1. Паспорт Программы
Ответственный исполнитель Программы | Департамент транспорта администрации города Нижнего Новгорода (далее - ДТ) | |||||||
Соисполнители Программы | Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее - КУГИ и ЗР) | |||||||
Подпрограммы Программы | «Развитие общественного транспорта» «Организация дорожного движения и единого городского парковочного пространства» | |||||||
Цель Программы | Повышение комфортности и безопасности городской транспортной инфраструктуры | |||||||
Задачи Программы | Обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий | |||||||
Этапы и сроки реализации Программы | Срок реализации Программы 2019-2024 годы. Программа реализуется в один этап | |||||||
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | руб. | |||||||
Ответственный исполнитель, соисполнители | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего | |
Всего, в том числе: | 2 381 237 459,47 | 2 785 445 979,50 | 2 784 540 100,00 | 2 542 821 500,00 | 2 422 422 932,11 | 2 479 208 421,51 | 15 395 676 392,59 | |
ДТ | 1 149 369 106,27 | 923 648 406,84 | 408 822 200,00 | 603 922 200,00 | 603 922 200,00 | 603 922 200,00 | 4 293 606 313,11 | |
КУГИиЗР (ДТ) | 1 003 396 580,00 | 1 329 686 700,00 | 1 846 161 500,00 | 1 406 426 700,00 | 1 406 427 700,00 | 1 406 427 700,00 | 8 398 527 880,00 | |
МКУ «ГУММиД» (ДДХ) | 6 044 797,36 | 7 354 672,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 399 470,02 | |
МКУ «ЦОДД» (ДТ) | 79 740 802,82 | 337 603 901,69 | 366 734 400,00 | 368 825 500,00 | 234 700 000,00 | 276 208 521,51 | 1 663 813 126,02 | |
МКУ «ЦДС» (ДТ) | 25 280 445,00 | 26 533 400,00 | 26 572 700,00 | 26 613 600,00 | 26 773 032,11 | 27 900 000,00 | 159 673 177,11 | |
МБУ «СМЭУ» (ДТ) | 117 405 728,02 | 160 618 898,31 | 136 249 300,00 | 137 033 500,00 | 150 600 000,00 | 164 750 000,00 | 866 657 426,33 | |
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета города на соответствующий год, исходя из возможностей городского бюджета и степени реализации программных мероприятий. | ||||||||
Целевые индикаторы Программы | 1. Ежегодный объем перевозок пассажиров всеми видами общественного транспорта составит 320,0 млн. человек. 2. Доля поездок на городском пассажирском транспорте общего пользования, совершенных пассажирами по электронным проездным билетам (включая маршрутные такси) - 90%. 3. Средний маршрутный интервал на регулярных маршрутах наземного пассажирского транспорта общего пользования сократится до 9,3 минут. 4. Пассажиропоток метрополитена составит 35 млн. пассажиров в год. 5. Протяженность линий метрополитена составит 23,47 км. 6. Общее количество регулярных маршрутов городского наземного транспорта общего пользования составит 131 ед. 7. Количество муниципальных парковок - 8 ед. 8. Транспортный риск (общее количество погибших в ДТП на 10 тыс. ТС) составит 1,13 %. 9. Социальный риск (общее количество погибших в ДТП на 100 тыс. населения) снизится и составит 2,8 %. 10. Количество ДТП, обусловленное низким качеством улично-дорожной сети - 650 ед. |