0 | 321 470,0 | 321 470,0 | ||
Обновление содержания дополнительного образования, повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников сферы воспитания и дополнительного образования, выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы | 01 2 02 00000 | 000 | 1 168,8 | 1 168,8 | 1 168,8 | ||
Гранты муниципальным организациям дополнительного образования, находящимся в ведении органов, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных образований Нижегородской области, демонстрирующим высокий уровень управления качеством дополнительного образования | 01 2 02 24150 | 000 | 827,2 | ||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 2 02 24150 | 600 | 827,2 | ||||
Иные межбюджетные трансферты на предоставление мер государственной поддержки в виде грантов Губернатора Нижегородской области муниципальным организациям дополнительного образования Нижегородской области, внедряющим инновационные образовательные программы, находящимся в ведении органов, осуществляющих управление в сфере образования, органов по делам молодежи | 01 2 02 74400 | 000 | 827,2 | 827,2 | |||
Межбюджетные трансферты | 01 2 02 74400 | 500 | 827,2 | 827,2 | |||
Организация отдыха и оздоровления детей | 01 2 09 00000 | 000 | 373 447,0 | 350 312,4 | 350 312,4 | ||
Гранты в форме субсидий на развитие инфраструктуры государственных и муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления | 01 2 09 24130 | 000 | 32 719,3 | ||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 2 09 24130 | 600 | 32 719,3 | ||||
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи | 01 2 09 24910 | 000 | 218 193,8 | 207 450,5 | 207 450,5 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 2 09 24910 | 600 | 162 829,1 | 152 085,8 | 152 085,8 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных организаций отдыха и оздоровления детей | 01 2 09 44590 | 000 | 67 227,8 | 64 445,5 | 64 445,5 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 2 09 44590 | 600 | 67 227,8 | 64 445,5 | 64 445,5 | ||
Субвенции на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации | 01 2 09 73320 | 000 | 35 306,1 | 78 416,4 | 78 416,4 | ||
Межбюджетные трансферты | 01 2 09 73320 | 500 | 35 306,1 | 78 416,4 | 78 416,4 | ||
Подпрограмма "Развитие профессионального образования" | 01 3 00 00000 | 000 | 5 938 989,3 | 5 750 037,3 | 5 750 765,9 | ||
Реализация образовательных программ в сфере профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного профессионального образования, дополнительных общеобразовательных программ профессиональными и иными образовательными организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями | 01 3 10 00000 | 000 | 5 680 635,6 | 5 548 514,0 | 5 548 592,6 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных профессиональных образовательных учреждений | 01 3 10 27590 | 000 | 4 927 082,8 | 4 813 681,8 | 4 813 681,8 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 3 10 27590 | 600 | 4 927 082,8 | 4 813 681,8 | 4 813 681,8 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений высшего образования | 01 3 10 40590 | 000 | 580 308,1 | 561 744,6 | 561 744,6 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 3 10 40590 | 600 | 580 308,1 | 561 744,6 | 561 744,6 | ||
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение сферы образования в Нижегородской области" | 01 6 00 00000 | 000 | 2 298 385,2 | 1 675 184,5 | 1 907 885,0 | ||
Совершенствование кадрового потенциала системы образования, обеспечение деятельности организаций дополнительного профессионального образования, подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, включая создание регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам и развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества | 01 6 01 00000 | 000 | 268 029,5 | 223 656,2 | 224 626,9 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных институтов повышения квалификации | 01 6 01 28590 | 000 | 268 029,5 | 223 656,2 | 224 626,9 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 6 01 28590 | 600 | 268 029,5 | 223 656,2 | 224 626,9 | ||
Содержание учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания государственных учреждений | 01 6 07 00000 | 000 | 242 781,6 | 241 164,8 | 241 164,8 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания государственных учреждений | 01 6 07 46590 | 000 | 242 781,6 | 241 164,8 | 241 164,8 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 6 07 46590 | 100 | 211 683,7 | 210 108,5 | 210 108,5 | ||
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | 01 Б 00 00000 | 000 | 114 373,2 | 109 816,4 | 110 632,6 | ||
Содержание аппарата управления | 01 Б 01 00000 | 000 | 114 373,2 | 109 816,4 | 110 632,6 | ||
Расходы на обеспечение функций государственных органов | 01 Б 01 00190 | 000 | 88 919,9 | 83 896,1 | 83 896,1 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 Б 01 00190 | 100 | 85 239,2 | 83 450,2 | 83 450,2 | ||
Государственная программа "Развитие здравоохранения Нижегородской области" | 02 0 00 00000 | 000 | 39 964 810,0 | 35 219 289,6 | 36 884 772,7 | ||
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | 02 1 00 00000 | 000 | 824 357,8 | 724 018,2 | 724 081,6 | ||
Повышение уровня физической активности населения Нижегородской области | 02 1 03 00000 | 000 | 7 006,0 | 6 465,3 | 6 465,3 | ||
Расходы на обеспечение деятельности поликлиник, амбулаторий, диагностических центров | 02 1 03 04590 | 000 | 7 006,0 | 6 465,3 | 6 465,3 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 1 03 04590 | 600 | 7 006,0 | 6 465,3 | 6 465,3 | ||
Выявление и профилактика факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний в учреждениях первичной медико-санитарной помощи Нижегородской области | 02 1 05 00000 | 000 | 31 010,0 | 30 952,5 | 30 952,5 | ||
Расходы на обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения | 02 1 05 02590 | 000 | 31 010,0 | 30 952,5 | 30 952,5 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 1 05 02590 | 600 | 31 010,0 | 30 952,5 | 30 952,5 | ||
Развитие первичной медико-санитарной помощи в Нижегородской области, в том числе развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов | 02 1 07 00000 | 000 | 638 506,9 | 540 811,5 | 540 811,5 | ||
Расходы на обеспечение деятельности фельдшерско-акушерских пунктов | 02 1 07 20590 | 000 | 505 243,8 | 540 811,5 | 540 811,5 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 1 07 20590 | 600 | 505 243,8 | 540 811,5 | 540 811,5 | ||
Вакцинопрофилактика | 02 1 08 00000 | 000 | 145 140,4 | 145 218,1 | 145 218,1 | ||
Расходы на реализацию мероприятий в области здравоохранения | 02 1 08 25260 | 000 | 145 140,4 | 145 218,1 | 145 218,1 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 1 08 25260 | 200 | 145 140,4 | 145 218,1 | 145 218,1 | ||
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | 02 2 00 00000 | 000 | 23 207 070,5 | 22 689 052,2 | 23 250 251,3 | ||
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом | 02 2 01 00000 | 000 | 1 603 510,5 | 1 545 273,6 | 1 545 273,6 | ||
Расходы на обеспечение деятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей | 02 2 01 03590 | 000 | 1 417 578,9 | 1 381 353,0 | 1 381 353,0 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 2 01 03590 | 600 | 1 417 578,9 | 1 381 353,0 | 1 381 353,0 | ||
Расходы на обеспечение деятельности санаториев для больных туберкулезом | 02 2 01 06590 | 000 | 138 382,7 | 137 399,3 | 137 399,3 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 2 01 06590 | 100 | 95 705,8 | 94 722,4 | 94 722,4 | ||
Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С | 02 2 02 00000 | 000 | 263 442,4 | 257 222,3 | 257 222,3 | ||
Расходы на обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения | 02 2 02 02590 | 000 | 165 888,9 | 158 535,2 | 158 535,2 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 2 02 02590 | 600 | 165 888,9 | 158 535,2 | 158 535,2 | ||
Совершенствование оказания медицинской помощи наркологическим больным | 02 2 03 00000 | 000 | 671 806,0 | 640 022,5 | 640 022,5 | ||
Расходы на обеспечение деятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей | 02 2 03 03590 | 000 | 671 806,0 | 640 022,5 | 640 022,5 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 2 03 03590 | 600 | 671 806,0 | 640 022,5 | 640 022,5 | ||
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения | 02 2 04 00000 | 000 | 1 325 633,5 | 1 278 702,0 | 1 278 702,0 | ||
Расходы на обеспечение деятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей | 02 2 04 03590 | 000 | 1 324 634,9 | 1 277 703,4 | 1 277 703,4 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 2 04 03590 | 600 | 1 324 634,9 | 1 277 703,4 | 1 277 703,4 | ||
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | 02 2 07 00000 | 000 | 550 189,2 | 539 293,7 | 539 293,7 | ||
Расходы на обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения | 02 2 07 02590 | 000 | 136 975,6 | 128 183,7 | 128 183,7 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 2 07 02590 | 100 | 122 536,3 | 118 092,0 | 118 092,0 | ||
Расходы на обеспечение деятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей | 02 2 07 03590 | 000 | 5 120,6 | 5 095,1 | 5 095,1 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 2 07 03590 | 600 | 5 120,6 | 5 095,1 | 5 095,1 | ||
Расходы на обеспечение деятельности станций скорой и неотложной помощи | 02 2 07 09590 | 000 | 56 845,9 | 54 767,8 | 54 767,8 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 2 07 09590 | 600 | 56 845,9 | 54 767,8 | 54 767,8 | ||
Развитие службы крови | 02 2 11 00000 | 000 | 888 773,9 | 873 400,4 | 873 400,4 | ||
Расходы на обеспечение деятельности центров, станций и отделений переливания крови | 02 2 11 05590 | 000 | 888 773,9 | 873 400,4 | 873 400,4 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 2 11 05590 | 600 | 888 773,9 | 873 400,4 | 873 400,4 | ||
Иные мероприятия в рамках подпрограммы | 02 2 12 00000 | 000 | 15 488 028,7 | 16 538 026,0 | 17 099 225,1 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений | 02 2 12 00590 | 000 | 91 249,3 | 90 651,1 | 90 651,1 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 2 12 00590 | 100 | 76 987,6 | 76 389,4 | 76 389,4 | ||
Расходы на обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения | 02 2 12 02590 | 000 | 558 934,8 | 540 264,4 | 540 264,4 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 2 12 02590 | 100 | 48 217,1 | 46 077,7 | 46 077,7 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 2 12 02590 | 600 | 489 032,3 | 473 123,3 | 473 123,3 | ||
Расходы на обеспечение деятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей | 02 2 12 03590 | 000 | 1 240 151,1 | 1 815 938,3 | 1 815 938,3 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 2 12 03590 | 600 | 1 240 151,1 | 1 815 938,3 | 1 815 938,3 | ||
Расходы на обеспечение деятельности поликлиник, амбулаторий, диагностических центров | 02 2 12 04590 | 000 | 34 356,0 | 33 637,8 | 33 637,8 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 2 12 04590 | 600 | 34 356,0 | 33 637,8 | 33 637,8 | ||
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 02 2 С1 00000 | 000 | 1 398 574,6 | ||||
Расходы на обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения | 02 2 С1 02590 | 000 | 38 042,3 | ||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 2 С1 02590 | 600 | 37 047,5 | ||||
Расходы на обеспечение деятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей | 02 2 С1 03590 | 000 | 1 107 807,6 | ||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 2 С1 03590 | 600 | 1 107 807,6 | ||||
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" | 02 4 00 00000 | 000 | 1 742 415,7 | 1 413 143,3 | 1 591 367,0 | ||
Мероприятия, направленные на охрану здоровья матери и ребенка | 02 4 01 00000 | 000 | 1 646 419,9 | 1 413 143,3 | 1 591 367,0 | ||
Расходы на обеспечение деятельности домов ребенка | 02 4 01 01590 | 000 | 169 524,2 | 76 982,3 | 76 982,3 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 4 01 01590 | 100 | 143 363,1 | 65 051,9 | 65 051,9 | ||
Расходы на обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения | 02 4 01 02590 | 000 | 31 480,9 | 30 870,6 | 30 870,6 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 4 01 02590 | 600 | 31 480,9 | 30 870,6 | 30 870,6 | ||
Расходы на обеспечение деятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей | 02 4 01 03590 | 000 | 329 004,6 | 217 508,9 | 217 508,9 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 4 01 03590 | 600 | 329 004,6 | 217 508,9 | 217 508,9 | ||
Расходы на обеспечение деятельности поликлиник, амбулаторий, диагностических центров | 02 4 01 04590 | 000 | 117 627,6 | 115 477,5 | 115 477,5 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 4 01 04590 | 600 | 117 627,6 | 115 477,5 | 115 477,5 | ||
Расходы на обеспечение деятельности родильных домов | 02 4 01 08590 | 000 | 4 310,1 | 4 222,7 | 4 222,7 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 4 01 08590 | 600 | 4 310,1 | 4 222,7 | 4 222,7 | ||
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 02 4 С1 00000 | 000 | 95 995,8 | ||||
Расходы на обеспечение деятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей | 02 4 С1 03590 | 000 | 93 415,2 | ||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 4 С1 03590 | 600 | 93 415,2 | ||||
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" | 02 5 00 00000 | 000 | 990 730,4 | 620 697,0 | 620 697,0 | ||
Мероприятия, направленные на развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям | 02 5 01 00000 | 000 | 990 730,4 | 620 697,0 | 620 697,0 | ||
Расходы на обеспечение деятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей | 02 5 01 03590 | 000 | 302 029,1 | 290 385,8 | 290 385,8 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 5 01 03590 | 600 | 302 029,1 | 290 385,8 | 290 385,8 | ||
Расходы на обеспечение деятельности санаториев для детей и подростков | 02 5 01 07590 | 000 | 320 454,9 | 314 473,2 | 314 473,2 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 5 01 07590 | 600 | 320 454,9 | 314 473,2 | 314 473,2 | ||
Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" | 02 6 00 00000 | 000 | 883 645,8 | 865 652,8 | 865 652,8 | ||
Мероприятия по оказанию паллиативной помощи, в том числе детям | 02 6 01 00000 | 000 | 883 645,8 | 865 652,8 | 865 652,8 | ||
Расходы на обеспечение деятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей | 02 6 01 03590 | 000 | 746 064,0 | 728 147,0 | 728 147,0 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 6 01 03590 | 600 | 746 064,0 | 728 147,0 | 728 147,0 | ||
Расходы на обеспечение деятельности поликлиник, амбулаторий, диагностических центров | 02 6 01 04590 | 000 | 6 281,4 | 6 205,4 | 6 205,4 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 6 01 04590 | 600 | 6 281,4 | 6 205,4 | 6 205,4 | ||
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | 02 7 00 00000 | 000 | 475 080,6 | 409 031,0 | 409 031,0 | ||
Мероприятия, направленные на кадровое обеспечение системы здравоохранения | 02 7 01 00000 | 000 | 461 391,6 | 409 031,0 | 409 031,0 | ||
Расходы на реализацию мероприятий в области здравоохранения | 02 7 01 25260 | 000 | 49 000,0 | ||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 7 01 25260 | 600 | 49 000,0 | ||||
Расходы на обеспечение деятельности государственных профессиональных образовательных учреждений | 02 7 01 27590 | 000 | 268 712,1 | 266 576,2 | 266 576,2 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 7 01 27590 | 600 | 268 712,1 | 266 576,2 | 266 576,2 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений дополнительного профессионального образования и курсов по переподготовке кадров | 02 7 01 29590 | 000 | 23 679,5 | 23 204,8 | 23 204,8 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 7 01 29590 | 600 | 23 679,5 | 23 204,8 | 23 204,8 | ||
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" | 02 8 00 00000 | 000 | 5 736 638,8 | 4 005 888,5 | 4 510 950,3 | ||
Мероприятия, направленные на совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях | 02 8 01 00000 | 000 | 5 736 638,8 | 4 005 888,5 | 4 510 950,3 | ||
Расходы на обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения | 02 8 01 02590 | 000 | 1 675,6 | 1 662,6 | 1 662,6 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 8 01 02590 | 600 | 1 675,6 | 1 662,6 | 1 662,6 | ||
Расходы на закупки лекарственных препаратов и медицинского оборудования | 02 8 01 23080 | 000 | 4 642 462,0 | 3 000 000,0 | 3 500 000,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 8 01 23080 | 200 | 4 317 685,1 | 2 812 111,5 | 3 279 104,1 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 8 01 23080 | 600 | 324 776,9 | 187 888,5 | 220 895,9 | ||
Прочие выплаты по обязательствам Нижегородской области | 02 8 01 26000 | 000 | 58 589,7 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 02 8 01 26000 | 800 | 150,5 | ||||
Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении" | 02 9 00 00000 | 000 | 210 624,9 | 210 059,1 | 210 059,1 | ||
Мероприятия, направленные на развитие информатизации в здравоохранении | 02 9 01 00000 | 000 | 210 624,9 | 210 059,1 | 210 059,1 | ||
Расходы на обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения | 02 9 01 02590 | 000 | 96 624,9 | 96 059,1 | 96 059,1 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 9 01 02590 | 600 | 96 624,9 | 96 059,1 | 96 059,1 | ||
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | 02 А 00 00000 | 000 | 81 781,7 | 81 132,4 | 81 246,4 | ||
Содержание аппарата управления | 02 А 01 00000 | 000 | 81 781,7 | 81 132,4 | 81 246,4 | ||
Расходы на обеспечение функций государственных органов | 02 А 01 00190 | 000 | 79 189,0 | 78 449,6 | 78 449,6 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 А 01 00190 | 100 | 76 734,0 | 75 997,9 | 75 997,9 | ||
Подпрограмма "Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения Нижегородской области" | 02 Н 00 00000 | 000 | 3 359 981,2 | 2 898 142,9 | 3 095 830,8 | ||
Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" | 02 Н N9 00000 | 000 | 3 359 981,2 | 2 898 142,9 | 3 095 830,8 | ||
Расходы на реализацию региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 02 Н N9 53650 | 000 | 2 540 059,1 | 2 340 465,7 | 1 704 271,8 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 Н N9 53650 | 600 | 2 540 059,1 | 2 340 465,7 | 1 704 271,8 | ||
Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской области" | 03 0 00 00000 | 000 | 46 761 537,0 | 39 144 822,4 | 39 819 665,6 | ||
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" | 03 2 00 00000 | 000 | 10 924 218,3 | 11 004 806,0 | 10 994 201,2 | ||
Развитие эффективной системы социального обслуживания | 03 2 01 00000 | 000 | 10 856 645,6 | 10 952 870,6 | 10 953 831,7 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений | 03 2 01 00590 | 000 | 10 025 499,7 | 10 114 386,3 | 10 114 386,3 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 03 2 01 00590 | 100 | 1 224 073,2 | 1 449 970,3 | 1 449 970,3 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 03 2 01 00590 | 600 | 8 664 814,4 | 8 425 007,8 | 8 425 007,8 | ||
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" | 03 4 00 00000 | 000 | 32 779 738,0 | 25 730 396,0 | 26 306 330,9 | ||
Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки | 03 4 01 00000 | 000 | 3 241 742,9 | 3 501 299,0 | 3 520 351,0 | ||
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы | 03 4 01 52520 | 000 | 529,7 | ||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 4 01 52520 | 300 | 529,7 | ||||
Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки | 03 4 02 00000 | 000 | 16 567 077,5 | 11 754 580,5 | 11 637 828,3 | ||
Расходы на выплату социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению | 03 4 02 10010 | 000 | 35 634,5 | 34 032,6 | 34 032,6 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 4 02 10010 | 200 | 4 653,2 | 3 051,3 | 3 051,3 | ||
Расходы на выплату ежемесячной денежной компенсации стоимости молочных специальных продуктов питания детей первого и второго года жизни по заключению врачей | 03 4 02 10030 | 000 | 179 510,0 | 243 793,1 | 253 502,8 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 4 02 10030 | 200 | 2 317,2 | 3 248,1 | 3 377,6 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 4 02 10030 | 300 | 177 192,8 | 240 545,0 | 250 125,2 | ||
Расходы на оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 03 4 02 10120 | 000 | 389 103,8 | 157 804,9 | 157 804,9 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 4 02 10120 | 300 | 386 709,9 | 155 411,0 | 155 411,0 | ||
Расходы на реализацию Закона Нижегородской области от 8 декабря 2020 года № 135-З "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате стоимости проезда" | 03 4 02 10160 | 000 | 332 778,8 | 393 329,8 | 393 329,8 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 4 02 10160 | 200 | 4 784,0 | 6 052,6 | 6 052,6 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 4 02 10160 | 300 | 327 994,8 | 387 277,2 | 387 277,2 | ||
Расходы на предоставление пособия на ребенка по Закону Нижегородской области от 24 ноября 2004 года № 130-З "О мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей" | 03 4 02 10510 | 000 | 107 158,1 | 159 560,3 | 159 560,3 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 4 02 10510 | 200 | 1 405,9 | 2 127,5 | 2 127,5 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 4 02 10510 | 300 | 105 752,2 | 157 432,8 | 157 432,8 | ||
Расходы на предоставление дополнительных пособий гражданам, имеющим детей, по Закону Нижегородской области от 24 ноября 2004 года № 130-З "О мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей" | 03 4 02 10520 | 000 | 56 260,9 | 71 434,5 | 71 434,5 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 4 02 10520 | 200 | 729,2 | 951,9 | 951,9 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 4 02 10520 | 300 | 55 531,7 | 70 482,6 | 70 482,6 | ||
Расходы на предоставление материнского капитала по Закону Нижегородской области от 24 ноября 2004 года № 130-З "О мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей" | 03 4 02 10530 | 000 | 81 272,3 | 170 572,1 | 170 572,1 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 4 02 10530 | 200 | 979,1 | 2 272,1 | 2 272,1 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 4 02 10530 | 300 | 80 293,2 | 168 300,0 | 168 300,0 | ||
Расходы на предоставление пособия на ребенка-инвалида с третьей степенью выраженности ограничений по одной из основных категорий жизнедеятельности человека или второй степенью выраженности ограничений по способностям к самообслуживанию и к самостоятельному передвижению по Закону Нижегородской области от 24 ноября 2004 года № 130-З "О мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей" | 03 4 02 10550 | 000 | 132 715,0 | 147 704,6 | 147 704,6 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 4 02 10550 | 200 | 1 733,1 | 1 970,6 | 1 970,6 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 4 02 10550 | 300 | 130 981,9 | 145 734,0 | 145 734,0 | ||
Расходы на предоставление выплат семьям опекунов на содержание подопечных детей | 03 4 02 10630 | 000 | 301 600,2 | 348 857,2 | 362 823,4 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 4 02 10630 | 200 | 4 005,1 | 4 646,8 | 4 832,8 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 4 02 10630 | 300 | 297 595,1 | 344 210,4 | 357 990,6 | ||
Расходы на предоставление ежемесячной денежной выплаты на обеспечение питанием детей из малоимущих семей | 03 4 02 10810 | 000 | 176 548,9 | 292 853,7 | 304 555,1 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 4 02 10810 | 200 | 2 356,2 | 3 905,5 | 4 061,5 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 4 02 10810 | 300 | 174 192,7 | 288 948,2 | 300 493,6 | ||
Расходы на предоставление ежегодной единовременной выплаты к началу учебного года на детей из малоимущих семей | 03 4 02 10820 | 000 | 25 124,7 | 35 080,6 | 36 479,7 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 4 02 10820 | 200 | 335,2 | 467,8 | 486,5 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 4 02 10820 | 300 | 24 789,5 | 34 612,8 | 35 993,2 | ||
Расходы на предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг (приемным семьям, воспитывающим трех и более детей) | 03 4 02 11010 | 000 | 85 973,2 | 72 341,2 | 75 234,5 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 4 02 11010 | 200 | 1 148,2 | 966,8 | 1 005,4 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 4 02 11010 | 300 | 84 825,0 | 71 374,4 | 74 229,1 | ||
Расходы на предоставление поощрительной единовременной выплаты на детей, закончивших школу на "4" и "5" (приемным семьям, воспитывающим трех и более детей) | 03 4 02 11050 | 000 | 21,0 | 13,4 | 13,9 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 4 02 11050 | 200 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 4 02 11050 | 300 | 20,7 | 13,2 | 13,7 | ||
Расходы на предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг многодетным семьям | 03 4 02 11110 | 000 | 736 244,2 | 653 566,7 | 679 710,1 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 4 02 11110 | 200 | 9 834,4 | 8 734,3 | 9 083,6 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 4 02 11110 | 300 | 726 409,8 | 644 832,4 | 670 626,5 | ||
Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации при уплате взносов на капитальный ремонт | 03 4 05 00000 | 000 | 98 500,6 | 103 134,3 | 103 134,1 | ||
Расходы на предоставление ежемесячной денежной компенсации при уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области | 03 4 05 R4620 | 000 | 98 500,6 | 103 134,3 | 103 134,1 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 4 05 R4620 | 300 | 96 870,0 | 101 503,6 | 101 503,6 | ||
Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно | 03 4 07 00000 | 000 | 6 273 859,3 | 5 626 879,1 | 6 108 640,4 | ||
Расходы на предоставление ежемесячной денежной выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно | 03 4 07 R3020 | 000 | 5 363 559,2 | 5 626 879,1 | 6 108 640,4 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 4 07 R3020 | 200 | 71 443,6 | 74 951,0 | 81 368,2 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 4 07 R3020 | 300 | 5 292 115,6 | 5 551 928,1 | 6 027 272,2 | ||
Расходы на предоставление ежемесячной денежной выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 03 4 07 R302F | 000 | 910 300,1 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 4 07 R302F | 200 | 12 125,3 | ||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 4 07 R302F | 300 | 898 174,8 | ||||
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде возмещения части процентной ставки по жилищным (ипотечным) кредитам (займам) за счет средств областного бюджета | 03 4 10 00000 | 000 | 31 028,2 | ||||
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде возмещения части процентной ставки по жилищным (ипотечным) кредитам (займам) за счет средств областного бюджета | 03 4 10 24230 | 000 | 31 028,2 | ||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 4 10 24230 | 300 | 31 028,2 | ||||
Подпрограмма "Укрепление института семьи в Нижегородской области" | 03 5 00 00000 | 000 | 1 902 967,2 | 1 993 449,6 | 2 098 419,4 | ||
Федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | 03 5 P1 00000 | 000 | 1 854 795,8 | 1 881 811,0 | 1 986 780,8 | ||
Расходы на предоставление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 03 5 P1 50840 | 000 | 1 695 607,2 | 1 879 606,6 | 1 984 956,9 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 5 P1 50840 | 200 | 22 738,7 | 25 036,7 | 26 440,0 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 5 P1 50840 | 300 | 1 672 868,5 | 1 854 569,9 | 1 958 516,9 | ||
Расходы на предоставление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 03 5 P1 5084F | 000 | 156 984,2 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 5 P1 5084F | 200 | 2 091,0 | ||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 5 P1 5084F | 300 | 154 893,2 | ||||
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | 03 9 00 00000 | 000 | 234 954,9 | 233 906,1 | 234 111,3 | ||
Содержание аппарата управления | 03 9 01 00000 | 000 | 188 590,2 | 187 759,6 | 187 759,6 | ||
Расходы на обеспечение функций государственных органов | 03 9 01 00190 | 000 | 188 590,2 | 187 759,6 | 187 759,6 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 03 9 01 00190 | 100 | 148 620,2 | 147 762,9 | 147 762,9 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 9 01 00190 | 200 | 39 970,0 | 39 996,7 | 39 996,7 | ||
Подпрограмма "Поддержка граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, прибывших в экстренном и массовом порядке в Нижегородскую область" | 03 У 00 00000 | 000 | 646 323,7 | ||||
Мероприятия по обеспечению социальной поддержки граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лиц без гражданства, вынужденно покинувших территории этих государств и прибывших на территорию Российской Федерации | 03 У 02 00000 | 000 | 405 318,0 | ||||
Расходы на предоставление социальных выплат гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 03 У 02 5Р100 | 000 | 405 318,0 | ||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 У 02 5Р100 | 300 | 405 318,0 | ||||
Государственная программа "Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области" | 04 0 00 00000 | 000 | 5 221 198,3 | 3 145 031,7 | 1 878 153,6 | ||
Подпрограмма "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области" | 04 1 00 00000 | 000 | 1 430 187,7 | 1 021 435,7 | 1 021 435,7 | ||
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | 04 1 01 00000 | 000 | 1 427 400,0 | 1 021 435,7 | 1 021 435,7 | ||
Приобретение (строительство) жилых помещений с целью их предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | 04 1 01 24220 | 000 | 422 548,5 | 350 320,7 | 354 815,7 | ||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 04 1 01 24220 | 400 | 422 548,5 | 350 320,7 | 354 815,7 | ||
Приобретение (строительство) жилых помещений с целью их предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | 04 1 01 R0820 | 000 | 1 004 851,5 | 671 115,0 | 666 620,0 | ||
Межбюджетные трансферты | 04 1 01 R0820 | 500 | 947 377,6 | 671 115,0 | 666 620,0 | ||
Подпрограмма "Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в Нижегородской области" | 04 6 00 00000 | 000 | 65 841,6 | 167 567,0 | 167 567,0 | ||
Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в Нижегородской области | 04 6 01 00000 | 000 | 65 841,6 | 167 567,0 | 167 567,0 | ||
Субсидии на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства | 04 6 01 72260 | 000 | 65 841,6 | 167 567,0 | 167 567,0 | ||
Межбюджетные трансферты | 04 6 01 72260 | 500 | 65 841,6 | 167 567,0 | 167 567,0 | ||
Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства" | 04 7 00 00000 | 000 | 2 476,0 | ||||
Федеральный проект "Жилье" | 04 7 F1 00000 | 000 | 2 476,0 | ||||
Субсидии на реализацию проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья | 04 7 F1 50210 | 000 | 2 476,0 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 04 7 F1 50210 | 800 | 2 476,0 | ||||
Подпрограмма "Развитие строительства стандартного жилья в Нижегородской области" ("Жилье для нижегородской семьи") | 04 А 00 00000 | 000 | 1 152 112,8 | 135 118,4 | 121 567,8 | ||
Федеральный проект "Жилье" | 04 А F1 00000 | 000 | 1 152 112,8 | 135 118,4 | 121 567,8 | ||
Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации объектов капитального строительства | 04 А F1 50210 | 000 | 691 723,9 | 73 600,0 | |||
Межбюджетные трансферты | 04 А F1 50210 | 500 | 691 723,9 | 73 600,0 | |||
Субсидии на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы | 04 А F1 72450 | 000 | 221 347,9 | 61 518,4 | 121 567,8 | ||
Межбюджетные трансферты | 04 А F1 72450 | 500 | 221 347,9 | 61 518,4 | 121 567,8 | ||
Прочие мероприятия в рамках государственной программы "Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области" | 04 М 00 00000 | 000 | 2 069 827,3 | 1 485 932,6 | 296 841,7 | ||
Субсидии бюджетам муниципальных районов (муниципальных и городских округов) на мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2017 года | 04 М 13 00000 | 000 | 463 172,5 | 85 687,8 | |||
Субсидии на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы | 04 М 13 72450 | 000 | 463 172,5 | 85 687,8 | |||
Межбюджетные трансферты | 04 М 13 72450 | 500 | 463 172,5 | 85 687,8 | |||
Государственная программа "Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства" | 05 0 00 00000 | 000 | 4 641 832,8 | 2 189 389,7 | 8 517 235,6 | ||
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | 05 5 00 00000 | 000 | 96 996,1 | 96 233,4 | 96 233,4 | ||
Содержание аппарата управления | 05 5 01 00000 | 000 | 96 996,1 | 96 233,4 | 96 233,4 | ||
Расходы на обеспечение функций государственных органов | 05 5 01 00190 | 000 | 96 996,1 | 96 233,4 | 96 233,4 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 05 5 01 00190 | 100 | 78 064,6 | 77 301,9 | 77 301,9 | ||
Прочие мероприятия в рамках государственной программы "Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства" | 05 М 00 00000 | 000 | 189 943,7 | 75 856,8 | 75 856,8 | ||
Содержание и обеспечение деятельности учреждений | 05 М 01 00000 | 000 | 21 355,1 | 21 159,5 | 21 159,5 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений | 05 М 01 00590 | 000 | 21 355,1 | 21 159,5 | 21 159,5 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 05 М 01 00590 | 100 | 18 562,3 | 18 366,7 | 18 366,7 | ||
Государственная программа "Содействие занятости населения Нижегородской области" | 06 0 00 00000 | 000 | 2 152 491,1 | 1 410 982,7 | 1 410 722,9 | ||
Подпрограмма "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" | 06 3 00 00000 | 000 | 357 642,2 | 335 668,1 | 335 408,3 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений | 06 3 02 00000 | 000 | 357 461,5 | 335 668,1 | 335 408,3 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений | 06 3 02 00590 | 000 | 357 461,5 | 335 668,1 | 335 408,3 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 06 3 02 00590 | 100 | 283 616,1 | 278 483,0 | 278 483,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 06 3 02 00590 | 200 | 70 675,1 | 54 622,1 | 54 362,3 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 06 3 02 00590 | 800 | 3 170,3 | 2 563,0 | 2 563,0 | ||
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | 06 4 00 00000 | 000 | 73 688,7 | 72 771,3 | 72 771,3 | ||
Содержание аппарата управления | 06 4 01 00000 | 000 | 73 666,9 | 72 771,3 | 72 771,3 | ||
Расходы на обеспечение функций государственных органов | 06 4 01 00190 | 000 | 73 666,9 | 72 771,3 | 72 771,3 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 06 4 01 00190 | 100 | 69 927,4 | 69 202,5 | 69 202,5 | ||
Государственная программа "Охрана окружающей среды Нижегородской области" | 07 0 00 00000 | 000 | 2 440 828,6 | 1 968 267,2 | 752 313,7 | ||
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы экологического мониторинга" | 07 1 00 00000 | 000 | 28 491,8 | 17 055,4 | 17 080,4 | ||
Лабораторное обеспечение регионального государственного экологического контроля (надзора) | 07 1 02 00000 | 000 | 11 801,7 | 1 867,7 | 1 867,7 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений | 07 1 02 00590 | 000 | 8 066,3 | ||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 1 02 00590 | 600 | 8 066,3 | ||||
Обработка телефонных вызовов | 07 1 03 00000 | 000 | 5 690,2 | 5 640,7 | 5 640,7 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений | 07 1 03 00590 | 000 | 5 690,2 | 5 640,7 | 5 640,7 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 1 03 00590 | 600 | 5 690,2 | 5 640,7 | 5 640,7 | ||
Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений | 07 1 07 00000 | 000 | 8 993,7 | 7 540,8 | 7 565,8 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений | 07 1 07 00590 | 000 | 8 993,7 | 7 540,8 | 7 565,8 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 1 07 00590 | 600 | 8 993,7 | 7 540,8 | 7 565,8 | ||
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Нижегородской области" | 07 2 00 00000 | 000 | 235 349,2 | 96 717,0 | 19 949,0 | ||
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 07 2 04 00000 | 000 | 38 904,4 | 32 567,1 | 19 949,0 | ||
Мероприятия по определению границ зон затопления, подтопления на территории Нижегородской области | 07 2 04 22100 | 000 | 30 024,8 | 18 542,7 | 12 600,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 2 04 22100 | 200 | 30 024,8 | 18 542,7 | 12 600,0 | ||
Федеральный проект "Сохранение уникальных водных объектов" | 07 2 G8 00000 | 000 | 10 672,7 | 5 335,5 | |||
Улучшение экологического состояния гидрографической сети | 07 2 G8 50900 | 000 | 10 672,7 | 5 335,5 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 2 G8 50900 | 200 | 10 672,7 | 5 335,5 | |||
Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления, обеспечение безопасности сибиреязвенных захоронений" | 07 3 00 00000 | 000 | 2 068 056,5 | 1 748 053,9 | 608 823,4 | ||
Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде на территории Нижегородской области | 07 3 01 00000 | 000 | 76 162,2 | 79 564,2 | 79 564,2 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений | 07 3 01 00590 | 000 | 76 162,2 | 79 564,2 | 79 564,2 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 3 01 00590 | 600 | 76 162,2 | 79 564,2 | 79 564,2 | ||
Обеспечение безопасности захоронений сибиреязвенных скотомогильников | 07 3 03 00000 | 000 | 3 507,6 | 3 487,7 | 3 487,7 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений | 07 3 03 00590 | 000 | 3 507,6 | 3 487,7 | 3 487,7 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 3 03 00590 | 600 | 3 507,6 | 3 487,7 | 3 487,7 | ||
Ведение информационных ресурсов и баз данных | 07 3 04 00000 | 000 | 8 783,7 | 8 700,0 | 8 700,0 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений | 07 3 04 00590 | 000 | 8 783,7 | 8 700,0 | 8 700,0 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 3 04 00590 | 600 | 8 783,7 | 8 700,0 | 8 700,0 | ||
Мероприятия по ликвидации свалок и объектов размещения отходов | 07 3 08 00000 | 000 | 174 004,8 | 10 889,7 | 6 700,0 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений | 07 3 08 00590 | 000 | 6 742,6 | 6 700,0 | 6 700,0 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 3 08 00590 | 600 | 6 742,6 | 6 700,0 | 6 700,0 | ||
Субсидии на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов | 07 3 08 72290 | 000 | 162 542,2 | 4 189,7 | |||
Межбюджетные трансферты | 07 3 08 72290 | 500 | 162 542,2 | 4 189,7 | |||
Обеспечение научно-методической и экспертно-аналитической деятельности в области экологии и природных ресурсов | 07 3 10 00000 | 000 | 4 471,3 | 3 300,0 | 3 300,0 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений | 07 3 10 00590 | 000 | 4 471,3 | 3 300,0 | 3 300,0 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 3 10 00590 | 600 | 4 471,3 | 3 300,0 | 3 300,0 | ||
Федеральный проект "Чистая страна" | 07 3 G1 00000 | 000 | 1 492 734,5 | 1 354 831,4 | |||
Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | 07 3 G1 52420 | 000 | 1 492 734,5 | 1 354 831,4 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 3 G1 52420 | 600 | 1 267 580,1 | 877 596,1 | |||
Федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" | 07 3 G2 00000 | 000 | 12 908,3 | 396,2 | 396,2 | ||
Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | 07 3 G2 52690 | 000 | 12 908,3 | 396,2 | 396,2 | ||
Межбюджетные трансферты | 07 3 G2 52690 | 500 | 12 908,3 | 396,2 | 396,2 | ||
Подпрограмма "Биологическое разнообразие" | 07 4 00 00000 | 000 | 24 955,6 | 23 280,0 | 23 300,0 | ||
Сохранение и развитие системы особо охраняемых природных территорий, повышение эффективности государственного управления в данной сфере, охрана и обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий | 07 4 03 00000 | 000 | 23 455,6 | 23 280,0 | 23 300,0 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений | 07 4 03 00590 | 000 | 23 455,6 | 23 280,0 | 23 300,0 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 4 03 00590 | 600 | 23 455,6 | 23 280,0 | 23 300,0 | ||
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | 07 7 00 00000 | 000 | 83 975,5 | 83 160,9 | 83 160,9 | ||
Содержание аппарата управления | 07 7 01 00000 | 000 | 83 975,5 | 83 160,9 | 83 160,9 | ||
Расходы на обеспечение функций государственных органов | 07 7 01 00190 | 000 | 83 975,5 | 83 160,9 | 83 160,9 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 07 7 01 00190 | 100 | 79 533,4 | 78 753,8 | 78 753,8 | ||
Государственная программа "Развитие лесного хозяйства Нижегородской области" | 08 0 00 00000 | 000 | 725 337,4 | 603 698,3 | 671 110,2 | ||
Подпрограмма "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов" | 08 1 00 00000 | 000 | 641 153,9 | 521 752,1 | 589 164,0 | ||
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию особо охраняемых природных территорий | 08 1 01 00000 | 000 | 187 915,8 | 185 900,3 | 185 900,3 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений | 08 1 01 00590 | 000 | 187 915,8 | 185 900,3 | 185 900,3 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 1 01 00590 | 600 | 187 915,8 | 185 900,3 | 185 900,3 | ||
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, проведение профилактики возникновения очагов вредных организмов, их локализация и ликвидация, осуществление лесовосстановления, лесоразведения и ухода за лесами | 08 1 02 00000 | 000 | 85 266,1 | 84 373,3 | 84 373,3 | ||
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 08 1 02 51290 | 000 | 1 302,9 | 410,1 | 410,1 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 1 02 51290 | 600 | 932,4 | 39,6 | 39,6 | ||
Организация использования лесов, лесное планирование и регламентирование, ведение государственного лесного реестра и проведение лесоустройства | 08 1 03 00000 | 000 | 171,9 | ||||
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 08 1 03 51290 | 000 | 171,9 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 1 03 51290 | 200 | 171,9 | ||||
Подпрограмма "Развитие профессионального образования в сфере лесного хозяйства" | 08 2 00 00000 | 000 | 81 117,1 | 78 903,3 | 78 903,3 | ||
Оказание государственной услуги среднего профессионального образования | 08 2 01 00000 | 000 | 75 874,7 | 73 665,5 | 73 665,5 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений | 08 2 01 00590 | 000 | 75 874,7 | 73 665,5 | 73 665,5 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 2 01 00590 | 600 | 75 874,7 | 73 665,5 | 73 665,5 | ||
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | 08 3 00 00000 | 000 | 3 066,4 | 3 042,9 | 3 042,9 | ||
Содержание аппарата управления | 08 3 01 00000 | 000 | 3 066,4 | 3 042,9 | 3 042,9 | ||
Расходы на обеспечение функций государственных органов | 08 3 01 00190 | 000 | 3 066,4 | 3 042,9 | 3 042,9 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 3 01 00190 | 100 | 2 666,9 | 2 643,4 | 2 643,4 | ||
Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области" | 09 0 00 00000 | 000 | 8 515 589,2 | 3 490 194,4 | 4 078 409,2 | ||
Подпрограмма "Поддержка профессионального искусства, образования" | 09 2 00 00000 | 000 | 3 311 948,8 | 1 576 043,7 | 1 676 061,2 | ||
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной театрально-концертной услуги | 09 2 06 00000 | 000 | 1 244 516,6 | 897 839,0 | 897 839,0 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных театров, концертных и других организаций исполнительских искусств | 09 2 06 43590 | 000 | 1 244 516,6 | 897 839,0 | 897 839,0 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 09 2 06 43590 | 600 | 1 244 516,6 | 897 839,0 | 897 839,0 | ||
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев и выставочных залов Нижегородской области | 09 2 07 00000 | 000 | 75 663,4 | 62 464,5 | 62 464,5 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных музеев и постоянных выставок | 09 2 07 41590 | 000 | 75 663,4 | 62 464,5 | 62 464,5 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 09 2 07 41590 | 600 | 75 663,4 | 62 464,5 | 62 464,5 | ||
Обеспечение подготовки профессиональных кадров в сфере культуры и искусства | 09 2 09 00000 | 000 | 353 810,2 | 346 129,5 | 346 129,5 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных профессиональных образовательных учреждений | 09 2 09 27590 | 000 | 353 810,2 | 346 129,5 | 346 129,5 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 09 2 09 27590 | 600 | 353 810,2 | 346 129,5 | 346 129,5 | ||
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование | 09 2 10 00000 | 000 | 6 025,8 | 5 942,6 | 5 942,6 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений дополнительного профессионального образования и курсов по переподготовке кадров | 09 2 10 29590 | 000 | 6 025,8 | 5 942,6 | 5 942,6 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 09 2 10 29590 | 600 | 6 025,8 | 5 942,6 | 5 942,6 | ||
Подпрограмма "Наследие" | 09 3 00 00000 | 000 | 759 216,0 | 539 254,7 | 529 727,1 | ||
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию | 09 3 05 00000 | 000 | 213 126,4 | 196 046,2 | 186 518,6 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных библиотек | 09 3 05 42590 | 000 | 213 126,4 | 196 046,2 | 186 518,6 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 09 3 05 42590 | 600 | 213 126,4 | 196 046,2 | 186 518,6 | ||
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев Нижегородской области | 09 3 06 00000 | 000 | 273 816,3 | 243 204,8 | 243 204,8 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных музеев и постоянных выставок | 09 3 06 41590 | 000 | 273 816,3 | 243 204,8 | 243 204,8 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 09 3 06 41590 | 600 | 273 816,3 | 243 204,8 | 243 204,8 | ||
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по организации мероприятий, показу, прокату кино- и видеофильмов | 09 3 09 00000 | 000 | 23 954,6 | 19 954,9 | 19 954,9 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений клубного типа | 09 3 09 47590 | 000 | 23 954,6 | 19 954,9 | 19 954,9 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 09 3 09 47590 | 600 | 23 954,6 | 19 954,9 | 19 954,9 | ||
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по методическому и организационному обеспечению сохранения, поддержки и развития традиционной народной культуры, художественного творчества | 09 3 11 00000 | 000 | 19 213,0 | 17 832,9 | 17 832,9 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных центров народного творчества | 09 3 11 49590 | 000 | 19 213,0 | 17 832,9 | 17 832,9 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 09 3 11 49590 | 600 | 19 213,0 | 17 832,9 | 17 832,9 | ||
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | 09 4 00 00000 | 000 | 37 669,3 | 37 308,0 | 37 308,0 | ||
Содержание аппарата управления | 09 4 01 00000 | 000 | 37 669,3 | 37 308,0 | 37 308,0 | ||
Расходы на обеспечение функций государственных органов | 09 4 01 00190 | 000 | 37 669,3 | 37 308,0 | 37 308,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 09 4 01 00190 | 100 | 36 737,5 | 36 376,2 | 36 376,2 | ||
Государственная программа "Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия в Нижегородской области" | 10 0 00 00000 | 000 | 245 010,2 | 86 271,4 | 84 690,2 | ||
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | 10 1 00 00000 | 000 | 29 268,9 | 30 249,4 | 30 724,2 | ||
Содержание аппарата управления | 10 1 01 00000 | 000 | 29 268,9 | 30 249,4 | 30 724,2 | ||
Расходы на обеспечение функций государственных органов | 10 1 01 00190 | 000 | 17 853,2 | 17 688,8 | 17 688,8 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 10 1 01 00190 | 100 | 16 846,4 | 16 682,0 | 16 682,0 | ||
Мероприятия в рамках государственной программы "Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия в Нижегородской области" | 10 2 00 00000 | 000 | 215 741,3 | 56 022,0 | 53 966,0 | ||
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия | 10 2 04 00000 | 000 | 18 071,2 | 17 490,8 | 17 490,8 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия | 10 2 04 25590 | 000 | 18 071,2 | 17 490,8 | 17 490,8 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 10 2 04 25590 | 600 | 18 071,2 | 17 490,8 | 17 490,8 | ||
Государственная программа "Информационное общество Нижегородской области" | 11 0 00 00000 | 000 | 1 509 005,8 | 878 585,5 | 885 860,9 | ||
Подпрограмма "Электронное правительство" | 11 3 00 00000 | 000 | 1 471 068,2 | 841 005,3 | 848 280,7 | ||
Поддержка функционирования инфраструктуры электронного правительства Нижегородской области | 11 3 03 00000 | 000 | 151 306,2 | 150 292,4 | 157 392,4 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений | 11 3 03 00590 | 000 | 151 306,2 | 150 292,4 | 157 392,4 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 11 3 03 00590 | 600 | 151 306,2 | 150 292,4 | 157 392,4 | ||
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | 11 5 00 00000 | 000 | 37 937,6 | 37 580,2 | 37 580,2 | ||
Содержание аппарата управления | 11 5 01 00000 | 000 | 37 937,6 | 37 580,2 | 37 580,2 | ||
Расходы на обеспечение функций государственных органов | 11 5 01 00190 | 000 | 37 937,6 | 37 580,2 | 37 580,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 11 5 01 00190 | 100 | 36 975,4 | 36 618,0 | 36 618,0 | ||
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта Нижегородской области" | 12 0 00 00000 | 000 | 10 169 154,6 | 8 974 491,0 | 6 337 717,1 | ||
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" | 12 1 00 00000 | 000 | 6 754 365,7 | 5 753 005,6 | 3 294 509,3 | ||
Обеспечение выполнения учреждениями, учредителем которых является министерство спорта Нижегородской области, государственных заданий по оказанию услуг и иных целевых мероприятий | 12 1 02 00000 | 000 | 889 547,9 | 761 101,9 | 761 806,5 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений физической культуры и спорта | 12 1 02 87590 | 000 | 789 547,9 | 761 101,9 | 761 806,5 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 12 1 02 87590 | 600 | 789 547,9 | 761 101,9 | 761 806,5 | ||
Обеспечение медицинского контроля за занимающимися физической культурой и спортом в Нижегородской области | 12 1 03 00000 | 000 | 126 814,1 | 123 833,9 | 123 833,9 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений физической культуры и спорта | 12 1 03 87590 | 000 | 126 814,1 | 123 833,9 | 123 833,9 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 12 1 03 87590 | 600 | 126 814,1 | 123 833,9 | 123 833,9 | ||
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | 12 2 00 00000 | 000 | 3 376 280,7 | 3 183 317,0 | 3 005 039,4 | ||
Обеспечение подготовки спортивного резерва | 12 2 02 00000 | 000 | 1 093 803,3 | 1 077 454,0 | 1 077 454,0 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных профессиональных образовательных учреждений | 12 2 02 27590 | 000 | 171 596,1 | 177 236,4 | 177 236,4 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 12 2 02 27590 | 600 | 171 596,1 | 177 236,4 | 177 236,4 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений физической культуры и спорта | 12 2 02 87590 | 000 | 887 207,2 | 865 217,6 | 865 217,6 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 12 2 02 87590 | 600 | 887 207,2 | 865 217,6 | 865 217,6 | ||
Обеспечение материального стимулирования ведущих нижегородских спортсменов и их тренеров | 12 2 04 00000 | 000 | 56 990,2 | 25 200,0 | 25 200,0 | ||
Дополнительное материальное обеспечение ведущих спортсменов Нижегородской области и их тренеров по Закону Нижегородской области от 4 июня 2008 года № 60-З "О мерах дополнительного материального обеспечения ведущих спортсменов Нижегородской области и их тренеров" | 12 2 04 11430 | 000 | 56 990,2 | 25 200,0 | 25 200,0 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 12 2 04 11430 | 300 | 56 990,2 | 25 200,0 | 25 200,0 | ||
Реализация концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года | 12 2 08 00000 | 000 | 192 698,3 | 156 050,9 | |||
Мероприятия в области физической культуры и спорта | 12 2 08 25270 | 000 | 172,0 | ||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 12 2 08 25270 | 600 | 172,0 | ||||
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | 12 5 00 00000 | 000 | 38 508,2 | 38 168,4 | 38 168,4 | ||
Содержание аппарата управления | 12 5 01 00000 | 000 | 38 508,2 | 38 168,4 | 38 168,4 | ||
Расходы на обеспечение функций государственных органов | 12 5 01 00190 | 000 | 38 508,2 | 38 168,4 | 38 168,4 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 12 5 01 00190 | 100 | 34 612,3 | 34 276,6 | 34 276,6 | ||
Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" | 13 0 00 00000 | 000 | 6 165 104,7 | 4 721 365,1 | 7 329 444,0 | ||
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской области" | 13 1 00 00000 | 000 | 3 628 049,5 | 2 890 700,1 | 5 177 093,5 | ||
Развитие отраслей агропромышленного комплекса | 13 1 01 00000 | 000 | 2 379 148,4 | 2 279 390,2 | 2 259 923,9 | ||
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях | 13 1 01 63700 | 000 | 380 133,7 | 387 155,7 | 356 835,2 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 13 1 01 63700 | 800 | 380 133,7 | 387 155,7 | 356 835,2 | ||
Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур | 13 1 01 R368F | 000 | 118 415,3 | ||||
Межбюджетные трансферты | 13 1 01 R368F | 500 | 118 415,3 | ||||
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования | 13 1 01 R5020 | 000 | 423 943,8 | 428 158,5 | 428 019,9 | ||
Межбюджетные трансферты | 13 1 01 R5020 | 500 | 351 734,4 | 357 342,2 | 355 455,3 | ||
Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие | 13 1 02 00000 | 000 | 775 936,5 | 438 645,0 | 438 645,0 | ||
Субвенции на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники за счет средств областного бюджета | 13 1 02 73220 | 000 | 737 945,0 | 420 945,0 | 420 945,0 | ||
Межбюджетные трансферты | 13 1 02 73220 | 500 | 737 945,0 | 420 945,0 | 420 945,0 | ||
Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе | 13 1 03 00000 | 000 | 181 363,9 | 40 945,0 | 28 972,3 | ||
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | 13 1 03 R4330 | 000 | 53 502,9 | 40 945,0 | |||
Межбюджетные трансферты | 13 1 03 R4330 | 500 | 30 351,5 | 22 958,0 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 13 1 03 R4330 | 800 | 23 151,4 | 17 987,0 | |||
Подпрограмма "Эпизоотическое благополучие и развитие государственной ветеринарной службы Нижегородской области" | 13 3 00 00000 | 000 | 510 398,6 | 546 130,9 | 682 846,3 | ||
Обеспечение деятельности государственных учреждений ветеринарии Нижегородской области | 13 3 05 00000 | 000 | 469 497,5 | 456 216,2 | 456 216,2 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений | 13 3 05 00590 | 000 | 469 497,5 | 456 216,2 | 456 216,2 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 13 3 05 00590 | 600 | 469 497,5 | 456 216,2 | 456 216,2 | ||
Подпрограмма "Предотвращение заноса, распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Нижегородской области" | 13 6 00 00000 | 000 | 290 718,0 | 167 001,8 | 285 500,0 | ||
Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении вируса африканской чумы свиней | 13 6 01 00000 | 000 | 26 458,0 | 19 200,0 | 19 200,0 | ||
Субсидии на возмещение части затрат по сбору и утилизации биологических отходов | 13 6 01 64300 | 000 | 24 178,0 | 19 200,0 | 19 200,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 13 6 01 64300 | 800 | 24 178,0 | 19 200,0 | 19 200,0 | ||
Стимулирование развития альтернативных свиноводству видов животноводства | 13 6 02 00000 | 000 | 264 260,0 | 147 801,8 | 266 300,0 | ||
Субвенции на возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства за счет средств областного бюджета | 13 6 02 73240 | 000 | 985,8 | 5 500,0 | 5 500,0 | ||
Межбюджетные трансферты | 13 6 02 73240 | 500 | 985,8 | 5 500,0 | 5 500,0 | ||
Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий Нижегородской области" | 13 7 00 00000 | 000 | 825 770,9 | 326 100,1 | 352 565,1 | ||
Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения | 13 7 08 00000 | 000 | 242 137,3 | 127 479,2 | |||
Субсидии на строительство жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения | 13 7 08 R5760 | 000 | 242 137,3 | 127 479,2 | |||
Межбюджетные трансферты | 13 7 08 R5760 | 500 | 242 137,3 | 127 479,2 | |||
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | 13 М 00 00000 | 000 | 79 818,2 | 79 057,3 | 79 057,3 | ||
Содержание аппарата управления | 13 М 01 00000 | 000 | 79 818,2 | 79 057,3 | 79 057,3 | ||
Расходы на обеспечение функций государственных органов | 13 М 01 00190 | 000 | 79 818,2 | 79 057,3 | 79 057,3 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 13 М 01 00190 | 100 | 77 724,4 | 76 963,5 | 76 963,5 | ||
Прочие мероприятия, включенные в государственную программу "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" | 13 П 00 00000 | 000 | 309 652,9 | 268 319,6 | 268 319,6 | ||
Оказание (выполнение) государственных услуг в рамках реализации государственной программы | 13 П 01 00000 | 000 | 301 155,1 | 260 224,6 | 260 224,6 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений | 13 П 01 00590 | 000 | 301 155,1 | 260 224,6 | 260 224,6 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 13 П 01 00590 | 600 | 301 155,1 | 260 224,6 | 260 224,6 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, осуществляющих функции заказчика, застройщика | 13 П 03 00000 | 000 | 8 497,8 | 8 095,0 | 8 095,0 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений | 13 П 03 00590 | 000 | 8 497,8 | 8 095,0 | 8 095,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 13 П 03 00590 | 100 | 6 946,6 | 6 863,0 | 6 863,0 | ||
Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области" | 14 0 00 00000 | 000 | 53 081 603,3 | 30 602 382,6 | 34 773 523,7 | ||
Подпрограмма "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" | 14 1 00 00000 | 000 | 23 010 751,4 | 18 980 379,6 | 18 546 507,2 | ||
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 14 1 01 00000 | 000 | 4 054 129,2 | 4 832 678,1 | 5 073 758,8 | ||
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 14 1 01 20500 | 000 | 4 054 129,2 | 4 832 678,1 | 5 073 758,8 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 14 1 01 20500 | 200 | 4 011 129,2 | 4 789 678,1 | 5 029 758,8 | ||
Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 14 1 02 00000 | 000 | 5 947 803,8 | 3 210 588,4 | 3 236 800,9 | ||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 14 1 02 20600 | 000 | 1 437 394,3 | 2 005 414,2 | 2 636 800,9 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 14 1 02 20600 | 200 | 1 437 394,3 | 2 005 414,2 | 2 636 800,9 | ||
Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения | 14 1 03 00000 | 000 | 897 510,2 | 1 089 838,1 | 1 170 827,9 | ||
Повышение безопасности дорожного движения | 14 1 03 20700 | 000 | 897 510,2 | 1 089 838,1 | 1 170 827,9 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 14 1 03 20700 | 200 | 897 510,2 | 1 089 838,1 | 1 170 827,9 | ||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 14 1 04 00000 | 000 | 1 461 310,1 | 312 046,5 | |||
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 14 1 04 72210 | 000 | 1 461 310,1 | 312 046,5 | |||
Межбюджетные трансферты | 14 1 04 72210 | 500 | 1 461 310,1 | 312 046,5 | |||
Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности | 14 1 05 00000 | 000 | 126 118,2 | 361 800,0 | 375 300,0 | ||
Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения | 14 1 05 20750 | 000 | 126 118,2 | 361 800,0 | 375 300,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 14 1 05 20750 | 200 | 126 118,2 | 361 800,0 | 375 300,0 | ||
Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | 14 1 R1 00000 | 000 | 9 148 025,1 | 9 173 428,5 | 8 689 819,6 | ||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 14 1 R1 20600 | 000 | 5 472 561,4 | 3 126 416,4 | 1 283 518,3 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 14 1 R1 20600 | 200 | 5 472 561,4 | 3 126 416,4 | 1 283 518,3 | ||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | 14 1 R1 20650 | 000 | 910 000,0 | 949 081,0 | 413 000,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 14 1 R1 20650 | 200 | 910 000,0 | 949 081,0 | 413 000,0 | ||
Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" | 14 2 00 00000 | 000 | 6 159 209,2 | 5 111 980,5 | 10 171 073,0 | ||
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | 14 2 01 00000 | 000 | 3 161 099,5 | 1 696 686,2 | 3 040 993,3 | ||
Развитие сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения | 14 2 01 20800 | 000 | 766 110,0 | 1 696 686,2 | 3 040 993,3 | ||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 14 2 01 20800 | 400 | 766 110,0 | 1 696 686,2 | 3 040 993,3 | ||
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | 14 2 02 00000 | 000 | 22 533,9 | 59 725,2 | 60 069,5 | ||
Обеспечение населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | 14 2 02 20900 | 000 | 22 533,9 | 59 725,2 | 60 069,5 | ||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 14 2 02 20900 | 400 | 22 533,9 | 59 725,2 | 60 069,5 | ||
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе строительство объектов скоростного внеуличного транспорта | 14 2 03 00000 | 000 | 745 610,0 | 975 130,6 | 92 000,0 | ||
Субсидии на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской области, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта | 14 2 03 72200 | 000 | 745 610,0 | 975 130,6 | 92 000,0 | ||
Межбюджетные трансферты | 14 2 03 72200 | 500 | 745 610,0 | 975 130,6 | 92 000,0 | ||
Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | 14 2 R1 00000 | 000 | 898 489,3 | 1 204 449,0 | 5 873 911,2 | ||
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | 14 2 R1 20800 | 000 | 898 489,3 | 1 204 449,0 | 2 324 754,6 | ||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 14 2 R1 20800 | 400 | 898 489,3 | 1 204 449,0 | 2 324 754,6 | ||
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" | 14 3 00 00000 | 000 | 1 408 882,5 | 1 477 012,6 | 1 392 360,5 | ||
Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования) | 14 3 02 00000 | 000 | 228 295,7 | 428 098,8 | 515 933,5 | ||
Эксплуатационно-техническое обслуживание системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения | 14 3 02 28800 | 000 | 228 295,7 | 428 098,8 | 515 933,5 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 14 3 02 28800 | 200 | 228 295,3 | 428 098,8 | 515 933,5 | ||
Организация работы передвижных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения | 14 3 03 00000 | 000 | 214 982,3 | 261 265,0 | 261 265,0 | ||
Расходы на организацию работы передвижных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения | 14 3 03 28810 | 000 | 214 982,3 | 261 265,0 | 261 265,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 14 3 03 28810 | 200 | 214 982,3 | 261 265,0 | 261 265,0 | ||
Подпрограмма "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" | 14 4 00 00000 | 000 | 16 484 349,8 | 99 714,1 | |||
Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород | 14 4 01 00000 | 000 | 1 207 000,4 | 99 714,1 | |||
Субсидии на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы | 14 4 01 72450 | 000 | 1 207 000,4 | 99 714,1 | |||
Межбюджетные трансферты | 14 4 01 72450 | 500 | 1 207 000,4 | 99 714,1 | |||
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | 14 6 00 00000 | 000 | 56 301,9 | 55 775,6 | 55 775,6 | ||
Содержание аппарата управления | 14 6 01 00000 | 000 | 56 301,9 | 55 775,6 | 55 775,6 | ||
Расходы на обеспечение функций государственных органов | 14 6 01 00190 | 000 | 55 736,7 | 55 210,4 | 55 210,4 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 14 6 01 00190 | 100 | 53 159,1 | 52 632,8 | 52 632,8 | ||
Прочие мероприятия в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" | 14 7 00 00000 | 000 | 5 962 108,5 | 4 877 520,2 | 4 607 807,4 | ||
Содержание и обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области | 14 7 02 00000 | 000 | 378 260,2 | 367 331,2 | 367 331,2 | ||
Расходы на содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством | 14 7 02 48590 | 000 | 378 260,2 | 367 331,2 | 367 331,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 14 7 02 48590 | 100 | 309 242,0 | 304 246,0 | 304 346,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 14 7 02 48590 | 200 | 60 810,2 | 54 877,2 | 54 757,2 | ||
Содержание и обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих организацию транспортного обслуживания населения в границах отдельных муниципальных образований | 14 7 16 00000 | 000 | 106 023,0 | 47 594,5 | 47 594,5 | ||
Расходы на обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих организацию транспортного обслуживания населения в границах отдельных муниципальных образований Нижегородской области | 14 7 16 48590 | 000 | 106 023,0 | 47 594,5 | 47 594,5 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 14 7 16 48590 | 100 | 85 994,9 | 41 038,5 | 41 038,5 | ||
Государственная программа "Развитие промышленности и инноваций Нижегородской области" | 15 0 00 00000 | 000 | 1 560 584,8 | 326 545,9 | 320 151,2 | ||
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | 15 5 00 00000 | 000 | 97 486,5 | 96 132,5 | 96 132,5 | ||
Содержание аппарата управления | 15 5 01 00000 | 000 | 97 486,5 | 96 132,5 | 96 132,5 | ||
Расходы на обеспечение функций государственных органов | 15 5 01 00190 | 000 | 97 486,5 | 96 132,5 | 96 132,5 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 15 5 01 00190 | 100 | 82 493,0 | 81 330,6 | 81 330,6 | ||
Подпрограмма "Развитие благоприятной среды и инфраструктуры поддержки промышленности Нижегородской области" | 15 6 00 00000 | 000 | 274 584,3 | 227 812,3 | 221 417,6 | ||
Мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности продукции предприятий и организаций Нижегородской области | 15 6 02 00000 | 000 | 45 511,9 | 45 337,3 | 45 337,3 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений | 15 6 02 00590 | 000 | 45 511,9 | 45 337,3 | 45 337,3 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 15 6 02 00590 | 100 | 17 751,1 | 17 576,5 | 17 576,5 | ||
Государственная программа "Управление государственным имуществом Нижегородской области" | 16 0 00 00000 | 000 | 1 376 718,6 | 382 705,5 | 382 705,5 | ||
Подпрограмма "Управление государственным имуществом Нижегородской области" | 16 1 00 00000 | 000 | 1 205 930,9 | 213 491,8 | 213 491,8 | ||
Оптимизация государственного сектора экономики. Разграничение и перераспределение земель. Представление интересов Нижегородской области в судах | 16 1 03 00000 | 000 | 21 362,2 | 21 392,2 | 21 392,2 | ||
Реализация мероприятий, направленных на оптимизацию государственного сектора экономики, разграничение и перераспределение земель, представление интересов Нижегородской области в судах | 16 1 03 29050 | 000 | 9 362,2 | 9 392,2 | 9 392,2 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 16 1 03 29050 | 200 | 3 172,5 | 3 317,2 | 3 317,2 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 16 1 03 29050 | 800 | 6 189,7 | 6 075,0 | 6 075,0 | ||
Предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению Нижегородской области "Кадастровая оценка" на выполнение государственного задания и на иные цели | 16 1 08 00000 | 000 | 122 462,6 | 119 240,5 | 119 240,5 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений | 16 1 08 00590 | 000 | 122 462,6 | 119 240,5 | 119 240,5 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 16 1 08 00590 | 600 | 122 462,6 | 119 240,5 | 119 240,5 | ||
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | 16 2 00 00000 | 000 | 170 787,7 | 169 213,7 | 169 213,7 | ||
Содержание аппарата управления | 16 2 01 00000 | 000 | 170 787,7 | 169 213,7 | 169 213,7 | ||
Расходы на обеспечение функций государственных органов | 16 2 01 00190 | 000 | 170 787,7 | 169 213,7 | 169 213,7 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 16 2 01 00190 | 100 | 161 194,9 | 159 620,9 | 159 620,9 | ||
Государственная программа "Управление государственными финансами Нижегородской области" | 17 0 00 00000 | 000 | 19 297 593,0 | 18 550 518,6 | 18 858 453,2 | ||
Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской области" | 17 1 00 00000 | 000 | 4 205 234,0 | 4 329 602,6 | 4 662 506,8 | ||
Организация исполнения областного бюджета | 17 1 05 00000 | 000 | 245 693,5 | 202 309,1 | 200 793,1 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений | 17 1 05 00590 | 000 | 168 047,3 | 129 768,8 | 129 768,8 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 17 1 05 00590 | 100 | 88 766,6 | 88 001,6 | 88 001,6 | ||
Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области собственных и передаваемых полномочий" | 17 2 00 00000 | 000 | 14 576 092,5 | 13 768 037,4 | 13 743 067,8 | ||
Обеспечение муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов | 17 2 01 00000 | 000 | 12 825 147,6 | 12 038 192,3 | 12 038 192,3 | ||
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | 17 2 01 74090 | 000 | 734 329,6 | ||||
Межбюджетные трансферты | 17 2 01 74090 | 500 | 734 329,6 | ||||
Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Нижегородской области | 17 2 02 00000 | 000 | 685 268,9 | 611 543,4 | 586 573,8 | ||
Единая субвенция | 17 2 02 73900 | 000 | 331 244,2 | 292 437,1 | 292 437,1 | ||
Межбюджетные трансферты | 17 2 02 73900 | 500 | 331 244,2 | 292 437,1 | 292 437,1 | ||
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственных программ" | 17 4 00 00000 | 000 | 426 086,2 | 412 722,3 | 412 722,3 | ||
Содержание аппарата управления | 17 4 01 00000 | 000 | 426 086,2 | 412 722,3 | 412 722,3 | ||
Расходы на обеспечение функций государственных органов | 17 4 01 00190 | 000 | 426 086,2 | 412 722,3 | 412 722,3 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 17 4 01 00190 | 100 | 367 179,0 | 363 815,1 | 363 815,1 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 17 4 01 00190 | 200 | 58 362,2 | 48 432,2 | 48 432,2 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 17 4 01 00190 | 800 | 545,0 | 475,0 | 475,0 | ||
Государственная программа "Развитие предпринимательства Нижегородской области" | 18 0 00 00000 | 000 | 1 210 707,7 | 400 263,3 | 420 856,0 | ||
Подпрограмма "Развитие предпринимательства Нижегородской области" | 18 1 00 00000 | 000 | 1 100 217,7 | 392 053,1 | 412 645,8 | ||
Субсидия государственному учреждению "Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор" на выполнение государственного задания и на иные цели | 18 1 05 00000 | 000 | 84 106,5 | 83 395,2 | 82 991,1 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений | 18 1 05 00590 | 000 | 84 106,5 | 83 395,2 | 82 991,1 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 18 1 05 00590 | 600 | 84 106,5 | 83 395,2 | 82 991,1 | ||
Государственная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области" | 20 0 00 00000 | 000 | 1 967 885,1 | 2 088 550,8 | 1 704 512,7 | ||
Подпрограмма "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" | 20 1 00 00000 | 000 | 337 040,3 | 319 494,7 | 319 494,7 | ||
Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве | 20 1 06 00000 | 000 | 19 289,1 | 2 264,8 | 2 264,8 | ||
Резерв финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Нижегородской области | 20 1 06 25040 | 000 | 19 289,1 | 2 264,8 | 2 264,8 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 20 1 06 25040 | 200 | 4 495,2 | 2 264,8 | 2 264,8 | ||
Обеспечение жизнедеятельности подразделений государственных казенных учреждений (аварийно-спасательная служба) | 20 1 07 00000 | 000 | 283 490,1 | 280 944,5 | 280 944,5 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений | 20 1 07 00590 | 000 | 283 490,1 | 280 944,5 | 280 944,5 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 20 1 07 00590 | 100 | 235 180,7 | 232 635,1 | 232 635,1 | ||
Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 20 1 08 00000 | 000 | 32 975,7 | 35 000,0 | 35 000,0 | ||
Расходы на создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 20 1 08 25130 | 000 | 32 975,7 | 35 000,0 | 35 000,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 20 1 08 25130 | 200 | 32 975,7 | 35 000,0 | 35 000,0 | ||
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" | 20 2 00 00000 | 000 | 1 280 949,5 | 1 395 621,8 | 1 282 962,4 | ||
Обеспечение жизнедеятельности подразделений государственных казенных учреждений (противопожарная служба) | 20 2 05 00000 | 000 | 1 036 702,5 | 1 027 299,6 | 1 027 299,6 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений | 20 2 05 00590 | 000 | 1 036 702,5 | 1 027 299,6 | 1 027 299,6 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 20 2 05 00590 | 100 | 910 442,6 | 901 039,7 | 901 039,7 | ||
Подпрограмма "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" | 20 3 00 00000 | 000 | 55 297,5 | 77 732,0 | 51 241,6 | ||
Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области | 20 3 01 00000 | 000 | 55 297,5 | 77 732,0 | 51 241,6 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений | 20 3 01 00590 | 000 | 51 836,5 | 51 241,6 | 51 241,6 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 20 3 01 00590 | 600 | 51 836,5 | 51 241,6 | 51 241,6 | ||
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | 20 5 00 00000 | 000 | 51 739,2 | 50 814,0 | 50 814,0 | ||
Содержание аппарата управления | 20 5 01 00000 | 000 | 51 709,2 | 50 814,0 | 50 814,0 | ||
Расходы на обеспечение функций государственных органов | 20 5 01 00190 | 000 | 51 709,2 | 50 814,0 | 50 814,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 20 5 01 00190 | 100 | 46 286,2 | 45 777,0 | 45 777,0 | ||
Государственная программа "Охрана животного мира Нижегородской области" | 29 0 00 00000 | 000 | 99 989,4 | 99 347,4 | 99 890,2 | ||
Подпрограмма "Сохранение, воспроизводство и рациональное использование охотничьих ресурсов и объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам" | 29 1 00 00000 | 000 | 33 657,0 | 33 359,5 | 33 359,5 | ||
Оказание государственным казенным учреждением Нижегородской области "Центр охраны животного мира и водных биологических ресурсов" содействия министерству лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области в осуществлении мероприятий в области охраны и использования объектов животного мира | 29 1 04 00000 | 000 | 33 219,7 | 32 922,6 | 32 922,6 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений | 29 1 04 00590 | 000 | 33 219,7 | 32 922,6 | 32 922,6 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 29 1 04 00590 | 100 | 30 007,4 | 29 710,3 | 29 710,3 | ||
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | 29 3 00 00000 | 000 | 65 528,5 | 65 684,6 | 66 227,4 | ||
Содержание аппарата управления | 29 3 01 00000 | 000 | 65 528,5 | 65 684,6 | 66 227,4 | ||
Расходы на обеспечение функций государственных органов | 29 3 01 00190 | 000 | 44 135,1 | 43 701,8 | 43 701,8 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 29 3 01 00190 | 100 | 42 858,7 | 42 435,8 | 42 435,8 | ||
Государственная программа "Информационная среда Нижегородской области" | 33 0 00 00000 | 000 | 442 317,6 | 402 222,2 | 402 222,2 | ||
Подпрограмма "Развитие региональных средств массовой информации" | 33 1 00 00000 | 000 | 422 491,0 | 382 585,3 | 382 585,3 | ||
Предоставление бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области субсидий на оказание частичной финансовой поддержки районных (окружных) средств массовой информации | 33 1 02 00000 | 000 | 80 741,2 | 80 180,0 | 80 180,0 | ||
Субсидии на оказание частичной финансовой поддержки районных (окружных) средств массовой информации | 33 1 02 72050 | 000 | 80 741,2 | 80 180,0 | 80 180,0 | ||
Межбюджетные трансферты | 33 1 02 72050 | 500 | 80 741,2 | 80 180,0 | 80 180,0 | ||
Предоставление субсидий на выполнение государственного задания по информированию населения о деятельности органов государственной власти, а также по вопросам, имеющим большую социальную значимость, путем производства и выпуска печатных средств массовой информации и телевизионных программ | 33 1 03 00000 | 000 | 246 154,4 | 217 324,7 | 217 324,7 | ||
Расходы на финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений, осуществляющих информационное освещение деятельности органов государственной власти Нижегородской области | 33 1 03 98710 | 000 | 246 154,4 | 217 324,7 | 217 324,7 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 33 1 03 98710 | 600 | 246 154,4 | 217 324,7 | 217 324,7 | ||
Предоставление субсидий на оказание государственной финансовой поддержки средствам массовой информации Нижегородской области | 33 1 04 00000 | 000 | 1 529,8 | 1 514,6 | 1 514,6 | ||
Субсидии на оказание государственной финансовой поддержки средствам массовой информации Нижегородской области | 33 1 04 98720 | 000 | 1 219,2 | 1 207,1 | 1 207,1 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 33 1 04 98720 | 600 | 1 219,2 | 1 207,1 | 1 207,1 | ||
Субсидии на оказание государственной финансовой поддержки средствам массовой информации, освещающим деятельность профессиональных союзов, действующих на территории Нижегородской области | 33 1 04 98740 | 000 | 310,6 | 307,5 | 307,5 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 33 1 04 98740 | 600 | 310,6 | 307,5 | 307,5 | ||
Информационное обеспечение деятельности Губернатора и Правительства Нижегородской области | 33 1 07 00000 | 000 | 32 828,0 | 32 541,2 | 32 541,2 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений | 33 1 07 00590 | 000 | 32 828,0 | 32 541,2 | 32 541,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 33 1 07 00590 | 100 | 29 282,0 | 28 995,0 | 28 995,0 | ||
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | 33 2 00 00000 | 000 | 19 826,6 | 19 636,9 | 19 636,9 | ||
Содержание аппарата управления | 33 2 01 00000 | 000 | 19 826,6 | 19 636,9 | 19 636,9 | ||
Расходы на обеспечение функций государственных органов | 33 2 01 00190 | 000 | 19 826,6 | 19 636,9 | 19 636,9 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 33 2 01 00190 | 100 | 19 361,9 | 19 171,7 | 19 171,7 | ||
Непрограммные расходы | 77 0 00 00000 | 000 | 25 543 584,5 | 12 251 298,3 | 9 213 095,1 | ||
Непрограммное направление деятельности | 77 7 00 00000 | 000 | 25 543 584,5 | 12 251 298,3 | 9 213 095,1 | ||
Содержание аппарата управления | 77 7 01 00000 | 000 | 2 803 061,3 | 2 621 872,9 | 2 621 872,9 | ||
Расходы на обеспечение функций государственных органов | 77 7 01 00190 | 000 | 2 099 204,6 | 1 947 392,7 | 1 947 392,7 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 77 7 01 00190 | 100 | 1 642 362,1 | 1 574 323,0 | 1 574 323,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 77 7 01 00190 | 200 | 454 973,9 | 371 462,0 | 371 462,0 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 77 7 01 00190 | 300 | 245,9 | ||||
Высшее должностное лицо Нижегородской области | 77 7 01 01000 | 000 | 6 763,2 | 6 707,1 | 6 707,1 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 77 7 01 01000 | 100 | 6 763,2 | 6 707,1 | 6 707,1 | ||
Заместители высшего должностного лица Нижегородской области | 77 7 01 02000 | 000 | 40 416,3 | 40 030,9 | 40 030,9 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 77 7 01 02000 | 100 | 40 416,3 | 40 030,9 | 40 030,9 | ||
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти Нижегородской области | 77 7 01 03000 | 000 | 8 765,1 | 6 189,5 | 6 189,5 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 77 7 01 03000 | 100 | 8 765,1 | 6 189,5 | 6 189,5 | ||
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти Нижегородской области | 77 7 01 04000 | 000 | 80 187,2 | 56 746,7 | 56 746,7 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 77 7 01 04000 | 100 | 80 187,2 | 56 746,7 | 56 746,7 | ||
Члены избирательной комиссии Нижегородской области | 77 7 01 05000 | 000 | 8 827,6 | 8 756,6 | 8 756,6 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 77 7 01 05000 | 100 | 8 827,6 | 8 756,6 | 8 756,6 | ||
Обеспечение деятельности аппаратов мировых судов | 77 7 01 06000 | 000 | 539 871,5 | 536 082,7 | 536 082,7 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 77 7 01 06000 | 100 | 340 888,5 | 337 099,7 | 337 099,7 | ||
Руководитель контрольно-счетной палаты Нижегородской области и его заместители | 77 7 01 07000 | 000 | 6 987,8 | 6 928,7 | 6 928,7 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 77 7 01 07000 | 100 | 6 987,8 | 6 928,7 | 6 928,7 | ||
Расходы на закупку работ (услуг) по информационному освещению деятельности органов государственной власти и государственных органов Нижегородской области | 77 7 01 98730 | 000 | 12 038,0 | 13 038,0 | 13 038,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 77 7 01 98730 | 200 | 12 038,0 | 13 038,0 | 13 038,0 | ||
Государственные учреждения | 77 7 02 00000 | 000 | 2 575 797,9 | 2 168 996,5 | 2 157 226,0 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений | 77 7 02 00590 | 000 | 2 564 517,0 | 2 163 625,6 | 2 151 855,1 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 77 7 02 00590 | 100 | 347 784,6 | 335 926,4 | 336 411,1 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 77 7 02 00590 | 200 | 99 761,4 | 72 722,3 | 73 096,0 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 77 7 02 00590 | 600 | 2 112 176,3 | 1 752 790,5 | 1 740 168,2 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 77 7 02 00590 | 800 | 4 794,7 | 2 186,4 | 2 179,8 | ||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (муниципальных и городских округов), передаваемые в рамках непрограммных расходов | 77 7 03 00000 | 000 | 1 423 802,2 | 841 236,0 | 758 344,4 | ||
Субсидии на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы | 77 7 03 72450 | 000 | 145 624,3 | 82 891,6 | |||
Межбюджетные трансферты | 77 7 03 72450 | 500 | 145 624,3 | 82 891,6 | |||
Непрограммные расходы за счет средств федерального бюджета | 77 7 05 00000 | 000 | 187 522,6 | 166 068,1 | 172 123,0 | ||
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников | 77 7 05 51410 | 000 | 20 654,5 | 5 916,2 | 5 916,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 77 7 05 51410 | 100 | 14 738,3 | ||||
Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | 77 7 05 51420 | 000 | 6 270,5 | 910,4 | 910,4 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 77 7 05 51420 | 100 | 5 360,1 | ||||
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 77 7 05 59300 | 000 | 139 899,0 | 158 392,7 | 164 546,3 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 77 7 05 59300 | 100 | 114 717,6 | 106 985,6 | 107 045,6 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 77 7 05 59300 | 200 | 25 166,4 | 51 392,1 | 57 485,7 | ||
Прочие непрограммные расходы | 77 7 06 00000 | 000 | 15 502 937,2 | 1 444 549,9 | 2 260 642,2 | ||
Резервный фонд Правительства Нижегородской области | 77 7 06 21000 | 000 | 13 005 907,6 | 22 766,7 | 1 005 719,5 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 77 7 06 21000 | 800 | 13 005 907,6 | 22 766,7 | 1 005 719,5 | ||
Расходы на предоставление ежемесячной денежной компенсации за жилое помещение в пределах социальной нормы площади жилья и коммунальных услуг в пределах установленных нормативов потребления коммунальных услуг в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 10 октября 2022 г. № 205 "О дополнительных мерах поддержки граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации, либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и членов их семей" | 77 7 06 22130 | 000 | 50 000,0 | ||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 77 7 06 22130 | 300 | 50 000,0 | ||||
Расходы на предоставление компенсации по кредитным договорам (договорам займа), договорам финансовой аренды (лизингу) в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 10 октября 2022 г. № 205 "О дополнительных мерах поддержки граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации, либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и членов их семей" | 77 7 06 22140 | 000 | 50 000,0 | ||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 77 7 06 22140 | 300 | 50 000,0 | ||||
Проведение независимой экспертизы нормативов состава сточных вод для абонентов АО "Нижегородский водоканал" (технологическая зона водоотведения - Нижегородская станция аэрации (НСА)" | 77 7 06 25250 | 000 | 550,0 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 77 7 06 25250 | 200 | 550,0 | ||||
Субсидия на проведение ремонтных работ общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации, в рамках подготовки к празднованию 800-летия города Нижний Новгород | 77 7 06 60280 | 000 | 25 620,0 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 77 7 06 60280 | 800 | 25 620,0 | ||||
Субсидия в виде взноса в некоммерческую организацию "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области" | 77 7 06 95850 | 000 | 243 958,6 | 232 573,0 | 232 573,0 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 77 7 06 95850 | 600 | 243 958,6 | 232 573,0 | 232 573,0 | ||
Прочие выплаты по обязательствам Нижегородской области | 77 7 06 96000 | 000 | 828 657,1 | 441 359,0 | 441 345,4 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 77 7 06 96000 | 600 | 458 993,9 | 167 831,5 | 167 817,9 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 77 7 06 96000 | 800 | 38 901,7 | 17 327,0 | 17 327,0 |
|