ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ"
N п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации программы (тыс. рублей) | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) | ||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год, 2021 | 1-й год планового периода, 2022 | 2-й год планового периода, 2023 | Итого на очередной финансовый год и плановый период | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Цель - создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий министерства цифрового развития Красноярского края (далее - министерство) | |||||||||||
1 | Задача 1. Повышение качества планирования и управления ресурсами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджетных обязательств министерства и подведомственного учреждения - краевого государственного казенного учреждения "Центр информационных технологий Красноярского края" | 250645,1 | 321035,1 | 221035,1 | 792715,3 | ||||||
1.1 | Мероприятие 1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти | министерство | 713 | 0410 | 1320000210 | 120, 240, 320 | 57816,5 | 57816,5 | 57816,5 | 173449,5 | объем фактического финансирования программы - не менее 90% от плановых значений |
1.2 | Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | министерство | 713 | 0410 | 1320000610 | 110, 240, 320, 410, 850 | 192828,6 | 263218,6 | 163218,6 | 619265,8 | объем фактического финансирования программы - не менее 90% от плановых значений |
Итого по подпрограмме | 250645,1 | 321035,1 | 221035,1 | 792715,3 |