"Приложение N 1
к муниципальной программе "Эффективное управление"
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Участники Программы | |||||||||
Всего, по источникам финансирования | по годам реализации: | ||||||||||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||||||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | 220 486,8 | 399 329,0 | 345 948,1 | 326 824,0 | 209 148,0 | 212 846,0 | X | X | |||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Управление имуществом": | 14 465,2 | 16 273,0 | 15 615,0 | 15 622,0 | 15 300,0 | 15 409,0 | X | X | |||||
Задача 1 | Повышение вовлеченности муниципального имущества города в экономический оборот, обеспечение законности деятельности в сфере имущественных отношений, управление имуществом, не являющимся муниципальным, в рамках установленных полномочий органов местного самоуправления | ||||||||||||
1 | Основное мероприятие 1.1. "Управление имуществом муниципальной казны" | Всего, в том числе: | 3 174,7 | 4 142,0 | 4 150,0 | 4 154,0 | 3 305,0 | 3 323,0 | Вовлечение максимального количества объектов муниципальной собственности в процесс совершенствования управления в целях обеспечения устойчивых предпосылок для экономического роста, образование земельных участков для целей оформления в муниципальную собственность и дальнейшей передачи муниципальным унитарным предприятиям или муниципальным учреждениям | КУМИ, КГСП | |||
бюджет города Иркутска | 3 174,7 | 4 142,0 | 4 150,0 | 4 154,0 | 3 305,0 | 3 323,0 | |||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2 | Основное мероприятие 1.2. "Выявление и пресечение случаев незаконного размещения объектов имущества" | Всего, в том числе: | 11 196,5 | 11 643,0 | 10 977,0 | 10 980,0 | 11 995,0 | 12 086,0 | Снижение фактов незаконного размещения объектов недвижимого и движимого имущества на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности | КУМИ, КГО, КУОО, КУПО, КУЛО, КУСО | |||
бюджет города Иркутска | 11 196,5 | 11 643,0 | 10 977,0 | 10 980,0 | 11 995,0 | 12 086,0 | |||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
3 | Основное мероприятие 1.3. "Управление имуществом, не являющимся муниципальным, в рамках установленных полномочий органов местного самоуправления" | Всего, в том числе | 94,0 | 488,0 | 488,0 | 488,0 | 0,0 | 0,0 | Образование земельных участков под многоквартирными домами, бесплатное предоставление гражданам земельных участков | КУМИ | |||
бюджет города Иркутска | 94,0 | 488,0 | 488,0 | 488,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 "Повышение эффективности муниципального управления": | 206 021,6 | 383 056,0 | 330 333,1 | 311 202,0 | 193 848,0 | 197 437,0 | X | X | |||||
Задача 1 | Внедрение и совершенствование цифровых технологий и платформенных решений в сфере муниципального управления, в том числе в интересах физических и юридических лиц | ||||||||||||
1 | Основное мероприятие 2.1. "Муниципальный проект "Цифровой муниципалитет" | Всего, в том числе: | 47 398,0 | 59 441,0 | 32 038,0 | 15 619,0 | 32 038,0 | 32 038,0 | Обеспечение устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи данных, обработки и хранения больших объемов данных и повышение уровня использования информационно-коммуникационных технологий | Аппарат | |||
бюджет города Иркутска | 47 398,0 | 59 441,0 | 32 038,0 | 15 619,0 | 32 038,0 | 32 038,0 | |||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2 | Основное мероприятие 2.2. "Обеспечение функционирования технических средств и средств связи" | Всего, в том числе: | 12 877,9 | 14 381,0 | 14 381,0 | 14 381,0 | 14 381,0 | 14 381,0 | Обеспечение стабильной работы технических средств и средств связи | Аппарат | |||
бюджет города Иркутска | 12 877,9 | 14 381,0 | 14 381,0 | 14 381,0 | 14 381,0 | 14 381,0 | |||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Задача 2 | Организация развития профессиональных знаний, умений и навыков муниципальных служащих, финансовое обеспечение деятельности учреждений, функционирование которых направлено на развитие совокупности отраслей | ||||||||||||
1 | Основное мероприятие 2.3. "Развитие кадрового потенциала" | Всего, в том числе: | 3 500,7 | 6 915,0 | 6 984,0 | 7 056,0 | 6 768,0 | 6 846,0 | Повышение уровня профессионального образования муниципальных служащих администрации города Иркутска, в том числе лиц, состоящих в резерве кадров; содействие занятости населения | Аппарат | |||
бюджет города Иркутска | 3 500,7 | 6 915,0 | 6 984,0 | 7 056,0 | 6 768,0 | 6 846,0 | |||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2 | Основное мероприятие 2.4. "Обеспечение деятельности общеотраслевых муниципальных учреждений" | Всего, в том числе: | 142 245,0 | 277 141,0 | 276 752,1 | 273 968,0 | 140 483,0 | 143 994,0 | Осуществление деятельности муниципальных учреждений в соответствии с возложенными полномочиями | Аппарат, КГСП | |||
бюджет города Иркутска | 142 245,0 | 277 141,0 | 276 752,1 | 273 968,0 | 140 483,0 | 143 994,0 | |||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Задача 3 | Обеспечение проведения качественной разработки и мониторинга документов стратегического планирования по целеполаганию и прогнозированию | ||||||||||||
1 | Основное мероприятие 2.5. "Реализация муниципальной политики в сфере стратегического планирования" | Всего, в том числе: | 0,0 | 25 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | Формирование долгосрочных целей, задач и приоритетов социально-экономического развития, выработка для их достижения необходимого комплекса взаимоувязанных мероприятий; обеспечение потребностей органов местного самоуправления города Иркутска в статистической информации | УП КБПиФ | |||
бюджет города Иркутска | 0,0 | 25 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | |||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Аппарат - аппарат администрации города Иркутска;
КУМИ - комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска;
КГСП - комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска;
КГО - комитет городского обустройства администрации города Иркутска;
КУОО - комитет по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска;
КУПО - комитет по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска;
КУЛО - комитет по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска;
КУСО - комитет по управлению Свердловским округом администрации города Иркутска;
УП КБПиФ - управление планирования комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска.".
Заместитель мэра - руководитель аппарата
администрации города Иркутска
А.В.ЮЖАКОВ
Начальник организационного управления
аппарата администрации города Иркутска
С.И.МАШКИНА