Таблица 2
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Общий объем финансирования, тыс. рублей | Расходы (тыс. рублей), годы | Итого на 2 этапе (2021 - 2025 годы) | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа | Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области | Всего | 21 590 487,8 | 965 504,5 | 850 509,9 | 820 809,4 | 791 783,8 | 772 095,3 | 4 200 702,9 |
федеральный бюджет | 4 110 866,8 | 219 350,5 | 140 832,8 | 172 620,5 | 122 522,3 | 100 663,8 | 755 989,9 | ||
областной бюджет | 3 483 088,5 | 286 751,8 | 262 170,3 | 197 119,7 | 208 700,4 | 200 821,3 | 1 155 563,5 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 7 634,7 | ||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 13 988 897,8 | 459 402,2 | 447 506,8 | 451 069,2 | 460 561,1 | 470 610,2 | 2 289 149,5 | ||
Подпрограмма 1 | Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инновационной деятельности | Всего | 933 416,0 | 63 750,0 | 63 750,0 | 63 750,0 | 63 750,0 | 63 750,0 | 318 750,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 131 516,0 | 3 750,0 | 3 750,0 | 3 750,0 | 3 750,0 | 3 750,0 | 18 750,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 801 900,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 300 000,0 | ||
Основное мероприятие 1.1. | Организация выставочной деятельности | Всего | 5 516,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1 250,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 5 516,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1 250,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 1.2. | Поддержка фундаментальных научных исследований | Всего | 252 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 35 000,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 126 000,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 17 500,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 126 000,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 17 500,0 | ||
Основное мероприятие 1.3. | Поддержка научной, научно-технической и инновационной деятельности совместно с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере | Всего | 675 900,0 | 56 500,0 | 56 500,0 | 56 500,0 | 56 500,0 | 56 500,0 | 282 500,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | |||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 675 900,0 | 56 500,0 | 56 500,0 | 56 500,0 | 56 500,0 | 56 500,0 | 282 500,0 | ||
Подпрограмма 2 | Развитие промышленности | Всего | 3 556 893,1 | 180 719,4 | 184 035,0 | 139 017,9 | 127 790,0 | 125 000,0 | 756 562,3 |
федеральный бюджет | 219 293,2 | 25 719,4 | 24 035,0 | 24 017,9 | 73 772,3 | ||||
областной бюджет | 694 770,9 | 80 000,0 | 80 000,0 | 30 000,0 | 37 790,0 | 30 000,0 | 257 790,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 2 642 829,0 | 75 000,0 | 80 000,0 | 85 000,0 | 90 000,0 | 95 000,0 | 425 000,0 | ||
Основное мероприятие 2.1. | Модернизация и техническое перевооружение производственных мощностей промышленных предприятий, направленных на создание и (или) развитие производства новой высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, в том числе в соответствии с утвержденными отраслевыми планами импортозамещения | Всего | 2 054 729,0 | ||||||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | |||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 2 054 729,0 | ||||||||
Основное мероприятие 2.2. | Разработка и внедрение инновационных технологий, научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок для реализации инвестиционных проектов | Всего | 43 100,0 | ||||||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | |||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 43 100,0 | ||||||||
Основное мероприятие 2.3. | Создание, модернизация и (или) реконструкция объектов инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков | Всего | 480 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 100 000,0 | |||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 480 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 100 000,0 | |||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 2.4. | Формирование регионального фонда развития промышленности | Всего | 743 551,9 | 105 000,0 | 110 000,0 | 115 000,0 | 120 000,0 | 125 000,0 | 575 000,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 198 551,9 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 150 000,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 545 000,0 | 75 000,0 | 80 000,0 | 85 000,0 | 90 000,0 | 95 000,0 | 425 000,0 | ||
Проект 2.L2. | Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях | Всего | 235 512,2 | 25 719,4 | 24 035,0 | 24 017,9 | 7 790,0 | 81 562,3 | |
федеральный бюджет | 219 293,2 | 25 719,4 | 24 035,0 | 24 017,9 | 73 772,3 | ||||
областной бюджет | 16 219,0 | 7 790,0 | 7 790,0 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Подпрограмма 3 | Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства | Всего | 6 633 213,9 | 344 611,9 | 333 705,3 | 342 239,0 | 322 039,3 | 302 498,6 | 1 645 094,1 |
федеральный бюджет | 2 383 169,4 | 118 631,1 | 104 153,3 | 134 693,6 | 107 222,4 | 83 834,0 | 548 534,4 | ||
областной бюджет | 752 600,1 | 44 596,1 | 43 684,3 | 23 635,4 | 26 986,9 | 26 414,6 | 165 317,3 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 2 659,7 | ||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 3 494 784,7 | 181 384,7 | 185 867,7 | 183 910,0 | 187 830,0 | 192 250,0 | 931 242,4 | ||
Основное мероприятие 3.1. | Поддержка некоммерческих организаций | Всего | 333 785,0 | 24 692,0 | 25 817,0 | 26 984,0 | 27 647,0 | 28 826,0 | 133 966,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 26 198,0 | ||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 307 587,0 | 24 692,0 | 25 817,0 | 26 984,0 | 27 647,0 | 28 826,0 | 133 966,0 | ||
Основное мероприятие 3.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Всего | 432 887,0 | 34 525,0 | 35 908,0 | 37 431,0 | 40 763,0 | 41 263,0 | 189 890,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 135 925,0 | 9 925,0 | 10 318,0 | 10 731,0 | 13 463,0 | 13 463,0 | 57 900,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 296 962,0 | 24 600,0 | 25 590,0 | 26 700,0 | 27 300,0 | 27 800,0 | 131 990,0 | ||
Основное мероприятие 3.3. | Расходы на содержание Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Белгородской области | Всего | 2 500,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 300,0 | 1 100,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 2 500,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 300,0 | 1 100,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 3.4. | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | Всего | 3 980 055,5 | 111 535,3 | 110 705,6 | 83 940,0 | 86 130,0 | 232 109,6 | 624 420,5 |
федеральный бюджет | 938 901,3 | 83 834,0 | 83 834,0 | ||||||
областной бюджет | 484 725,1 | 24 058,6 | 22 198,9 | 1 047,0 | 2 000,0 | 12 651,6 | 61 956,1 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 511,0 | ||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 2 555 918,1 | 87 476,7 | 88 506,7 | 82 893,0 | 84 130,0 | 135 624,0 | 478 630,4 | ||
Основное мероприятие 3.5. | Субсидии на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации | Всего | 61 826,1 | ||||||
федеральный бюджет | 48 842,6 | ||||||||
областной бюджет | 12 983,5 | ||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Проект 3.I2. | Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами | Всего | 21 882,7 | 3 342,8 | 5 215,4 | 6 337,8 | 6 986,7 | 21 882,7 | |
федеральный бюджет | 21 007,1 | 3 209,0 | 5 006,7 | 6 084,2 | 6 707,2 | 21 007,1 | |||
областной бюджет | 875,6 | 133,8 | 208,7 | 253,6 | 279,5 | 875,6 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Проект 3.I4. | Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса | Всего | 576 532,6 | 20 288,8 | 24 884,7 | 33 643,4 | 38 830,2 | 117 647,1 | |
федеральный бюджет | 474 107,8 | 19 477,1 | 23 889,2 | 32 297,6 | 37 276,9 | 112 940,8 | |||
областной бюджет | 19 763,2 | 811,7 | 995,5 | 1 345,8 | 1 553,3 | 4 706,3 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 82 661,6 | ||||||||
Проект 3.I5. | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего | 1 196 205,0 | 150 028,0 | 130 974,6 | 153 702,8 | 121 482,4 | 556 187,8 | |
федеральный бюджет | 873 876,3 | 95 945,0 | 75 257,4 | 96 311,8 | 63 238,3 | 330 752,5 | |||
областной бюджет | 68 524,0 | 9 467,0 | 9 763,2 | 10 058,0 | 9 491,1 | 38 779,3 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 2 148,7 | ||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 251 656,0 | 44 616,0 | 45 954,0 | 47 333,0 | 48 753,0 | 186 656,0 | |||
Проект 3.I8. | Популяризация предпринимательства | Всего | 27 540,0 | ||||||
федеральный бюджет | 26 434,3 | ||||||||
областной бюджет | 1 105,7 | ||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды |
иные источники | |||||||||
Подпрограмма 4 | Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса | Всего | 207 362,0 | 17 400,0 | 17 400,0 | 17 400,0 | 17 400,0 | 17 400,0 | 87 000,0 |
федеральный бюджет | 9 377,0 | ||||||||
областной бюджет | 92 660,0 | 7 400,0 | 7 400,0 | 7 400,0 | 7 400,0 | 7 400,0 | 37 000,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 4 975,0 | ||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 100 350,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 50 000,0 | ||
Основное мероприятие 4.1. | Создание и продвижение туристского продукта Белгородской области | Всего | 95 973,0 | 7 400,0 | 7 400,0 | 7 400,0 | 7 400,0 | 7 400,0 | 37 000,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 90 648,0 | 7 400,0 | 7 400,0 | 7 400,0 | 7 400,0 | 7 400,0 | 37 000,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 4 975,0 | ||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 350,0 | ||||||||
Основное мероприятие 4.2. | Развитие и модернизация инфраструктуры туризма и придорожного сервиса | Всего | 100 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 50 000,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | |||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 100 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 50 000,0 | ||
Основное мероприятие 4.3. | Развитие предпринимательства в сфере сельского туризма в Белгородской области | Всего | 11 389,0 | ||||||
федеральный бюджет | 9 377,0 | ||||||||
областной бюджет | 2 012,0 | ||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Подпрограмма 5 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Всего | 2 710 602,0 | 112 112,0 | 106 700,0 | 106 700,0 | 106 700,0 | 106 700,0 | 538 912,0 |
федеральный бюджет | 84 710,0 | ||||||||
областной бюджет | 324 182,0 | 8 762,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 9 802,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 2 301 710,0 | 103 350,0 | 106 440,0 | 106 440,0 | 106 440,0 | 106 440,0 | 529 110,0 | ||
Основное мероприятие 5.1. | Реализация региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Всего | 2 618 310,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 500 000,0 |
федеральный бюджет | 84 710,0 | ||||||||
областной бюджет | 261 000,0 | ||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 2 272 600,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 500 000,0 | ||
Основное мероприятие 5.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Всего | 81 468,0 | 6 700,0 | 6 700,0 | 6 700,0 | 6 700,0 | 6 700,0 | 33 500,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 52 358,0 | 3 350,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 4 390,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 29 110,0 | 3 350,0 | 6 440,0 | 6 440,0 | 6 440,0 | 6 440,0 | 29 110,0 | ||
Основное мероприятие 5.3. | Расширение функционала системы управления энергетическими ресурсами | Всего | 10 824,0 | 5 412,0 | 5 412,0 | ||||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 10 824,0 | 5 412,0 | 5 412,0 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Подпрограмма 6 | Обеспечение реализации государственной программы | Всего | 1 321 127,8 | 122 307,0 | 123 083,0 | 127 682,0 | 127 682,0 | 127 682,0 | 628 436,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 1 321 127,8 | 122 307,0 | 123 083,0 | 127 682,0 | 127 682,0 | 127 682,0 | 628 436,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 6.1. | Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов | Всего | 1 289 867,8 | 118 898,0 | 119 624,0 | 124 084,0 | 124 084,0 | 124 084,0 | 610 774,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 1 289 867,8 | 118 898,0 | 119 624,0 | 124 084,0 | 124 084,0 | 124 084,0 | 610 774,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Основное мероприятие 6.2. | Расходы на выплаты по оплате труда заместителей высшего должностного лица субъекта Российской Федерации | Всего | 31 260,0 | 3 409,0 | 3 459,0 | 3 598,0 | 3 598,0 | 3 598,0 | 17 662,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 31 260,0 | 3 409,0 | 3 459,0 | 3 598,0 | 3 598,0 | 3 598,0 | 17 662,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | |||||||||
Подпрограмма 7 | Развитие рынка газомоторного топлива в Белгородской области | Всего | 6 227 873,0 | 124 604,2 | 21 836,6 | 24 020,5 | 26 422,5 | 29 064,7 | 225 948,5 |
федеральный бюджет | 1 414 317,2 | 75 000,0 | 12 644,5 | 13 909,0 | 15 299,9 | 16 829,8 | 133 683,2 | ||
областной бюджет | 166 231,7 | 19 936,7 | 3 993,0 | 4 392,3 | 4 831,5 | 5 314,7 | 38 468,2 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 4 647 324,1 | 29 667,5 | 5 199,1 | 5 719,2 | 6 291,1 | 6 920,2 | 53 797,1 | ||
Основное мероприятие 7.1. | Строительство (модернизация) объектов заправки транспортных средств природным газом | Всего | 5 872 000,0 | ||||||
федеральный бюджет | 1 210 800,0 | ||||||||
областной бюджет | 109 200,0 | ||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 4 552 000,0 | ||||||||
Основное мероприятие 7.2. | Переоборудование транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива | Всего | 355 873,0 | 124 604,2 | 21 836,6 | 24 020,5 | 26 422,5 | 29 064,7 | 225 948,5 |
федеральный бюджет | 203 517,2 | 75 000,0 | 12 644,5 | 13 909,0 | 15 299,9 | 16 829,8 | 133 683,2 | ||
областной бюджет | 57 031,7 | 19 936,7 | 3 993,0 | 4 392,3 | 4 831,5 | 5 314,7 | 38 468,2 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | |||||||||
иные источники | 95 324,1 | 29 667,5 | 5 199,1 | 5 719,2 | 6 291,1 | 6 920,2 | 53 797,1 |