ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июня 2022 года № 457
О внесении изменений в государственную программу
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах Нижегородской области", утвержденную
постановлением Правительства Нижегородской области
от 30 апреля 2014 г. № 304
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 304.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора А.Н.Гнеушев
Изменения,
которые вносятся в государственную программу
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах Нижегородской области", утвержденную
постановлением Правительства Нижегородской области
от 30 апреля 2014 г. № 304
1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт Программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) | Объемы бюджетных ассигнований Программы 15 802 396,8 тыс. рублей, в т.ч.: |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Реализация государственной программы к 2024 году позволит достичь следующих индикаторов энергоэффективности и показателей непосредственных результатов: 1. Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия (%), - 100. 2. Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения (%) - 0,65. Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" 1. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2013 года (%) - 98. 2. Заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений (час.) - 2,0. 3. Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций от планируемых объемов (%) - 100. 4. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органа государственной власти и подведомственных государственных учреждений (Гкал/кв. м) - 0,21. 5. Удельный расход электрической энергии на снабжение органа государственной власти и подведомственных государственных учреждений (кВт.час/кв. м) - 36,75. 6. Удельный расход природного газа на снабжение органа государственной власти и подведомственных государственных учреждений (тыс. куб. м/чел.) - 0,091. 7. Удельный расход холодной воды на снабжение органа государственной власти и подведомственных государственных учреждений (куб. м/чел.) - 14,59. 8. Доля светодиодных источников света зданий, строений и сооружений, находящихся на праве оперативного управления государственных учреждений - 100%. 9. Доля государственных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества государственных учреждений - 100%. 1. Время, необходимое для принятия решений и проведения превентивных мероприятий (час.), - 0,5. 2. Накопление в полном объеме и хранение резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций (%) - 100. 3. Реальная экономия бюджетных средств достигнет 5699 тыс. рублей. 4. Ежегодная экономия по сравнению с базовым 2016 годом составит 4684,3 тыс. рублей. Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности" 1. Средняя обеспеченность противопожарной службы пожарной техникой от штатной нормы (%) - 95. 2. Обновление парка автомобилей противопожарной службы Нижегородской области (замена в связи с истечением срока эксплуатации) (%) - 100. 1. Количество пожаров (шт.) - 1182. 2. Среднее время (нормативное) прибытия первых пожарных подразделений в городе/в сельской местности (мин.) - 10/20. 3. Закупка специальных пожарных машин противопожарной службы Нижегородской области (шт.) - 124. Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" 1. Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) обучение по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%), - 45. 2. Доля учащихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов (%), - 54. 3. Доля физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с работодателем, вовлеченных в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%), - 74. 4. Доля сотрудников пожарно-спасательных формирований, прошедших обучение по вопросам организации и ведения спасательных работ при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций (%), - 54. 1. Подготовлено лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС (чел.) - 3135. Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 1. Доля площади территории Нижегородской области, не охваченной техническими средствами оповещения, - 65%. 2. Количество информационных систем, интегрированных в АПК "Безопасный город", - 20 ед. 3. Доля площади территории населенных пунктов муниципального образования, охваченной современными техническими средствами оповещения, - не менее 65%. 1. Время на оповещение населения Нижегородской области - 35 минут. 2. Построение сегментов аппаратно-программного комплекса (далее - АПК) "Безопасный город" на базе существующей инфраструктуры и дальнейшее развитие их функциональных и технических возможностей - 1. Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы" 1. Выполнение в максимальном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных государственной программой и ее подпрограммами - 100% |
".
2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
2.1. В подразделе 2.3 "Сроки и этапы реализации Программы" цифры "2023" заменить цифрами "2024".
2.2. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий государственной программы
п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения (год) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета | |||||||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего | |||||||
Цель государственной программы: минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах | 1056 613,2 | 1046 395,1 | 1116 815,8 | 1312 984,5 | 1615 125,0 | 1621 387,4 | 1625 159,9 | 1954 832,5 | 2088 550,8 | 1704 512,7 | 250 262,8 | 250 262,8 | 159 494,3 | 15802 396,8 | ||||||
1. | Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" | 225 834,2 | 226 037,3 | 225 436,9 | 250 657,1 | 276 785,9 | 295 877,2 | 312 365,3 | 334 494,7 | 319 494,7 | 319 494,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 786 478,0 | |||||
2. | Основное мероприятие 1.1.Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области | Прочие расходы | 2015-2024 | Департамент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3. | Основное мероприятие 1.2. Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР | прочие расходы | 2015-2024 | Департамент; ГКУ (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
4. | Основное мероприятие 1.3. Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению | прочие расходы | 2015-2024 | Департамент; ГКУ (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
5. | Основное мероприятие 1.4. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области | прочие расходы | 2015-2024 | Департамент; ЦПС (по согласованию), ОМСУ (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
6. | Основное мероприятие 1.5. Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области | прочие расходы | 2015-2024 | Департамент | 1 623,0 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 285,4 | 1 285,4 | 1 285,4 | 1 285,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 905,6 | ||
7. | Основное мероприятие 1.6. Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | прочие расходы | 2015-2024 | Департамент | 2 859,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 264,8 | 17 264,8 | 2 264,8 | 2 264,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 500,6 | ||
8. | Основное мероприятие 1.7. Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно-спасательная служба) | прочие расходы | 2015-2024 | Департамент; ГКУ (по согласованию) | 221 351,8 | 222 092,7 | 221 492,3 | 246 712,5 | 272 841,3 | 283 687,4 | 273 815,1 | 280 944,5 | 280 944,5 | 280 944,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 584 826,6 | ||
9. | Основное мероприятие 1.8. Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | прочие расходы | 2020-2024 | Департамент; ГКУ (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148 000,0 | ||
10. | Основное мероприятие 1.С. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | прочие расходы | 2020 | Департамент; ГКУ (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 245,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 245,2 | ||
11. | Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности" | 783 885,6 | 763 798,0 | 755 749,1 | 759 236,8 | 843 771,5 | 1031 371,5 | 1070 972,9 | 1271 546,6 | 1395 621,8 | 1282 962,4 | 250 262,8 | 250 262,8 | 159 494,3 | 10618 936,1 | |||||
12. | Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления | капвложения | 2015-2024 | Департамент; ГКУ (по согласованию) | 13 410,0 | 0,0 | 0,0 | 264,6 | 21 340,6 | 11 617,6 | 28 315,5 | 56 097,1 | 112 659,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 243 704,8 | ||
13. | Основное мероприятие 2.2. Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров | капвложения | 2015-2024 | Департамент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
14. | Основное мероприятие 2.3. Совершенствование учебно-материальной базы учреждений подготовки профессиональных пожарно-спасательных подразделений | прочие расходы | 2015-2024 | Департамент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
15. | Основное мероприятие 2.4. Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения | прочие расходы | 2015-2024 | Департамент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
16. | Основное мероприятие 2.5. Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба) | прочие расходы | 2015-2024 | Департамент | 770 475,6 | 763 798,0 | 755 749,1 | 758 972,2 | 822 430,9 | 1018 852,5 | 1019 458,4 | 1027 299,6 | 1027 299,6 | 1027 299,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 991 635,5 | ||
17. | Основное мероприятие 2.6 Приобретение автономных пожарных извещателей для малоимущих и находящихся в социально опасном положении семей с детьми | прочие расходы | 2022-2024 | Департамент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 400,0 | 5 400,0 | 5 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 200,0 | ||
18. | Основное мероприятие 2.6.1 Расходы на приобретение автономных пожарных извещателей для малоимущих и находящихся в социально опасном положении семей с детьми | прочие расходы | 2022-2024 | Департамент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 400,0 | 5 400,0 | 5 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 200,0 | ||
19. | Основные мероприятия 2.С.1. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | прочие расходы | 2020 | Департамент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 901,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 901,4 | ||
20. | Основное мероприятие 2.С.2. Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | прочие расходы | 2021-2027 | Департамент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 199,0 | 182 749,9 | 250 262,8 | 250 262,8 | 250 262,8 | 250 262,8 | 159 494,3 | 1 366 494,4 | ||
21. | Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" | 40 861,3 | 39 907,2 | 40 237,4 | 41 030,8 | 45 483,9 | 56 082,0 | 50 059,0 | 54 702,6 | 77 732,0 | 51 241,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 497 337,8 | |||||
22. | Основное мероприятие 3.1. Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области | прочие расходы | 2015-2024 | Департамент | 40 861,3 | 39 907,2 | 40 237,4 | 41 030,8 | 45 483,9 | 56 082,0 | 50 059,0 | 54 702,6 | 77 732,0 | 51 241,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 497 337,8 | ||
23. | В том числе по основному мероприятию 3.1. Включено строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации объектов капитального строительства | прочие расходы | 2022-2023 | Департамент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 461,0 | 26 490,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 951,4 | ||
24. | Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | 0,0 | 8 296,0 | 50 361,7 | 204 563,8 | 390 355,2 | 195 511,9 | 142 660,7 | 242 858,6 | 244 888,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 479 496,2 | |||||
25. | Основное мероприятие 4.1. Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО | капвложения | 2017-2020 | Департамент | 0,0 | 0,0 | 50 361,7 | 50 361,7 | 50 361,7 | 46 242,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 197 327,5 | ||
26. | Основное мероприятие 4.2. Проектные работы по комплексу средств автоматизации управления оперативной обстановкой | капвложения | 2016 | Департамент | 0,0 | 8 296,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 296,0 | ||
27. | Основное мероприятие 4.3 Создание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области | прочие расходы | 2018-2023 | Департамент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 858,6 | 147 880,5 | 62 696,0 | 142 660,7 | 242 858,6 | 244 888,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 896 842,7 | ||
28. | Основное мероприятие 4.4 Субсидии на реконструкцию муниципального сегмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области | капвложения | 2018-2020 | Департамент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98 343,5 | 192 113,0 | 86 573,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 377 030,0 | ||
29. | Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы" | 6 032,1 | 8 356,6 | 45 030,7 | 57 496,0 | 58 728,5 | 42 544,8 | 49 102,0 | 51 230,0 | 50 814,0 | 50 814,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 420 148,7 |
".
2.3. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№ п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата (по годам) | |||||||||||||||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||
Государственная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области" | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
2. | Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения | % | 0,96 | 0,85 | 0,81 | 0,66 | 0,68 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | ||||||||||||
Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Индикатор 1.1. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2013 года | % | 100 | 100 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||||||||||||
2. | Индикатор 1.2. Заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений | час. | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||||||
3. | Индикатор 1.3. Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций от планируемых объемов | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
4. | Индикатор 1.4. Удельное потребление тепловой энергии | Гкал/кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0,223 | 0,216 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | ||||||||||||
5. | Индикатор 1.5. Удельное потребление электрической энергии | кВт.час./кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,24 | 39,03 | 37,86 | 36,75 | 36,75 | 36,75 | 36,75 | 36,75 | ||||||||||||
6. | Индикатор 1.6. Удельное потребление природного газа | тыс. куб. м/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,097 | 0,094 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | ||||||||||||
7. | Индикатор 1.7. Удельное потребление воды | куб. м/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,5 | 15,19 | 14,88 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | ||||||||||||
8. | Индикатор 1.8. Доля светодиодных источников света зданий, строений и сооружений, находящихся на праве оперативного управления государственных учреждений | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
9. | Индикатор 1.9. Доля государственных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества государственных учреждений | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
1. | Непосредственный результат 1.1. Время, необходимое для принятия решений и проведения превентивных мероприятий | час. | 2,0 | 2,0 | 1,75 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,75 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||
2. | Непосредственный результат 1.2. Накопление в полном объеме и хранение резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
3. | Непосредственный результат 1.3. Реальная экономия бюджетных средств | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 596,3 | 10 648,4 | 13 954 | 5 699 | 5 699 | 5 699 | 5 699 | 5 699 | ||||||||||||
4. | Непосредственный результат 1.4. Ежегодная экономия по сравнению с базовым 2016 годом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,28 | 448,6 | 4 240,0 | 4 684,3 | 4 684,3 | 4 684,3 | 4 684,3 | 4 684,3 | ||||||||||||
Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности" | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Индикатор 2.1. Средняя обеспеченность противопожарной службы пожарной техникой от штатной нормы | % | 95 | 98 | 98 | 98 | 98 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||||||||||
2. | Индикатор 2.2. Обновление парка автомобилей противопожарной службы Нижегородской области (замена в связи с истечением срока эксплуатации) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 87 | 100 | 100 | ||||||||||||
1. | Непосредственный результат 2.1. Количество пожаров | шт. | 3113 | 3113 | 2002 | 1801 | 1883 | 1459 | 1313 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1128 | ||||||||||||
2. | Непосредственный результат 2.2. Среднее время (нормативное) прибытия первых пожарных подразделений в городе/в сельской местности | мин. | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | ||||||||||||
3. | Непосредственный результат 2.3. Закупка специальных пожарных машин противопожарной службы Нижегородской области | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 108 | 124 | 124 | ||||||||||||
Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Индикатор 3.1. Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) обучение по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций | % | 16 | 25 | 49 | 74 | 74 | 27 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||
2. | Индикатор 3.2. Доля учащихся общеобразовательных организаций, вовлеченных (к соответствующему году) в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций | % | 4 | 9 | 15 | 21 | 21 | 36 | 45 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||||||||||||
3. | Индикатор 3.3. Доля неработающего населения, вовлеченного (к соответствующему году) в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций | % | - | 22 | 35 | 42 | 42 | 66 | 71 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||
4. | Индикатор 3.4. Доля сотрудников пожарно-спасательных формирований, прошедших обучение по вопросам организации и ведения спасательных работ при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций | % | 6 | 13 | 19 | 26 | 26 | 40 | 47 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||||||||||||
1. | Непосредственный результат 3.1. Подготовлено лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС | чел. | 2265 | 2535 | 3255 | 4005 | 4005 | 2595 | 2685 | 3135 | 3135 | 3135 | 3135 | 3135 | ||||||||||||
Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Индикатор 4.1. Доля площади территории Нижегородской области, не охваченной техническими средствами оповещения, - 65% | % | 78 | 78 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||
2. | Индикатор 4.2. Количество информационных систем, интегрированных в АПК "Безопасный город" | ед. | - | - | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
3. | Индикатор 4.3. Доля площади территории населенных пунктов муниципального образования, охваченной современными техническими средствами оповещения | % | - | - | - | - | - | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||
1. | Непосредственный результат 4.1. Время на оповещение населения области | мин. | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||||||||
2. | Непосредственный результат 4.2. Построение сегментов аппаратно-программного комплекса (далее - АПК) "Безопасный город" на базе существующей инфраструктуры и дальнейшее развитие их функциональных и технических возможностей | ед. | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы" | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Индикатор 5.1. Выполнение в максимальном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных государственной программой и ее подпрограммами | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |