"Приложение N 1
к муниципальной программе "Развитие транспортной системы"
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Участники Программы | ||||||
Всего, по источникам финансирования | по годам реализации: | |||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | Всего, в том числе: | 3 840 941,0 | 3 256 005,0 | 2 049 100,0 | 1 803 753,0 | 2 065 997,0 | 2 087 000,0 | x | x | |
бюджет города | 2 619 741,0 | 2 486 005,0 | 1 879 100,0 | 1 803 753,0 | 2 065 997,0 | 2 087 000,0 | ||||
федеральный бюджет | 1 050 000,0 | 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 171 200,0 | 170 000,0 | 170 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Всего, в том числе: | 3 384 780,0 | 2 719 225,0 | 2 025 048,0 | 1 795 635,0 | 2 057 779,0 | 2 078 782,0 | x | x | |
бюджет города | 2 164 780,0 | 1 949 225,0 | 1 855 048,0 | 1 795 635,0 | 2 057 779,0 | 2 078 782,0 | ||||
федеральный бюджет | 1 050 000,0 | 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 170 000,0 | 170 000,0 | 170 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 1 | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | |||||||||
1 | Основное мероприятие 1.1 "Муниципальный проект "Дорожная сеть" | Всего, в том числе: | 1 726 174,2 | 1 231 456,0 | 615 840,3 | 863 788,9 | 271 624,0 | 272 134,0 | Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог | КГО, КУМИ |
бюджет города | 506 174,2 | 461 456,0 | 445 840,3 | 863 788,9 | 271 624,0 | 272 134,0 | ||||
федеральный бюджет | 1 050 000,0 | 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 170 000,0 | 170 000,0 | 170 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2. | Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Всего, в том числе: | 1 624 246,8 | 1 423 036,0 | 1 370 694,7 | 893 333,1 | 1 747 896,0 | 1 768 389,0 | Поддержание надлежащего технического состояния, улучшение параметров автомобильных дорог | КГО, КУМИ, МКУ г. Иркутска "Безопасный город" |
бюджет города | 1 624 246,8 | 1 423 036,0 | 1 370 694,7 | 893 333,1 | 1 747 896,0 | 1 768 389,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 2 | Повышение безопасности дорожного движения и пропускной способности автомобильных дорог | |||||||||
3 | Основное мероприятие 1.3 "Повышение безопасности и развитие системы организации дорожного движения" | Всего, в том числе: | 34 359,0 | 64 733,0 | 38 513,0 | 38 513,0 | 38 259,0 | 38 259,0 | Создание условий предупреждения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий | КГО |
бюджет города | 34 359,0 | 64 733,0 | 38 513,0 | 38 513,0 | 38 259,0 | 38 259,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 "Транспорт" | Всего, в том числе: | 456 161,0 | 536 780,0 | 24 052,0 | 8 118,0 | 8 218,0 | 8 218,0 | x | x | |
бюджет города | 454 961,0 | 536 780,0 | 24 052,0 | 8 118,0 | 8 218,0 | 8 218,0 | ||||
областной бюджет | 1 200,0 | |||||||||
Задача 1. | Повышение качества организации транспортного обслуживания населения | |||||||||
4 | Основное мероприятие 2.1 "Повышение уровня доступности и комфортности предоставления транспортных услуг населению" | Всего, в том числе: | 456 161,0 | 536 780,0 | 24 052,0 | 8 118,0 | 8 218,0 | 8 218,0 | Повышение доступности услуг и городского пассажирского транспорта, снижение уровня износа подвижного состава и инфраструктуры городского наземного электрического транспорта | КГО |
бюджет города | 454 961,0 | 536 780,0 | 24 052,0 | 8 118,0 | 8 218,0 | 8 218,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
5 | Основное мероприятие 2.2 "Улучшение технического состояния инфраструктуры электротранспорта и расширение маршрутной сети" | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КГО | |
бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
".
И.о. заместителя мэра - председателя комитета
городского обустройства администрации города Иркутска
В.В.ПРЕЛОВСКИЙ